• Tidak ada hasil yang ditemukan

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Angka Kematian Ibu 102 118 28.43 88.03 45.18 74.7 60.4

2 Angka Kematian Balita 34/1000KH 13.08 12.18 15.51 14.2 11.9

3 Angka Kematian Bayi 23/1000KH 24 11.37 10.88 13.10 11.8 11.2

4 Persentase Balita Gizi Buruk mendapatkan

perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5 Ibu hamil mendapat pelayanan K1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98.41% 96.80% 94.35% 98.35% 98.77% 98.41 96.80 94.35 98.35 98.77

6 Ibu hamil mendapat pelayanan K4 95% 91% 91.0% 92% 92.0% 93% 93.52% 90.61% 88.34% 91.45% 91.13% 102.77 99.57 96.02 99.40 97.99

7 Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani 80% 72% 75% 78% 81% 85% 68.39% 84.23% 78.36% 100.00% 100.00% 94.99 112.31 100.46 123.46 117.65

8 Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang

memiliki kompetensi kebidanan 90% 100% 100% 100% 100% 100% 98.26% 94.36% 92.41% 94.02% 94.70% 98.26 94.36 92.41 94.02 94.70

9 Cakupan Pelayanan Nifas 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96.26% 93.88% 92.74% 92.12% 95.58% 105.78 - 99.72 98.00 100.61

10 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang

ditangani 80% 72% 75% 78% 81% 85% 87.63% 88.11% 87.78% - - 112.35 108.78 103.27

11 Cakupan Kunjungan Bayi 90% 86% 87% 88% 89% 90% 95.64% 92.31% 86.78% - - 108.68 103.72 96.42

12 Peserta KB Aktif 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82.10% 83.26% 83.34% 85.30% 83.68% 114.03 112.51 109.66 109.36 104.60

13 Cakupan Pelayanan Anak Balita 90% 86% 87% 88% 89% 90% 99.12% 74.11% 76.23% - - 112.64 83.27 84.70

14 Cakupan Pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan

dari keluarga miskin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 17.14%

15 Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95.56% 98.90% 97.4% - - 95.56 98.90 97.40

16 Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit :

17 TBC (BTA +) 100% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 52.36% 47.43% 38.20% 62.81% 62.81% 52.36 47.43 38.20 62.81 62.81

18 DIARE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68.72% 67.93% 66.88% 68.95% 68.45% 68.72 67.93 66.88 68.95 68.45

19 ISPA (Pneumonia) Balita 100% 60% 60% 60% 70% 80% 14.86% 6.14% 8.46% 8.41% - 24.77 10.23 12.09 10.51

20 AFP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

21 DBD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

22 Semua Desa mencapai UCI (Universal Child

Immunization ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95.71% 100.00 100.00 100.00 100.00 95.71

23 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat

Miskin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

24 Cakupan Pelayanan Rujukan Pasien Masyarakat

Miskin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

25 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yg harus

diberikan sarkes (RS) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar Kabupaten Gianyar

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK

Target Indikator

Lainnya

(2)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Target Renstra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK

Target Indikator

Lainnya 26 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yg

dilakukan PE, 24 Jam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

27 Cakupan Desa Siaga Aktif 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 54.20% 100% 100% 97% 100% 54.20 100.00 100.00 97.14 100.00

28 Cakupan Jamban keluarga di Pedesaan/Perkotaan 89% 88% 83% 84% 86% 86% 88% 85.65% 89.34% 82.08% 19.22% 33.99% 103.19 106.36 95.44 22.35 38.63

29 Cakupan SPAL di Pedesaan/Perkotaan 92% 83% 85% 87% 90% 92% 75.81% 75.81% 75.88% 22.92% 37.94% 91.34 89.19 87.22 25.47 41.24

30 Cakupan rumah sehat di Pedesaan/Perkotaan 80% 92% 83% 85% 87% 90% 92% 84.80% 85.23% 77.06% 80.61% 95.91% 102.17 100.27 88.57 89.57 104.25

31 Cakupan ASI Eklusif 80% 80% 70% 80% 80% 80% 80% 48.85% 56.38% 49.87% 74.73% 74.82% 69.79 70.48 62.34 93.41 93.53

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,

Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes

NIP. 19601115 198901 2 002

(3)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyediaan jasa administrasi keuangan/ perkantoran 1,143,485,092 570,515,000 402,966,050 370,655,196 457,191,489 779,446,889 355,316,849 356,563,180 328,029,848 404,614,468 68.2 62.3 88.5 88.5 88.5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,340,000 29,000,000 56,794,500 5,338,000 29,000,000 50,263,133 100.0 88.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 315,265,500 258,460,000 266,850,000 395,056,175 294,876,000 254,994,500 236,162,250 349,624,715 93.5 98.7 88.5 88.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6,360,000 39,050,000 40,059,525 6,350,000 39,050,400 35,452,680 99.8 100.0 88.5

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 49,750,000 44,028,750 88.5

Pengadaan Pakian Dinas Beserta Kelengkapannya 107,680,000 107,343,000 99.7

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3,624,000,000 2,413,168,900 2,939,275,900 2,513,033,500 3,861,261,600 3,602,797,500 2,317,607,900 2,920,783,800 2,224,034,648 3,417,216,516 99.4 96.0 99.4 88.5 88.5 Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas dan pustu 4,997,612,900 2,614,395,150 879,966,500 2,600,000,000 4,937,665,024 2,581,937,150 778,770,353 2,301,000,000 98.8 98.8 88.5 88.5

Rehabilitasi sedang/ berat Puskesmas Pembantu 5,123,340,300 4,592,592,053 89.6

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas/Pustu dan

Jaringannya 8,267,500,000 7,316,737,500 88.5

Pembangunan Poskesdes dan pengadaan sarana dan

prasarana poskesdes 777,290,325 1,174,260,800 687,901,938 1,039,220,808 88.5 88.5

Pembangunan Puskesmas Pembantu 999,201,750 738,390,800 1,554,646,250 985,962,750 731,470,300 884,720,750 98.7 99.1 56.9

Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan 937,641,650 324,687,864 299,000,000 299,000,000 935,587,144 321,898,275 264,615,000 264,615,000 99.8 99.1 88.5 88.5

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6,090,000 5,389,650 88.5

Lomba Puskesmas Berprestasi dan Lomba Tenaga

Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Bali 14,800,000 10,400,000 14,800,000 12,850,000 12,850,000 14,731,000 10,400,000 14,800,000 11,372,250 11,372,250 99.5 100.0 100.0 88.5 88.5

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 8,953,000 8,951,000 100.0

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 128,180,000 127,655,700 99.6

Peningkatan sistem perencanaan dan pembiayaan

kesehatan 20,198,950 21,179,950 17,876,071 18,744,256 88.5 88.5

Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat untuk

pelayanan kesehatan di Puskesmas jaringannya 19,999,925 15,700,000 17,699,934 13,894,500 88.5 88.5

Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKBM) untuk Pelayanan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat I

679,475,400 154,474,700 81,502,000 74,700,000 643,254,000 149,286,450 72,129,270 66,109,500 94.7 96.6 88.5 88.5

Pengembangan posyandu lansia 15,453,000 14,710,000 13,675,905 13,018,350 88.5 88.5

Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak

(KIA/KB) 10,045,000 15,945,000 26,275,000 10,044,800 14,111,325 23,253,375 100.0 88.5 88.5

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 47,819,000 45,998,124 96.2

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 76,764,000 70,576,500 91.9

Pengembangan Kabupaten/Kota sehat 50,000,000 10,325,000 32,615,000 91,207,450 48,010,000 10,325,000 28,864,275 80,718,593 96.0 100.0 88.5 88.5

Pengembangan usaha kesehatan sekolah 10,505,000 9,296,925 88.5

Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber

Masyarakat (desa siaga) 30,000,000 26,972,500 26,550,000 23,870,663 88.5 88.5

Aparatur Promosi Kesehatan dan Penyuluhan 7,605,000 6,730,425 88.5

Perbaikan Gizi Masyarakat 1,290,506,470 24,291,910 37,002,000 59,999,950 1,290,506,470 22,647,000 32,746,770 53,099,956 100.0 93.2 88.5 88.5

Pembinaan Dukun Bayi 85,245,000 79,589,000 93.4

Pembentukan Taman Posyandu 43,000,000 38,055,000 88.5

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 143,550,000 96,330,000 93,150,000 147,150,000 130,050,000 95,670,000 82,437,750 130,227,750 90.6 99.3 88.5 88.5 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 558,734,600 306,355,000 531,840,000 159,634,082

551,687,800

287,269,000 470,678,400 141,276,163 98.7 93.8 88.5 88.5 Pengadaan vaksin penyakit menular 58,500,000 840,137,500 644,991,404 58,492,000 743,521,688 570,817,393 100.0 88.5 88.5 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 119,585,000 18,000,000 60,010,000 46,150,000

87,810,000

18,000,000 53,108,850 40,842,750 73.4 100.0 88.5 88.5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular 6,128,950

6,128,950

100.0

Realisasi anggaran pada Tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun

ke Rata - rata pertumbuhan

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar

Uraian

Anggaran pada tahun ke

(4)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Realisasi anggaran pada Tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun

ke Rata - rata pertumbuhan

Uraian

Anggaran pada tahun ke

Monitoring, evaluasi dan pelaporan P2 66,815,000 61,595,000 92.2

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 9,755,000

8,060,000

82.6

Peningkatan Imunisasi 131,494,225 109,863,410 50,000,505 129,027,000 97,229,118 44,250,447 98.1 88.5 88.5 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan

AIDS 101,665,000

91,680,500

90.2

Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah 17,245,100

16,953,200

98.3

Peningkatan surveilance Epidemiologi dan

penanggulangan wabah 6,105,000 16,565,000

1,880,000

14,660,025 30.8 88.5

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 48,000,000 48,000,000 44,354,500

47,370,000

42,480,000 39,253,733 98.7 88.5 88.5

Kemitraan pengelolaan limbah rumah sakit 12,276,000 6,534,000 53.2

JUMLAH 15,629,407,637 8,934,815,000 8,886,878,824 15,365,862,306 10,410,014,430 15,021,500,551 8,084,397,102 8,080,386,305 13,598,788,141 9,212,862,771 96.1 90.9 88.5 88.5

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,

Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002

(5)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16 Program upaya kesehatan masyarakat

16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus

100% 100% 17,640,000 96.00 17,765,000 100.00 17,165,000.00 100.00 51,777,000.00 100.00 56,954,700.00 100.00 62,650,170

16.06 Revitalisasi sistem kesehatan Persentase Puskesmas yang

menerapkan PPK BLUD Penuh 13 Dokumen 36,800,000

16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat

Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan dan pengetahuan penyakit kanker

- - 90.00 2,600,000,000.00 90.00 3,261,150,000.00 90.00 2,700,656,150.00 100.00 2,970,721,765.00 100.00 3,267,793,942

16.23 Pengembangan usaha kesehatan sekolah

Tercapainya cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat

95.99 100% 11,580,000 100.00 11,580,000 100.00 11,563,000.00 100.00 12,720,000.00 100.00 13,991,230.00 100.00 15,390,353

16.28

Pendapatan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat gianyar

Tersedianya database kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat Gianyar

0 0 - 75.00 500,000,000 75.00 200,000,000.00 - - - - - -

Prevalensi gizi kurang

balita 2.24 2.23 2.22 2.21 2.00 2.00 2.00

persentase Balita gizi

buruk 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40

Tercapainya Persentase

kecamatan bebas rawan Gizi 100.00 100.00 25,320,000 100.00 115,720,000 100 21,920,000 100 35,332,000 100 38,865,200 100 42,751,720 Tercapainya Cakupan

pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tercapainya Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tercapainya Persentase bayi

yang mendapat ASI Eksklusif 74.82 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

Tercapainya Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

74.50 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

37

Program jaminan kesehatan masyarakat miskin (JAMKESMAS)

Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

37.01

Pengembangan jaminan kesehatan masyarakat untuk pelayanan kesehatan di puskesmas jaringannya

Tercapainya Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

100.00 100.00 31,180,000 100.00 31,185,000 100 34,305,000 100 51,703,300 100 56,873,630 100 62,560,993

16 Program upaya kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018) Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa

b

Lokasi

Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017)

20 Program perbaikan gizi masyarakat

Perbaikan gizi masyarakat Program dan Kegiatan

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang

bermutu pada masyarakat

2. Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan 1. Cakupan Peleyanan kesehatan dasar

20.08 NO

1 1. Terwujudnya

peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

(6)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa

b

Lokasi

Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017)

Program dan Kegiatan NO

16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Terlaksananya kegiatan terkait peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus

01 Pelayanan administrasi perkantoran

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi

keuangan/perkantoran dengan Baik

80%

01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan administrasi Kantor dalam kondisi baik

1 tahun 1 tahun 442,359,982 1 tahun 562,225,563 1 tahun 734,011,616 1 tahun 886,828,020 1 tahun 975,510,822 1 tahun 1,073,061,904

02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya ruangan/gedung dan fasilitas perkantoran yang refresentatif

70.00 75.00 80.00 80 85 90 95

02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan

dinas/operasional 3 unit 52,800,000 2 unit 35,200,000

02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor 29 unit 138,900,000 12 unit 137,800,000 12 unit 151,580,000 12 unit 166,738,000

02.22 Pemeliharaan Rutin /Berkala

Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 76,441,000

02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan

dinas yang layak pakai 85.00 86.00 479,302,000 87.00 553,132,451 36 roda 2 &

12 roda 4 569,527,569.00

36 roda 2

& 12 roda 4

573,527,569.00 36 roda 2 &

12 roda 4 630,880,325.90 36 roda 2 &

12 roda 4 693,968,358

02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Persentase peralatan gedung

kantor yang terpelihara 80.00 82.00 40,059,525 83.00 40,059,525 34 Komputer,

10Printer, 25 laptop

39,450,000.00 34 Kompute

r, 10Printer

, 25 laptop

39,450,000

34 Komputer, 10Printer, 25 laptop

43,395,000.00 34 Komputer,

10Printer, 25 laptop

47,734,500

02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Persentase rumah dinas yang

direhab 80.00 82.00 105,000,000 83.00 105,000,000 85.00 86.00 86.00

02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Persentase kendaraan dinas/operasional yang yang direhabilitasi

85.00 86.00 49,750,000 87.00

1. Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dengan kemampuan menunjang pelayanan kesehatan

70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 95.00

2. Tersedianya gedung kesehatan (Puskesmas/Pustu) dengan kemampuan menunjang pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap

70.00 75.00 80.00 80 85 90 95

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu, pos kesehatan desa, dan dinas kesehatan kabupaten/kota

25 3. Cakupan

sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang representatif

(7)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa

b

Lokasi

Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017)

Program dan Kegiatan NO

25.07 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

70.00 75.00 80.00 3,107,257,644.00 2 unit 1,109,000,000 5 Paket 1,984,500,000 2 Paket 1,109,000,000 2 Paket 1,109,000,000

25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas/pustu

Terlaksananya Rehabilitasi

Puskesmas/Pustu 70.00 75.00 2,022,216,282 85.00 1,683,870,890 7 unit 1,435,379,200 6 Paket 1,354,435,150 6 paket 1,489,878,665 6 paket 1,638,866,532

25.24

Pengadaan Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Puskesmas

Terlaksananya Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu baru

- - - - - - - 3 Paket 519,750,000 2 Paket 571,725,000 2 Paket 628,897,500

23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

Terlaksananya pelayanan

kesehatan sesuai standar 80.00 90.00 90.00 95.00 100.00 100.00 100.00

23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tercapainya Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar sarana prasarana

39.00 38.00 12,617,500 39.00 13,700,000 38.00 15,065,000.00 39% 20,769,705 39% 22,846,675.50 39% 25,131,343.05

23.08

Peningkatan sistem perencanaan dan pembiayaan kesehatan

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan

5

Dokumen 5 Dokumen 45,070,000 5 Dokumen 46,125,000.0 3 Dokumen 45,940,000.0 3 Dokume n (Renja,

RKA dan RKA Perubah

an)

61,930,000

3 Dokumen (Renja, RKA dan RKA Perubahan

)

68,123,000

3 Dokumen (Renja, RKA dan RKA Perubahan

)

74,935,300

23.10 Akreditasi Puskesmas Terakreditasinya Puskesmas di Kabupaten Gianyar

2 Puskesmas

2 Puskesm

as

23,300,000 3

Puskesmas 25,630,000.0 3

Puskesmas 28,193,000.0 5. Cakupan

Laporan yang evidance base 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

tersedianya laporan yang

evidance base 100%

06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan yang Evidance base

5

Dokumen 5 Dokumen 34,350,000 5 Dokumen 27,925,000.0 5 Dokumen 26,620,000.0 5

Dokumen 25,480,000 5 Dokumen 28,028,000.0 5 Dokumen 30,830,800.0

Dikes dan 16 UPT Dikes

32

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Menurunnya Angka kematian

bayi per 1000 kelahiran hidup 105.58 105.59 105.60 105.61 105.62 105.63 105.64

Menurunnya Angka kematian

Balita 94.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

95.50 95.51 95.52 95.53 95.54 95.55 95.55

32.05

Tercapainya Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani

91.13 95.00 25,200,000 95.00 25,200,000 85% 27,900,000 85% 91,970,000 85% 101,167,000 85% 111,283,700 Tercapainya Cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

105.58 105.59 105.60 94% 94% 94% 94%

Tercapainya Cakupan

pelayanan nifas 94.70 100.00 100.00 94% 94% 94% 94%

Tercapainya Cakupan

neonatus dengan komplikasi 95.50 95.51 95.52 85% 85% 85% 85%

Tercapainya Cakupan

kunjungan bayi 87.68 80.00 80.00 90% 90% 90% 90%

4. Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar

2. Membaiknya kesehatan reproduksi ibu

dan anak

Angka Kematian Ibu, Ibu melahirkan, Angka Kematian

Bayi dan Angka Kematian Balita

Perbaikan keselamatan ibu melahirkan dan anak (KIA/KB)

(8)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa

b

Lokasi

Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017)

Program dan Kegiatan NO

Tercapainya Cakupan

pelayanan anak balita 92.30 90.00 90.00 70% 70% 70% 70%

Menurunnya Angka kematian

bayi per 1000 kelahiran hidup 76.23 90.00 90.00 16/1000KH 15/1000

KH 14/1000KH 14/1000KH

Menurunnya Angka kematian

Balita 60.40 60.38 60.36 21/1000KH 20/1000

KH 20/1000KH 19/1000KH

Menurunnya Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

11.90 11.88 11.86 90/100.000

KH

90/100.0 00KH

90/100.000 KH

90/100.000 KH Tercapainya cakupan peserta

KB aktif 11.20 11.17 11.14 80% 80% 80% 80%

Persentase rumah sehat 92.69 92.70 92.71 92.72 92.73 92.74 92.75

Persentase tempat umum

sehat 91.50 91.52 91.54 91.56 91.58 91.60 91.60

Tercapainya Persentase

rumah sehat 92.69 92.70 32,497,900 100.00 40,797,900.00 92.72 41,987,900.00 92.73 56,768,000.00 92.74 62,444,800.00 92.75 68,689,280 Tercapainya Persentase

tempat umum sehat 91.50 91.52 91.54 91.56 91.58 91.60 91.60

Tercapainya Persentase tempat tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat

86.00 90.00 92.00 93.00 94.00 95.00 95.00

Tercapainya Desa yang

melaksanakan STBM 2.00 25.00 30.00 30.00 40.00 50.00 50.00

Tercapainya Persentase penduduk yang memiliki akses thd air minum yang

berkualitas

79.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00

Tercapainya Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

89.49 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 93.00

2. Cakupan Tempat Umum sehat

21.05 Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat

Terbinanya Kabupaten sehat

dan kecamatan sehat 83,207,400 100.00 91,807,400 18 kali 91,050,000.00 18 kali 45,832,000.00 18 kali 50,415,200.00 18 kali 55,456,720

16 Program upaya kesehatan masyarakat

16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan dan pengetahuan penyakit kanker 22 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular Tercapainya penemuan

dan penanganan penderita penyakit

59.43 52.00 51.00 51.00 50.00 50.00 50.00

22.01 Penyemprotan/foging sarang

nyamuk Penderita DBD yang ditangani 100.00 100.00 184,025,000 100.00 174,280,000 100.00 260,820,000.00 100.00 366,240,000.00 100.00 402,864,000.00 100.00 443,150,400.00 22.02 Pengadaan alat dan bahan-

bahan foging

Tercapainya Angka kematian

karena penyakit DBD 0 <2% 449,614,082 <2% 497,292,567 <2% 554,584,000.00 <2% 1,621,020,000.00 <2% 1,783,122,000.00 <2% 1,961,434,200.00 Terpenuhinya Cakupan Vaksin

untuk kasus HPR 100.00 100.00 1,288,636,135 100.0 1,511,857,650 100.0 1,243,291,950.0 100.00 791,880,000.00 100.00 871,068,000.00 100.00 958,174,800.00 Tercapainya Angka kematian

penyakit rabies 0.02 0 0 0 0 0 0

Tercapainya Cakupan penemuan pasien baru TB BTA +

53.19 70.00 120,000,000 70.00 54,545,000 70.00 61,845,000.00 70.00 193,456,875.00 70.00 212,802,562.50 70.00 234,082,819

Tercapainya Angka kematian

karena penyakit TBC 1.60 0 0 0 0 0 0

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

21

21.01 1. Cakupan

Rumah Sehat

22.03 3. Terwujudnya

peningkatan penyehatan lingkungan dan

pengendaian pencemaran lingkungan

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit

Program pengembangan lingkungan sehat

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Pengadaan vaksin penyakit menular

22.05 4.Terwujudnya

peningkatan pengendalian

penyakit menular, tidak

menular dan penyakit- penyakit yang dapat dicegah

dengan imunisasi serta

pengamatan penyakit

(9)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa

b

Lokasi

Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017)

Program dan Kegiatan NO

Tercapainya Angka kematian

karena penyakit malaria 0 0 0 0 0 0 0

Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penemonia balita

7.21 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tercapainya Angka prevalensi

penyakit HIV 0.07 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

Angka Kesakitan dan Kematian

Penyakit Menular 20,800,000 6,300,000 1,180,000.00 Tercapainya Persentase Desa

yang mencapai "Universal Child Immunization" (UCI)

95.71 100.00 27,215,000 100.00 27,215,000 100.00 166,927,000.00 100.00 54,670,000.00 100.00 60,137,000.00 100.00 66,150,700 Tercapainya Persentase bayi

usia 0-11 bulan yang 99.00 90.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

22.09 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

Tercapainya Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam

100.00 100.00 22,525,000 100.00 50,525,000 100.00 56,470,000.00 100.00 15,630,000.00 100.00 17,193,000.00 100.00 18,912,300

Tercapainya Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Prevalensi penduduk usia > 15 tahun dengan tekanan darah tinggi

24.77% 2,748,998,150.00 3,198,897,965.00 3,198,897,965 mempertahankan prevalensi

obesitas 15.40%

menurunnya prevalensi

perokok anak dan remaja 7.10%

prevalensi persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara

20%

Tercapainay persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara

20%

menurunnya prevalensi

perokok anak dan remaja 7.10%

5. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan

Angka Kepuasan Pelayanan Kesehatan di UPT

23.11 Survei Kepuasan Pelayanan pada masing-masing UPT

Terlaksananya survei kepuasan pelayanan kesehatan di UPT

80% 19,500,000.00 85% 21,450,000.00 90% 23,595,000

19 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya persentase Perilaku Hidup bersih dan Sehat

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

19.09 Promosi Kesehatan dan Penyuluhan

Tercapainya cakupan RT yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan sehat

97.15 77.00 7,605,000 100.00 15,110,000 79.00 16,535,000.00 82.00 26,440,000.00 84.00 29,084,000.00 84.00 31,992,400

19.06

Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM) untuk pelayanan kesehatan rawat

tercapainya utilisasi pelayanan

kesehatan Masyarakat 100.00 100.00 101,065,000 100.00 84,805,000.00 10.00 81,885,000.00 10.00 81,850,000.00 10.00 90,035,000.00 10.00 99,038,500

19.08

Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat (desa siaga)

Tercapainya cakupan Desa

Siaga aktif 100.00 100.00 31,689,400 100.00 32,281,200 80.00 25,843,800.00 90.00 29,752,000.00 95.00 32,727,200.00 95.00 35,999,920 Peningkatan imunisasi

Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat

2

2. Cakupan Desa Siaga Aktif Terwujudnya

peningkatan peran serta masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

1. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada semua tatanan

22.08

38.01 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan deteksi dini Penyakit Tidak Menular/PTM Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

38

(10)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2018)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode

Data Capaian

pada Tahun

Awal Perencan

aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penangg ungjawa

b

Lokasi

Tahun - 1 (2013) Tahun - 2 (2014) Tahun - 3 (2015) Tahun - 4 (2016) Tahun - 5 (2017)

Program dan Kegiatan NO

30 Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia 11.04 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

30.09 Pengembangan posyandu lansia

Tercapainya cakupan lansia yang mendapat pelayanan kesehatan

11.04 30.00 14,700,000 30.00 14,700,000 30 16,170,000 30 19,890,000 30 21,879,000 30 24,066,900 Program obat dan

perbekalan kesehatan ketersediaan obat di sarana

pelayanan kesehatan 80.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00

penggunaan obat generik di

fasilitas pelayanan kesehatan 80.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00

15.01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan

80 80 1,712,428,000 100.00 2,115,393,831 3 paket 1,776,800,331 3 paket 1,925,420,331 3 paket 2,117,962,364 3 paket 2,329,758,601 4

Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan

- - 100.00 14,420,000 100.00 15,862,000.00 60.00 70.00 70.00

Rasio Dokter Per-1.000.000

penduduk 25.00 27.00 31.00 34.00 36.00 38.00 40.00

Rasio Dokter Spesialis Per-

1.000.000 penduduk 8.20 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10

Rasio Dokter Gigi Per-

1.000.000 penduduk 9.00 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90

Rasio Bidan Per-1.000.000

penduduk 75.00 84.00 88.00 92.00 95.00 98.00 100.00

Rasio Perawat Per-1.000.000

penduduk 126.82 126.84 126.86 126.88 126.90 126.90

Rasio Ahli Gizi Per-1.000.000

penduduk 126.80 12.70 13.00 16.00 18.00 20.00 22.00

Rasio Ahli Sanitasi Per-

1.000.000 penduduk 12.60 16.00 21.00 26.00 33.00 37.00 40.00

Rasio Kesehatan Masyarakat

Per-1.000.000 penduduk 10.30 11.00 18.00 25.00 32.00 37.00 40.00

05.11

Lomba Puskesmas berprestasi dan lomba tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Bali

Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba Tenaga Kesehatan Teladan

52.00 52.00 14,230,000 52.00 14,420,000 52 Nakes 14,660,000.00 52 Nakes 14,660,000.00 52 Nakes 16,126,000.00 52 Nakes 17,738,600

7,366,163,206 10,910,246,621 8,644,146,366 16,636,736,250 17,378,579,105 18,646,927,219

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,

Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002

3

3. Cakupan Kemandirian Posyandu Lansia

Meningkatkan pemerataan ketersedian tenaga kesehatan sesuai kompetensi di unit pelayanan kesehatan

Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi di unit pelayanan kesehatan

Rasio ketersedian tenaga kesehatan sesuai kompetensi di unit pelayanan kesehatan

05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan

Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan

Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan

15

(11)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 3 4 5 6 7 8 10

1 Angka Harapan Hidup (AHH) 73.34 73.36 73.38 73.40 73.42 73.44 73.50 2 Angka Kematian Ibu (AKI) 60.40 60.38 60.36 60.34 60.32 60.30 60.00 3 Angka Kematian Bayi (AKB) 11.20 11.17 11.14 11.11 10.08 10.05 10.00 4 Persentase Balita Gizi Buruk 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40 5 Angka Kematian Balita (AKBA) 11.90 11.88 11.86 11.84 11.82 11.80 11.78 6 Angka Kesakitan Demam Berdarah 59.43 52.00 51.00 51.00 50.00 50.00 50.00 7 Prevalensi Gizi Kurang Balita 2.24 2.23 2.22 2.21 2.00 2.00 2.00 8 Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + 95.20 95.10 95.00 94.10 94.09 94.08 94.70 9 Persentase Rumah Sehat 92.69 92.70 92.71 92.72 92.73 92.74 92.75 10 Persentase Tempat Umum Sehat 91.50 91.52 91.54 91.56 91.58 91.60 91.60 11 Persentase RT Berperilaku Hidup Sehat 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15 12 Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 74.10 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

13 Persentase Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 94.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

14 Persentase Bayi yang mendapatkan ASI Ekslusif 74.82 80.00 80.00 80.10 80.15 80.20 80.20

15 Persentase cakupan Desa/Kelurahan Universal

Chaild Immunization (UCI) 95.71 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16 Persentase Cakupan Desa Siaga Aktif 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17 Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang

Ditangani 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18 Persentase Kunjungan ibu Hamil K4 91.00 95.00 95.00 98.00 98.00 98.00 98.00

19 Persentase Cakupan Pertolongan Persalinan oleh

Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan 94.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20 Persentase cakupan pelayanan nifas 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50 21 Persentase cakupan neonatus dengan komplikasi

yang ditangani 87.78 87.79 87.80 87.82 87.84 87.86 87.86 22 Persentase Penduduk yang menjadi peserta

jaminan pemeliharaan kesehatan 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23 Persentase pasangan usia subur yang menjadi

akseptor KB 83.40 83.45 83.50 83.55 83.60 83.65 83.70 24 Rasio Dokter Per-100.000 penduduk 25.20 27.00 31.00 34.00 36.00 38.00 40.00 25 Rasio Dokter Spesialis Per-100.000 penduduk 8.20 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 26 Rasio Dokter Gigi Per-100.000 penduduk 9.00 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 10.90 27 Rasio Bidan Per-100.000 penduduk 75.00 84.00 88.00 92.00 95.00 98.00 100.00 28 Rasio Perawat Per-100.000 penduduk 126.80 126.82 126.84 126.86 126.88 126.90 126.90 29 Rasio Ahli Gizi Per-100.000 penduduk 12.60 12.70 13.00 16.00 18.00 20.00 22.00 30 Rasio Ahli Sanitasi Per-100.000 penduduk 10.30 16.00 21.00 26.00 33.00 37.00 40.00 31 Rasio Ahli Kesehatan Masyarakat Per Per-100.000

penduduk 6.38 11.00 18.00 25.00 32.00 37.00 40.00 32 Persentase Penduduk yang memanfaatkan

Puskesmas 71.46 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,

Dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes NIP. 19601115 198901 2 002

NO Indikator

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir periode

RPJMD

(12)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

Jumlah Unit Pelayanan yang Peralatan dan Perlengkapan administrasi Kantor dalam kondisi baik

Meningkatkan pelayanan kesehatan

yang bermutu pada masyarakat

1. Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

1. Cakupan Pelayanan kesehatan dasar

15% 15% 15% 15% 15%

2. Cakupan Pelayanan

kesehatan rujukan 10% 10% 10% 10% 10%

3. Cakupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang representatif

75% 80% 85% 90% 95%

4. Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar

38% 39% 38% 39% 39%

5. Cakupan Laporan

yang Evidance base 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen Angka Kematian Ibu

Melahirkan 11,17% 11,14% 11,11% 10,08% 10,05%

Angka Kematian Bayi 60,38% 60,36% 60,34% 60,32% 60,30%

Angka Kematian Balita 11,88% 11,86% 11,84% 11,82% 11,80%

1. Cakupan Rumah

Sehat 92,70% 92,71% 92,72% 92,73% 92,74%

2. Cakupan tempat

umum Sehat 91,52% 91,54% 91,56% 91,58% 91,60%

3. Terwujudnya Peningkatan

Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan 2. Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Ibu dan Anak TUJUAN

SETELAH REVISI

INDIKATOR SASARAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE NO

SEBELUM REVISI

TUJUAN SASARAN

(13)

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit

Cakupan penduduk yang mendapatkan pengetahuan dan pelayanan penyakit kanker

60% 70% 80% 90% 100%

Angka Kesakitan

Demam Berdarah 52% 51% 51% 50% 50%

Angka Kesembuhan

Penderita TB Paru BTA + 95,10% 95% 94,10% 94,09% 94,08%

Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization"

(UCI)

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Penderita DBD

yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100%

Angka kematian karena

penyakit DBD <2% <2% <2% <2% <2%

Cakupan Vaksin untuk

kasus HPR 100% 100% 100% 100% 100%

Angka kematian

penyakit rabies 0 0 0 0 0

Cakupan penemuan

pasien baru TB BTA + 70% 70% 70% 70% 70%

Angka kematian karena

penyakit TBC 0 0 0 0 0

Angka kematian karena

penyakit malaria 0 0 0 0 0

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penemonia balita

100% 100% 100% 100% 100%

Angka prevalensi

penyakit HIV 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%

Persentase Desa yang mencapai "Universal Child Immunization"

(UCI)

100% 100% 100% 100% 100%

4. Terwujudnya Peningkatan Pengendalian Penyakit

Menular, Tidak Menular dan Penyakit-

Penyakit yang dapat dicegah dengan

Imunisasi serta pengamatan penyakit

(14)

Persentase bayi usia 0- 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

90% 95% 95% 95% 95%

Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP

100% 100% 100% 100% 100%

5. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan

Angka Kepuasan Pelayanan Kesehatan di UPT

0 0 0 80% 85%

2 Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang representatif

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang representatif

Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang refresentatif

sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu)

sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu)

sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu) poin 3

3 Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang handal

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah dokumen laporan sistem capaian kinerja dan keuangan yang tersusun

sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu)

sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu)

sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu) poin 5

4 Meningkatnya pelayanan kesehatan yang prima bagi semua lapisan masyarakat

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar

sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu)

sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu)

sudah masuk ke tujuan / sasaran 1 (satu) poin 4

5 Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya drajat kesehatan masyarakat

Jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan

sudah masuk ke tujuan 1 / sasaran 2, 3 dan 4

sudah masuk ke tujuan 1 / sasaran 2, 3 dan 4

sudah masuk ke tujuan 1 / sasaran 2, 3 dan 4

1. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada semua tatanan

6 Meningkatnya peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat

Meningkatnya peranserta masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

Jumlah masyarakat yang melaksanakan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)

Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat

Terwujudnya

peningkatan peran serta masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

(15)

Cakupan Desa Siaga

aktif 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS

80% 82% 84% 86% 88%

Jumlah Poskesdes yang

beroperasi 11% 11% 11% 11% 11%

Persentase RT yang

berperilaku Hidup Sehat 77% 100% 79% 80% 80%

2. Cakupan Desa Siaga

Aktif 100% 100% 100% 100% 100%

3. Cakupan Kemandirian

Posyandu Lansia 30% 30% 30% 30% 30%

7 Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan

Tesedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan

Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan

Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan

Terwujudnya peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan

Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan sesuai kebutuhan

80% 85% 90% 95% 100%

8 Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai di unit pelayanan kesehatan

Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai

Jumlah tenaga kesehatan yang memadai di Kab Gianyar

Meningkatkan

kualitas tenaga

kesehatan sesuai

kompetensi di unit pelayanan

kesehatan.

Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi di unit pelayanan kesehatan

Terbinanya SDM Kesehatan dan Puskesmas yang mengikuti lomba tenaga kesehatan teladan

52 Nakes 52 Nakes 52 Nakes 52 Nakes (STBM)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar,

dr. Ida Ayu Cahyani Widyawati,M.Kes

NIP. 19601115 198901 2 002

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Nilai Filosofi Jawa dalam Serat Centhini (Artikel Ilmiah dimuat pada Jurnal Nasional

Menurut Abuddin Nata (2011), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dihasilkan melalui proses penelitian, pembuktian, pengujian dan percobaan secara mendalam,

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

71 yang menentukan bukanlah ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana tersebut, tetap pada pidana yang dijatuhkan terhadap

Sedangkan definisi dari kata efektif adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan

Pembangunan Perumahan (PTPP) memproyeksikan laba bersih tahun 2013 akan mencapai Rp 407 miliar atau tumbuh 31% YoY dibandingkan laba perseroan tahun 2012 sebesar Rp 309

Hasil pengujian penambahan kopigmen terhadap stabilitas pigmen dilakukan dengan menggunakan formulasi pada Tabel.3 dengan ekstrak tunggal bunga rosella, daging buah