• Tidak ada hasil yang ditemukan

1,000,000,000 1,000,000,000 0 Tembakau (DBHCHT)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "1,000,000,000 1,000,000,000 0 Tembakau (DBHCHT)"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

TOTAL TOTAL

153,259,582,000 226,024,332,000 72,764,750,000

1.03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 153,059,582,000 224,174,332,000

1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,218,250,000 2,895,750,000 677,500,000

1.03.1.03.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 787,750,000 787,750,000 0

1.03.1.03.01.02.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 350,000,000 440,000,000 90,000,000

1.03.1.03.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 210,000,000 360,000,000 150,000,000

1.03.1.03.01.02.47 Fasilitasi Rintisan Kecamatan Prima Ramah HAM 670,500,000 870,500,000 200,000,000

1.03.1.03.01.02.48 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar dan Hari PU 200,000,000 200,000,000 0

1.03.1.03.01.02.49 Pengadaan Sarana Prasarana UPTD, Laboratorium dan Workshop 237,500,000 237,500,000

1.03.1.03.01.07 Program Peningkatan Jalan & Jembatan 20,392,000,000 19,082,000,000 -1,310,000,000

1.03.1.03.01.07.02 Peningkatan Jalan 19,392,000,000 18,082,000,000 -1,310,000,000

1.03.1.03.01.07.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di wilayah Penghasil Tembakau (DBHCHT)

1,000,000,000 1,000,000,000 0

1.03.1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 69,561,364,000 115,112,864,000 45,551,500,000

1.03.1.03.01.15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan 100,000,000 150,000,000 50,000,000

1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan jembatan 5,700,000,000 8,800,000,000 3,100,000,000

1.03.1.03.01.15.07 Peningkatan Jalan (DAK Reguler) 23,537,616,000 23,537,616,000 0

1.03.1.03.01.15.08 Peningkatan Jalan (DAK Penugasan) 12,818,748,000 12,818,748,000 0

1.03.1.03.01.15.10 Penyusunan Perencanaan T - 1 Bidang Kebinamargaan 200,000,000 200,000,000 0

1.03.1.03.01.15.17 Penataan Pedestrian Jalan 500,000,000 150,000,000 -350,000,000

1.03.1.03.01.15.28 Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah I 4,345,000,000 6,475,000,000 2,130,000,000

1.03.1.03.01.15.29 Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah II 4,300,000,000 7,459,000,000 3,159,000,000

1.03.1.03.01.15.30 Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah III 4,860,000,000 6,885,000,000 2,025,000,000

1.03.1.03.01.15.31 Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah IV 6,470,000,000 6,957,500,000 487,500,000

SETELAH PERUBAHAN 2019

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BERTAMBAH / BERKURANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

(2)

1.03.1.03.01.15.32 Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah V 6,730,000,000 7,480,000,000 750,000,000

1.03.1.03.1.15.18 Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) 0 34,200,000,000 34,200,000,000

1.03.1.03.01.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3,700,000,000 3,122,000,000 -578,000,000

1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1,950,000,000 1,322,000,000 -628,000,000

1.03.1.03.01.16.05 Pemeliharaan drainase dan pedestrian perkotaan 500,000,000 500,000,000 0

1.03.1.03.01.16.06 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Wilayah I 400,000,000 400,000,000 0

1.03.1.03.01.16.07 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Wilayah II 200,000,000 550,000,000 350,000,000 1.03.1.03.01.16.09 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Wilayah IV 650,000,000 350,000,000 -300,000,000

1.03.1.03.01.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 3,250,000,000 13,200,000,000 9,950,000,000

1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 500,000,000 1,400,000,000 900,000,000

1.03.1.03.01.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan 250,000,000 300,000,000 50,000,000

1.03.1.03.01.18.11 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah I 500,000,000 1,350,000,000 850,000,000

1.03.1.03.01.18.12 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah II 500,000,000 1,350,000,000 850,000,000

1.03.1.03.01.18.13 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah III 500,000,000 1,350,000,000 850,000,000

1.03.1.03.01.18.14 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah IV 500,000,000 1,350,000,000 850,000,000

1.03.1.03.01.18.15 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah V 500,000,000 1,350,000,000 850,000,000

Pemeliharan berkala Jalan Lingkar Utara ( Jalan Soepardjo Roestam ) 1,000,000,000 1,000,000,000

Pemeliharaan berkala Jalan Kejiwan – Kuripan Watumalang 2,500,000,000 2,500,000,000

Pemeliharaan berkala Jalan Kuripan – Binangun Watumalang 1,000,000,000 1,000,000,000

Pemeliharaan Pedesterian 250,000,000 250,000,000

1.03.1.03.01.20 Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan 400,000,000 382,500,000 -17,500,000

1.03.1.03.01.23 Program Peningkatan sarana dan Prasaran Kebinamargaan 727,000,000 2,127,000,000 1,400,000,000

1.03.1.03.01.23.14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 727,000,000 2,127,000,000 1,400,000,000

1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

13,228,737,000 17,793,737,000 4,565,000,000

(3)

1.03.1.03.01.24.18 Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi 700,000,000 1,065,000,000 365,000,000

1.03.1.03.01.24.19 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK) 4,563,737,000 4,563,737,000 0

1.03.1.03.01.24.27 Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 4,325,000,000 4,125,000,000 -200,000,000

1.03.1.03.01.24.28 Operasi dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi 400,000,000 400,000,000 0

1.03.1.03.01.24.30 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah I 140,000,000 1,650,000,000 1,510,000,000 1.03.1.03.01.24.31 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah II 1,400,000,000 1,800,000,000 400,000,000 1.03.1.03.01.24.32 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah III 350,000,000 800,000,000 450,000,000

1.03.1.03.01.24.33 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah IV 150,000,000 150,000,000 0

1.03.1.03.01.24.34 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah V 1,000,000,000 2,600,000,000 1,600,000,000 1.03.1.03.1.24.25 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Provinsi) 0 440,000,000 440,000,000 1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

32,216,481,000 34,131,481,000 1,915,000,000

1.03.1.03.01.27.04 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah 300,000,000 300,000,000 1.03.1.03.01.27.05 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum 100,000,000 100,000,000 1.03.1.03.01.27.09 Penyediaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT) 1,500,000,000 1,500,000,000

1.03.1.03.01.27.11 Penunjang PAMSIMAS 250,000,000 250,000,000

1.03.1.03.01.27.14 Fasilitasi BPSPAM (Badan Pembina Sarana Penyedia Air Minum) Pedesaan

200,000,000 200,000,000

1.03.1.03.01.27.31 Fasilitasi Pembinaan BPSPAMS (Pajak Rokok) 100,000,000 100,000,000

1.03.1.03.01.27.32 Pembangunan Sanitasi di lokasi Stunting (program bebas BABS, program ODF)

1,925,000,000 1,925,000,000

1.03.1.03.01.27.19 Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler) 6,500,000,000 6,500,000,000 0

1.03.1.03.01.27.20 Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan) 7,000,000,000 7,000,000,000 0

1.03.1.03.01.27.22 Pembangunan SPAM (DAK Reguler) 5,123,085,000 5,123,085,000 0

1.03.1.03.01.27.23 Pembangunan SPAM (DAK Penugasan) 6,198,396,000 6,198,396,000 0

1.03.1.03.01.27.26 Pengadaan Sarana Air Minum Wilayah I 900,000,000 900,000,000 0

1.03.1.03.01.27.27 Pengadaan Sarana Air Minum Wilayah II 910,000,000 1,110,000,000 200,000,000

1.03.1.03.01.27.28 Pengadaan Sarana Air Minum Wilayah III 325,000,000 200,000,000 -125,000,000

1.03.1.03.01.27.29 Pengadaan Sarana Air Minum Wilayah IV 250,000,000 250,000,000 0

(4)

1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh 2,742,000,000 12,292,000,000 9,550,000,000

1.03.1.03.01.29.02 Pembangunan/peningkatan Infrastruktur 2,542,000,000 12,092,000,000 9,550,000,000

1.03.1.03.01.29.08 Perencanaan T-1 Bidang Keciptakaryaan 200,000,000 200,000,000 0

#REF!

1.03.1.03.01.31 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur 2,623,750,000 2,035,000,000 -588,750,000

1.03.1.03.01.31.01 Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Kebinamargaan dan Sumberdaya Air Multipihak

175,000,000 175,000,000 0

1.03.1.03.01.31.05 Pendampingan tenaga teknis perencanaan 200,000,000 200,000,000 0

1.03.1.03.01.31.06 Fasilitasi Kota Hijau dan Kota Pustaka 100,000,000 50,000,000 -50,000,000

1.03.1.03.01.31.08 Pendamping tenaga teknis AHSP 150,000,000 60,000,000 -90,000,000

1.03.1.03.01.31.09 Monev bidang infrastruktur 500,000,000 150,000,000 -350,000,000

1.03.1.03.01.31.11 Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan 750,000,000 900,000,000 150,000,000

1.03.1.03.01.31.13 Fasilitasi Bankeu 248,750,000 0 -248,750,000

1.03.1.03.01.31.14 Fasilitasi Jasa Konstruksi 200,000,000 200,000,000 0

1.03.1.03.01.31.15 Fasilitasi Pembinaan Teknik Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan 300,000,000 300,000,000 0

1.03.1.03.01.34 Program Perencanaan Tata Ruang 1,800,000,000 1,800,000,000 0

1.03.1.03.01.34.02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 1,350,000,000 1,350,000,000 0

1.03.1.03.01.34.07 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 200,000,000 200,000,000 0

1.03.1.03.01.34.16 Fasilitasi BKPRD 250,000,000 250,000,000 0

1.03.1.03.01.36 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 200,000,000 200,000,000 0

1.03.1.03.01.36.06 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota

200,000,000 200,000,000 0

2.04 Urusan Pertanahan 200,000,000 1,850,000,000

2.04.1.03.01.16 Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

(5)

2.04.1.03.01.16.04 Pensertifikatan tanah aset Pemda dan penyelesaian permasalahan tanah

200,000,000 200,000,000 0

Referensi

Dokumen terkait

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III MI Darul Hijroh Surabaya Tahun Ajaran 2017/2018? 2) Bagaimana peningkatan prestasi belajar melalui model pembelajaran Contextual

Berdasarkan hasil uji instrumen yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh nilai reliabilitas tes yaitu 0,79. Jika diinterpretasikan, maka reliabilitas tes tersebut

Dari paparan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendukung peran wanita dalam pendididikan agama Islam anak adalah lingkungan masyarakat

 Pengurangan kas di bendahara pengeluaran adalah belanja operasi sebesar Rp. Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1a. Tidak ada penerimaan

Pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan berpedoman pada hasil Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor

tingkat produksi kentang di Provinsi Aceh, yaitu: (i) Tingkat produksi kentang sangat dipengaruhi oleh kualitas bibit kentang yang dipakai, dan karena keterbatasan

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH PROMOSI,

- untuk mengetahui kadar logam timbal (Pb) yang terkandung pada tanah.