KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT
NOTA DINAS
NOMOR AK.03.01/62/INS.M.EKON/04/2022 Yth. : Plt. Kepala Biro Perencanaan
Dari : Inspektur Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Narasi Kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Triwulan I Tahun 2022 Tanggal : 18 April 2022
Menindaklanjuti nota dinas Saudara Nomor: AK.3.1-101/SET.M.EKON.1/
04/2022, tanggal 11 April 2022, bersama ini disampaikan Narasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Tembusan:
Yth. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022 Inspektorat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2022
Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:
Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Triwulan I Tahun 2022
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Tahun 2022
Realisasi Triwulan I
Capaian (%)
I Sasaran Kegiatan: Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola (Good Governance) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melalui Pelaksanaan Pengawasan Internal
1.1 Indikator 1.1 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Koordinator Bidang Perkeonomian
Nilai
3,6 Pada Penilaian Mandiri
NA NA
1.2 Indikator 1.2 Nilai Kapabilitas APIP
(IACM) Nilai
Level 4 pada penilaian
BPKP
NA NA
1.3 Indikator 1.1 Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal Terkait Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola yang Ditindaklanjuti Auiditi
Persentase 80% 71,43% 89,29%
Kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:
1
Sasaran Kegiatan: Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola (Good Governance) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melalui Pelaksanaan Pengawasan InternalPencapaian Sasaran Kegiatan: Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola (Good Governance) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melalui Pelaksanaan Pengawasan Internal ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:
1. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Koordinator Bidang Perkeonomian 2. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)
3. Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal Terkait Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola yang Ditindaklanjuti Auditi
Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1.1. Nilai Maturitas SPIP Kementerian
Latar Belakang
Nilai Maturitas SPIP adalah nilai yang diberikan oleh BPKP atas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Koordinator Bidang Perkeonomian
Perekonomian. Penilaian Maturitas SPIP terdiri dari lima unsur penilaian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.
Level Maturitas SPIP terdiri dari enam tingkatan yaitu: 0 = Belum ada, 1 = Rintisan, 2 = Berkembang, 3 = Terdefinisi, 4 = Terkelola & Terukur, 5 = Optimum.
Tujuan penilaian Maturitas SPIP yaitu untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Hasil Pengukuran Kinerja
Target Kinerja atas IKU 1.1 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 yaitu 3,6 berada pada level 3 atau Terdefinisi. Periode yang dinilai adalah penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan IV 2022.
Dalam hal BPKP tidak melaksanakan penilaian pada tahun tersebut, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil dari Penilaian Mandiri SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan kriteria penilaian BPKP.
Hingga Triwulan I Tahun 2022, Nilai Maturitas SPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah NA (Not Available), hal ini dikarenakan penilaian belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2022. Capaian Triwulan I Tahun 2022 atas IKU 1.1 dapat disampaikan dengan ringkasan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % Kinerja IKU-1.1
1.1. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Koordinator Bidang Perkeonomian
Nilai
3,6 Pada Penilaian Mandiri
NA NA
Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I
Sesuai Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021, Inspektorat memiliki satu kegiatan untuk mendukung pencapaian IKU yang telah diperjanjikan yaitu Layanan Pengawasan Internal.
Realisasi output untuk pencapaian IKU Nilai Maturitas SPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 adalah NA (Not Available). Laporan atas Layanan Audit Internal akan tersedia pada Triwulan IV 2022. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:
Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola (Good Governance) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melalui
Pelaksanaan Pengawasan Internal No Output Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran
Realisasi Output Tw I
% Capaian
Output 1 Layanan Audit
Internal
1.000.000.000 110.154.926 (11,02%)
NA NA
Nilai Maturitas SPIP Kementerian Koordinator Bidang Perkeonomian
No Rencana Aksi TW I Status Keterangan
1 Revisi Kepmenko Nomor 150 Tahun 2014 tentang
Terlaksana (dalam proses)
Konsep Revisi Kepmenko sudah selesai dan saat ini sedang
Satgas dan Kepmenko terkait MR
diajukan ke bagian hukum
2 Sosialisasi Implementasi SPIP Terintegrasi
Tertunda dan digeser
Kegiatan sosialisasi akan dilaksanakan pada TW II agar waktu sosialiasi berdekatan dengan penilaian SPIP
3 Penyusunan Profil dan
Peta Risiko Inspektorat Terlaksana Profil dan peta risiko Inspektorat telah selesai disusun
4 Pelaksanaan PMPRB Terlaksana (dalam proses)
Kegiatan PMPRB dilaksanakan bertahap dengan pertama kali dilakukan pembahasan penetapan zona integritas
5 Penetapan Zona Integritas Terlaksana (dalam proses)
Sedang dilaksanakan penetapan zona integritas dengan mengumpulkan bukti- bukti pendukung dari unit kerja yang akan diusulkan menjadi Zona Integritas
1.2. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)
Latar Belakang
Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi APIP yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran dan fungsi APIP secara efektif. Nilai Kapabilitas APIP diberikan oleh BPKP sesuai dengan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP yang telah dilaksanakan.
Penilaian Kapabilitas APIP (IACM) mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu: peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan korporasi, serta struktur tata kelola.
Level Kapabilitas APIP terdiri dari lima tingkatan yaitu: Level 1 = Initial, Level 2 = Infrastructure, Level 3 = Integrated, Level 4 = Managed, Level 5 = Optimizing.
Tujuan penilaian Kapabilitas APIP yaitu untuk memperoleh keyakinan dan mengukur tingkat kapabilitas APIP yang sebenarnya dan mengidentifikasi hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk membentuk pengawasan internal yang efektif di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Hasil Pengukuran Kinerja
Target Kinerja atas IKU 1.2 Nilai Kapabilitas APIP (IACM) Tahun 2022 berada pada level 4 pada 5 elemen penilaian. Periode penilaian sampai dengan Triwulan IV 2022. Dalam hal BPKP tidak melaksanakan penilaian pada tahun tersebut, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil dari Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM) yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan kriteria penilaian BPKP.
Hingga Triwulan I Tahun 2022, Nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah NA (Not Available), hal ini dikarenakan penilaian belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2022. Capaian Triwulan I Tahun 2022 atas IKU 1.2 dapat disampaikan dengan ringkasan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % Kinerja
IKU-1.2
1.2. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)
Nilai Level 4
pada NA NA
Penilaian BPKP
Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I
Sesuai Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021, Inspektorat memiliki satu kegiatan untuk mendukung pencapaian IKU yang telah diperjanjikan yaitu Layanan Pengawasan Internal.
Realisasi output untuk pencapaian IKU Nilai Kapabilitas APIP (IACM) sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 adalah NA (Not Available). Laporan atas Layanan Audit Internal akan tersedia pada Triwulan IV 2022. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:
Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola (Good Governance) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melalui
Pelaksanaan Pengawasan Internal No Output Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran
Realisasi Output Tw I
% Capaian
Output 1 Layanan Audit
Internal
1.000.000.000 110.154.926 (11,02%)
NA NA
Nilai Kapabilitas APIP (IACM)
No Rencana Aksi TW I Status Keterangan
1 Audit atas Aspek Keuangan Tertentu
Tertunda dan digeser
Penugasan audit belum dilaksanakan dikarenakan adanya penugasan lain yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu
2 Reviu Laporan Keuangan Terlaksana
Reviu atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2021 telah selesai dilaksanakan
3 Reviu Laporan Kinerja Terlaksana
Reviu atas Laporan Kinerja Kemenko Perekonomian TA 2021 telah selesai dilaksanakan
4 Reviu Pengadaan
Barang/Jasa Terlaksana Reviu PBJ TW I 2022 telah selesai dilaksanakan
1.3. Persentase Rekomendasi
Pengawasan Internal Terkait Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola yang
Ditindaklanjuti Auditi
Latar Belakang
Sistem Pengendalian Internal merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, serta bersih dan berwibawa atau terhindar dari penyalahgunaan alokasi anggaran/ korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu, sarana/prasarana kerja yang memadai, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan, serta sistem pengawasan internal yang efektif.
Inspektorat sebagai unit pengawas internal melakukan kegiatan pengawasan dan memberikan rekomendasi atas temuan yang disajikan dalam laporan kegiatan
pengawasan. Inspektorat melakukan pemantauan apakah rekomendasi yang telah disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan telah selesai ditindaklanjuti oleh auditi/pihak-pihak terkait. Ruang lingkup rekomendasi yaitu terkait sistem pengendalian internal dan tata kelola.
Hasil Pengukuran Kinerja
Target Kinerja atas IKU Persantese Rekomendasi Pengawasan Internal Terkait Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola yang Ditindaklanjuti Auditi Tahun 2022 yaitu sebesar 80%. Dalam hal ini definisi “ditindaklanjuti auditi” adalah sekurang-kurangnya telah terdapat tanggapan atau rencana aksi penyelesaian rekomendasi oleh auditi, mengingat apabila ada rekomendasi yang tidak dapat diselesaikan dalam satu periode pelaporan kinerja.
Hingga Triwulan I Tahun 2022, terdapat 20 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti auditi/pihak terkait dari total 28 rekomendasi yang diberikan Inspektorat sesuai dengan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Tahun 2018-2021. Persantese Rekomendasi Pengawasan Internal Terkait Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola yang Ditindaklanjuti Auditi adalah sebesar 71,43% atau 89,29% dari capaian. Capaian Triwulan I Tahun 2022 atas IKU 1.3 dapat disampaikan dengan ringkasan sebagai berikut:
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi % Kinerja
IKU-1.3 1.3. Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal Terkait Sistem
Pengendalian Internal dan Tata Kelola yang
Ditindaklanjuti Auditi
Persentase 80% 71,43% 89,29%
Pelaksanaan Rencana Aksi dan Capaian Kegiatan TW I
Sesuai Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2021, Inspektorat memiliki satu kegiatan untuk mendukung pencapaian IKU yang telah diperjanjikan yaitu Layanan Pengawasan Internal.
Realisasi output untuk pencapaian IKU Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal Terkait Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola yang Ditindaklanjuti Auditi adalah NA (Not Available). Laporan atas Layanan Audit Internal akan tersedia pada Triwulan IV 2022. Adapun ringkasan singkat mengenai realisasi output disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:
Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola (Good Governance) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melalui
Pelaksanaan Pengawasan Internal No Output Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran
Realisasi Output Tw I
% Capaian
Output 1 Layanan Audit
Internal
1.000.000.000 110.154.926 (11,02%)
NA NA
Nilai Kapabilitas APIP (IACM)
No Rencana Aksi TW I Status Keterangan
1
Pendampingan
pengawasan oleh BPK dan BPKP
Terlaksana (dalam proses)
Telah dilakukan pendampingan oleh BPKP terkait pengadaan barang dan jasa
2 Konsultansi dan
pendampingan ke unit kerja Terlaksana
Telah dilakukan konsultansi terkait tindak lanjut atas rekomendasi pembaruan peraturan internal tentang perjalanan dinas