DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a
Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n S a t u a n
Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
DPA SKPD 2.2.1
DPA SKPD 3.1
DPA SKPD 3.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 10.517.679.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.517.679.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 489.953.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.504.825.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 522.901.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (10.517.679.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 4.067.525.250,00 3.513.729.350,00 2.626.123.000,00 310.301.400,00 10.517.679.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2013 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
PENDAPATAN
1.20 03 00 00 4 NO DPA SKPD :
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes
19610324 199602 2 001
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA SKPD
1
NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Tahun Anggaran 2014 1.20 03PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
-RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Jumlah Rp0,00 NIP. 19630620 198403 1 002 MANADO, 31 December 2013 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Mengesahkan,
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes
NIP. 19610324 199602 2 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
ORGANISASI
: 1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 20 . 03 . 04
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
19610324 199602 2 001
Formulir
DPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
00 5 1 00
Tahun Anggaran 2014
1.20 03
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 -Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Mengesahkan,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
MANADO, 31 December 2013
PRASENO HADI, MM, Ak
NIP. 19630620 198403 1 002
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes
NIP. 19610324 199602 2 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT
Tahun Anggaran 2014
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
136.005.000,00 93.864.000,00 98.264.000,00 94.566.400,00 422.699.400,00 1.20 . 1.20.03 . 01
119.656.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 55.019.000,00 21.213.000,00 21.713.000,00 21.711.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 208.150.800,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 56.315.000,00 50.565.000,00 50.565.000,00 50.705.800,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 94.892.600,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
24.671.000,00 22.086.000,00 25.986.000,00 22.149.600,00 1
100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
591.596.000,00 38.595.000,00 43.695.000,00 38.595.000,00 712.481.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02
380.000.000,00 Manado
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 1 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
24.898.000,00 Manado
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 1 24.898.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
89.307.000,00 Manado
Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1 89.307.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 28.696.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 1 28.696.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 167.380.000,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.595.000,00 35.595.000,00 35.595.000,00 35.595.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 12.000.000,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 10.200.000,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00
1 100 %
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.300.000,00 0,00 0,00 0,00 27.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03
27.300.000,00 Manado
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
27.300.000,00 0,00 0,00 0,00
1 100 %
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 28.956.250,00 0,00 0,00 28.956.250,00
1.20 . 1.20.03 . 05
28.956.250,00 Manado
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
0,00 28.956.250,00 0,00 0,00
1 100 %
1.20 . 1.20.03 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.104.000,00 10.104.000,00 10.104.000,00 10.160.000,00 40.472.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06
20.155.600,00 Manado
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.027.000,00 5.027.000,00 5.027.000,00 5.074.600,00 1
100 % 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 20.316.400,00 Manado
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 100 % 1 5.077.000,00 5.077.000,00 5.077.000,00 5.085.400,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga
816.757.000,00 131.361.000,00 227.854.000,00 24.028.000,00 1.200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03
107.647.500,00 Manado
Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
107.647.500,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 01 32.144.500,00 Pusat dan Kab/Kota Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Ujian Nasional ditingkat SD, SMP, SMA dan SMK 32.144.500,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 50.647.500,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan
Kesenian dan Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 50.647.500,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 24.600.000,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian
Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS
0,00 0,00 24.600.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 06 32.060.000,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan
Lingkungan Sehat Menuju Kabupaten/Kota Sehat 32.060.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 24.360.000,00 Manado
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan melalui Keamanan Pangan Terpadu
0,00 0,00 24.360.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 08 22.353.000,00 Manado
Fasilitasi Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kreasi 6.153.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 11 46.628.000,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian
Kebijakan Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
46.628.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 15 21.950.000,00 Manado
Koordinasi dan Sinkronisasi Keserasian Kebijakan dalam Upaya Pengembangan di Bidang Kepemudaan 0,00 0,00 21.950.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 16 36.689.500,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan
Pelaksanaan Kegiatan Olahraga
0,00 36.689.500,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 17 50.920.000,00 Pusat
Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan 100 % 1 0,00 0,00 50.920.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 03 . 18
200.000.000,00 Manado
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Kepemudaan
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 19 50.000.000,00 Kab/Kota
Koordinasi Peningkatan Rasa Solidaritas di Kalangan Pemuda 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 20 25.000.000,00 Kab/Kota
Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengembangan Kegiatan Kepemudaan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 21 75.000.000,00 Pusat
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Nasional Kepemudaan 23.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 22 400.000.000,00 Manado
Koordinasi Pelaksanaan Aksi Bakti Sosial Kepemudaan
344.124.000,00 18.624.000,00 18.624.000,00 18.628.000,00 1
100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 23
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
273.345.500,00 50.182.150,00 126.000,00 122.000,00 323.775.650,00 1.20 . 1.20.03 . 04
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
serta Penanggulangan Kemiskinan
41.328.500,00 Pusat dan
Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri 40.450.000,00 630.500,00 126.000,00 122.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 02 66.698.000,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
Kualitas Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan 66.698.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 05 27.394.000,00 Manado
Fasilitasi, Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penanggulangan Kemiskinan 3.003.000,00 24.391.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 06 25.511.900,00 Kab/Kota
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 24.677.000,00 834.900,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 07 75.420.250,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kegiatan Ketenagakerjaan 74.797.000,00 623.250,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 08 60.717.500,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
60.717.500,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 09 26.705.500,00 Manado
Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
3.003.000,00 23.702.500,00 0,00 0,00
1 100 %
1.20 . 1.20.03 . 04 . 10
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
276.070.000,00 123.930.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05
23.170.000,00 Manado
Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 3.000.000,00 20.170.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 84.285.000,00 Kabupaten/K ota dan Pusat Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan tentang Pemberdayaan Perempuan 82.285.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 23.292.000,00 Manado
Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak 3.000.000,00 20.292.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 89.160.000,00 Kabupaten / Kota dan Pusat Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang
Perlindungan Anak 87.160.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 07 22.042.000,00 Manado
Pembinaan Keluarga Berencana 100 % 1 3.000.000,00 19.042.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 05 . 08
22.342.000,00 Kabupaten/K
ota Sosialisasi/Advokasi, Komunikasi Informasi
dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dalam rangka Masalah HIV/AIDS 3.000.000,00 19.342.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 09 90.625.000,00 Kabupaten/K ota dan Pusat Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang
Keluarga Berencana 88.625.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 10 22.042.000,00 Kabupaten/K ota Sinkronisasi Kebijakan Penguatan
Kelembagaan Focal Point PUG dalam Pembangunan
3.000.000,00 19.042.000,00 0,00 0,00
1 100 %
1.20 . 1.20.03 . 05 . 11
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 23.042.000,00 Manado
Sinkronisasi Upaya Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak
3.000.000,00 20.042.000,00 0,00 0,00
1 100 %
1.20 . 1.20.03 . 05 . 12
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Sosial, Keagamaan dan Urusan haji 1.820.930.000,00 3.018.520.000,00 2.246.080.000,00 142.830.000,00 7.228.360.000,00 1.20 . 1.20.03 . 08 9.350.000,00 Pusat dan Kab/Kota Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi
Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka meningkatkan waspada terhadap daerah rawan bencana
9.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 04 22.830.000,00 Kab/Kota
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Masalah Penyalahgunaan Narkoba dan Masalah HIV/AIDS 0,00 0,00 0,00 22.830.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 05 35.350.000,00 Kab/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Terhadap LSM, Organisasi Masyarakat dan Potensi Konflik Sosial
0,00 35.350.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 07 44.000.000,00 Manado
Kegiatan Pembinaan terhadap Veteran Guna Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air dan Patriot Bangsa 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 10 31.000.000,00 Manado
Kegiatan Pelaksanaan Rekaman Pidato Gubernur Memperingati Hari-Hari Raya Keagamaan Guna Meningkatkan Rasa Solidaritas Umat Beragama
31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 11 91.550.000,00 Manado
Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual Dalam Rangka Meningkatkan Etos Kerja 91.550.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 12 28.640.000,00 Pusat
Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Kegiatan Keagamaan di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
28.640.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 15 111.744.000,00 Pusat dan Kab/Kota Kegiatan Pelaksanaan Petugas Tim
Pendamping Haji Daerah (TPHD) Dalam Rangka Terlaksananya Pemberangkatan Haji Daerah 0,00 111.744.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 17 28.630.000,00 Kab/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Safari Ramadhan/Natal 0,00 28.630.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 23 128.000.000,00 Manado
Pembinaan Terhadap Generasi Muda dalam rangka Pengembangan Talenta/Potensi Diri (Kristen, Islam, Hindu, Budha)
0,00 128.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 24 48.000.000,00 Kab/Kota
Kegiatan Pembinaan Terhadap Generasi Muda Yang Taat Beragama Guna Meningkatkan Talenta dan Potensi Diri Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 25 41.800.000,00 Pusat dan Kab/Kota Kegiatan Pelatihan Juri, Dirigen, Pelatih Seni
Keagamaan Guna Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Penilaian
0,00 0,00 41.800.000,00 0,00
1 100 %
1.20 . 1.20.03 . 08 . 26
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 28.000.000,00 Pusat dan Kab/Kota Kegiatan Pelatihan Qori/Qoriah/Hafiz Dalam
Guna Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Dalam Keikutsertaan Pada MTQ Tingkat Nasional 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 27 202.000.000,00 Pusat dan Kab/Kota Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kegiatan
Keagamaan Tingkat Nasional dan Kedaerahan 202.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 28 79.500.000,00 Kab/Kota
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Disiplin dan Solidaritas Bagi Organisasi Keagamaan
0,00 79.500.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 30 114.000.000,00 Pusat dan Kab/Kota Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan
Organisasi Keagamaan Islam di Tingkat Nasional dan Daerah Guna Menciptakan Kader Yang Bertagwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 0,00 114.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 31 457.716.000,00 Kab/Kota
Pembinaan Terhadap Sinodal dalam rangka Pengembangan Wawasan untuk Denominasi Gereja yang ada di Lingkungan Gereja
0,00 457.716.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 34 410.000.000,00 Kab/Kota
Pembinaan Terhadap Tokoh Agama untuk Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
0,00 410.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 35 115.000.000,00 Kab/Kota
Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Kristiani dan Kepelayanan Gereja Guna
Meningkatkan Kualitas dan Rasa Solidaritas Warga Gereja 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 36 234.000.000,00 Kab/Kota
Kegiatan Pelaksanaan SEMILOKA Tokoh-Tokoh Agama Kristen dalam rangka Pengembangan Disiplin Warga Gereja
234.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 37 80.000.000,00 Kab/Kota
Kegiatan Pengembangan Toleransi Keagamaan Bagi Tokoh-Tokoh Agama Guna Meningkatkan Iman dan Solidaritas Umat Beragama 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 38 121.580.000,00 Kab/Kota
Pembinaan Terhadap Tokoh Agama dalam rangka Pengembangan Wawasan Keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara
0,00 121.580.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 40 80.000.000,00 Kab/Kota
Pembinaan Terhadap Jamaah dalam rangka Peningkatan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 41 60.000.000,00 Kab/Kota
Kegiatan Pembinaan Tokoh-Tokoh Agama Katolik Guna Mengembangkan Iman dan Taqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 42 60.000.000,00 Kab/Kota
Pembinaan Terhadap Kevikepan Katholik 100 % 1 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 08 . 43
100.000.000,00 Provinsi
Fasilitasi Kerjasama Kerukunan Antar Umat Beragama 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 44 160.000.000,00 Kab/Kota
Kegiatan Seminar dan Lokakarya Kelompok Paduan Suara Gerejawi Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Paduan Suara 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 46 160.000.000,00 Kab/Kota
Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Sosial
160.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 100 %
1.20 . 1.20.03 . 08 . 47
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kemasyarakatan Bagi Tokoh-Tokoh Agama Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
128.360.000,00 Kab/Kota
Kegiatan Pembinaan Antar Gereja Guna Meningkatkan Kerjasama Dalam Pembangunan Masyarakat 0,00 0,00 128.360.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 48 1.120.000.000,00 Kab/Kota
Kegiatan Pelaksanaan Seni Budaya Keagamaan Dalam Rangka
Menumbuhkembangkan Seni Budaya Yang Bersifat Religius 0,00 1.120.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 49 27.920.000,00 Kab/Kota
Kegiatan Workshop Generasi Muda Lintas Agama Dalam Rangka Meningkatkan Rasa Persaudaraan Yang Rukun
0,00 0,00 27.920.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 50 2.000.000.000,00 Manado
Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Tokoh-Tokoh Agama Sedunia Dalam Rangka Meningkatkan dan Mengembangkan Perdamaian Dunia 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 51 500.000.000,00 Pusat dan Kab/Kota Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan
Guna Mengembangkan Kehidupan Umat Beragama Yang Rukun dan Damai
500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 100 %
1.20 . 1.20.03 . 08 . 52
369.390.000,00 Kegiatan Peningkatan Toleransi Antar Umat
Beragama
369.390.000,00 0,00 0,00 0,00
1 100 %
1.20 . 1.20.03 . 08 . 53
Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat 115.417.750,00 18.216.950,00 0,00 0,00 133.634.700,00 1.20 . 1.20.03 . 26 115.417.750,00 Pusat/Provin si Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan
Pembangunan Kesejahteraan Rakyat ke Luar Daerah 115.417.750,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 18.216.950,00 Kab/Kota
Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Dalam Daerah 0,00 18.216.950,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 4.067.525.250,00 3.513.729.350,00 2.626.123.000,00 310.301.400,00 10.517.679.000,00 JUMLAH MANADO, 31 December 2013 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,
dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes
NIP. 19610324 199602 2 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT