CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2012
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NO URAIAN
SATU AN
TAR
GET REALISASI HAMBATAN
SOLUSI/PEMEC AHAN
FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
PROGRAM KEGIATAN
NARASI
KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN
REALISASI ANGGARAN 1 Persentase
peningkatan lingkungan sehat perumahan
% 10 - Belum adanya database
pendukung
Penggalian data perlu
dilaksanakan
- - - -
2 Pengembangan Ipal Komunal
Unit 2 4 (200%) Tidak ada - Tersedianya
dana yang mencukupi
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Pengadaan jaringan air limbah/air kotor
1.605.973.000 1.581.730.000
3 Penanganan kawasan kumuh
kawa san
1 1 (100%) - - Tersedianya
dana yang mencukupi
Pengembangan Perumahan
Pembangunan sarana dan Prasarana Rumah Susun Sewa Sederhana
1.619.299.950 1.427.342.551
4 Persentase penduduk berakses air bersih
% 65 68 (103%) Sekitar 21 % penduduk sudah berakses air bersih dari PDAM yang mana air telah diolah sehingga layak untuk dikonsumsi sedang sebagian besar penduduk Kab. Bantul masih menggunakan sumur gali
Perlu pemutakhiran data mengenai sumur yang layak dan yang tidak layak di konsumsi.
Tersedianya dana yang mencukupi
Program
Pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah
Rehab/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum
2.986.946.600 2.896.344.050
5 Persentase layanan jaringan air limbah terpusat di APY
% 4 2.82 Terbatasnya alokasi anggaran untuk program dan kegiatatan ini sehingga tidak dapat menjangkau luasnya wilayah aglomerasi perkotaan di Bantul.
Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan ini ke depan sehingga jangkauan jaringan lebih luas.
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Pengadaan jaringan air limbah/air kotor
6 Pengembangan saluran drainase permukiman
m 500 734m Tidak ada - Dukungan
dana dan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase-
750.000.000 731.563.000
7 Penanganan persampahan
kec. 16 16 Jangkauan yang terlalu jauh dan animo masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan sampah secara terpusat
Pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pengadaan
Kontainer - Pengadaan Dump
Truck
- Pengadaan Gerobag Sampah
100.000.000 280.000000 95.000.000
99.695.000 280.000.000 94.622.000
8 Persentase penduduk yang terlayani pengelolaan sampah
% 20 5.82
(29%)
Karena sebagian besar wilayah Bantul adalah wilayah pedesaan sehingga sebagian besar mengolah sendiri sampahnya atau dibuang di pekaranagan sendiri
Pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar
Peningkatan Sarana dana Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.273.557.000
1.012.946.651
9 Persentase panjang jaringan jalan beraspal dalam kondisi baik
% 92 95,4 Tersedianya
dana yang mencukupi
Rehab/Pemel. Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pemelihara an jalan
-
4.199.728.000 3.951.968.515
10 Penanganan/pen ingkatan jalan Kabupaten
km 12 22.49km
(180%)
Tidak ada Tersedianya
dana yang mencukupi
Rehab/Pemel. Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/Peingkatan Jalan
25.792.776.000 25.699.255.500
11 Jumlah TPA sampah dengan sistem sanitary landfill
unit 1 1 (100%) Tidak ada hambatan Tersedianya
dana yang mencukupi
Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
2.886.084.941
2.878.870.722
12 Peningkatan jalan jalur evakuasi
km 2 2,32
(116%)
Tersedianya dana yang mencukupi
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
1.541.398.000 1.511.968.037
13 Jumlah sarana evakuasi
unit 1 1 (100%) Tersedianya
dana yang mencukupi
Program Pengembangan Pariwisata
Pembangunan Kamar Jenasah Pantai Parangtritis
125.000.000 124.238.000
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul