RENCANA USULAN KEGIATAN TAHUN 2017
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN
No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Kebutuhan Sumber Daya Indikator Keberhasilan
Dana Alat Tenaga
1. Kesehatan lansia posyandu berjalan dengan baik 18 posyandu 100% staf
18 posyandu 100% perjadin staf
36 kader 100% staf
mencukupi kebutuhan administrasi 18 posyandu 100% penggandaan staf tersedianya KMS lansia
2. Kesehatan Kerja Deteksi dini penyakit akibat kerja 1 pos UKK perjadin staf
untuk validasi data 5 kelurahan 100% perjadin 1 org data tervalidasi
20 orang
1 pos UKK perjadin staf
Pelaksanaan posyandu
lansia semua posyandu berjalan sesuai jadwal
Pembinaan posyandu
lansia Meningkatkan jumlah cakupan pra lansia dan lansia angka cakupan pra lamsia dan lansia
meningkat Pembinaan kader
posyandu lansia Meningkatkan pengetahuan kader lansia ttg kesehatan konsumsi, ATK, transport peserta, penggandaan
Adanya peningkatan pengetahuan kader lansia ttg kesehatan
penggandaan KMS lansia
pemeriksaan tempat
kerja dan pekerja Terdeteksinya suspect penyakit akibat kerja
pengambilan data pekerja
Pendirian pos UKK
baru perkumpulan pengrajin tenun konsumsi, ATK, transport peserta, penggandaan
terbentuknya pos ukk baru
pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja
Meningkatkan pengetahuan kelompok
kerja ttg Kesehatan Kerja Meningkatnya pengetahuan pekerja ttg
resiko penyakit akibat kerja
Dana Alat Tenaga
1 pos UKK perjadin staf
3. UKGMD perjadin
UKGS murid TK dan SD perjadin
4. batra 15 orang
batra 3 lokasi perjadin
5. Perkesmas berkurangnya jumlah keluarga rawan 50% perjadin PHN kit staf
tim wilayah 10% konsumsi form perkesmas
penyuluhan tentang
kesehatan kerja Meningkatkan pengetahuan kelompok kerja ttg Kesehatan Kerja Meningkatnya pengetahuan pekerja ttg resiko penyakit akibat kerja
Kesehatan gigi dan
mulut meningkatkan cakupan promotif dan deteksi dini karies gigi pada balita balita, orang tua balita dan bumil 15 posy balita bukti kunjungan dan dokumentasi kegiatan dokter gigi dan perawat gigi angka cakupan UKGMD meningkat
meningkatkan cakupan promotif, preventif dan kuratif pada anak TK dan SD
23 sekolah (15 TK dan 18 SD)
bukti kunjungan dan
dokumentasi kegiatan dokter gigi dan perawat gigi angka cakupan UKGS meningkat
kesehatan
tradisional Pembinaan batra non herbal - terbinanya tenaga pengobatan tradisional dalam pelayanan kesehatan konsumsi, atk, penggandaan, transport peserta
pemegang program
batra terbinanya seluruh pengobatan tradisional non herbal di wilayah kerja Puskesmas Campurejo - terintegrasinya upaya kesehatan
pengobatan tradisional dalam program pelayanan kesehatan
pembinaan batra
dengan herbal meningkatkan mutu pelayanan batra sehingga masyarakat terhindar dari dampak negatif karena batra
pemegang program
batra terbinanya seluruh pengobatan tradisional dengan herbal di wilayah kerja Puskesmas Campurejo Kegiatan asuhan keperawatan pada keluarga rawan maternal, bayi, balita, usila, kronis, TLP+DO berkurangnya jumlah keluarga rawan Sosialisasi ke tim wilayah tentang Perkesmas
agar tim wilayah lebih menguasai
tentang wilayah masing-masing penanggung jawab program dan tim
wilayah
ketua tim wilayah mampu menguasai tentang wilayah masing-masing
No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Kebutuhan Sumber Daya Indikator Keberhasilan
Dana Alat Tenaga
100%
6. 8%
8% perjadin
siswa SD 80% perjadin
7. Kesehatan Jiwa Merujuk pasien 12 pasien jiwa 12 pasien perjadin, BBM 2 org PJ program jiwa
penemuan dini kasus gangguan jiwa pasein jiwa 10 kali perjadin Pendataan keluarga
rawan oleh kader lansia dan ketua tim wilayah
agar memudahkan untuk dilakukan
kunjungan rumah keluarga rawan masing-masing kelurahan
perjadin,
penggandaan from pendataan keluarga rawan tim wilayah dan kader posyandu lansia memudahkan untuk berkunjung ke keluarga rawan
Kesehatan Olah
Raga Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kader
Meningkatkan pengetahuan kader di
bidang kesehatan olahraga pengelola kelompok potensial/klub konsumsi, atk, penggandaan, transport peserta
materi tentang kesehatan
olahraga, daftar hadir pengelola program kesehatan meningkatnya pengetahuan kader di bidang kesehatan olahraga pembinaan kelompok potensial/klub (khusus) dalam kesehatan olahraga
Meningkatkan pengetahuan kesehatan olahraga pada kelompok potensial/klub (khusus)
kelompok potensial /
klub (khusus) leaflet tentang olahraga, daftar hadir pengelola program kesehatan meningkatnya pengetahuan kelompok potensial / klub tentang kesehatan olahraga
Pemeriksaan kesegaran jasmani anak sekolah
mengetahui kondisi kesehatan dan
kesegaran jasmani anak SD stopwatch, timbangan, mikrotois pengelola program kesehatan tercapainya kesehatan dan kesegaran jasmani anak SD
Membantu penderita utk mendapat
perawatan lbh lanjut Penderita jiwa terbantu utk mendapatkan
perawatan lbh lanjut
pemberdayaan kelompok masyarakat khusus dalam upaya penemuan dini kasus gangguan jiwa
1 orang PJ program
Dana Alat Tenaga pasien jiwa 64 kasus perjadin Form kunjungan
8. Kesehatan Indera 100% perjadin 2 orang staf
9. Kesehatan Haji 100% perjadin petugas
SUMBER DANA BOK
SUMBER DANA JKN
SUMBER DANA APBD
SUB TOTAL RUK PENGEMBANGAN
Kunjungan rumahkasus/ gangguan jiwa baru/lama
Menjalin komunikasi dengan keluarga
dan/atau pasien gangguan jiwa 1 orang PJ program jiwa Terlaksananya kunjungan rumah pada 64 kasus
gangguan jiwa
Skreening melalui
Program UKS Deteksi dini kelainan penglihatan dan pendengaran Siswa baru tingkat SD, SMP, dan SMA melalui Prog.UKS
- Snellen Test - Senter
- Garpu Tala Terdeteksi secara dini kelainan penglihatan dan pendengaran pada siswa
Pelacakan / pemantauan haji dengan K3JH
- memantau kesehatan jemaah haji
setelah kepulangan dari tanah suci jemaah haji wilayah kerja Puskesmas Campurejo
terlaksanya pemantauan haji agar semua jemaah haji terlacak
- mencegah transmisi penyakit dari Arab saudi
RENCANA USULAN KEGIATAN TAHUN 2017
Jumlah Dana Transport kader ATK Snack transport petugPenggandaan
- BOK 360,000 BOK 2,334,000 APBD 1,080,000 BOK 225,000 BOK 20,000 BOK 1,287,000 BOK 125,000 Sumber Pembiayaan
Jumlah Dana Transport kader ATK Snack transport petugPenggandaan BOK 110,000 BOK 300,000 BOK 460,000 BOK 958,000 BOK 60,000 BOK 3,000,000 BOK 290,000
Jumlah Dana Transport kader ATK Snack transport petugPenggandaan Sumber Pembiayaan BOK 1,460,000 BOK 658,000 BOk 100,000 BOK 720,000 JKN 10,500,000 BOK 200,000
Jumlah Dana Transport kader ATK Snack transport petugPenggandaan BOK 1,600,000
BOK 1,450,000
BOK 1,360,000
SUMBER DANA BOK
17,077,000SUMBER DANA JKN
10,500,000SUMBER DANA APBD
1,080,000RENCANA USULAN KEGIATAN TAHUN 2017
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL
No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Kebutuhan Sumber Daya
Dana Alat Tenaga
1. Kesehatan Ibu Pendampingan Ibu Hamil bumil di 5 kelurahan 100% perjadin kader
Pendataan sasaran KIA 5 kelurahan 100% bidan wilayah, kader
bumil di 5 kelurahan 20% perjadin 43 kader kesehatan
Pemetaan sasaran KIA 5 kelurahan 100% banner
100% perjadin bidan wilayah, kader
Kelas Ibu Hamil 100% bidan wilayah, kader
Kunjungan rumah ibu bersalin bulin di 5 kelurahan 100% perjadin bidan wilayah, kader
Kunjungan rumah ibu nifas bufas di 5 kelurahan 100% perjadin bidan wilayah, kader
5 kelurahan 100% perjadin bidan wilayah
Pencegahan dan penanganan lebih dini bila terjadi komplikasi atau resiko tinggi pada ibu hamil
Mengetahui data riil ibu hamil, bayi, balita dan APRAS di wilayah kerja
perjadin, penggandaan
Deteksi dini resiko tinggi ibu
hamil oleh masyarakat Meningkatkan peran kader dalam melakukan deteksi dini resiko tinggi pada ibu hamil di
wilayahnya
Sasaran KIA di setiap wilayah dapat diketahui secara tepat
Pemantauan ibu nifas resiko
tinggi Deteksi dini komplikasi atau resiko tinggi pada ibu nifas bufas risti di 5 kelurahan
Meningkatkan pengetahuan ibu
hamil tentang kesehatannya 5 kelurahan @ 10 ibu hamil penggandaan, konsumsi, perjadin
Deteksi dini komplikasi persalinan
pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar
Refresing kader tentang
Dana Alat Tenaga
2. Kesehatan bayi 80% perjadin 5 bidan wilayah
5 kelurahan 100% perjadin 5 bidan wilayah
43 posyandu 100% perjadin bidan wilayah
3. 43 posyandu 100% perjadin bidan wilayah
TK di 5 kelurahan 100% perjadin bidan wilayah
43 posyandu 100% bidan wilayah, kader
Kelas ibu balita 100% bidan wilayah, kader
4. Keluarga Berencana 43 posyandu 100% perjadin bidan wilayah
23 bidan 100%
Pemantauan neonatus/ bayi
resiko tinggi Meningkatkan cakupan penanganan neonatus/ bayi resiko tinggi oleh tenaga kesehatan
neonatus/bayi di 5 kelurahan
Kunjungan rumah pada neonatal
(KN lengkap) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
Deteksi dini tumbuh kembang
bayi Mengoptimalkan stimulasi tumbuh kembang pada bayi
Kesehatan Balita
dan Apras Deteksi dini tumbuh kembang balita mengoptimalkan stimulasi tumbuh kembang pada balita
Deteksi dini tumbuh kembang
Apras mengoptimalkan stimulasi tumbuh kembang pada apras
Refresing bidan wilayah dan kader tentang DDTK pada bayi dan balita
Meningkatkan pengetahuan kader tentang DDTK pada bayi dan balita
konsumsi, ATK, penggandaan, transport peserta
Meningkatkan pengetahuan ibu
balita tentang kesehatan anaknya 5 kelurahan @ 15 ibu balita penggandaan, konsumsi, perjadin
Penyuluhan Kesehatan tentang
Keluarga Berencana Meningkatkan cakupan KB baru dan menurunkan DO
Pertemuan bidan dalam rangka sosialisasi pencatatan dan pelaporan Keluarga Berencana bagi bidan Puskesmas dan bidan praktek mandiri
Meningkatkan sistem pencatatan dan pelaporan Keluarga
Berencana bagi bidan Puskesmas dan bidan praktek mandiri
konsumsi,
No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Kebutuhan Sumber Daya
Dana Alat Tenaga
205 kader posyandu 100%
23 bidan 100% bidan koordinator
86 kader posyandu 100% perjadin bidan koordinator
86 kader posyandu 100%
5. UKS 100% perjadin
87.5% perjadin Pendataan Pasangan Usia Subur
seluruh kelurahan wilayah Puskesmas campurejo
Mengetahui data riil peserta KB aktif dan meningkatkan cakupan akseptor baru
perjadin,
penggandaan penanggung jawab KB
Pertemuan bidan tentang ANC
terpadu Meningkatkan cakupan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA)
konsumsi, penggandaan
Refresing kader dan bidan
tentang ANC terpadu Meningkatkan cakupan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA)
Pertemuan kader dan bidan
wilayah tentang KB Meningkatkan pengetahuan kader dan bidan wilayah tentang KB konsumsi, ATK, penggandaan, transport peserta
penanggung jawab KB
Penjaringan/skreening tingkat
SD/MI Deteksi dini kelainan pada siswa didik siswa baru/ kelas 1 di tingkat SD/ MI (19 sekolah)
timbangan, mikrotois, tensimeter, stetoskop, snelen cart, buku ishihara, pemeriksa gigi set, buku kegiatan
dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas gizi
Penjaringan/skreening tingkat
SLTP/MTs Deteksi dini kelainan pada siswa didik siswa baru/ kelas 1 di tingkat SLTP/MTs (4 sekolah)
timbangan, mikrotois, tensimeter, stetoskop, snelen cart, buku ishihara, pemeriksa gigi set, buku kegiatan
dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas gizi
Dana Alat Tenaga 187.5% perjadin
Pelatihan kader tiwisada siswa didik 5 sekolah perjadin
Pelatihan kader kesehatan remaja siswa didik 4 sekolah perjadin
guru UKS
6. Pemantauan sarana air bersih 5 kelurahan 100% perjadin form pemeriksaan 1 org petugas kesling
10 DAM 100% perjadin form pemeriksaan 1 org petugas kesling
Inspeksi TTU/TTI 5 kelurahan 100% perjadin form pemeriksaan 1 org petugas kesling
Penjaringan/skreening tingkat
SLTA/MA Deteksi dini kelainan pada siswa didik siswa baru/ kelas 1 di tingkat SLTA/MA (7 sekolah)
timbangan, mikrotois, tensimeter, stetoskop, snelen cart, buku ishihara, pemeriksa gigi set, buku kegiatan
dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas gizi
- meningkatkan pengetahuan siswa - meningkatkan keterampilan siswa tentang PHBS
materi/media penyuluhan, buku kegiatan, alat peraga
dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas gizi, ptgs kesling
- meningkatkan pengetahuan siswa - meningkatkan keterampilan siswa tentang PHBS
materi/media penyuluhan, buku kegiatan, alat peraga
dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas gizi, ptgs kesling
Pertemuan guru UKS (lintas
sektoral) - adanya umpan balik dari hasil kegiatan yang telah dilakukan puskesmas di sekolah - terjalin kerjasama yang lebih efektif puskesmas dengan lintas sektoral
Guru UKS di
31 sekolah konsumsi, ATK, penggandaan media/materi pertemuan, bukti kegiatan penanggung jawab program UKS
Kesehatan
Lingkungan Meningkatkan cakupan SAB yang memenuhi syarat
Pembinaan Depo Air Minum
(DAM) Meningkatkan cakupan DAM yang memenuhi syarat
Meningkatkan cakupan TTU/TTI yang memenuhi syarat
No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Kebutuhan Sumber Daya
Dana Alat Tenaga
Inspeksi TPM 5 kelurahan 100% perjadin form pemeriksaan 1 org petugas kesling
Inspeksi sanitasi rumah 5 kelurahan 100% perjadin kartu rumah 1 org petugas kesling
100% laptop, LCD 1 org petugas kesling
Pelaksanaan pemicuan (STBM) 2 kelurahan 100% 4 orang petugas
Klinik sanitasi 100% penggandaan petugas kesling
Pembakaran sampah medis 400 kg 100% biaya pembakaran
7. Gizi Pemberian PMT bumil KEK 3 ibu hamil 100% PMT (susu) petugas gizi
43 posyandu 100% perjadin
Sweeping vitamin A 5 kelurahan 100% perjadin
5 bidan wilayah 100% petugas gizi
PMT Pemulihan balita 5 bayi/ balita 100% PMT (susu) petugas gizi
Meningkatkan cakupan TPM yang memenuhi syarat
Meningkatkan cakupan rumah sehat
Pertemuan lintas program dan
lintas sektor membahas ODF Meningkatkan cakupan kelurahan ODF 5 kelurahan (25 orang) konsumsi, ATK, penggandaan
Meningkatkan cakupan KK yang
memiliki jamban perjadin, konsumsi, ATK kertas manila, board maker, bahan untuk peraga
Meningkatkan cakupan kunjungan
Klinik sanitasi pasien berbasis lingkungan leaflet (4 penyakit) dan lembar balik
Penanganan sampah medis sesuai ketentuan
Memenuhi kebutuhan gizi pada bumil KEK
Pemberian vitamin A pada bayi
dan balita Meningkatkan kesehatan bayi dan balita petugas gizi, bidan wilayah
Meningkatkan cakupan vitamin A
pada bayi dan balita petugas gizi, bidan wilayah
Sosialisasi vitamin A kepada
bidan wilayah Memberikan pengetahuan kepada bidan wilayah tentang vitamin A penggandaan, konsumsi
Menaikkan berat badan balita gizi kurang
Dana Alat Tenaga
5 bidan wilayah 100% petugas gizi
5 bidan wilayah 100% petugas gizi
1 sekolah 100% Perjadin
Pemberian PMT penyuluhan 43 posyandu 100% PMT penyuluhan
86 kader posyandu 100% petugas gizi
19 sekolah 100%
11 sekolah 100% perjadin petugas gizi
kunjungan pojok gizi 60% penggandaan leaflet dan lembar balik petugas gizi
Sosialisasi tablet Fe pada bidan
wilayah Memberikan pengetahuan kepada bidan wilayah tentang pemberian tablet Fe pada bumil
penggandaan, konsumsi
Sosialisasi kepada bidan wilayah
tentanng penemuan gizi buruk Agar bidan wilayah dapat mengenali dan menemukan bayi/ balita dengan ciri-ciri gizi buruk
penggandaan, konsumsi
Pemberian tablet Fe untuk
remaja putri Memberikan tablet Fe pada remaja putri untuk menghindari anemia
petugas gizi, tim UKS puskesmas
Memenuhi kebutuhan PMT di
posyandu petugas gizi, bidan wilayah
Sosialisasi gizi buruk dan pelaporannya pada kader posyandu
Agar kader posyandu bisa mendeteksi gizi buruk dan pelaporan tiap bulan
konsumsi,
penggandaan, ATK, transport peserta
Sosialisasi kepada guru UKS dan siswa tentang jajanan anak sekolah
Meningkatkan pengetahuan guru UKS dan siswa tentang jajanan sehat
konsumsi,
penggandaan, ATK petugas gizi, tim UKS puskesmas
Penyuluhan / konseling tentang perilaku makan pada anak sekolah
Meningkatkan pengetahuan anak sekolah tentang perilaku makan yang bergizi dan seimbang
Memberikan konsultasi tentang diet etik kepada pasien dengan rujukan dari dokter
5 % dari pasien yang berkunjung ke Puskesmas
No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Kebutuhan Sumber Daya
Dana Alat Tenaga
8. Sosialisasi dan tata laksana diare petugas 100% konsumsi bagan tata laksana diare tim
Penyuluhan diare 22 posyandu perjadin leaflet, lembar balik tim
Refresing kader tentang diare kader posyandu 43 posyandu leaflet, lembar balik
Penyuluhan pneumonia 10 kali perjadin leaflet
10 kali perjadin
10 kali perjadin
3 kali
gay, waria, LSL 1 kali Pencegahan dan
pengendalian penyakit
Memahami tentang tata laksana diare
Masyarakat memahami tentang penyebab penyakit diare, penanganan awal dan cara pencegahannya
pengunjung posyandu
Meningkatkan penemuan diare
oleh kader konsumsi, penggandaan, ATK,
transport peserta
penanggung jawab program diare
meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang pneumonia Pengunjung posyandu penanggung jawab pneumonia
Kunjungan rumah untuk follow
up tata laksana kasus pneumonia Mendeteksi lebih dini pasien sudah sembuh dari penyakitnya pasien pneumonia balita penanggung jawab pneumonia
Pelacakan kasus kontak
pneumonia Memeriksa langsung dalam 1 keluarga apa ada yang terkontaminasi pasien pneumonia
pasien kontak 1 rumah dengan penderita pneumonia
penanggung jawab pneumonia
Pertemuan GALAW kesehatan
program Puskesmas ramah GWL Pemberian pendidikan kesehatan pada kelompok GALAW gay, waria, LSL (20 org) konsumsi, penggandaan, ATK, transport peserta
Monitoring dan evaluasi program
Puskesmas ramah GWL Koordinasi dengan LSM dan Dinas Kesehatan tentang program konsumsi, penggandaan, ATK, transport peserta
Dana Alat Tenaga
Pertemuan WPA + LKB 1 kali
Penyuluhan HIV di masyarakat masyarakat 12 kali perjadin
Penyuluhan HIV di sekolah siswa 12 kali perjadin
Penyuluhan tentang kusta 100% perjadin
School survey kusta 10 sekolah 100% perjadin
Kontak intensif penyakit kusta 1 pasien 100% perjadin
Refresing kader tentang kusta 17 kader posyandu 100%
19 Guru UKS 100%
5 kelurahan 100% perjadin
perjadin kader
sosialisasi program dan
terlaksananya rujukan kader kader WPA + LKB (50 org) konsumsi, penggandaan, ATK, transport peserta
Pemberian pengetahuan yang benar tentang HIV
Pemberian pengetahuan yang benar tentang HIV
Meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang penyakit kusta 5 kelurahan dan 1 ponpes penanggung jawab program kusta
mendeteksi secara dini penyakit
kusta di sekolah penanggung jawab program kusta
Mendeteksi secara dini penyakit
kusta di masyarakat penanggung jawab program kusta
Meningkatkan pengetahuan kader
tentang penyakit kusta konsumsi, penggandaan, ATK,
transport peserta
penanggung jawab program kusta
Refresing guru UKS tentang
penyakit kusta Meningkatkan pengetahuan guru UKS tentang penyakit kusta konsumsi, penggandaan, ATK penanggung jawab program kusta
Sosialisasi cara skreening TT
pada WUS dan ibu hamil Meningkatkan pengetahuan kader tentang skreening imunisasi TT penanggung jawab program imunisasi
Skreening imunisasi TT pada
WUS Mengetahui cakupan imunisasi TT pada WUS WUS di wilayah kerja Puskesmas Campurejo
No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Kebutuhan Sumber Daya
Dana Alat Tenaga
Validasi PWS imunisasi 17 bidan konsumsi kohort bayi
20 SD/MI dan SDLB perjadin vaksin campak 2 orang petugas
20 SD/MI dan SDLB perjadin vaksin campak 1 orang petugas
20 SD/MI dan SDLB perjadin vaksin campak 4 orang petugas
20 SD/MI dan SDLB perjadin vaksin campak 1 orang petugas
Pelaksanaan posbindu 2 posbindu perjadin posbindu set 2 perawat
Sosialisasi IVA dan sarari perjadin 1 petugas
Mengetahui pencapaian cakupan imunisasi di wilayah kerja Puskesmas Campurejo
≥ 85 % penanggung jawab
program imunisasi
BIAS campak kelas 1 SD/MI dan
SDLB Meningkatkan kekebalan lanjutan terhadap penyakit campak pada siswa kelas 1
≥ 85 %
Sweeping BIAS campak kelas 1
SD/MI dan SDLB Meningkatkan pencapaian imunisasi campak pada kelas 1 ≥ 85 %
BIAS DT dan Td kelas 1,2,3
SD/MI dan SDLB Meningkatkan kekebalan lanjutan terhadap penyakit difteri dan tetanus pada siswa kelas 1,2,3
≥ 85 %
Sweeping BIAS DT dan Td kelas
1,2,3 SD/MI dan SDLB Meningkatkan pencapaian imunisasi DT dan Td pada kelas 1,2,3
≥ 85 %
Pertemuan evaluasi kegiatan BIAS pada kelas 1,2,3 SD/MI dan SDLB
Menyampaikan hasil pelaksanaan
BIAS 20 guru, 1 UPTD, 1 kecamatan, 8 petugas
≥ 85 % konsumsi, penggandaan, ATK
Mendeteksi dini penyakit tidak
menular umur 15 tahun ke atas
Masyarakat memahami tentang
Dana Alat Tenaga Kader TB
Fogging memutus rantai penyebaran DBD 15 kasus 100% perjadin 2 orang
20 kasus 100% Transport petugas 2 orang
Penyuluhan tentang DBD perjadin 1 orang petugas
Penyuluhan tentang DBD
Penyuluhan sebelum foging 20 kasus 100% Transport petugas 2 orang
PJB Mengetahui ABJ tiap kelurahan 100% Transport petugas Senter 1 org
Penyuluhan ttg malaria 100% perjadin 1 orang petugas
PE kasus- kasus surveylance mengetahui penyebaran kasus 5 kelurahan 6 kasus perjadin 4 orang
Pengambilan sampel untuk penegakan diagnosa 5 kelurahan 6 kasus perjadin 3 orang
Refresing
Kader TB Meningkatkan danMenyegarkan kem
Bali pengetahuan tentang TB kususnya penjaringan suspek
> 70% konsumsi, ATK, penggandaan, transport peserta
Laptop, LCD, ATK,
Leaflet penanggung jawab program TB
Penyelidikan Epidemiologi kasus
DBD Mengetahui ada tidaknya penyebaran kasus DBD
Meningkatkan pengetahuan
tentang DBD kader 5 kelurahan @ 2 kali
Meningkatkan pengetahuan
tentang DBD kader jamantik (40 kader) @ 2 kali konsumsi, ATK, penggandaan, transport peserta
Memberikan informasi tentang kegiatan sebelum dilaksanakan foging
5 kelurahan @ 100 rmh (3 bulan sekali)
Meningkatkan pengetahuan
No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Kebutuhan Sumber Daya
Dana Alat Tenaga
9. Promosi Kesehatan 100% perjadin 2-3 petugas
12 kali - 2 petugas
kader posyandu 5 kali perjadin 2 petugas
kader posyandu 5 kali perjadin 2 petugas
masyarakat 2 kali perjadin 3 petugas
20% dari jumlah KK 1000 KK perjadin format PHBS, ATK 50 kader Mengetahui hasil survey 5 kelurahan 100% perjadin format PHBS, ATK
70% sekolah 21 sekolah perjadin petugas
7 sarkes perjadin petugas
Pengkajian PHBS di TTU mengetahui tatanan sehat di TTU 60% TTU 15 TTU perjadin petugas
Penyuluhan tentang kesehatan
(napza, kesling, gizi) di sekolah memberikan pengetahuan kepada warga sekolah agar tercipta sekolah sehat dan kegiatan belajar berjalan lancar
siswa dan guru di sekolah (29 sekolah)
Penyuluhan di dalam gedung
Puskesmas dan Pustu memberikan informasi terkini mengenai kesehatan pengunjung Puskesmas dan Pustu
Penyuluhan KIA di pertemuan
kader Memberdayakan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak
Penyuluhan penyuluhan diare, pneumonia, kecacingan di pertemuan kader
Memberdayakan masyarakat tentang diare, pneumonia dan kecacingan
Ledang DBD di seluruh wilayah
Puskesmas Campurejo memberdayakan masyarakat untuk aktif 3M+ guna mencegah DBD
Pengkajian PHBS di rumah
tangga mengetahui tatanan sehat di rumah tangga Pengolahan data PHBS di rumah
tangga 1 pemegang program promkes
Pengkajian PHBS di institusi
pendidikan mengetahui tatanan sehat di institusi pendidikan
Pengkajian PHBS di institusi
Dana Alat Tenaga
60% tempat kerja perjadin petugas
Pengkajian PHBS di ponpes 70% ponpes 16 ponpes perjadin petugas
6 x jumlah posyandu 366 perjadin petugas
2 x jumlah sekolah 60 perjadin petugas
2x jumlah sarkes 20 perjadin petugas
2 x jumlah TTU 50 perjadin petugas
16 perjadin petugas
2 x jumlah ponpes 44 perjadin petugas
Lurah dan staf
mengevaluasi strata kelurahan 5 kelurahan 1x setahun perjadin petugas
Pengkajian PHBS di tempat
kerja mengetahui tatanan sehat di tempat kerja 5 tempat kerja
mengetahui tatanan sehat di ponpes
Intervensi/penyuluhan PHBS di
kelompok rumah tangga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PHBS di rumah tangga
Intervensi/penyuluhan PHBS di
institusi pendidikan meningkatkan pengetahuan warga sekolah tentang PHBS di sekolah
Intervensi/penyuluhan PHBS di
institusi kesehatan meningkatkan pengetahuan karyawan di sarkes tentang PHBS di institusi kesehatan
Intervensi/penyuluhan PHBS di
TTU meningkatkan pengetahuan dan pola hidup sehat pada pengguna TTU
Intervensi/penyuluhan PHBS di
tempat kerja meningkatkan pengetahuan dan mewujudkan PHBS di tempat kerja
2 x jumlah tempat kerja
Intervensi/penyuluhan PHBS di
ponpes meningkatkan pengetahuan dan mewujudkan PHBS di ponpes
Pembinaan dan sosialisasi tentang strata kelurahan siaga aktif kepada kelurahan
strata kelurahan siaga aktif dapat
meningkat lebih baik konsumsi, ATK, penggandaan
Penilaian strata kelurahan siaga aktif
No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Kebutuhan Sumber Daya
Dana Alat Tenaga
masyarakat 10 rim cetak
SUMBER DANA BOK SUMBER DANA JKN SUMBER DANA APBD SUB TOTAL RUK UKM ESENSIAL Cetak alat penyuluhan
(leaflet/stiker) bahan/materi penyuluhan ada sehingga kegiatan penyuluhan berjalan lancar
Indikator Keberhasilan Jumlah Dana 80% BOK 7,000,000 85% BOK 8,643,000 90% BOK 860,000 APBD 500,000 80% BOK 7,000,000 BOK 8,055,000 90% BOK 2,400,000 90% BOK 2,400,000 90% BOK 200,000 Sumber Pembiayaan
terpetakkan sasaran KIA di setiap kelurahan
terlaksananya kelas ibu hamil di 5 kelurahan
Indikator Keberhasilan Sumber Jumlah Dana Pembiayaan 95% BOK 1,300,000 95% BOK 1,300,000 95% BOK 1,720,000 95% BOK 1,720,000 95% BOK 960,000 95% BOK 2,783,000 BOK 5,350,000 BOK 860,000 BOK 978,000 terlaksananya kelas ibu
balita di 5 kelurahan
terlaksananya penyuluhan di 43 posyandu
terlaksananya pertemuan sosialisasi pencatatan dan pelaporan KB
80% BOK 4,143,000 90% BOK 690,000 90% BOK 100,000 90% BOK 5,363,000 BOK 1,900,000 BOK 400,000 - target tercapai
(semua sekolah yang menjadi target penjaringan dilakukan kegiatan skreening - siswa yang memiliki kelainan dapat dilakukan rujukan medis
- target tercapai (semua sekolah yang menjadi target penjaringan dilakukan kegiatan skreening - siswa yang memiliki kelainan dapat dilakukan rujukan medis
Indikator Keberhasilan Sumber Jumlah Dana Pembiayaan BOK 700,000 BOK 600,000 BOK 480,000 BOK 1,356,000 BOK 500,000 BOK 500,000 BOK 500,000 - target tercapai
(semua sekolah yang menjadi target penjaringan dilakukan kegiatan skreening - siswa yang memiliki kelainan dapat dilakukan rujukan medis
jumlah kader yang dilatih adalah 10 % dari siswa
jumlah kader yang dilatih adalah 10 % dari siswa
- sekolah mengetahui hasil kegiatan Puskesmas dan permasalahan yang ada - adanya kesepakatan dengan linsek / sekolah
Peningkatan cakupan SAB yang memenuhi syarat
Peningkatan cakupan DAM yang memenuhi syarat
Peningkatan cakupan TTU/TTI yang memenuhi syarat
BOK 500,000 BOK 500,000 BOK 1,058,000 BOK 1,524,000 BOK 480,000 APBD 6,000,000 BOK 1,350,000 BOK 1,720,000 BOK 200,000 BOK 208,000 BOK 2,700,000 Peningkatan cakupan TPM
yang memenuhi syarat
Peningkatan cakupan rumah sehat
Peningkatan cakupan keluharan ODF
Peningkatan cakupan KK yang memiliki jamban
Peningkatan cakupan kunjungan klinik sanitasi
Sampah medis tertangani sesuai ketentuan
Terpenuhinya kebutuhan bumil KEK
Tercapainya cakupan vitamin A pada bayi dan balita
Tercapainyan cakupan pemberian vitamin A pada bayi dan balita yang belum mendapatkan vitamin A
Pengetahuan bidan wilayah tentang vitamin A
meningkat
5 balita gizi kurang meningkat berat badannya
Indikator Keberhasilan Sumber Jumlah Dana Pembiayaan BOK 208,000 BOK 208,000 BOK 60,000 BOK 10,642,500 BOK 5,363,000 BOK 1,607,000 BOK 220,000 BOK 2,400,000 Pengetahuan bidan wilayah
tentang pemberian tablet Fe pada bumil meningka
Pengetahuan bidan wilayah dalam mengenali bayi/ balita dengan tanda-tanda gizi buruk meningkat
Terlaksananya pemberian tablet Fe pada remaja putri untuk menghindari anemia
terpenuhinya kebutuhan PMT di posyandu
Pengetahuan kader tentang pelaporan bulanan dan tentang gizi buruk meningkat
Pengetahuan guru UKS dan siswa tentang jajanan sehat meningkat
Pengetahuan anak sekolah tentang perilaku makan yang bergizi dan seimbang
Pasien dengan rujukan dari dokter mendapatkan konseling
BOK 580,000 BOK 440,000 BOK 2,324,000 BOK 200,000 BOK 200,000 BOK 200,000
pertemuan terlaksana BOK 1,287,000
BOK 3,087,000 Pengetahuan petugas
tentang tata laksana diare meningkat
Pengetahuan masyarakat tentang penyebab penyakit diare, penanganan awal dan cara pencegahannya menjadi meningkat
peningkatan penemuan kasus diare oleh kader
Pengetahuan masyarakat tentang pneumonia meningkat
Tidak ditemukan kekambuhan
jarang yang tertular oleh pasien dalam 1 rumah
koordinasi dan kerjasama terjalin
Indikator Keberhasilan Sumber Jumlah Dana Pembiayaan
rujukan meningkat BOK 1,287,000
100% BOK 240,000 100% BOK 240,000 BOK 120,000 BOK 400,000 BOK 20,000 BOK 1,119,000 BOK 1,256,000 BOK 100,000 BOK 4,100,000 Peningkatan pengetahuan
masyarakat tentang penyakit kusta
Ditemukannya penyakit kusta secara dini di sekolah
ditemukannya penyakit kusta secara dini di masyarakat
peningkatan pengetahuan kader tentang penyakit kusta
peningkatan pengetahuan guru UKS tentang penyakit kusta
kader dapat melakukan skreening imunisasi TT pada WUS dan ibu hamil
diketahui pencapaian imunisasi TT pada WUS
BOK 493,000 BOK 800,000 BOK 400,000 BOK 1,600,000 BOK 400,000 BOK 1,200,000 BOK 960,000
terlaksananya IVA dan sarari BOK 860,000 diketahui pencapaian
imunisasi di wilayah Puskesmas Campurejo
Peningkatan kekebalan lanjuta terhadap penyakit campak pada siswa kelas 1
Peningkatan pencapaian imunisasi campak pada kelas 1
Peningkatan kekebalan lanjuta terhadap penyakit difteri dan tetanus pada siswa kelas 1,2,3
Peningkatan pencapaian imunisasi DT dan Td pada kelas 1,2,3
hasil pelaksanaan BIAS dapat disampaikan dan dievaluasi
terlaksananya posbindu di 2 kelurahan
Indikator Keberhasilan Sumber Jumlah Dana Pembiayaan
BOK 3,087,000
menurunnya kasus DBD APBD 40,000 APBD 500,000 BOK 200,000 BOK 2,545,000 APBD 500,000 APBD 500,000 BOK 100,000
diketahui penyebaran kasus BOK 400,000 BOK 300,000 Peningkatan penjaringan
suspeck TB
Diketahui penyebaran kasus DBD
Pengetahuan masyarakat tentang DBD meningkat
Pengetahuan masyarakat tentang DBD meningkat
Masyarakat mengetahui apa yg hrs dilakukan sblm foging
Diketahui ABJ tiap kelurahan
Pengetahuan masyarakat tentang malaria meningkat
diketahui kepastian diagnosa
BOK 1,740,000 - - BOK 200,000 BOK 20,000 BOK 600,000 BOK 4,000,000 BOK 100,000 BOK 420,000 BOK 140,000 BOK 300,000 pengetahuan warga sekolah
tentang kesehatan meningkat
informasi mengenai kesehatan meningkat
peningkatan pengetahuan kader tentang kesehatan ibu dan anak
peningkatan pengetahuan kader tentang diare, pneumonia dan kecacingan
Masyarakat aktif 3M+ untuk mencegah penyaki DBD
terlaksananya survey di 1000 RT
hasil survey dapat terolah menjadi data yang disajikan
terlaksananya survey PHBS di institusi pendidikan terlaksananya survey PHBS di institusi kesehatan terlaksananya survey PHBS di TTU
Indikator Keberhasilan Sumber Jumlah Dana Pembiayaan BOK 100,000 BOK 320,000 BOK 7,320,000 BOK 2,400,000 BOK 800,000 BOK 2,000,000 BOK 640,000 BOK 1,760,000 BOK 1,645,000 BOK 200,000 terlaksananya survey PHBS di tempat kerja terlaksananya survey PHBS di ponpes terlaksananya penyuluhan PHBS rumah tangga di 366 posyandu terlaksananya penyuluhan PHBS rumah tangga di sekolah terlaksananya penyuluhan PHBS rumah tangga di 20 institusi kesehatan terlaksananya penyuluhan PHBS rumah tangga di 50 TTU terlaksananya penyuluhan PHBS rumah tangga di 16 tempat kerja terlaksananya penyuluhan PHBS rumah tangga di 44 ponpes terlaksananya pembinaan dan sosialisasi tentang strata kelurahan siaga aktif
terlaksananya strata kelurahan siaga aktif
BOK 7,500,000
SUMBER DANA BOK 164,459,500 SUMBER DANA JKN - SUMBER DANA APBD 8,040,000 SUB TOTAL RUK UKM ESENSIAL 172,499,500 tersedianya alat penyuluhan
RENCANA USULAN KEGIATAN TAHUN 2017
RENCANA USULAN KEGIATAN MANAGEMEN
No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target
Kebutuhan Sumber Daya
Indikator Keberhasilan
Dana Alat Tenaga
1.
100% Konsumsi
Lintas Sektor 100%
Konsumsi
Lintas program 100%
Konsumsi
100%
Konsumsi
100%
Konsumsi
Manajemen
Puskesmas
Lokakarya mini
bulanan
Sosialisasi program baru,
analisis faktor penghambat dan
merumuskan alternatif
pemecahan masalah
Karyawan
Puskesmas
Terlaksananya
lokakarya mini bulanan
Puskesmas
Lokakarya miniLintas Sektor
Sosialisasi program baru,
analisis faktor penghambat dan
merumuskan alternatif
pemecahan masalah
Terlaksananya
lokakarya mini lintas
sektor
Lokakarya mini
lintas program
Mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas-tugas lintas
program, menyusun jadwal
kegiatan dan mengevaluasi
kegiatan
Terlaksananya
lokakarya mini lintas
program
Evaluasi / penilaian
kinerja
mengevaluasi kegiatan-
kegiatan yang sudah berjalan
selama 1 semester
pemegang program puskesmasterlaksananya
pertemuan dalam
rangka evaluasi kinerja
puskesmas
Rapat koordinasi dan monitoring program BPJS
memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan program BPJS di
Puskesmas
Karyawan
Puskesmas
Terlaksananya rapat
koordinasi dan
monitoring program
BPJS
No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Indikator Keberhasilan
Dana Alat Tenaga
Administrasi BOK
100%
100%
100%
SUMBER DANA BOK SUMBER DANA JKN SUMBER DANA APBD SUB TOTAL MANAGEMEN
Mencukupi prasarana
puskesmas untuk program
BOK
ATK,
penggandaan
Tersedianya ATK utk
program BOK
Administrasi
Puskesmas
Mencukupi prasarana
puskesmas untuk manajemen
Puskesmas
ATK,
penggandaan, alat
kebersihan, alat
listrik
Tercukupi prasarana
puskesmas untuk
managemen puskesmas
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
Memelihara sarpras yang ada
di Puskesmas
Pengecatan
gedung, biaya
listrik, telpon
Pemeliharaan
komputer,
printer, laptop,
AC
Teknisi,
tukang
Terlaksaksananya
pemeliharaan sarpras
yg ada di Puskesmas
RENCANA USULAN KEGIATAN TAHUN 2017
Jumlah DanaBOK
18,096,000BOK
4,640,000BOK
6,960,000BOK
1,740,000JKN
2,100,000 Sumber PembiayaanPembiayaan
BOK
3,180,000APBD
120,189,000APBD
56,020,000SUMBER DANA BOK 34,616,000 SUMBER DANA JKN 2,100,000 SUMBER DANA APBD 176,209,000
RENCANA USULAN KEGIATAN TAHUN 2017
UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Kebutuhan Sumber Dana
Dana Alat Tenaga
1.
Poli Umum
Pasien usia > 7 th
100%
2.
100%
3.
KIA-KB
5527 orang
100%
Tim
4.
Gawat darurat
5565 orang
100%
perawat
100%
emergency kit
Pelayanan pasien
dalam gedung
memberikan pelayanan
pengobatan umum pada
pasien yg datang ke
Puskesmas
termometer,
tensimeter, spuit,
handscoon
Kesehatan gigi
dan mulut
pelayanan pasien
di poli gigi
puskesmas dan
pelayanan rujukan
mengurangi angka kesakitan
dan meningkatkan derajat
kesehatan gigi
pengunjung
puskesmas
dental unit set, obat-obatan
dan bahan medis habis pakai
dokter gigi,
perawat gigi
Pelayanan pasien
dalam gedung
Memberikan pelayanan KIA-
KB pada masyarakat sasaran
bahan penunjang alkes,
lemari kaca, komputer, alat
kebersihan
Pelayanan pasien
gawat darurat
Memberikan pelayanan gawat
darurat pada masyarakat yang
datang ke Puskesmas
cetak blanko
tindakan, blanko
rujukan
Bahan penunjang alkes,
lemari kaca, ATK, alat
kebersihan
1 alat emergency
kit
Dana Alat Tenaga
5.
Kefarmasian
36.897 orang
100%
notebook, ATK
Penyimpanan obat Sarpras 100% AC
Pendistribusian obat 5 unit 100%
100% Lemari arsip, odner Pelayanan Farmasi
Klinik
Memberikan pelayanan
kefarmasian yg dpt menjamin
efektifitas keamanan dan
efisiensi obat dan bahan medis
habis pakai
bahan obat, cetak
etiket & kartu stok,
ATK, plastik klip,
kertas puyer
1 Apoteker, 4
AA
Agar mutu obat yang tersedia di puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
1 Apoteker, 4
AA
Memenuhi kebutuhan Obat sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas
tas pembawa Obat dari gudang ke pustu Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan
a. Bukti bahwa pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai telah dilakukan b. Sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian; dan c. Sumber data untuk pembuatan laporan.
Semua Petugas Farmasi
No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran Target Kebutuhan Sumber Dana
Dana Alat Tenaga
6.
Gizi
240 orang
100%
Ahli Gizi
7.
Poli TB
Pelayanan
Pasien TB
100%
exhause fan
perawat
8.
Laboratorium
7 alat
100%
Teknisi
6 vial
100%
3 vial
100%
SUMBER DANA BOK
SUMBER DANA JKN
SUMBER DANA APBD
SUB TOTAL RUK UKP
Pelayanan gizi
yang bersifat
perorangan
Memberikan pelayanan
konseling gizi pada klien yang
datang ke Puskesmas
Notebook, alat kebersihan,
ATK
Memberikan pelayanan pada
pasien TB yang datang ke
Puskesmas
Kalibrasi alat
laboratorium
agar hasil yang dikeluarkan
alat akurat
Quality kontrol
hematologi
analizer
meningkatkan mutu hasil
laborat yang dikeluarkan
hematologi analizer
darah kontrol B30
kontrol
Quality kontrol
kimia analizer
meningkatkan mutu hasil
laborat yang dikeluarkan
kimia analizer
control serum
stanbio
Indikator Keberhasilan Jumlah Dana Medis Nakes S1 Nakes D3 <D3 No kes < D3 Honor alat kebers
JKN
26,683,200 47,853,862 19,141,540 25,522,056 7,178,079 4,785,386 104,480,924 886,100APBD
29,041,600 47,853,862 2,392,694 50,246,556 204,800JKN
18,312,900 51,044,112 7,975,644 7,178,079 66,197,835 855,600JKN
38,737,900 28,712,310 44,663,598 3,987,822 2,392,693 79,756,423 204,800APBD
10,000,000 Sumber Pembiayaa nTerlayaninya semua
pasien yang datang
ke Poli Umum
Tercapainya
pelayanan kesehatan
gigi
Terlayaninya semua
pasien yang datang
ke poli KIA-KB
Terlayaninya semua
pasien yang datang
ke unit gawat darurat
Tersedianya
emergency kit
Indikator Keberhasilan PembiayaaSumber Jumlah Dana Medis Nakes S1 Nakes D3 <D3 No kes < D3 Honor alat kebers n
APBD
197,128,794 15,951,287 12,761,028 3,987,821 32,700,136 204,800 APBD 7,500,000 APBD 500,000 APBD 3,970,000Terlayaninya semua
pasien di unit obat
Tersedianya sarpras yang mendukung penyimpanan obat
Terpenuhinya sarana yang dibutuhkan untuk pendistribusian obat di 7 unit
Arsip Tertata pada lemari arsip tersendiri
Indikator Keberhasilan Pembiayaa Jumlah Dana Medis Nakes S1 Nakes D3 <D3 No kes < D3 Honor alat kebers n
JKN
25,532,323 12,761,030 2,392,693 15,153,723 169,100JKN
450,000 6,380,515APBD
10,000,000APBD
6,000,000APBD
7,500,000 62800SUMBER DANA BOK -
SUMBER DANA JKN
109,716,323
348,535,596 2,525,200SUMBER DANA APBD 271,640,394
SUB TOTAL RUK UKP
381,356,717
Tercapainya
pelayanan semua
pasien yang
memerlukan
konsultasi gizi
Terlayaninya semua
pasien TB
Terkalibrasinya 7
alat di laboratorium
Tersedianya 6 vial
B30 kontrol
Tersedianya 3 vial
ser-T-Fy 1 level 1
control serum
stanbio
ATK bahan obat bhn kimia penunjang meCetak lemari kacafan komp/note pabx
3730450 10510000 4650000 450000 6000000 3633900 134,341,374
1613700 2574950 6100000 1250000 4650000 6000000 22,393,450
2307300 4500000 4650000 6000000 18,312,900
ATK bahan obat bhn kimia penunjang meCetak lemari kacafan komp/note pabx 1209500 9000000 10,378,600 450000 450,000 30618700 960000 960000 13980300 30618700 0 31907950 13720000 23250000 900000 45000000 3633900 514,071,646