iii
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Rp. %
1 Pendapatan Daerah
1 1 Pendapatan Asli Daerah
1 1 1 Hasil Pajak Daerah 486.582.620.000 486.582.620.000 0 0,00
1 1 2 Hasil Retribusi Daerah 256.318.955.046 244.573.056.153 (11.745.898.893) (4,58)
1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan 37.552.028.625 43.601.522.306 6.049.493.681 16,11
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah 83.629.600.298 107.859.690.184 24.230.089.886 28,97
864.083.203.969 882.616.888.644 18.533.684.675 2,14 1 2 Dana Perimbangan
1 2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 665.214.156.268 747.948.686.097 82.734.529.829 12,44
1 2 2 Dana Alokasi Umum 765.895.330.000 765.885.571.000 (9.759.000) 0,00
1 2 3 Dana Alokasi Khusus 28.534.000.000 28.534.000.000 0 0,00
1.459.643.486.268 1.542.368.257.097 82.724.770.829 5,67 1 3 Lain Lain Pendapatan Yang Sah
1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan
Pemerintah Daerah Lainnya 270.187.941.551 347.453.581.575 77.265.640.024 28,60
1 3 4 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 3.400.965.000 0 (3.400.965.000) (100,00)
1 3 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau
Pemerintah Daerah Lainnya 0 10.215.940.000 10.215.940.000 100,00
1 3 6 Bagi Hasil Lainnya 2.630.000.000 2.630.000.000 0 0,00
276.218.906.551 360.299.521.575 84.080.615.024 29,02 2.599.945.596.788 2.785.284.667.316 185.339.070.528 6,98
2 Belanja Daerah
2 1 Belanja Tidak Langsung
2 1 1 Belanja Pegawai 917.297.201.360 916.064.161.145 (1.233.040.215) (0,13)
2 1 2 Belanja Bunga 9.102.500.000 9.102.500.000 0 0,00
2 1 4 Belanja Hibah 232.000.634.000 277.420.507.818 45.419.873.818 18,78
2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 36.084.800.000 5.000.000.000 (31.084.800.000) (86,14)
2 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa
1.800.000.000 1.800.000.000 0 0,00
2 1 8 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000 20.000.000.000 0 0,00
1.216.285.135.360 1.229.387.168.963 13.102.033.603 0,93 2 2 Belanja Langsung
2 2 1 Belanja Pegawai 286.332.157.620 293.691.284.537 7.359.126.917 2,57
2 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 843.284.091.771 863.711.129.387 20.427.037.616 2,42
2 2 3 Belanja Modal 1.683.953.871.469 1.810.855.708.365 126.901.836.896 7,42
2.813.570.120.860 2.968.258.122.289 154.688.001.429 5,42 4.029.855.256.220 4.197.645.291.252 167.790.035.032 4,07 (1.429.909.659.432) (1.412.360.623.936) 17.549.035.496 (1,23)
3 Pembiayaan Daerah
3 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya 1.440.909.659.432 1.579.082.113.082 138.172.453.650 9,59
1.440.909.659.432 1.579.082.113.082 138.172.453.650 9,59 3 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3 2 2 Penyertaan Modal (investasi) Daerah 0 3.850.000.000 3.850.000.000 100,00
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang 11.000.000.000 11.000.000.000 0 0,00
11.000.000.000 14.850.000.000 3.850.000.000 35,00 1.429.909.659.432 1.564.232.113.082 134.322.453.650 9,39 0 151.871.489.146 151.871.489.146 100 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Jumlah Pembiayaan Daerah Neto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah
BERTAMBAH / ( BERKURANG )
URAIAN JUMLAH ( Rp. )
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Dana Perimbangan
Jumlah Lain Lain Pendapatan Yang Sah Jumlah Pendapatan Daerah
Lampiran I : Peraturan Daerah
Surabaya, 25 September 2009 Walikota Surabaya
BAMBANG DWI HARTONO Jumlah Belanja Tidak Langsung
Nomor : 11
Tanggal : 25 September 2009
RINGKASAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009
SURPLUS /( DEFISIT )