1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Angka Kematian Ibu 102 118 28.43 88.03 45.18 74.7 60.4
2 Angka Kematian Balita 34/1000KH 13.08 12.18 15.51 14.2 11.9
3 Angka Kematian Bayi 23/1000KH 24 11.37 10.88 13.10 11.8 11.2
4 Persentase Balita Gizi Buruk mendapatkan
perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5 Ibu hamil mendapat pelayanan K1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98.41% 96.80% 94.35% 98.35% 98.77% 98.41 96.80 94.35 98.35 98.77
6 Ibu hamil mendapat pelayanan K4 95% 91% 91.0% 92% 92.0% 93% 93.52% 90.61% 88.34% 91.45% 91.13% 102.77 99.57 96.02 99.40 97.99
7 Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani 80% 72% 75% 78% 81% 85% 68.39% 84.23% 78.36% 100.00% 100.00% 94.99 112.31 100.46 123.46 117.65
8 Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang
memiliki kompetensi kebidanan 90% 100% 100% 100% 100% 100% 98.26% 94.36% 92.41% 94.02% 94.70% 98.26 94.36 92.41 94.02 94.70
9 Cakupan Pelayanan Nifas 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96.26% 93.88% 92.74% 92.12% 95.58% 105.78 - 99.72 98.00 100.61
10 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang
ditangani 80% 72% 75% 78% 81% 85% 87.63% 88.11% 87.78% - - 112.35 108.78 103.27
11 Cakupan Kunjungan Bayi 90% 86% 87% 88% 89% 90% 95.64% 92.31% 86.78% - - 108.68 103.72 96.42
12 Peserta KB Aktif 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82.10% 83.26% 83.34% 85.30% 83.68% 114.03 112.51 109.66 109.36 104.60
13 Cakupan Pelayanan Anak Balita 90% 86% 87% 88% 89% 90% 99.12% 74.11% 76.23% - - 112.64 83.27 84.70
14 Cakupan Pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan
dari keluarga miskin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 17.14%
15 Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95.56% 98.90% 97.4% - - 95.56 98.90 97.40
16 Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit :
17 TBC (BTA +) 100% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 52.36% 47.43% 38.20% 62.81% 62.81% 52.36 47.43 38.20 62.81 62.81
18 DIARE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68.72% 67.93% 66.88% 68.95% 68.45% 68.72 67.93 66.88 68.95 68.45
19 ISPA (Pneumonia) Balita 100% 60% 60% 60% 70% 80% 14.86% 6.14% 8.46% 8.41% - 24.77 10.23 12.09 10.51
20 AFP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
21 DBD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
22 Semua Desa mencapai UCI (Universal Child
Immunization ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95.71% 100.00 100.00 100.00 100.00 95.71
23 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat
Miskin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
24 Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat
Miskin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
25 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yg harus
diberikan sarkes (RS) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke
Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK
Target Indikator
Lainnya
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK
Target Indikator
Lainnya 26 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yg
dilakukan PE, 24 Jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
27 Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 54.20% 100% 100% 97% 100% 54.20 100.00 100.00 97.14 100.00
28 Cakupan Jamban keluarga di Pedesaan/Perkotaan 89% 88% 83% 84% 86% 86% 88% 85.65% 89.34% 82.08% 19.22% 33.99% 103.19 106.36 95.44 22.35 38.63
29 Cakupan SPAL di Pedesaan/Perkotaan 92% 83% 85% 87% 90% 92% 75.81% 75.81% 75.88% 22.92% 37.94% 91.34 89.19 87.22 25.47 41.24
30 Cakupan rumah sehat di Pedesaan/Perkotaan 80% 92% 83% 85% 87% 90% 92% 84.80% 85.23% 77.06% 80.61% 95.91% 102.17 100.27 88.57 89.57 104.25
31 Cakupan ASI Eklusif 80% 80% 70% 80% 80% 80% 80% 48.85% 56.38% 49.87% 74.73% 74.82% 69.79 70.48 62.34 93.41 93.53
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,
Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes
NIP. 19601115 198901 2 002
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penyediaan jasa administrasi keuangan/ perkantoran 1,143,485,092 570,515,000 402,966,050 370,655,196 457,191,489 779,446,889 355,316,849 356,563,180 328,029,848 404,614,468 68.2 62.3 88.5 88.5 88.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,340,000 29,000,000 56,794,500 5,338,000 29,000,000 50,263,133 100.0 88.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 315,265,500 258,460,000 266,850,000 395,056,175 294,876,000 254,994,500 236,162,250 349,624,715 93.5 98.7 88.5 88.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6,360,000 39,050,000 40,059,525 6,350,000 39,050,400 35,452,680 99.8 100.0 88.5
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 49,750,000 44,028,750 88.5
Pengadaan Pakian Dinas Beserta Kelengkapannya 107,680,000 107,343,000 99.7
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3,624,000,000 2,413,168,900 2,939,275,900 2,513,033,500 3,861,261,600 3,602,797,500 2,317,607,900 2,920,783,800 2,224,034,648 3,417,216,516 99.4 96.0 99.4 88.5 88.5 Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas dan pustu 4,997,612,900 2,614,395,150 879,966,500 2,600,000,000 4,937,665,024 2,581,937,150 778,770,353 2,301,000,000 98.8 98.8 88.5 88.5
Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas Pembantu 5,123,340,300 4,592,592,053 89.6
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas/Pustu dan
Jaringannya 8,267,500,000 7,316,737,500 88.5
Pembangunan Poskesdes dan pengadaan sarana dan
prasarana poskesdes 777,290,325 1,174,260,800 687,901,938 1,039,220,808 88.5 88.5
Pembangunan Puskesmas Pembantu 999,201,750 738,390,800 1,554,646,250 985,962,750 731,470,300 884,720,750 98.7 99.1 56.9
Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan 937,641,650 324,687,864 299,000,000 299,000,000 935,587,144 321,898,275 264,615,000 264,615,000 99.8 99.1 88.5 88.5
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6,090,000 5,389,650 88.5
Lomba Puskesmas Berprestasi dan Lomba Tenaga
Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Bali 14,800,000 10,400,000 14,800,000 12,850,000 12,850,000 14,731,000 10,400,000 14,800,000 11,372,250 11,372,250 99.5 100.0 100.0 88.5 88.5
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 8,953,000 8,951,000 100.0
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 128,180,000 127,655,700 99.6
Peningkatan sistem perencanaan dan pembiayaan
kesehatan 20,198,950 21,179,950 17,876,071 18,744,256 88.5 88.5
Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat untuk
pelayanan kesehatan di Puskesmas jaringannya 19,999,925 15,700,000 17,699,934 13,894,500 88.5 88.5
Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKBM) untuk Pelayanan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat I
679,475,400 154,474,700 81,502,000 74,700,000 643,254,000 149,286,450 72,129,270 66,109,500 94.7 96.6 88.5 88.5
Pengembangan posyandu lansia 15,453,000 14,710,000 13,675,905 13,018,350 88.5 88.5
Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak
(KIA/KB) 10,045,000 15,945,000 26,275,000 10,044,800 14,111,325 23,253,375 100.0 88.5 88.5
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 47,819,000 45,998,124 96.2
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 76,764,000 70,576,500 91.9
Pengembangan Kabupaten/Kota sehat 50,000,000 10,325,000 32,615,000 91,207,450 48,010,000 10,325,000 28,864,275 80,718,593 96.0 100.0 88.5 88.5
Pengembangan usaha kesehatan sekolah 10,505,000 9,296,925 88.5
Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber
Masyarakat (desa siaga) 30,000,000 26,972,500 26,550,000 23,870,663 88.5 88.5
Aparatur Promosi Kesehatan dan Penyuluhan 7,605,000 6,730,425 88.5
Perbaikan Gizi Masyarakat 1,290,506,470 24,291,910 37,002,000 59,999,950 1,290,506,470 22,647,000 32,746,770 53,099,956 100.0 93.2 88.5 88.5
Pembinaan Dukun Bayi 85,245,000 79,589,000 93.4
Pembentukan Taman Posyandu 43,000,000 38,055,000 88.5
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 143,550,000 96,330,000 93,150,000 147,150,000 130,050,000 95,670,000 82,437,750 130,227,750 90.6 99.3 88.5 88.5 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 558,734,600 306,355,000 531,840,000 159,634,082
551,687,800
287,269,000 470,678,400 141,276,163 98.7 93.8 88.5 88.5 Pengadaan vaksin penyakit menular 58,500,000 840,137,500 644,991,404 58,492,000 743,521,688 570,817,393 100.0 88.5 88.5 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 119,585,000 18,000,000 60,010,000 46,150,000
87,810,000
18,000,000 53,108,850 40,842,750 73.4 100.0 88.5 88.5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular 6,128,950
6,128,950
100.0
Realisasi anggaran pada Tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun
ke Rata - rata pertumbuhan
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar
Uraian
Anggaran pada tahun ke
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Realisasi anggaran pada Tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun
ke Rata - rata pertumbuhan
Uraian
Anggaran pada tahun ke
Monitoring, evaluasi dan pelaporan P2 66,815,000 61,595,000 92.2
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 9,755,000
8,060,000
82.6
Peningkatan Imunisasi 131,494,225 109,863,410 50,000,505 129,027,000 97,229,118 44,250,447 98.1 88.5 88.5 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan
AIDS 101,665,000
91,680,500
90.2
Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah 17,245,100
16,953,200
98.3
Peningkatan surveilance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah 6,105,000 16,565,000
1,880,000
14,660,025 30.8 88.5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 48,000,000 48,000,000 44,354,500
47,370,000
42,480,000 39,253,733 98.7 88.5 88.5
Kemitraan pengelolaan limbah rumah sakit 12,276,000 6,534,000 53.2
JUMLAH 15,629,407,637 8,934,815,000 8,886,878,824 15,365,862,306 10,410,014,430 15,021,500,551 8,084,397,102 8,080,386,305 13,598,788,141 9,212,862,771 96.1 90.9 88.5 88.5
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,
Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
16 Program upaya kesehatan masyarakat
16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus
100% 100% 17,640,000 96.00 17,765,000 100.00 17,165,000.00 100.00 51,777,000.00 100.00 56,954,700.00 100.00 62,650,170
16.06 Revitalisasi sistem kesehatan Persentase Puskesmas yang
menerapkan PPK BLUD Penuh 13 Dokumen 36,800,000
16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat
Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan dan pengetahuan penyakit kanker
- - 90.00 2,600,000,000.00 90.00 3,261,150,000.00 90.00 2,700,656,150.00 100.00 2,970,721,765.00 100.00 3,267,793,942
16.23 Pengembangan usaha kesehatan sekolah
Tercapainya cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat
95.99 100% 11,580,000 100.00 11,580,000 100.00 11,563,000.00 100.00 12,720,000.00 100.00 13,991,230.00 100.00 15,390,353
16.28
Pendapatan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat gianyar
Tersedianya database kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat Gianyar
0 0 - 75.00 500,000,000 75.00 200,000,000.00 - - - - - -
Prevalensi gizi kurang
balita 2.24 2.23 2.22 2.21 2.00 2.00 2.00
persentase Balita gizi
buruk 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40
Tercapainya Persentase
kecamatan bebas rawan Gizi 100.00 100.00 25,320,000 100.00 115,720,000 100 21,920,000 100 35,332,000 100 38,865,200 100 42,751,720 Tercapainya Cakupan
pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Tercapainya Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Tercapainya Persentase bayi
yang mendapat ASI Eksklusif 74.82 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Tercapainya Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
74.50 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
37
Program jaminan kesehatan masyarakat miskin (JAMKESMAS)
Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
37.01
Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat untuk pelayanan kesehatan di puskesmas jaringannya
Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100.00 100.00 31,180,000 100.00 31,185,000 100 34,305,000 100 51,703,300 100 56,873,630 100 62,560,993
16 Program upaya kesehatan masyarakat
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa
b
Lokasi
Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017)
20 Program perbaikan gizi masyarakat
Perbaikan gizi masyarakat Program dan Kegiatan
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang
bermutu pada masyarakat
2. Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan 1. Cakupan Peleyanan kesehatan dasar
20.08 NO
1 1. Terwujudnya
peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa
b
Lokasi
Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017)
Program dan Kegiatan NO
16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus
01 Pelayanan administrasi perkantoran
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
keuangan/perkantoran dengan Baik
80%
01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan administrasi Kantor dalam kondisi baik
1 tahun 1 tahun 442,359,982 1 tahun 562,225,563 1 tahun 734,011,616 1 tahun 886,828,020 1 tahun 975,510,822 1 tahun 1,073,061,904
02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya ruangan/gedung dan fasilitas perkantoran yang refresentatif
70.00 75.00 80.00 80 85 90 95
02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional 3 unit 52,800,000 2 unit 35,200,000
02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan
gedung kantor 29 unit 138,900,000 12 unit 137,800,000 12 unit 151,580,000 12 unit 166,738,000
02.22 Pemeliharaan Rutin /Berkala
Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 76,441,000
02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan
dinas yang layak pakai 85.00 86.00 479,302,000 87.00 553,132,451 36 roda 2 &
12 roda 4 569,527,569.00
36 roda 2
& 12 roda 4
573,527,569.00 36 roda 2 &
12 roda 4 630,880,325.90 36 roda 2 &
12 roda 4 693,968,358
02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Persentase peralatan gedung
kantor yang terpelihara 80.00 82.00 40,059,525 83.00 40,059,525 34 Komputer,
10Printer, 25 laptop
39,450,000.00 34 Kompute
r, 10Printer
, 25 laptop
39,450,000
34 Komputer, 10Printer, 25 laptop
43,395,000.00 34 Komputer,
10Printer, 25 laptop
47,734,500
02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Persentase rumah dinas yang
direhab 80.00 82.00 105,000,000 83.00 105,000,000 85.00 86.00 86.00
02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
Persentase kendaraan dinas/operasional yang yang direhabilitasi
85.00 86.00 49,750,000 87.00
1. Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dengan kemampuan menunjang pelayanan kesehatan
70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 95.00
2. Tersedianya gedung kesehatan (Puskesmas/Pustu) dengan kemampuan menunjang pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap
70.00 75.00 80.00 80 85 90 95
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, dan dinas kesehatan kabupaten/kota
25 3. Cakupan
sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang representatif
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa
b
Lokasi
Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017)
Program dan Kegiatan NO
25.07 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
70.00 75.00 80.00 3,107,257,644.00 2 unit 1,109,000,000 5 Paket 1,984,500,000 2 Paket 1,109,000,000 2 Paket 1,109,000,000
25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustu
Terlaksananya Rehabilitasi
Puskesmas/Pustu 70.00 75.00 2,022,216,282 85.00 1,683,870,890 7 unit 1,435,379,200 6 Paket 1,354,435,150 6 paket 1,489,878,665 6 paket 1,638,866,532
25.24
Pengadaan Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Puskesmas
Terlaksananya Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu baru
- - - - - - - 3 Paket 519,750,000 2 Paket 571,725,000 2 Paket 628,897,500
23 Program standarisasi pelayanan kesehatan
Terlaksananya pelayanan
kesehatan sesuai standar 80.00 90.00 90.00 95.00 100.00 100.00 100.00
23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tercapainya Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar sarana prasarana
39.00 38.00 12,617,500 39.00 13,700,000 38.00 15,065,000.00 39% 20,769,705 39% 22,846,675.50 39% 25,131,343.05
23.08
Peningkatan sistem perencanaan dan pembiayaan kesehatan
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan
5
Dokumen 5 Dokumen 45,070,000 5 Dokumen 46,125,000.0 3 Dokumen 45,940,000.0 3 Dokume n (Renja,
RKA dan RKA Perubah
an)
61,930,000
3 Dokumen (Renja, RKA dan RKA Perubahan
)
68,123,000
3 Dokumen (Renja, RKA dan RKA Perubahan
)
74,935,300
23.10 Akreditasi Puskesmas Terakreditasinya Puskesmas di Kabupaten Gianyar
2 Puskesmas
2 Puskesm
as
23,300,000 3
Puskesmas 25,630,000.0 3
Puskesmas 28,193,000.0 5. Cakupan
Laporan yang evidance base 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
tersedianya laporan yang
evidance base 100%
06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan yang Evidance base
5
Dokumen 5 Dokumen 34,350,000 5 Dokumen 27,925,000.0 5 Dokumen 26,620,000.0 5
Dokumen 25,480,000 5 Dokumen 28,028,000.0 5 Dokumen 30,830,800.0
Dikes dan 16 UPT Dikes
32
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Menurunnya Angka kematian
bayi per 1000 kelahiran hidup 105.58 105.59 105.60 105.61 105.62 105.63 105.64
Menurunnya Angka kematian
Balita 94.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
95.50 95.51 95.52 95.53 95.54 95.55 95.55
32.05
Tercapainya Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani
91.13 95.00 25,200,000 95.00 25,200,000 85% 27,900,000 85% 91,970,000 85% 101,167,000 85% 111,283,700 Tercapainya Cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
105.58 105.59 105.60 94% 94% 94% 94%
Tercapainya Cakupan
pelayanan nifas 94.70 100.00 100.00 94% 94% 94% 94%
Tercapainya Cakupan
neonatus dengan komplikasi 95.50 95.51 95.52 85% 85% 85% 85%
Tercapainya Cakupan
kunjungan bayi 87.68 80.00 80.00 90% 90% 90% 90%
4. Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar
2. Membaiknya kesehatan reproduksi ibu
dan anak
Angka Kematian Ibu, Ibu melahirkan, Angka Kematian
Bayi dan Angka Kematian Balita
Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak (KIA/KB)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa
b
Lokasi
Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017)
Program dan Kegiatan NO
Tercapainya Cakupan
pelayanan anak balita 92.30 90.00 90.00 70% 70% 70% 70%
Menurunnya Angka kematian
bayi per 1000 kelahiran hidup 76.23 90.00 90.00 16/1000KH 15/1000
KH 14/1000KH 14/1000KH
Menurunnya Angka kematian
Balita 60.40 60.38 60.36 21/1000KH 20/1000
KH 20/1000KH 19/1000KH
Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
11.90 11.88 11.86 90/100.000
KH
90/100.0 00KH
90/100.000 KH
90/100.000 KH Tercapainya cakupan peserta
KB aktif 11.20 11.17 11.14 80% 80% 80% 80%
Persentase rumah sehat 92.69 92.70 92.71 92.72 92.73 92.74 92.75
Persentase tempat umum
sehat 91.50 91.52 91.54 91.56 91.58 91.60 91.60
Tercapainya Persentase
rumah sehat 92.69 92.70 32,497,900 100.00 40,797,900.00 92.72 41,987,900.00 92.73 56,768,000.00 92.74 62,444,800.00 92.75 68,689,280 Tercapainya Persentase
tempat umum sehat 91.50 91.52 91.54 91.56 91.58 91.60 91.60
Tercapainya Persentase tempat tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat
86.00 90.00 92.00 93.00 94.00 95.00 95.00
Tercapainya Desa yang
melaksanakan STBM 2.00 25.00 30.00 30.00 40.00 50.00 50.00
Tercapainya Persentase penduduk yang memiliki akses thd air minum yang
berkualitas
79.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00
Tercapainya Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
89.49 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 93.00
2. Cakupan Tempat Umum sehat
21.05 Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat
Terbinanya Kabupaten sehat
dan kecamatan sehat 83,207,400 100.00 91,807,400 18 kali 91,050,000.00 18 kali 45,832,000.00 18 kali 50,415,200.00 18 kali 55,456,720
16 Program upaya kesehatan masyarakat
16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan dan pengetahuan penyakit kanker 22 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular Tercapainya penemuan
dan penanganan penderita penyakit
59.43 52.00 51.00 51.00 50.00 50.00 50.00
22.01 Penyemprotan/foging sarang
nyamuk Penderita DBD yang ditangani 100.00 100.00 184,025,000 100.00 174,280,000 100.00 260,820,000.00 100.00 366,240,000.00 100.00 402,864,000.00 100.00 443,150,400.00 22.02 Pengadaan alat dan bahan-
bahan foging
Tercapainya Angka kematian
karena penyakit DBD 0 <2% 449,614,082 <2% 497,292,567 <2% 554,584,000.00 <2% 1,621,020,000.00 <2% 1,783,122,000.00 <2% 1,961,434,200.00 Terpenuhinya Cakupan Vaksin
untuk kasus HPR 100.00 100.00 1,288,636,135 100.0 1,511,857,650 100.0 1,243,291,950.0 100.00 791,880,000.00 100.00 871,068,000.00 100.00 958,174,800.00 Tercapainya Angka kematian
penyakit rabies 0.02 0 0 0 0 0 0
Tercapainya Cakupan penemuan pasien baru TB BTA +
53.19 70.00 120,000,000 70.00 54,545,000 70.00 61,845,000.00 70.00 193,456,875.00 70.00 212,802,562.50 70.00 234,082,819
Tercapainya Angka kematian
karena penyakit TBC 1.60 0 0 0 0 0 0
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
21
21.01 1. Cakupan
Rumah Sehat
22.03 3. Terwujudnya
peningkatan penyehatan lingkungan dan
pengendaian pencemaran lingkungan
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit
Program pengembangan lingkungan sehat
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Pengadaan vaksin penyakit menular
22.05 4.Terwujudnya
peningkatan pengendalian
penyakit menular, tidak
menular dan penyakit- penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi serta
pengamatan penyakit
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa
b
Lokasi
Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017)
Program dan Kegiatan NO
Tercapainya Angka kematian
karena penyakit malaria 0 0 0 0 0 0 0
Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penemonia balita
7.21 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Tercapainya Angka prevalensi
penyakit HIV 0.07 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
Angka Kesakitan dan Kematian
Penyakit Menular 20,800,000 6,300,000 1,180,000.00 Tercapainya Persentase Desa
yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI)
95.71 100.00 27,215,000 100.00 27,215,000 100.00 166,927,000.00 100.00 54,670,000.00 100.00 60,137,000.00 100.00 66,150,700 Tercapainya Persentase bayi
usia 0-11 bulan yang 99.00 90.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
22.09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
Tercapainya Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam
100.00 100.00 22,525,000 100.00 50,525,000 100.00 56,470,000.00 100.00 15,630,000.00 100.00 17,193,000.00 100.00 18,912,300
Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Prevalensi penduduk usia > 15 tahun dengan tekanan darah tinggi
24.77% 2,748,998,150.00 3,198,897,965.00 3,198,897,965 mempertahankan prevalensi
obesitas 15.40%
menurunnya prevalensi
perokok anak dan remaja 7.10%
prevalensi persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara
20%
Tercapainay persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara
20%
menurunnya prevalensi
perokok anak dan remaja 7.10%
5. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan
Angka Kepuasan Pelayanan Kesehatan di UPT
23.11 Survei Kepuasan Pelayanan pada masing-masing UPT
Terlaksananya survei kepuasan pelayanan kesehatan di UPT
80% 19,500,000.00 85% 21,450,000.00 90% 23,595,000
19 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya persentase Perilaku Hidup bersih dan Sehat
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
19.09 Promosi Kesehatan dan Penyuluhan
Tercapainya cakupan RT yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan sehat
97.15 77.00 7,605,000 100.00 15,110,000 79.00 16,535,000.00 82.00 26,440,000.00 84.00 29,084,000.00 84.00 31,992,400
19.06
Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) untuk pelayanan kesehatan rawat
tercapainya utilisasi pelayanan
kesehatan Masyarakat 100.00 100.00 101,065,000 100.00 84,805,000.00 10.00 81,885,000.00 10.00 81,850,000.00 10.00 90,035,000.00 10.00 99,038,500
19.08
Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat (desa siaga)
Tercapainya cakupan Desa
Siaga aktif 100.00 100.00 31,689,400 100.00 32,281,200 80.00 25,843,800.00 90.00 29,752,000.00 95.00 32,727,200.00 95.00 35,999,920 Peningkatan imunisasi
Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat
2
2. Cakupan Desa Siaga Aktif Terwujudnya
peningkatan peran serta masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
1. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada semua tatanan
22.08
38.01 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan deteksi dini Penyakit Tidak Menular/PTM Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
38
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Data Capaian
pada Tahun
Awal Perencan
aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa
b
Lokasi
Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017)
Program dan Kegiatan NO
30 Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia 11.04 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
30.09 Pengembangan posyandu lansia
Tercapainya cakupan lansia yang mendapat pelayanan kesehatan
11.04 30.00 14,700,000 30.00 14,700,000 30 16,170,000 30 19,890,000 30 21,879,000 30 24,066,900 Program obat dan
perbekalan kesehatan ketersediaan obat di sarana
pelayanan kesehatan 80.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00
penggunaan obat generik di
fasilitas pelayanan kesehatan 80.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00
15.01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan
80 80 1,712,428,000 100.00 2,115,393,831 3 paket 1,776,800,331 3 paket 1,925,420,331 3 paket 2,117,962,364 3 paket 2,329,758,601 4
Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan
- - 100.00 14,420,000 100.00 15,862,000.00 60.00 70.00 70.00
Rasio Dokter Per-1.000.000
penduduk 25.00 27.00 31.00 34.00 36.00 38.00 40.00
Rasio Dokter Spesialis Per-
1.000.000 penduduk 8.20 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10
Rasio Dokter Gigi Per-
1.000.000 penduduk 9.00 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90
Rasio Bidan Per-1.000.000
penduduk 75.00 84.00 88.00 92.00 95.00 98.00 100.00
Rasio Perawat Per-1.000.000
penduduk 126.82 126.84 126.86 126.88 126.90 126.90
Rasio Ahli Gizi Per-1.000.000
penduduk 126.80 12.70 13.00 16.00 18.00 20.00 22.00
Rasio Ahli Sanitasi Per-
1.000.000 penduduk 12.60 16.00 21.00 26.00 33.00 37.00 40.00
Rasio Kesehatan Masyarakat
Per-1.000.000 penduduk 10.30 11.00 18.00 25.00 32.00 37.00 40.00
05.11
Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Bali
Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan
52.00 52.00 14,230,000 52.00 14,420,000 52 Nakes 14,660,000.00 52 Nakes 14,660,000.00 52 Nakes 16,126,000.00 52 Nakes 17,738,600
7,366,163,206 10,910,246,621 8,644,146,366 16,636,736,250 17,378,579,105 18,646,927,219
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,
Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002
3
3. Cakupan Kemandirian Posyandu Lansia
Meningkatkan pemerataan ketersedian tenaga kesehatan sesuai kompetensi di unit pelayanan kesehatan
Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi di unit pelayanan kesehatan
Rasio ketersedian tenaga kesehatan sesuai kompetensi di unit pelayanan kesehatan
05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan
Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan
Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan
15
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 2 3 4 5 6 7 8 10
1 Angka Harapan Hidup (AHH) 73.34 73.36 73.38 73.40 73.42 73.44 73.50 2 Angka Kematian Ibu (AKI) 60.40 60.38 60.36 60.34 60.32 60.30 60.00 3 Angka Kematian Bayi (AKB) 11.20 11.17 11.14 11.11 10.08 10.05 10.00 4 Persentase Balita Gizi Buruk 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 5 Angka Kematian Balita (AKBA) 11.90 11.88 11.86 11.84 11.82 11.80 11.78 6 Angka Kesakitan Demam Berdarah 59.43 52.00 51.00 51.00 50.00 50.00 50.00 7 Prevalensi Gizi Kurang Balita 2.24 2.23 2.22 2.21 2.00 2.00 2.00 8 Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + 95.20 95.10 95.00 94.10 94.09 94.08 94.70 9 Persentase Rumah Sehat 92.69 92.70 92.71 92.72 92.73 92.74 92.75 10 Persentase Tempat Umum Sehat 91.50 91.52 91.54 91.56 91.58 91.60 91.60 11 Persentase RT Berperilaku Hidup Sehat 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15 12 Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 74.10 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
13 Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 94.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
14 Persentase Bayi yang mendapatkan ASI Ekslusif 74.82 80.00 80.00 80.10 80.15 80.20 80.20
15 Persentase cakupan Desa/Kelurahan Universal
Chaild Immunization (UCI) 95.71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16 Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17 Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang
Ditangani 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18 Persentase Kunjungan ibu Hamil K4 91.00 95.00 95.00 98.00 98.00 98.00 98.00
19 Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 94.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20 Persentase cakupan pelayanan nifas 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50 21 Persentase cakupan neonatus dengan komplikasi
yang ditangani 87.78 87.79 87.80 87.82 87.84 87.86 87.86 22 Persentase Penduduk yang menjadi peserta
jaminan pemeliharaan kesehatan 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23 Persentase pasangan usia subur yang menjadi
akseptor KB 83.40 83.45 83.50 83.55 83.60 83.65 83.70 24 Rasio Dokter Per-100.000 penduduk 25.20 27.00 31.00 34.00 36.00 38.00 40.00 25 Rasio Dokter Spesialis Per-100.000 penduduk 8.20 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 26 Rasio Dokter Gigi Per-100.000 penduduk 9.00 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 27 Rasio Bidan Per-100.000 penduduk 75.00 84.00 88.00 92.00 95.00 98.00 100.00 28 Rasio Perawat Per-100.000 penduduk 126.80 126.82 126.84 126.86 126.88 126.90 126.90 29 Rasio Ahli Gizi Per-100.000 penduduk 12.60 12.70 13.00 16.00 18.00 20.00 22.00 30 Rasio Ahli Sanitasi Per-100.000 penduduk 10.30 16.00 21.00 26.00 33.00 37.00 40.00 31 Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Per Per-100.000
penduduk 6.38 11.00 18.00 25.00 32.00 37.00 40.00 32 Persentase Penduduk yang memanfaatkan
Puskesmas 71.46 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,
Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002
NO Indikator
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode
RPJMD
1 2 3 4 5
1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
Jumlah Unit Pelayanan yang Peralatan dan Perlengkapan administrasi Kantor dalam kondisi baik
Meningkatkan pelayanan kesehatan
yang bermutu pada masyarakat
1. Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
1. Cakupan Pelayanan kesehatan dasar
15% 15% 15% 15% 15%
2. Cakupan Pelayanan
kesehatan rujukan 10% 10% 10% 10% 10%
3. Cakupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang representatif
75% 80% 85% 90% 95%
4. Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar
38% 39% 38% 39% 39%
5. Cakupan Laporan
yang Evidance base 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen Angka Kematian Ibu
Melahirkan 11,17% 11,14% 11,11% 10,08% 10,05%
Angka Kematian Bayi 60,38% 60,36% 60,34% 60,32% 60,30%
Angka Kematian Balita 11,88% 11,86% 11,84% 11,82% 11,80%
1. Cakupan Rumah
Sehat 92,70% 92,71% 92,72% 92,73% 92,74%
2. Cakupan tempat
umum Sehat 91,52% 91,54% 91,56% 91,58% 91,60%
3. Terwujudnya Peningkatan
Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan 2. Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak TUJUAN
SETELAH REVISI
INDIKATOR SASARAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE NO
SEBELUM REVISI
TUJUAN SASARAN
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit
Cakupan penduduk yang mendapatkan pengetahuan dan pelayanan penyakit kanker
60% 70% 80% 90% 100%
Angka Kesakitan
Demam Berdarah 52% 51% 51% 50% 50%
Angka Kesembuhan
Penderita TB Paru BTA + 95,10% 95% 94,10% 94,09% 94,08%
Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization"
(UCI)
100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah Penderita DBD
yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100%
Angka kematian karena
penyakit DBD <2% <2% <2% <2% <2%
Cakupan Vaksin untuk
kasus HPR 100% 100% 100% 100% 100%
Angka kematian
penyakit rabies 0 0 0 0 0
Cakupan penemuan
pasien baru TB BTA + 70% 70% 70% 70% 70%
Angka kematian karena
penyakit TBC 0 0 0 0 0
Angka kematian karena
penyakit malaria 0 0 0 0 0
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penemonia balita
100% 100% 100% 100% 100%
Angka prevalensi
penyakit HIV 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%
Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization"
(UCI)
100% 100% 100% 100% 100%
4. Terwujudnya Peningkatan Pengendalian Penyakit
Menular, Tidak Menular dan Penyakit-
Penyakit yang dapat dicegah dengan
Imunisasi serta pengamatan penyakit
Persentase bayi usia 0- 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
90% 95% 95% 95% 95%
Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam
100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP
100% 100% 100% 100% 100%
5. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan
Angka Kepuasan Pelayanan Kesehatan di UPT
0 0 0 80% 85%
2 Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang representatif
Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang representatif
Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang refresentatif
sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu)
sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu)
sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu) poin 3
3 Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang handal
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah dokumen laporan sistem capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu)
sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu)
sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu) poin 5
4 Meningkatnya pelayanan kesehatan yang prima bagi semua lapisan masyarakat
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar
sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu)
sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu)
sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu) poin 4
5 Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya drajat kesehatan masyarakat
Jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan
sudah masuk ke tujuan 1 / sasaran 2, 3 dan 4
sudah masuk ke tujuan 1 / sasaran 2, 3 dan 4
sudah masuk ke tujuan 1 / sasaran 2, 3 dan 4
1. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada semua tatanan
6 Meningkatnya peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat
Meningkatnya peranserta masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Jumlah masyarakat yang melaksanakan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)
Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat
Terwujudnya
peningkatan peran serta masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Cakupan Desa Siaga
aktif 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS
80% 82% 84% 86% 88%
Jumlah Poskesdes yang
beroperasi 11% 11% 11% 11% 11%
Persentase RT yang
berperilaku Hidup Sehat 77% 100% 79% 80% 80%
2. Cakupan Desa Siaga
Aktif 100% 100% 100% 100% 100%
3. Cakupan Kemandirian
Posyandu Lansia 30% 30% 30% 30% 30%
7 Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan
Tesedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan
Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan
Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan
Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan
Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan
80% 85% 90% 95% 100%
8 Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai di unit pelayanan kesehatan
Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai
Jumlah tenaga kesehatan yang memadai di Kab Gianyar
Meningkatkan
kualitas tenaga
kesehatan sesuai
kompetensi di unit pelayanan
kesehatan.
Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi di unit pelayanan kesehatan
Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba tenaga kesehatan teladan
52 Nakes 52 Nakes 52 Nakes 52 Nakes (STBM)