Nomor : 6
SEBELUM
PERUBAHAN
PERUBAHAN
SETELAH
Rp.
%
1 1 Pendapatan Asli Daerah
1 1 1 Hasil Pajak Daerah 581.581.810.000 581.581.810.000 0 0,00 1 1 2 Hasil Retribusi Daerah 298.981.658.369 288.713.893.269 (10.267.765.100) (3,43) 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan 47.025.105.807 63.581.595.595 16.556.489.788 35,21 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 108.578.904.608 126.014.116.727 17.435.212.119 16,06
1.036.167.478.784 1.059.891.415.591 23.723.936.807 2,29
1 2 Dana Perimbangan
1 2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 991.880.805.481 881.554.756.456 (110.326.049.025) (11,12) 1 2 2 Dana Alokasi Umum 652.532.472.000 652.532.472.000 0 0,00 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 59.885.800.000 59.885.800.000 0 0,00
1.704.299.077.481 1.593.973.028.456 (110.326.049.025) (6,47)
1 3 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan
Pemerintah Daerah Lainnya 481.829.528.401 353.546.195.901 (128.283.332.500) (26,62) 1 3 4 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 0 207.386.261.800 207.386.261.800 100,00 1 3 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau
Pemerintah Daerah Lainnya 0 33.862.600.000 33.862.600.000 100,00 1 3 6 Bagi Hasil Lainnya 2.708.900.000 2.679.579.028 (29.320.972) (1,08) 1 3 7 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 20.082.152.000 20.082.152.000 0 0,00
504.620.580.401 617.556.788.729 112.936.208.328 22,38 3.245.087.136.666 3.271.421.232.776 26.334.096.110 0,81
2 Belanja Daerah 2 1 Belanja Tidak Langsung
2 1 1 Belanja Pegawai 993.848.767.639 1.311.845.764.037 317.996.996.398 32,00 2 1 2 Belanja Bunga 9.102.500.000 7.102.500.000 (2.000.000.000) (21,97) 2 1 4 Belanja Hibah 354.990.437.201 366.366.541.487 11.376.104.286 3,20 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 4.600.000.000 4.600.000.000 0 0,00 2 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/
kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa 1.800.000.000 0 (1.800.000.000) (100,00) 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintahan Desa
1.900.000.000 1.900.000.000 0 0,00
2 1 8 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000 10.000.000.000 (10.000.000.000) (50,00)
1.386.241.704.840 1.701.814.805.524 315.573.100.684 22,76
2 2 Belanja Langsung
2 2 1 Belanja Pegawai 335.747.929.047 325.848.845.912 (9.899.083.135) (2,95) 2 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 968.169.611.214 1.011.359.060.668 43.189.449.454 4,46 2 2 3 Belanja Modal 1.495.708.155.310 1.323.689.138.539 (172.019.016.771) (11,50)
2.799.625.695.571 2.660.897.045.119 (138.728.650.452) (4,96) 4.185.867.400.411 4.362.711.850.643 176.844.450.232 4,22 (940.780.263.745) (1.091.290.617.867) (150.510.354.122) (16,00)
3 Pembiayaan Daerah
3 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya 961.780.840.150 1.112.291.194.272 150.510.354.122 15,65
961.780.840.150 1.112.291.194.272 150.510.354.122 15,65
3 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3 2 2 Penyertaan Modal (investasi) Daerah 10.000.576.405 10.000.576.405 0 0,00
iii
Lampiran I Peraturan Daerah
TAHUN ANGGARAN 2010
NO. URUT
URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
NO. URUT
URAIAN
JUMLAH ( Rp. )
( BERKURANG )
BERTAMBAH /
3 2 3 Pembayaran Pokok Utang 11.000.000.000 11.000.000.000 0 0,00
21.000.576.405 21.000.576.405 0 0,00 940.780.263.745 1.091.290.617.867 150.510.354.122 16,00
0 0 0 0
Surabaya, 5 Oktober 2010
Walikota Surabaya
TRI RISMAHARINI
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )