DISUSUN TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO
Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Buduran S I D O A R J O - 61252
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Buduran SidoarjoTelepon. (031) 8963184
Email : [email protected] Website : sidoarjokab.go.id
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/1094/438.5.11/2021 TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan,
Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 41).
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
KESATU : Pengesahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
KEDUA : Daftar Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam dokumen Renja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
KETIGA : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 yang telah disahkan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan Belanja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo pada proses pembahasan di DPRD, maka Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan disesuaikan dan ditetapkan kembali oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Daftar Pelaksanan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya .
Ditetapkan di : S I D O A R J O Pada Tanggal : 19 Juli 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Ir. SIGIT SETYAWAN, MT Pembina Utama Muda NIP.196111211989031008
Kabupaten Sidoarjo.
Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2022 merupakan Tahun Pertama Pelaksanaan Draft Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah, Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Bab V Penutup.
Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program / kegiatan / sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dan untuk mereview hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan perkiraan realisasi capaian Tahun Berjalan (Tahun 2021). Melalui Dokumen Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi insitusi baik Pemerintah, Masyarakat maupun Institusi terkait.
Sidoarjo, 19 Juli 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
I r. SIGIT SETYAWAN, MT
Pembina Utama Muda NIP.196111211989031008
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU 6
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 96 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH 102
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:
1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022.
Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Rencana Kerja Tahun 2022 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan
2
2. Program dan Kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang
3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (outcome) , indikator kinerja kegiatan (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.
Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten / Kota
Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran
Nomor 77);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 41)
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2021 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022. Tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, meliputi:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP
6
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian / Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian / Lembaga.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2020) sampai dengan tahun berjalan pada Tahun 2021. Pada waktu Tahun Anggaran 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan 5 program dan 32 kegiatan dengan jumlah anggaran setelah dilakukan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) adalah sebesar Rp 174.411.520.989 dengan realisasinya sebesar Rp. 136.549.732.237 atau 78 % dengan rincian yang terlihat dalam Tabel 2.1 Realisasi Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 :
Tabel 2.1 Realisasi Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020
Program Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Program Pelayanan Kesekretariatan 4.368.440.323 3.482.998.550 80 Penyediaan barang/jasa perkantoran 3.132.983.640 2.434.050.058 78
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
prasarana aparatur Penyusunan dokumen perencanaan,
penganggaran, data dan informasi PD
183.389.100 174.025.984 95
Monitoring dan evaluasi
pelaporan kinerja PD 11.160.000 7.039.850 63 Penyusunan laporan keuangan 12.115.000 10.645.000 88 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 40.083.242.187 26.723.521.226 67
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
1.410.932.400 832.122.580 59
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana angkutan sampah
9.610.251.400 8.084.195.161 84
Penyelenggaraan
kebersihan permukiman, jalan, saluran dan selokan
8.797.390.435 8.227.347.600 94 Pengelolaan operasional UPTD 1.137.401.900 1.029.436.933 91 Operasional dan Pemeliharaan TPA 12.516.322.852,00 3.920.561.669,00 31 Penyediaan sarpras pengolahan/angkutan sampah 6.610.943.200,00 4.629.857.283 70
8
Program Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 2.306.776.390 1.888.864.442 82
Penanganan kasus dan penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup
69.350.000 53.946.550 78
Penanganan pengaduan masyarakat dan sosialisasi tata cara pengaduan terkait pengelolaan lingkungan hidup
219.670.800 163.363.296 74
Pengawasan dan implementasi dokumen dan penaatan lingkungan
354.503.200 268.171.967 76
Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Berseri dan Sekolah Adiwiyata
194.828.000 183.098.849 94
Peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup
65.850.000 62.027.100 94
Peningkatan pelayanan
laboratorium dan uji lab 1.402.574.390 1.158.256.680 83 Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran 1.847.503.700 1.514.786.123 82 Koordinasi pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak
414.215.600 395.194.176 95
Pelaksanaan teknis
pengelolaan B3 dan
Limbah B3 373.791.600 326.515.883 87
Penyusunan Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak 101.100.000 99.187.000 98 Koordinasi pelaksanaan teknis dokumen lingkungan 190.791.600 188.695.084 99 Program Pengelolahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penerangan Jalan dan Lingkungan 125.805.558.389 102.939.561.896 82 Pemeliharan RTH 2.479.159.917 1.923.643.649 78 Pembangunan / revitalisasi RTH 7.482.160.200 2.741.687.633 37 Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pertamanan 9.820.466.400 9.124.077.388 93 Penyediaan dan pemeliharaan sarparsa keindahan kota 1.590.477.520 1.273.513.761 80 Pembangunan
penerangan jalan umum 27.383.764.960 16.717.528.793 61 Pemeliharaan penerangan jalan umum 75.551.728.593 70.721.784.454 94 Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri (DBHCHT) 1.497.800.799 437.326.218 29
Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari persentase pencapaian realisasi anggaran pada 5 (Lima) program dan 32 (Tiga Puluh Dua) kegiatan tercapai sebesar 75 %. Dari keseluruhan program dan kegiatan di tahun 2020 pada umumnya sudah tercapai secara optimal, terdapat beberapa kegiatan yang capaian realisasinya kurang dari 75 % tetapi
10
tidak menjadi hambatan dalam capaian kinerjanya, capaian realisasi keuangan yang kurang dari 75 % dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Pada Program Pelayanan Kesekretariatan, untuk
a. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur anggaran sebesar Rp 390.935.600 realisasi sebesar Rp 279.817.683 (72 %) karena disesuaikan dengan pemeliharaan sarana prasarana yang ada
b. Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD anggaran sebesar Rp 11.160.000 realisasi sebesar Rp 7.039.850 (63 %) karena rapat dilakukan secara zoom (pandemi covid-19) sehingga tidak dilakukan penyerapan belanja makanan minuman rapat
2) Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, untuk a. Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan anggaran sebesar Rp 1.410.932.400 realisasi sebesar Rp 832.122.580 (59 %) karena (1) dikarenakan TPA Sanitary Landfill belum dioperasionalkan, jika diadakan terlalu lama maka bakteri di bahan kimia tersebut akan mati dan tidak berfungsi secara maksimal untuk treatment air lindi ; (2) gagal EPL di waktu pelaksanaan sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan .
b. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan TPA anggaran sebesar Rp 12.516.322.852 realisasi sebesar Rp 3.920.561.669 (31 %) karena (1) Penyediaan tanah untuk TPA Sanitary Landfill belum bisa dilaksanakan dikarenakan TPA Sanitary Landfill belum bisa dioperasionalkan ; (2) Dikarenakan dokumen kegiatan fisik tidak sesuai dengan persyaratan EPL (gagal EPL) sehingga kegiatan perencanaan hanjya diserap 80 % dan untuk kegiatan pengawasan tidak diserap ; (3) Dikarenakan DED Perencanaan Rehabilitasi TPA Eksisiting selesai dikerjakan dan diserahkan ke DLHK pada tanggal 21 Desember 2020.
c. Kegiatan Penyediaan sarpras pengolahan / angkutan sampah anggaran sebesar Rp 6.610.943.200 realisasi sebesar Rp 4.629.857.283 (70 %) karena Dikarenakan sudah dilakukan 3 kali lelang namu gagal lelang sehingga tidak memungkinkan untuk di tender ulang lagi.
3) Pada Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, untuk a. Kegiatan Penanganan pengaduan masyarakat dan sosialisasi tata cara
pengaduan terkait pengelolaan lingkungan hidup anggaran sebesar Rp 219.670.800 realisasi sebesar Rp 163.363.296 (74 %) karena masa pandemi covid 19, pengaduan yang masuk dan terselesaikan lebih sedikit dibanding
Secara keseluruhan Harga Penawaran lebih rendah dari Pagu kecuali biaya Jasa pemeriksaan sampel uji tanah harga penawaran lebih tinggi daripada Pagu, sehingga pengujian kualitas tanah tidak dapat dilaksanakan ; (2) Uji Lindi tidak bisa terserap semuanya karena ada IPAL sedang tidak beroperasional ; (3) Peniadaan kegiatan CFD karena adanya pandemi Covid-19 sehingga secara otomatis Pemantauan Kualitas Udara Ambien saat CFD tidak dapat dilaksanakan.
5) Pada Program Pengelolahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penerangan Jalan dan Lingkungan, untuk
a. Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi RTH anggaran sebesar Rp 7.482.160.200 realisasi sebesar Rp 2.741.687.633 (37 %) karena (1) Karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan wabah Corona ; (2) Waktu yang tidak menyukupi untuk proses pengadaan tanaman.
b. Kegiatan Pembangunan penerangan jalan umum anggaran sebesar Rp 27.383.764.960 realisasi sebesar Rp 16.717.528.793 (61 %) karena sesuai dengan hasil tender, pekerjaan PAK Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak terlaksana karena waktu tidak mencukupi.
c. Kegiatan Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri (DBHCHT) anggaran sebesar Rp 1.497.800.799 realisasi sebesar Rp 437.326.218 (29 %) karena waktu tidak mencukupi untuk pengadaan taman.
Selain pengukuran tingkat realisasi anggaran juga dilakukan pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Adapun realisasi kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 selengkapnya dapat dijelaskan pada Tabel 2.2.
12
Tabel 2.2 Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020
No. SASARAN
STRATEGIS Indikator Kinerja Sasaran
Target Tahun 2020 Realisasi Tahun 2020*) Capaian Tahun 2020 (%) 1 Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara
Persentase titik pantau air sungai yang memenuhi BOD sesuai baku mutu air
43 % 46 % 107
Persentase titik pantau udara ambien yang memenuhi SO2 dan NO2 sesuai Baku Mutu Udara
100 % 100 % 100 2 Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo
Persentase sampah yang
terkelola 72,28 % 67 % 93
Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam
Masterplan
1,2 % 1,06 % 88
Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan
PJU kondisi layak fungsi 82 % 82 % 100
*) Sumber data : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020
Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. Berikut uraian analisis keberhasilan dan kegagalan per sasaran antara lain
SASARAN 1 : Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
1. Keterbatasan SDM dan sarpras pendukung dalam pengawasan PPA 2. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas
3. Aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai 4. Alih fungsi lahan
13. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam PPU
14. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam PPU, pengelolaan sampah dan penghijauan
15. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder dalam PPU
16. Lemahnya penegakan hukum dalam pengawasan terhadap emisi kendaraan bermotor
Upaya yang telah dilakukan : 1. Pemantauan air badan air
2. Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air 3. Penerbitan IPAL
4. Monitoring IPAL Komunal
5. Sosialisasi bagi masyarakat di sepanjang sungai
6. Sosialisasi bagi pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah 7. Bintek Pengelolaan Limbah Industri dan Kegiatan Lainnya
8. Pengawasan dalam upaya pengendalian pencemaran air 9. Tindak lanjut pengaduan pencemaran air
10. Pengelolaan sampah terutama di pinggiran sungai 11. Pembangunan taman di sempadan sungai
12. Menyediakan TPS untuk mengurangi pembuangan sampah ke badan air 13. Sosialisasi Adaptasi Perubahan iklim
14. Penghijauan pada median dan pinggir jalan
15. Pengawasan dalam upaya pengendalian pencemaran udara 16. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor
17. Pemantauan kualitas udara saat Car Free Day 18. Monitoring kualitas udara ambien
19. Menggalakkan pelaku usaha dalam penyediaan RTH 20. Pendampingan Desa Berseri dan Program kampung Iklim Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
14
1. Mengusulkan SDM dan sarana prasarana yang mendukung dalam rangka Kegiatan pengawasan dalam upaya pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara;
2. Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk upaya mengendalikan pencemaran yang berada di hilir Sungai Brantas;
3. Mengadakan sosialisasi bagi masyarakat yang berada di sepanjang sungai terkait adanya aktivitas sumber pencemar yang berada di wilayah tersebut;
4. Berkoordinasi dengan Dinas terkait terhadap adanya perubahan tata guna lahan yang semakin tidak seimbang (proporsional);
5. Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk upaya penggunaan kendaraan bermotor saat jam kerja seperti menggunakan kendaraan umum untuk ke kantor. Selain itu meningkatkan pengawasan pengendalian pencemaran terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang semakin meningkat;
6. Mengadakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan terkait pengendalian pencemaran air dan udara ;
7. Mengadakan sosialisasi bagi masyarakat terkait pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengolahan sampah, dan peningkatan kegiatan penghijauan;
8. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder (OPD, LSM, Perguruan Tinggi dan instansi terkait lainnya di Kabupaten Sidoarjo) dalam pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air dan udara yang semakin baik;
9. Berkoordinasi dengan provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah memiliki PPLHD Jabatan Fungsional terkait upaya penegakan hukum terhadap pencemaran air, khususnya pembuangan sampah di badan air;
10. Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk upaya pengawasan terhadap emisi kendaraan bermotor yang melebihi Baku Mutu Lingkungan.
Simpulan atas pencapaian kinerja :
Berdasarkan capaian kinerja dari sasaran tersebut, mengalami peningkatan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020. Namun, masih ada beberapa kendala dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi sudah dapat teratasi / diselesaikan sehingga untuk optimalisasi kedepannya perlu ditingkatkan upaya yang telah dilakukan serta menindaklanjuti rencana yang akan ditindaklanjuti di tahun berikutnya.
tinggi dan rendah sehingga penganggaran APBDes tidak maksimal dalam penanganan sampah
3. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai regulasi yang tidak mudah memberikan bantuan peralatan kepada TPST di desa karena harus melalui dana hibah yang prosesnya lama. Pos dana hibah itu sendiri tidak ada di DPA OPD teknis terkait
4. Pengolahan sampah pada TPST di tingkat desa belum menggunakan teknologi yang bisa mendukung pengolahan sampah maksimal. Saat ini masih dilakukan pengolahan sampah manual sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak padahal biaya untuk gaji pekerja tersebut tidak mencukupi
5. Legalitas lahan dari proses fasum perumahan yang masih belum diserahkan 6. Belum adanya anggaran pembelian lahan baru untuk pengadaan tanah RTH 7. Cuaca ekstrem / saat musim hujan yang menyebabkan lampu PJU Padam
8. Umur lampu PJU yang sudah lama yang menyebabkan sparepart lampu PJU rusak 9. Laporan pengaduan masyarakat yang terlambat melaporkan kerusakan PJU ke
DLHK
Upaya yang telah dilakukan :
1. DLHK Sidoarjo sebagai instruktur teknis secara rutin melakukan pelatihan pengolahan sampah dari TPST ke TPST
2. Memotivasi para KSM yang bertanggung jawab pelaksanaan manajerial operasi TPST
3. Melaksanakan koordinasi dengan kecamatan sebagai pemegang kewenangan secara bersama-sama mencari solusi terhadap kendala pengolahan / penanganan sampah di wilayah kecamatan
4. Melaksanakan sosialisasi pengolahan sampah pada TPST di tingkat desa dengan teknologi yang dapat mendukung pengolahan sampah maksimal;
5. Melakukan koordinasi dengan Tim Aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Bappeda terkait penyerahan fasum perumahan
6. Mengusulkan anggaran pembelian lahan baru untuk pengadaan tanah RTH serta Berkoordinasi ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengelola lahan / aset-aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
16
7. Memperbaiki lampu PJU yang padam
8. Mengganti sparepart lampu PJU yang rusak
9. Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
1. Mengusulkan kebutuhan tenaga pengolah (pemilah dan pengompos); 2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa terkait penanganan sampah; 3. Berkoordinasi dengan Dinas tekait untuk pengusulan regulasi dana hibah;
4. Mengadakan sosialisasi pengolahan sampah pada TPST di tingkat desa dengan teknologi yang dapat mendukung pengolahan sampah maksimal;
5. Berkoordinasi dengan perumahan yang berada di Kabupaten Sidoarjo terkait fasum yang belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
6. Mengusulkan anggaran pembelian lahan baru untuk pengadaan tanah RTH serta Berkoordinasi ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengelola lahan / aset-aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
7. Meningkatkan pemeliharaan PJU terutama saat cuaca ekstrem / saat musim hujan; 8. Mengganti sparepart lampu PJU yang telah rusak;
9. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait laporan kerusakan PJU.
Simpulan atas pencapaian kinerja :
Berdasarkan capaian kinerja dari sasaran tersebut, mengalami peningkatan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020. Namun, masih ada beberapa kendala dalam mencapai target yang telah ditetapkan sehingga perlu ditingkatkan upaya yang telah dilakukan serta menindaklanjuti rencana yang akan ditindaklanjuti di tahun berikutnya.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2020 dan Perkiraan Pencapaian Tahun Berjalan (Tahun 2021) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3. Perhitungan Perkiraan Pencapaian Tahun Berjalan (Tahun 2021) diperoleh dari Pencapaian ketika Tahun Berjalan (Tahun 2021) dibagi dengan Target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016 s/d Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Review).
urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2020 program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3) Program Pelayanan Kesekretariatan Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan -- 80 % -- -- -- -- -- -- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat -- -- 87 Poin 87 Poin 100 -- -- -- Penyediaan barang / jasa perkantoran
Jumlah surat keluar
18 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3) Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar -- 27 Orang / Bulan -- -- -- -- -- -- Jumlah BBM yang disediakan -- 12568 Liter -- -- -- -- -- -- Jumlah STNK
kendaraan dinas yang lunas pajaknya
-- 83 Unit 80 Unit 36 Unit 45 % -- -- --
Jumlah jamuan rapat / tamu yang
disediakan
-- 425 Kotak 450 Kotak 188 Kotak 42 % -- -- --
Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar
Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia
-- 8 Buah 540 Buah 540 Buah 100 % -- -- --
Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia
-- 8 Jenis 174 Buah 174 Buah 100 % -- -- --
Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia
-- 41 Jenis Buah 8131 7257 Buah 89 % -- -- --
Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi
perkantoran yang tersedia
20 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3)
Jumlah jam lembur
yang terbayar -- 384 Jam 180 Jam 180 Jam 100 % -- -- --
Persentase kehadiran
pegawai > 90% -- -- 90 % 90 % 90 % -- -- --
Kegiatan
kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri
Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti -- 100 % 100 % 100 % 100 % -- -- -- Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang
diadakan
-- 31 Unit 33 Unit 31 Unit 94 % -- -- --
Pemeliharaan
sarana dan Jumlah kendaraan
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang
dipelihara
-- 51 Unit 52 Unit 51 Unit 98 % -- -- --
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun -- 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 % -- -- -- Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)
-- 4 Dokumen Dokumen 4 Dokumen 4 100 % -- -- --
Jumlah data dan informasi yang
disusun -- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % -- -- --
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD Jumlah dokumen Monev PD yang disusun
-- 3 Dokumen Dokumen 3 Dokumen 3 100 % -- -- --
Jumlah Dokumen
SKM yang disusun -- 1 Dokumen
1 Dokumen
1
22 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3) Jumlah dokumen Laporan kinerja yang
disusun -- 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100 % -- -- --
Penyusunan laporan keuangan
Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun
-- 16 Laporan Laporan 16 Laporan 16 100 % -- -- --
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Nilai SKM Perangkat Daerah -- -- -- -- -- 87 Poin -- -- Tingkat Kepuasan Aparatur SKPD terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran -- -- -- -- -- 86% -- -- Nilai SAKIP Perangkat Daerah -- -- -- -- -- 80 -- --
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Nilai Survey
Kepuasan Masyarakat -- -- -- -- -- 87 Poin -- --
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia -- -- -- -- -- 9 Jenis 7 Jenis 78 % Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia -- -- -- -- -- 34 Jenis 34 Jenis 100 % Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah BBM yang
24 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3)
Jumlah logistik rumah tangga kantor yang
tersedia -- -- -- -- -- 1 Jenis 1 Jenis 100 %
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia -- -- -- -- -- 10 Jenis 8 Jenis 80 % Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia -- -- -- -- -- 1825 Buah 905 Buah 50 % Penyediaan Bahan / Material Jumlah bahan /
Fasilitasi
Kunjungan Tamu
Jumlah jamuan rapat /
tamu yang disediakan -- -- -- -- -- 500 Kotak 65 Kotak 13 %
Jumlah kunjungan
tamu yang difasilitasi -- -- -- -- -- 4 Kunjungan
1 Kunjungan 25 % Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan -- -- -- -- -- 150 Kali 134 Kali 89 % Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti
26 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan -- -- -- -- -- 1 Laporan -- -- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia -- -- -- -- -- 2 Jenis -- -- Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara -- -- -- -- -- 8 Unit 5 Unit 63 % Jumlah STNK
kendaraan dinas yang lunas pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara -- -- -- -- -- 5 Jenis 5 Jenis 100 % Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah luas gedung /
kantor yang dipelihara -- -- -- -- -- 1200 m2 -- --
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah dan Jenis
28 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah mobil jabatan
yang diadakan -- -- -- -- -- 1 Unit -- --
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan -- -- -- -- -- 9 Jenis 6 Jenis 67 % Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran -- -- -- -- -- 100 % -- --
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar -- -- -- -- -- 12 Bulan 6 Bulan 50 % Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar -- -- -- -- -- 12 Orang 12 Orang 100 % 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar -- -- -- -- -- 13 Orang 13 Orang 100 % 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang
yang terbayar -- -- -- -- -- 26 Orang 26 Orang 100 %
4.. Jumlah tenaga non
30 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi -- -- -- -- -- 100 % -- -- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1. Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan -- -- -- -- -- 4 Kali 2 Kali 50 % 2. .Jumlah laporan BMD SKPD yang
disusun -- -- -- -- -- 4 Laporan 2 Laporan 50 %
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan -- -- -- -- -- 1 Laporan -- --
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen monev PD yang tersusun -- -- -- -- -- 3 Dokumen 1 Dokumen 33 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu -- -- -- -- -- 3 Dokumen 1 Dokumen 33 % Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase realisasi anggaran PD -- -- -- -- -- 80 % 36 % 45 % Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN -- -- -- -- -- 284 Pegawai
283
32 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3) Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Persentase pelaporan dokumen lingkungan -- 12,9 % 14,22 % 14,22 % 100 % -- -- -- Persentase ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan -- 30 % 31 % 31 % 100 % -- -- -- Persentase Rekomtek Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan -- 1,66 % 1,53 % 1,53 % 100 % -- -- -- Persentase Rekomtek Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan -- 5,35 % 3,55 % 3,55 % 100 % -- -- --
Persentase pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD -- 65 % 41 % 54 % 131 % -- -- -- Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2 -- 77 % 47 % 67 % 142 % -- -- -- Koordinasi pelaksanaan teknis dokumen lingkungan Jumlah laporan pelaksanaan dokumen lingkungan -- 350 Laporan 400 Laporan 400 Laporan 100 % -- -- -- Koordinasi pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak Persentase keterisian Tabel IKPLHD Kabupaten Sidoarjo -- 85 % 89 % 89 % 100 % -- -- --
34 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3) Penyusunan Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak
Jumlah Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak yang telah disusun
-- 2 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 100 % -- -- --
Pelaksanaan teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah informasi pemantauan kualitas lingkungan yang tersedia
-- 561 Data 580 Data 554 Data 96 % -- -- --
Jumlah pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD -- 71 Titik Pantau 58 Pemantau an 59 Pemantau an 102 % -- -- -- Jumlah pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2 -- 157 Titik Pantau 135 Pemantau an 96 Pemantau an 71 % -- -- --
Pelaksanaan teknis
penanggulangan dan pemulihan lingkungan
Jumlah Rekomtek Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan -- 45 Rekomtek 43 Rekomtek 43 Rekomtek 100 % -- -- -- Persentase pencemaran yang dapat ditanggulangi dan / atau dipulihkan fungsi lingkungan hidup -- 100 % 100 % 100 % 100 % -- -- -- Pelaksanaan teknis pengelolaan B3 dan Limbah B3
Jumlah Rekomtek Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan
-- 145 Rekomtek Rekomtek 100 Rekomtek 100 100 % -- -- --
Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase pemantauan air badan air (ABA) yang mengalami peningkatan kualitas BOD
36 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3) Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2
-- -- -- -- -- 66,67 % -- -- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a. Persentase Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan
-- -- -- -- -- 100 % -- --
b. Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
a. Persentase
keterisian Tabel Data DIKPLHD Kabupaten Sidoarjo
-- -- -- -- -- 92 % -- --
b. Jumlah pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD -- -- -- -- -- 48 Pemantauan -- -- c. Jumlah pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2
38 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3) d. Jumlah Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diterbitkan -- -- -- -- -- 60 Persetujuan Teknis 16 Persetujuan Teknis 27 % e. Jumlah laporan pelaksanaan dokumen lingkungan -- -- -- -- -- 430 Laporan 215 Laporan 50 % f. Jumlah informasi pemantauan kualitas lingkungan yang tersedia -- -- -- -- -- 230 Data 109 Data 47 % Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota a. Jumlah parameter layanan uji lab yang terakreditasi
-- -- -- -- -- 14 Parameter 12
b. Kategori nilai SKM terhadap layanan uji lab -- -- -- -- -- Baik -- -- PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Pengendalian Dampak Timbulan Limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitasi Standar Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan -- -- -- -- -- 100 % -- -- Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
Jumlah surat rincian teknis Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 yang dikeluarkan/disetujui -- -- -- -- -- 60 Rincian Teknis -- --
40 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang terfasilitasi dalam melakukan asistensi rincian teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3
-- -- -- -- -- 60 Usaha dan atau Kegiatan
50 Usaha dan atau Kegiatan 83 % PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase dokumen perencanaan yang disusun -- -- -- -- -- 100 % -- --
Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/ Kota Jumlah dokumen KLHS Kabupaten yang disusun -- -- -- -- -- 1 Dokumen -- -- Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah dokumen KLHS RPJPD / RPJMD yang disusun -- -- -- -- -- 1 Dokumen -- -- Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Persentase pengawasan pelaku usaha dan kegiatan
42 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3) Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditangani -- 99 % -- -- -- -- -- -- Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup -- 5,9 % -- -- -- -- -- -- Pengawasan dan implementasi dokumen dan penaatan lingkungan Jumlah pengawasan pelaku usaha dan kegiatan
Penanganan pengaduan masyarakat dan sosialisasi tata cara pengaduan terkait pengelolaan lingkungan hidup Persentase pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup yang tertangani -- 99 % -- -- -- -- -- -- Penanganan kasus dan penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup Persentase penegakan hukum lingkungan hidup yang tertangani -- 100 % -- -- -- -- -- -- Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Berseri dan Sekolah Adiwiyata Jumlah Kelembagaan
Pokmas yang dibina --
87
44 Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan / sub kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK
Tahun 2020 Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2021 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
DLHK s/d Tahun Berjalan Tahun 2021 (s.d Juni 2021) Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 10=(9/3) Peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup Jumlah kader
lingkungan yang telah dibentuk -- 87 Kader -- -- -- -- -- -- Peningkatan pelayanan laboratorium dan uji lab Jumlah sarpras laboratorium yang diadakan -- 62 Jenis -- -- -- -- -- -- Jumlah sarpras laboratorium yang dipelihara -- 37 Jenis -- -- -- -- -- -- Persentase layanan
uji lab yang difasilitasi -- 100 % -- -- -- -- -- --
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup -- -- -- -- -- 100 % -- --
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat -- -- -- -- -- 100 % -- -- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota Persentase pengelolaan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan sesuai SOP -- -- -- -- -- 100 % -- --