• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE

NAMA FORMULIR

R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a

Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n S a t u a n

Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k

Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD 2.1

DPA SKPD 2.2

DPA SKPD 2.2.1

DPA SKPD 3.1

DPA SKPD 3.2

(2)

Formulir

DPA SKPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 10.517.679.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.517.679.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 489.953.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.504.825.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 522.901.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.517.679.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 4.067.525.250,00 3.513.729.350,00 2.626.123.000,00 310.301.400,00 10.517.679.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2013 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui Halaman 1

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2014

PENDAPATAN

1.20 03 00 00 4 NO DPA SKPD :

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

: 1 . 20 . 03 . 04

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes

19610324 199602 2 001

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA SKPD

1

NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Tahun Anggaran 2014 1.20 03

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

-RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Jumlah Rp0,00 NIP. 19630620 198403 1 002 MANADO, 31 December 2013 PRASENO HADI, MM, Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Mengesahkan,

dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes

NIP. 19610324 199602 2 001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1.20 03 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

: 1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

: 1 . 20 . 03 . 04

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

: KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT

19610324 199602 2 001

(6)

Formulir

DPA SKPD

2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

00 5 1 00

Tahun Anggaran 2014

1.20 03

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 -Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mengesahkan,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

MANADO, 31 December 2013

PRASENO HADI, MM, Ak

NIP. 19630620 198403 1 002

dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes

NIP. 19610324 199602 2 001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT

(7)

Tahun Anggaran 2014

Formulir

DPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 04 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

136.005.000,00 93.864.000,00 98.264.000,00 94.566.400,00 422.699.400,00 1.20 . 1.20.03 . 01

119.656.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 55.019.000,00 21.213.000,00 21.713.000,00 21.711.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 208.150.800,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 56.315.000,00 50.565.000,00 50.565.000,00 50.705.800,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 94.892.600,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

24.671.000,00 22.086.000,00 25.986.000,00 22.149.600,00 1

100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

591.596.000,00 38.595.000,00 43.695.000,00 38.595.000,00 712.481.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02

380.000.000,00 Manado

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 1 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

24.898.000,00 Manado

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 1 24.898.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

89.307.000,00 Manado

Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1 89.307.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 28.696.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 1 28.696.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 167.380.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 60.595.000,00 35.595.000,00 35.595.000,00 35.595.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 12.000.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 10.200.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00

1 100 %

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.300.000,00 0,00 0,00 0,00 27.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

27.300.000,00 Manado

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

27.300.000,00 0,00 0,00 0,00

1 100 %

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 28.956.250,00 0,00 0,00 28.956.250,00

1.20 . 1.20.03 . 05

28.956.250,00 Manado

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

0,00 28.956.250,00 0,00 0,00

1 100 %

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.104.000,00 10.104.000,00 10.104.000,00 10.160.000,00 40.472.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06

20.155.600,00 Manado

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.027.000,00 5.027.000,00 5.027.000,00 5.074.600,00 1

100 % 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

(8)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 20.316.400,00 Manado

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 100 % 1 5.077.000,00 5.077.000,00 5.077.000,00 5.085.400,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga

816.757.000,00 131.361.000,00 227.854.000,00 24.028.000,00 1.200.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

107.647.500,00 Manado

Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

107.647.500,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 01 32.144.500,00 Pusat dan Kab/Kota Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Ujian Nasional ditingkat SD, SMP, SMA dan SMK 32.144.500,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 50.647.500,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan

Kesenian dan Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 50.647.500,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 24.600.000,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian

Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS

0,00 0,00 24.600.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 06 32.060.000,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan

Lingkungan Sehat Menuju Kabupaten/Kota Sehat 32.060.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 24.360.000,00 Manado

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan melalui Keamanan Pangan Terpadu

0,00 0,00 24.360.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 08 22.353.000,00 Manado

Fasilitasi Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kreasi 6.153.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 11 46.628.000,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian

Kebijakan Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

46.628.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 15 21.950.000,00 Manado

Koordinasi dan Sinkronisasi Keserasian Kebijakan dalam Upaya Pengembangan di Bidang Kepemudaan 0,00 0,00 21.950.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 16 36.689.500,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan

Pelaksanaan Kegiatan Olahraga

0,00 36.689.500,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 17 50.920.000,00 Pusat

Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan 100 % 1 0,00 0,00 50.920.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 18

200.000.000,00 Manado

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Kepemudaan

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 19 50.000.000,00 Kab/Kota

Koordinasi Peningkatan Rasa Solidaritas di Kalangan Pemuda 0,00 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 20 25.000.000,00 Kab/Kota

Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengembangan Kegiatan Kepemudaan

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 21 75.000.000,00 Pusat

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Nasional Kepemudaan 23.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 22 400.000.000,00 Manado

Koordinasi Pelaksanaan Aksi Bakti Sosial Kepemudaan

344.124.000,00 18.624.000,00 18.624.000,00 18.628.000,00 1

100 % 1.20 . 1.20.03 . 03 . 23

Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

273.345.500,00 50.182.150,00 126.000,00 122.000,00 323.775.650,00 1.20 . 1.20.03 . 04

(9)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

serta Penanggulangan Kemiskinan

41.328.500,00 Pusat dan

Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan

Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri 40.450.000,00 630.500,00 126.000,00 122.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 02 66.698.000,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan

Kualitas Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan 66.698.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 05 27.394.000,00 Manado

Fasilitasi, Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penanggulangan Kemiskinan 3.003.000,00 24.391.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 06 25.511.900,00 Kab/Kota

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 24.677.000,00 834.900,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 07 75.420.250,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Kegiatan Ketenagakerjaan 74.797.000,00 623.250,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 08 60.717.500,00 Pusat dan Kab/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

60.717.500,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 04 . 09 26.705.500,00 Manado

Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

3.003.000,00 23.702.500,00 0,00 0,00

1 100 %

1.20 . 1.20.03 . 04 . 10

Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

276.070.000,00 123.930.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05

23.170.000,00 Manado

Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 3.000.000,00 20.170.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 84.285.000,00 Kabupaten/K ota dan Pusat Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan tentang Pemberdayaan Perempuan 82.285.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 23.292.000,00 Manado

Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak 3.000.000,00 20.292.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 89.160.000,00 Kabupaten / Kota dan Pusat Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang

Perlindungan Anak 87.160.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 07 22.042.000,00 Manado

Pembinaan Keluarga Berencana 100 % 1 3.000.000,00 19.042.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 08

22.342.000,00 Kabupaten/K

ota Sosialisasi/Advokasi, Komunikasi Informasi

dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dalam rangka Masalah HIV/AIDS 3.000.000,00 19.342.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 09 90.625.000,00 Kabupaten/K ota dan Pusat Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang

Keluarga Berencana 88.625.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 05 . 10 22.042.000,00 Kabupaten/K ota Sinkronisasi Kebijakan Penguatan

Kelembagaan Focal Point PUG dalam Pembangunan

3.000.000,00 19.042.000,00 0,00 0,00

1 100 %

1.20 . 1.20.03 . 05 . 11

(10)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 23.042.000,00 Manado

Sinkronisasi Upaya Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak

3.000.000,00 20.042.000,00 0,00 0,00

1 100 %

1.20 . 1.20.03 . 05 . 12

Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Sosial, Keagamaan dan Urusan haji 1.820.930.000,00 3.018.520.000,00 2.246.080.000,00 142.830.000,00 7.228.360.000,00 1.20 . 1.20.03 . 08 9.350.000,00 Pusat dan Kab/Kota Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi

Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka meningkatkan waspada terhadap daerah rawan bencana

9.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 04 22.830.000,00 Kab/Kota

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Masalah Penyalahgunaan Narkoba dan Masalah HIV/AIDS 0,00 0,00 0,00 22.830.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 05 35.350.000,00 Kab/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Terhadap LSM, Organisasi Masyarakat dan Potensi Konflik Sosial

0,00 35.350.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 07 44.000.000,00 Manado

Kegiatan Pembinaan terhadap Veteran Guna Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air dan Patriot Bangsa 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 10 31.000.000,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Rekaman Pidato Gubernur Memperingati Hari-Hari Raya Keagamaan Guna Meningkatkan Rasa Solidaritas Umat Beragama

31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 11 91.550.000,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual Dalam Rangka Meningkatkan Etos Kerja 91.550.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 12 28.640.000,00 Pusat

Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Kegiatan Keagamaan di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

28.640.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 15 111.744.000,00 Pusat dan Kab/Kota Kegiatan Pelaksanaan Petugas Tim

Pendamping Haji Daerah (TPHD) Dalam Rangka Terlaksananya Pemberangkatan Haji Daerah 0,00 111.744.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 17 28.630.000,00 Kab/Kota

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Safari Ramadhan/Natal 0,00 28.630.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 23 128.000.000,00 Manado

Pembinaan Terhadap Generasi Muda dalam rangka Pengembangan Talenta/Potensi Diri (Kristen, Islam, Hindu, Budha)

0,00 128.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 24 48.000.000,00 Kab/Kota

Kegiatan Pembinaan Terhadap Generasi Muda Yang Taat Beragama Guna Meningkatkan Talenta dan Potensi Diri Bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 25 41.800.000,00 Pusat dan Kab/Kota Kegiatan Pelatihan Juri, Dirigen, Pelatih Seni

Keagamaan Guna Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Penilaian

0,00 0,00 41.800.000,00 0,00

1 100 %

1.20 . 1.20.03 . 08 . 26

(11)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 28.000.000,00 Pusat dan Kab/Kota Kegiatan Pelatihan Qori/Qoriah/Hafiz Dalam

Guna Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Dalam Keikutsertaan Pada MTQ Tingkat Nasional 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 27 202.000.000,00 Pusat dan Kab/Kota Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Keagamaan Tingkat Nasional dan Kedaerahan 202.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 28 79.500.000,00 Kab/Kota

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Disiplin dan Solidaritas Bagi Organisasi Keagamaan

0,00 79.500.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 30 114.000.000,00 Pusat dan Kab/Kota Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan

Organisasi Keagamaan Islam di Tingkat Nasional dan Daerah Guna Menciptakan Kader Yang Bertagwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 0,00 114.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 31 457.716.000,00 Kab/Kota

Pembinaan Terhadap Sinodal dalam rangka Pengembangan Wawasan untuk Denominasi Gereja yang ada di Lingkungan Gereja

0,00 457.716.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 34 410.000.000,00 Kab/Kota

Pembinaan Terhadap Tokoh Agama untuk Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

0,00 410.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 35 115.000.000,00 Kab/Kota

Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Kristiani dan Kepelayanan Gereja Guna

Meningkatkan Kualitas dan Rasa Solidaritas Warga Gereja 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 36 234.000.000,00 Kab/Kota

Kegiatan Pelaksanaan SEMILOKA Tokoh-Tokoh Agama Kristen dalam rangka Pengembangan Disiplin Warga Gereja

234.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 37 80.000.000,00 Kab/Kota

Kegiatan Pengembangan Toleransi Keagamaan Bagi Tokoh-Tokoh Agama Guna Meningkatkan Iman dan Solidaritas Umat Beragama 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 38 121.580.000,00 Kab/Kota

Pembinaan Terhadap Tokoh Agama dalam rangka Pengembangan Wawasan Keagamaan di Provinsi Sulawesi Utara

0,00 121.580.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 40 80.000.000,00 Kab/Kota

Pembinaan Terhadap Jamaah dalam rangka Peningkatan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 41 60.000.000,00 Kab/Kota

Kegiatan Pembinaan Tokoh-Tokoh Agama Katolik Guna Mengembangkan Iman dan Taqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 42 60.000.000,00 Kab/Kota

Pembinaan Terhadap Kevikepan Katholik 100 % 1 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 08 . 43

100.000.000,00 Provinsi

Fasilitasi Kerjasama Kerukunan Antar Umat Beragama 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 44 160.000.000,00 Kab/Kota

Kegiatan Seminar dan Lokakarya Kelompok Paduan Suara Gerejawi Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Paduan Suara 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 46 160.000.000,00 Kab/Kota

Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Sosial

160.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 100 %

1.20 . 1.20.03 . 08 . 47

(12)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Kemasyarakatan Bagi Tokoh-Tokoh Agama Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

128.360.000,00 Kab/Kota

Kegiatan Pembinaan Antar Gereja Guna Meningkatkan Kerjasama Dalam Pembangunan Masyarakat 0,00 0,00 128.360.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 48 1.120.000.000,00 Kab/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Seni Budaya Keagamaan Dalam Rangka

Menumbuhkembangkan Seni Budaya Yang Bersifat Religius 0,00 1.120.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 49 27.920.000,00 Kab/Kota

Kegiatan Workshop Generasi Muda Lintas Agama Dalam Rangka Meningkatkan Rasa Persaudaraan Yang Rukun

0,00 0,00 27.920.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 50 2.000.000.000,00 Manado

Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Tokoh-Tokoh Agama Sedunia Dalam Rangka Meningkatkan dan Mengembangkan Perdamaian Dunia 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 08 . 51 500.000.000,00 Pusat dan Kab/Kota Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

Guna Mengembangkan Kehidupan Umat Beragama Yang Rukun dan Damai

500.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 100 %

1.20 . 1.20.03 . 08 . 52

369.390.000,00 Kegiatan Peningkatan Toleransi Antar Umat

Beragama

369.390.000,00 0,00 0,00 0,00

1 100 %

1.20 . 1.20.03 . 08 . 53

Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat 115.417.750,00 18.216.950,00 0,00 0,00 133.634.700,00 1.20 . 1.20.03 . 26 115.417.750,00 Pusat/Provin si Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan

Pembangunan Kesejahteraan Rakyat ke Luar Daerah 115.417.750,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 18.216.950,00 Kab/Kota

Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Dalam Daerah 0,00 18.216.950,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 26 . 03 Halaman 6

(13)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 4.067.525.250,00 3.513.729.350,00 2.626.123.000,00 310.301.400,00 10.517.679.000,00 JUMLAH MANADO, 31 December 2013 PRASENO HADI, MM, Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,

dr. BAHAGIA R. MOKOAGOW, M.Si, M.Kes

NIP. 19610324 199602 2 001

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. SULUT

Referensi

Dokumen terkait

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membentuk panitia pembakuan nama rupabumi Kota Bandar

Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh tepung daun kayambang ( Salvinia molesta ) sebagai penyusun ransum pakan ayam broiler yang mengandung asam lemak omega 3, berpengaruh terhadap

Konsep Excange Server Cluster yang menggunakan dua server atau lebih yang saling terhubung dan saling mendukung dapat digunakan untuk mengantisipasi terputusnya komunikasi

Pemegang Kad Layak yang telah melakukan Perbelanjaan Runcit terkumpul (seperti ditakrif dalam Fasal 6 di bawah ini) minimum Ringgit Malaysia Satu Ratus (RM100) dengan Kad

saat proses pembelajaran berlangsung maka guru harus pintar menyambungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari- hari. Dan memberikan contoh dikehidupan yang

Kedudukan politik kebanyakan negara Islam di seluruh dunia pada abad ke-19 berada pada kedudukan yang amat menyedihkan apabila kebanyakan negara ini dijajah oleh penjajah

Hal ini disebabkan adanya pemanfaatan substrat yang terdapat pada media oleh mikroorganisme untuk tumbuh, berkembang dan mempertahankan hidupnya selama proses

Di dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan terdakwa melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM di