RANCANGAN
RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
( RENJA – SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 i DAFTAR ISI halaman BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Landasan Hukum ... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ... 2
1.4 Sistematika Penulisan ... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU 5 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas ... 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas ... 9
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas ... 12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 15
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ... 15
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 21
3.3 Program dan Kegiatan ... 22
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.
Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).
Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur Tahun 2013 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan dan bidang komunikasi informatika.
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 2
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Cianjur memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dan pelayanan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur 2011 – 2016 yaitu “ Lebih Sejahtera dan Berakhlaqulkarimah”.
Tahun Anggaran 2013 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2011- 2016, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2013 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.
1.2 Landasan Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kierja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2011 – 2016;
4. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Cianjur Nomor ... tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011 – 2016.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur Tahun 2013 selaras dengan maksud
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 3 dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :
a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur;
b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur;
c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur;
Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :
a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ; b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur Tahun 2013 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU
Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Dinas
Terdapat dua belas (12) program yang menjadi garapan wajib Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan visi dinas : “ DISHUBKOMINFO yang melayani dan memudahkan mobilitas dan komunikasi masyarakat ”.
Dari sejumlah program tersebut, lima program tidak memenuhi target kinerja program, dan sisanya tujuh program memenuhi target kinerja. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :
a. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Berikut adalah program yang tidak memenuhi target kinerja :
1. Program Pengembangan Data dan Informasi Lalulintas, ditargetkan bahwa persentase ketersediaan dokumen acuan dan data base bahan kebijakan adalah 5,56%, sementara tercapai 5,53%. Dengan demikian tingkat realisasi capaian pendanaan program tersebut hanya mencapai 99,46%. Penyebab tidak tercapainya realisasi tersebut adalah adanya tiga kegiatan yang bersumber dari Bantuan Propinsi tidak direalisasikan, karena keterbatasan waktu untuk pelaksanaan, sehingga diusulkan untuk dianggarkan kembali pada tahun berikutnya: Pemutahiran data lalu lintas (Volume dipersimpangan dan di ruas jalan) , Sosialisasi Per Undang Undangan.
2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, ditargetkan bahwa persentase cakupan ketersediaan fasilitas
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 6
perhubungan adalah 83%, sementara realisasi tercapai 50%. Dengan demikian tingkat realisasi capaian program tersebut hanya mencapai 60,24%. Penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah terdapat empat kegiatan yang tidak dapat anggaran: pengadaan guard rail, cermin tikungan, PJU, dan rehabilitasi perlengkapan jalan.
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, ditargetkan bahwa persentase cakupan kehandalan prasarana dan fasilitas perhubungan mencapai 41,59%, sementara realisasi tercapai 41,16%. Dengan demikian tingkat realisasi capaian program tersebut hanya 98,97%. Terdapat tiga kegiatan yang tidak dapat didanai yaitu pengelolaan terminal dan revitalisasi fasilitas terminal dan revitalisasi Terminal Cipanas.
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, ditargetkan bahwa persentase cakupan ketersediaan media distribusi informasi adalah 47,43%, sementara realisasi hanya 23,72%. Dengan demikian tingkat realisasi capaian program tersebut hanya 50,01%. Terdapat : Pemeliharaan SIM e-lelang LPSE, Operasional LPSE, Peningkatan Daya Pancar Frekwensi RSPD, Pembangunan Sarana Informasi Luar Ruang.
5. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, ditargetkan bahwa persentase cakupan upaya pembangunan kapasitas pengetahuan bidang telematika mencapai 1,56%, sementara realisasi adalah 0%. Dengan demikian tingkat realisasi capaian program tersebut adalah 0% karena tidak mendapat anggaran (alokasi anggaran tidak mencukupi).
b. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Berikut adalah program yang memenuhi target kinerja :
1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, ditargetkan persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas adalah 60%, dan
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 7
capaian target 60%. Dengan demikian program tersebut tercapai sesuai yang ditargetkan.
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, ditargetkan bahwa persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan adalah 18,52%, dan capaian target 18,52%. Dengan demikian program tersebut tercapai sesuai yang ditargetkan
3. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, ditargetkan bahwa persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan adalah 83,33%, dan capaian target 83,33%. Dengan demikian program tersebut tercapai sesuai yang ditargetkan
4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, ditargetkan bahwa efektifitas pelayanan angkutan sebesar 83,33%, dan capaian target 83,33%. Dengan demikian program tersebut tercapai sesuai yang ditargetkan.
5. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, ditargetkan bahwa persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informatika sebesar 50%, dan capaian target 50%. Dengan demikian program tersebut tercapai sesuai yang ditargetkan.
6. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, ditargetkan tingkat upaya sinergitas distribusi informasi pembangunan dan pemerintahan mencapai 17%, dan capaian target 17%. Dengan demikian program tersebut tercapai sesuai yang ditargetkan.
7. Program Pengendalian Jasa Usaha Pos dan Telekomunikasi , ditargetkan bahwa persentase cakupan upaya bina jasa pos dan telekomunikasi sebesar 10%, dan capaian target 10%. Dengan demikian program tersebut tercapai sesuai yang ditargetkan.
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 8
c. Faktor Faktor Penyebab
Secara umum beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah :
1. Bahwa terdapat kegiatan dalam program yang tidak dianggarkan karena terbatas alokasi anggaran, sehingga mengurangi capaian program.
2. Bahwa terdapat pengurangan volume pengadaan barang atau jasa dalam program, karena disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.
d. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Dinas
Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
e. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Faktor Penyebab
Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut :
1. Perubahan target capaian kinerja akhir periode RENSTRA. 2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan
3. Efisiensi alokasi belanja
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas
Berikut ini beberapa capaian indikator kinerja pelayanan dinas Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:
a. Capaian Kinerja Sasaran Renstra
Tabel 2.1 Target dan Capaian Kinerja Sasaran Dinas
No. Indikator Target
2011
Realisasi 2011
1 Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan 60% 50%
2 Terpenuhinya Indeks Keselamatan lalulintas di dalam Kabupaten : IF Nasional = 3,14
3 Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan
Bermotor
1 1
4 Jumlah Perijinan Yang Diterbitkan
(Trayek,SIPA) 2579 2604
5 Jumlah Ijin KIR yang Dilayani 29428 19883
6 Jumlah Dokumen Pengkajian, Dokumen
Rencana Bidang Perhubungan 3 5
7 Tersedianya SDM Kualifikasi Teknis Bidang Terminal
2 0
8 Tersedianya SDM Kualifikasi Teknis
Pengujian Kendaraan Bermotor 8 1
9 Tersedianya SDM Kualifikasi Teknis MRLL,
EvANDAL LALIN, Pengelolaan Perparkiran
3 0
10 Tersedianya SDM Kualifikasi Pengawas Kelaikan Kendaraan
2 0
11 Cakupan Pembinaan Penyedia Jasa Angkutan 2 kali 2 kali
12 Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan
Distribusi Informasi Nasional Melalui Media : Massa, Baru, Tradisional, Interpersonal, dan Media Luar Ruang
12kali 32 kali (pemutaran film 25 kali, pertunjukan rakyat 7 kali) 13 Jumlah Ruang Media Komunikasi yang
dibangun, direhab dan ditingkatkan fungsinya
1 0
14 Jumlah Dokumen Pengkajian, Dokumen Rencana, Program, Evaluasi Bidang Komunikasi
2 2
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 10 yang Dibangun, Direhabilitasi, Ditingkatkan
Fungsinya
16 Persentase Cakupan Pegawai Kualifikasi Teknis Informasi Teknologi dan Komunikasi
0% 0%
17 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM) 1 1
b. Capaian Kinerja Program
Tabel 2.2 Target dan Capaian Kinerja Program
No. Program Indikator Target
2011 Realisasi 2011
1. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Persentase cakupan ketersediaan tenaga
profesional pelayanan 25,83% 25,83% 2. Program Pembangunan
Prasarana dan Fasiltas Perhubungan
Persentase cakupan Ketersediaan Fasilitas Perhubungan
83% 50%
3. Program dan Pemeliharaan Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase Cakupan Keandalan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 41,59% 41,16% 4. Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan Efektifitas Pelayanan Angkutan 83,33% 83,33% 5. Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase cakupan Ketersediaan Prasarana Perhubungan 18,52% 18,52% 6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Persentase upaya Perwujudan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas 60% 60% 7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasioan Kendaraan Bermotor Persentase Upaya Pelayanan Kelaikan Keselamatan Kendaraan 83,33% 83,33% 8. Program Pengembangan
Data dan Informasi Lalu lintas
Pesentase ketersediaan Dokumen Acuan dan Data Base Bahan Kebijakan dan Teknis Operasional
5,56% 5,53%
9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase cakupan Ketersediaan Ruang Media Distribusi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan 47,43% 23,72%
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 11
No. Program Indikator Target
2011 Realisasi 2011
10. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Persentase cakupan Ketersediaan Dokumen Acuan Bahan Kebijakan Pembinaan dan Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika 50% 50% 11. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Persentase Cakupan Upaya Pembangunan Kapasitas Pengetahuan Bidang Komunikasi dan Informatika
1,56% 0%
12. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Tingkat upaya Sinergitas dengan stakeholder dalam Distribusi Informasi
17% 17% 13. Pengendalian Jasa
Usaha Pos dan Telekomunikasi
Persentase Cakupan Upaya Bina Jasa Pos
dan Telekomunikasi 10% 10%
c. Capaian Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD
Tabel 2.3 Target dan Capaian Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD
NO Indikator Target 2011
Capaian 2011
1. Cakupan Ketersediaan Prasarana Perhubungan 0% 0% 2. Jumlah Terminal Angkutan Darat 1 1 3. Cakupan Ketersediaan Angkutan Darat 7,38% 7,38%
4.
Rasio Jumlah Kendaraan Bermotor
Yang Diuji Terhadap Wajib Uji 85% (19.443 kend.)
85% (19883 Kend.) 5. Cakupan OPD yang Dapat Akses Jaringan Informasi 100% 100%
6. Persentase Cakupan Ketersediaan Ruang Media Distribusi Informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan 47% 47,43%
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 12
d.
Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas
No. Uraian Target
2011 (Rp) Realisasi 2011 Rp % 1. Kinerja Anggaran 5.825.000.000 5.314.495.834 91,24
2. Kinerja Pendapatan Dinas 3.178.385.800 3.100.650.000 97,55
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas
Berikut ini isu isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :
a. Keselamatan lalu lintas
b. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
c. Kelembagaan pengadaan barang / jasa secara elektronik
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas.
a. Prioritas Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Tema pembangunan tahun 2013 berdasarkan RPJMD Tahun 2011-2016 adalah memperkuat keterkaitan antara simpul pembangunan sektoral dan simpul pembangunan kewilayahan, dengan arah kebijakan :
1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat yang menjadi prasyarat pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu serta memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin.
2. Memantapkan tumbuhkembangnya kemampuan dan prakarsa masyarakat untuk berperan secara aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sendiri.
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 13
3. Meningkatkan keberdayaan kelompok masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
4. Memantapkan kapasitas penataan ruang dan kebijakan investasi yang dapat mendukung perkembangan perekonomian daerah secara berkesinambungan.
5. Meningkatkan pelayanan prasarana dan fasilitas pendukung pengembangan wilayah dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di setiap wilayah.
6. Mengembangkan aktivitas budi daya lahan, bersamaan dengan upaya mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung.
7. Menetapkan fokus perubahan untuk menuntun arah reformasi birokrasi yang harus dilakukan menuju perwujudan “good governance dan clean government”.
8. Menerapkan manajemen organisasi yang mendorong tumbuhnya motivasi untuk mengaktualisasikan nilai-nilai akhlakul karimah dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari sebagai aparat pemerintah.
Dalam rangka mengarahkan proses pembangunan Kabupaten Cianjur pada tahun 2013, penentuan prioritas pembangunan pada tahun 2013 didasarkan kepada hal-hal berikut :
1. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD yang diterjemahkan kedalam indikator sasaran yang hendak dicapai selama 5 tahun kedepan dari tahun 2011-2016.
2. Program prioritas dalam RPJMD tahun 2011-2016 sebagai penjabaran sasaran dan pencapaian indikator sasaran yang ingin dicapai.
3. Tema dan kebijakan pembangunan tahun 2013 berdasarkan pada RPJMD tahun 2011-2016 pada tahun rencana tahun 2013.
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 14
Adapun prioritas pembangunan beserta sasarannya pada tahun 2013 sebagai tercantum dalam dokumen RPJMD tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan. 2. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan. 3. Peningkatan ketahanan pangan daerah.
4. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.
5. Pengembangan pariwisata daerah. 6. Penguatan UMKM dan IKM.
7. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. 8. Peningkatan infrastruktur wilayah.
9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 10. Peningkatan reformasi pemerintah.
11. Peningkatan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan dalam Forum OPD sebagai berikut :1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan Kegiatan Revitalisasi Terminal Type C Perkotaan Cipanas, diusulkan oleh Desa Cipanas dan Kecamatan Cipanas;
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan Kegiatan Pengadaan Terminal / Pangkalan Angkutan di Pusat Kecamatan Gekbrong;
3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan : Usulan Kegiatan Pengadaan Terminal / Pangkalan Angkutan di Pusat Kecamatan Cibeber.
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 15
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika
Perhubungan
Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan dasya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang dan untuk mengantisipasi pengembangan jalan tol bebas hambatan.
Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang. Komunikasi dan Informatika
Arah kebijakan umum Nasional bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika (telekomunikasi, media, dan informatika);
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 16
2. Perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan sehat, memenuhi standar kualitas pelayanan prima.
3. Penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu ,menjadi tenaga ahli dan tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dibidang komunikasi dan informatika.
b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika
Perhubungan
1. Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program gasifikasi angkutan umum perkotaan;
2. Program prioritas perkeretaapian, yaitu rehabilitasi jalur Kereta Api Sukabumi – Cianjur – Padalarang, dan menghidupkan kembali lintas mati Jalur Sukabumi – Cianjur – Padalarang.
Komunikasi dan Informatika
1. Program prioritas pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, melalui penguatan sarana dan prasarana komunikasi dan ninformatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor. Mendorong terjadinya sharing / pemakaian bersama sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dengan seperangkat kebijakan dan regulasi.
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 17
2. Program prioritas penyelenggaraan pos dan informatika, melalui penguatan infrastruktur , layanan, dan kandunghan informasi, serta menjangkjau seluruh pelosok. Selain itu juga diarahkan pada penguatan kapabiklitas masyarakat melalui pengembangan TIK berbasis lokal, peningkatan e-literacy masyarakat, pembentukan komunitas informasi masyarakat (KIM) yang secara aktif menggagli, mengolah, dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab, pembangunan desa informatif (information villages).
3. Program prioritas Aplikasi Informatika, melalui pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparanmsi dan akuntabilitas kepada masyarakat, yaitu pengembangan sistem layanan kepemerintahan (e-government) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem e-government nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik.
4. Program prioritas pengembangan informasi dan komunikasi publik, melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dilaksanakan oileh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat. Menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat.
5. Program prioritas penelitian dan pengembangan SDM Kominfo, melalui penelitian dan pengembangan aspek aspek regulasi, teknologi dan pasar.
c. Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Berikut ini SPM bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 18 Nomor : 22 /PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota yang dijadikan indikator pelayanan dinas.
a) Bidang Perhubungan
Tabel 3.1 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perehubungan
NO. Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian Indikator Nilai
1. Angkutan
Jalan a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan
Kabupaten/Kota. 2) Tersedianya
angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota 75 % 60 % 2014 2014 b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan 1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 100 % 40 % 2014 2014 c. Fasilitas Perlengkapan Jalan Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,dan guardriil) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota 60 % 2014 d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor 60 % 2014
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 19
NO. Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian Indikator Nilai Bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji e. Sumber Daya Manusia (SDM) 1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. 2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. 3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalallin, Pengelolaan parkir pada Kabupaten/Kota. 4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum. 50 % 100 % 40 % 100 % 2014 2014 2014 2014 f. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota 100 % 2014
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 20
b) Bidang Komunikasi dan Informatika
Tabel 3.2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika
NO. Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu Pencapaian Indikator Nilai 1. Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui : a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi 12 kali/tahun 2014 b. Media baru seperti website
(media online) Setiap hari 2014 c. Media tradisional seperti pertunjukkan rakyat 12 kali/tahun 2014 d. Media interpersonal seperti saresehan,cera mah /diskusi, dan lokakarya 12 kali/tahun Setiap kecamatan 2014 e. Media luar ruang seperti Media buletein, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baligho 12 kali/tahun 2014 2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Cakupan pengembangan dan peberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kabupaten 50% 2014
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 21
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan :
Tujuan pembangunan bidang perhubungan komunikasi dan informatika adalah :
1. Meningkatnya pelayanan umum bidang transportasi yang didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas transportasi guna mendukung perwujudan Cianjur lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan peningkatan ekonomi wilayah, khususnya peningkatan daya beli masyarakat;
2. Meningkatnya pelayanan pemenuhan kebutuhan komunikasi
masyarakat dan komunikasi pembangunan yang didukung oleh SDM yang
berkompeten, dan infrastruktur komunikasi yang memadai guna mendukung perwujudan Cianjur lebih sejahtera dan berahlakulkarimah, khususnya perwujudan pembangunan ekonomi dan pembangunan kesalehan sosial yaitu aktualisasi nilai akhlakulkarimah dalam bermasyarakat;
3. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi dan
komunikasi guna mendukung perwujudan ketersediaan aksesibilitas,
optimalisasi kapasitas, dan keterjangkauan dalam pelayanan, sejalan dengan perwujudan rencana struktur ruang wilayah khususnya perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah;
4. Terwujudnya penyelenggaraan jasa transportasi di perkotaan dan
perdesaan yang efisien, dan berwawasan lingkungan yang akan
berdampak pada minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat;
Sasaran:
Sasaran pembangunan perhubungan dan komunikasi Kabupaten Cianjur Tahun 2013 adalah :
Sasaran Pembangunan Perhubungan :
1. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 22 2. Meningkatnya pelayanan regulasi bidang transportasi;
3. Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi;
4. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah;
5. Meningkatnya kualitas Manajemen Penyedia Jasa Angkutan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan;
Sasaran Pembangunan Komunikasi :
1. Meningkatnya intensitas pelaksanaan diseminasi dan distribusi informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Meningkatnya perwujudan kualitas ruang media komunikasi; 3. Mewujudkan infrastruktur komunikasi yang menjangkau pelosok;
4. Meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten dibidang pos, komunikasi dan informatika;
5. Berdayanya Kelompok Informasi Masyarakat selaku mitra kerja.
3.3 Program dan Kegiatan
Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yaitu Cianjur lebih sejahtera dan berahlaqulkarimah yang diterjemah kedalam 11 sasaran RPJMD 2011 – 2016 sebagaimana telah diuraikan di atas.
Pencapaian MDGS, yaitu sektor perhubungan sebagai pendukung tidak langsung tercapainya 8 sasaran pembangunan milenium 2015.
Pencapaian SPM, yaitu standar pelayanan minimal bidang
perhubungan dan komunikasi dan informatika yang mengacu pada
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 tahun 2011, dan pada
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 23
Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, yaitu sebagai daerah penghasil pertanian.
Pengembangan daerah terisolir, khususnya peningkatan konektivitas antarwilayah yang masih minim sarana angkutan di wilayah Cianjur Selatan.
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2013 secara keseluruhan adalah 14 program, terdiri lima program Non Urusan dan sembilan program Urusan Wajib, dengan total kegiatan 53 kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp 25,274 milyar, dengan rincian sumber Rp 8,024 milyar dari APBD Kabupaten Cianjur dan Rp 17,250 milyar dari APBD Propinsi Jawa Barat.
Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif dalam tabel berikut:
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 24
Tabel 3. 3 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013
Nomor/ Kode
Urusan/Bidang/Sub bidang/Sub-sub bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan Output
Rencana Tahun 2013 Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (%) APBD APBD Prov
Sumber Dana Lainnya 1 2 3 4 Urusan Wajib 1 Bidang Sekretariat
Prog. Pengembangan Data dan Informasi Lalu Lintas
Persentase Ketersediaan Dokumen Acuan dan Data Base Bahan Kebijakan
700.000.000
3.150.000.000 -
Keg. Pemutakhiran Data Base SIM Jumlah Data Base SIM
Mutakhir Kab. Cianjur 1 bh
100.000.000 Keg. Kajian Teknis SIM Tatralok dan SIM Lalu lintas Jumlah kajian SIM Kab. Cianjur 2 bh
200.000.000 Keg. Kajian Teknis Potensi dan Masalah Lalu Lintas
dan Angkutan di Perkotaan
Jumlah kajian potensi masalah
Lalin dan angkutan Kab. Cianjur 1 bh
200.000.000 Keg. Review Pelayanan Bidang Perhubungan dan
Komunikasi Jumlah Telaah/Review Kab. Cianjur 1 bh
150.000.000
Keg. Kajian Teknis Feasibility Study dan DED Terminal (Sukanagara, Sindangbarang,
Cikalongkulon/Kebon coklat, Ciranjang, Gekbrong, Cibeber)
Jumlah FS dan DED Terminal
Sukanagara, Sd.barang, Cikalong kulon, Ciranjang, Gekbrong, Cibeber 6 bh 600.000.000 1.200.000.000
Keg. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ)
Jumlah dokumen acuan sistem
transportasi darat Kab. Cianjur 1 dok
450.000.000 Studi Pengkajian Pengembangan Angkutan
Berbasis Energi Alternatif Jumlah kajian/studi Kab. Cianjur 1 dok
100.000.000
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 25
Nomor/ Kode
Urusan/Bidang/Sub bidang/Sub-sub bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan Output
Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (%) APBD APBD Prov
Sumber Dana Lainnya
1 2 3 4
Keg. Kajian Teknis Rencana Umum Pola Penempatan Menara Telekomunikasi BTS
Tersedianya dokumen bahan acuan kebijakan pembinaan telekomunikasi
Kab. Cianjur 1 dok 450.000.000 Studi Pengkajian Lokasi Parkir Off Street Kota
Cianjur Jumlah studi Kota Cianjur 1 dok
200.000.000 Studi Pemilihan Lokasi Pelabuhan Khusus
Pariwisata Pantai Jumlah studi Kab. Cianjur 1 dok
100.000.000 Studi Pengkajian Transportasi Khusus Pariwisata
Jalur Objek Wisata Gunung Padang Jumlah studi
Gunung
Padang 1 dok
100.000.000
2 Bidang Lalu Lintas
Prog. Pembangunan Sarana dan Fasilitas
Perhubungan Persentase cakupan ketersediaan fasilitas 684.000.000 - -
Keg. Pengadaan & Pemasangan Rambu-Rambu
Lalu Lintas Rambu terpasang Kab. Cianjur 10 bh
70.000.000 Keg. Pengadaan APILL APILL terpasang Kab. Cianjur 1 bh
42.000.000 Keg. Pengadaan Kerucut Kerucut yg tersedia Kab. Cianjur 220 bh
65.000.000 Keg. Pengadaan & Pemasangan Marka Jalan Panjang marka jalan Kab. Cianjur 3310 m'
116.000.000 Keg. Pengadaan Guard Rail Guard rail terpasang Kab. Cianjur 50 m
57.000.000 Keg. Pengadaan Cermin Tikungan Cermin terpasang Kab. Cianjur 1 bh
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 26
Nomor/ Kode
Urusan/Bidang/Sub bidang/Sub-sub bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan Output
Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (%) APBD APBD Prov
Sumber Dana Lainnya
1 2c 3 4
Keg. Pengadaan PJU PJU terpasang Kab. Cianjur 10 bh
110.000.000 Keg. Rehabilitasi Fasilitas Perlengkapan Jalan Marka yg direhab Kab. Cianjur 1500 m'
75.000.000
Guard rail yg direhab Kab. Cianjur 100 m
113.000.000
Rambu yg direhab Kab. Cianjur 35 bh
32.000.000
Prog. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Persentase upaya
perwujudan ketertiban lalu lintas
800.000.000
- -
Keg. Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan pada Hari Raya dan Tahun Baru
Terlaksananya pengamanan dan pengendalian lalin pada Hari Raya
Kab. Cianjur 2 kali
150.000.000
Keg. Pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas
Terlaksananya pemantauan dan pengendalian arus lalu lintas harian
Kab. Cianjur 12 kali
150.000.000 Keg. Pelaksanaan meanajemen dan rekayasa lalu
lintas
Jumlah titik kemacetan dalam
kota yang ditangani Kab. Cianjur 2 titik
400.000.000 Keg. Kampanye dan Aksi Tertib Lalu Lintas Terselenggaranya aksi tertib
lalu lintas Kab. Cianjur 2 kali
100.000.000
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 27
Nomor/ Kode
Urusan/Bidang/Sub bidang/Sub-sub bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan Output
Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (%) APBD APBD Prov
Sumber Dana Lainnya
1 2 3 4
3 Bidang Sarana dan Prasarana
Prog. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan 1.515.000.000 - -
Keg. Penyediaan tanah lokasi Terminal Type C (Sukanagara, Sindangbarang, Cikalongkulon)
Luas tanah calon lokasi terminal Sukanagara, Sindangbarang, Cikalongkulon 5000 m² 1.500.000.000
Keg. Pembangunan Konstruksi Shelter/Halte dan Penyebrangan
Jumlah konstruksi shelter dan
penyeberangan yg dibangun Kab. Cianjur 1 bh
15.000.000
Prog. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas
1.800.000.000
14.100.000.000 -
Keg. Pemeliharaan Terminal Tipe B dan Tipe C Jumlah terminal tipe B dan
tipe C yang terpelihara Kab. Cianjur 3 bh
500.000.000
Keg. Pengelolaan Terminal Tipe B dan Tipe C Terlaksananya manajemen
operasi moda angkutan Kab. Cianjur 12 bh
300.000.000 Keg. Revitalisasi Fasilitas Terminal Tipe B Persentase cakupan fasilitas
terminal yg berfungsi Kab. Cianjur 20%
100.000.000
Keg. Rehabilitasi Terminal Tipe C Cipanas Jumlah terminal Tipe C yg direhab
Kab. Cianjur 1 bh 1.000.000.000
14.000.000.000
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 28
Nomor/ Kode
Urusan/Bidang/Sub bidang/Sub-sub bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan Output
Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (%) APBD APBD Prov
Sumber Dana Lainnya
1 2 3 4
Prog. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Persentase upaya
perwujudan ketertiban lalu lintas
100.000.000
- -
Keg. Pembinaan Penyelenggaraan Perparkiran Terselenggaranya pembinaan
petugas parkir Kab. Cianjur 2 kali
100.000.000
Prog. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan 460.000.000 - -
Keg. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Berfungsinya peralatan
pengujian kendaraan berkala Dishubkominfo 100%
80.000.000
Keg. Operasionalisasi Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor (Buku Uji, Plat Uji, Cat Tanda Uji)
Tercukupinya barang kelengkapan pengujian berkala per tahun
Kab. Cianjur 100%
270.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Pengujian Keliling dan Kendaraan Rescue
Berfungsinya kendaraan uji
dan kendaraan rescue Kab. Cianjur 50%
110.000.000
4 Bidang Angkutan
Prog. Peningkatan Pelayanan Angkutan Efektifitas Pelayanan
Angkutan
240.000.000
- -
Keg. Pelaksanaan Fasilitasi Perijinan Trayek Angkutan
Terlaksananya pelayanan
perijinan angkutan Kab. Cianjur
Tiap hari/12 bulan
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 29
Nomor/ Kode
Urusan/Bidang/Sub bidang/Sub-sub bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan Output
Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (%) APBD APBD Prov
Sumber Dana Lainnya
1 2 3 4
Keg. Pelaksanaan Pembinaan Operator Angkutan
Terlaksananya penyuluhan dan bimtek manajemen angkutan
Kab. Cianjur 2 kali
75.000.000
Keg. Pengadaan Barang Kelengkapan Ijin Angkutan
Persentase cakupan ketersediaan barang
kelengkapan ijin angkutan per tahun
Kab. Cianjur 100%
115.000.000
5 Bidang Komunikasi dan Informatika
Prog. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi
dan Komunikasi
Persentase Cakupan
Ketersediaan Dokumen Acuan Bahan Kebijakan Pelayanan
Komunikasi dan Informatika
450.000.000
- -
Keg. Kajian Teknis Pengembangan e-Government Tersediannya Dokumen Teknis acuan pengembangan website e Government
Kab. Cianjur 1 dok
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 30
Nomor/ Kode
Urusan/Bidang/Sub bidang/Sub-sub bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan Output
Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (%) APBD APBD Prov
Sumber Dana Lainnya
1 2 3 4
Keg. Kajian Teknis Akademis Pembinaan Jasa Pos dan Telekomunikasi
Tersedianya Dokumen Acuan Teknis Pengendalian dan Pembinaan Jasa Pos tel
Kab. Cianjur 1 dok
100.000.000
Prog.Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase Cakupan
Ketersedian Media Distribusi Informasi
850.000.000
- -
Keg. Pemeliharaan Perangkat dan alat e- Goverment
Berfungsinya Peralatan Elektronik E -goverment Per tahun
Kab. Cianjur 100%
200.000.000
Keg. Pemeliharaan Peralatan SIM e-Lelang LPSE Berfungsinya Peralatan
Elektronik e lelang per tahun Kab. Cianjur 100%
200.000.000
Keg. Operasional LPSE
Terlaksananya pelayanan Lelang secara elektronik per tahun Kab. Cianjur 100% 100.000.000 Keg. Operasional E-Government Terlaksananya pelayanan distribusi informasi via website
Kab. Cianjur 100%
100.000.000 Keg. Pemeliharaan Gedung dan Peralatan
Elektronik RSPD
Berfungsinya alat Siaran Radio
Per tahun Kab. Cianjur 100%
50.000.000
Keg. Peningkatan Keandalan Daya Pancar Frekwensi RSPD Penambahan Radius Jangkauan Pancaran Frekwensi RSPD Kab. Cianjur 1 75.000.000
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 31
Nomor/ Kode
Urusan/Bidang/Sub bidang/Sub-sub bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan Output
Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (%) APBD APBD Prov
Sumber Dana Lainnya 1 2 3 4 Keg. Operasional RSPD Terlaksananya Layanan distribusi Informasi melaui radio
Kab. Cianjur 100%
75.000.000
Kegiatan Pembangunan Sarana Informasi (Media Luar Ruang : Baligho peringatan dini pada daerah rawan bencana)
Tersedianya Sarana Informasi
Mitigasi Bencana Kab. Cianjur 2
50.000.000 Prog. Kerjasama Informasi dengan Mass Media Tingkat Upaya Sinergitas
Distribusi Informasi 150.000.000 - -
Kegiatan Diseminasi & Distribusi Informasi Penyeleng garaan Pemerintahan (Liputan, tulisan, Karya)
Terlaksanya diseminasi dan
distribusi informasi per tahun Kab. Cianjur 12 kali
150.000.000
Prog. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
Persentase Cakupan Upaya Pembangunan Kapasitas Pengetahuan 225.000.000 - -
Keg. Pembinaan Tertib Operasional Warnet
Terlaksannya Pembinaan Pengamanan Konten Situs Pornography
Kab. Cianjur 1 kali
50.000.000
Kegiatan Pelatihan IT bagi Pelajar
Terlaksannya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengetahuan e-Goverment di tingkat pelajar
Kab. Cianjur 50 orang
100.000.000
Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM) Cakupan Pengembangan KIM Kab. Cianjur 4 KIM
75.000.000
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 32
Nomor/ Kode
Urusan/Bidang/Sub bidang/Sub-sub bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan Output
Rencana Tahun 2013
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (%) APBD APBD Prov
Sumber Dana Lainnya
1 2 3 4
Prog. Pengendalian Jasa Usaha Pos dan
Telekomunikasi
Persentase Cakupan Upaya Bina Jasa Pos dan
Telekomunikasi
50.000.000
- -
Keg. Pengendalian Tertib Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengendalian Per tahun Kab. Cianjur 2 kali
50.000.000 J U M L A H 8.024.000.000 17.250.000.000 -
JUMLAH ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN
RENCANA KERJA DISHUBKOMINFO 2013 33
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur yang didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Perhubungan, Pos dan Telematika.
Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua fihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cianjur serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.
KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIANJUR
H. ABAN SUBANDI, SH,MM Pembina Tk I