• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD SIAK KABUPATEN SIAK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD SIAK KABUPATEN SIAK"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

BELANJA LANGSUNG

35.601.187.133

37.537.361.750 47.469.961.173 54.856.683.223 57.791.693.223 233.256.886.502

1 02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

Capaian layanan administrasi Perkantoran

100 12.289.205.765 100 12.624.789.000 100 13.710.033.023 100 15.019.410.723 100 13.623.210.723 100 67.266.649.234

1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jenis dan jumlah perangko dan Materai

2 Jenis 2 Jenis 17.400.000 2 Jenis 17.400.000 2 Jenis 12.600.000 2 Jenis 24.360.000 2 Jenis 24.360.000 2 Jenis 96.120.000

1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

jumlah jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 4 Jasa 4 Jasa 1.860.334.250 4 Jasa 1.264.535.750 4 Jasa 1.852.842.500,0 4 Jasa 2.110.230.000 4 Jasa 2.110.230.000 4 Jasa 9.198.172.500

1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga

Kebersihan kantor 41 orang 41 orang 723.974.100 51 orang 933.060.500 51 orang 954.683.500 51 orang 1.181.689.500 51 orang 1.181.689.500 245 orang 4.975.097.100

1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan

55 jenis 75 jenis 187.537.015 67 jenis 239.544.700 66 jenis 266.498.050 55 jenis 221.303.750 55 jenis 221.303.750 75 jenis 1.136.187.265

1 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Jenis barang cetakan

dan penggandaan 85 jenis barang cetak, 1 jenis penggandaan

117 jenis barang cetak,

1 jenis penggandaan

341.168.400

117 jenis barang cetak, 1

jenis penggand

aan

384.578.550

137 jenis barang cetak,

1 jenis penggandaan

558.182.500

136 jenis cetak, 1

jenis pengganda

an

374.714.000

136 Jenis cetak, 1 jenis penggandaan

374.714.000

137 jenis cetakan, 1

jenis penggandaan

2.033.357.450

1 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

26 jenis 21 jenis 292.253.000 22 jenis 66.848.000 23 jenis 75.076.473 23 jenis 71.855.473 23 jenis 71.855.473 23 jenis 577.888.419

1 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

2 jenis surat kabar

2 jenis surat

kabar 10.560.000 5 jenis

surat kabar

33.360.000 5 jenis surat

kabar 18.480.000 8 jenis

Surat Kabar 18.480.000 8 jenis surat

kabar 18.480.000 8 jenis surat

kabar 99.360.000

1 02 01 17 Penyediaan Makanan

dan Minuman Jumlah Pegawai yang disediakan makan dan minuman

220 pegawai 350 pegawai 2.245.939.000 383

pegawai 2.438.141.500 383 pegawai 1.982.250.000 475

pegawai 1.600.900.000 475 pegawai 1.600.900.000 2.066 pegawai 9.868.130.500

1 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

39 kali 45 kali 515.240.000 74 kali 580.270.000 81 kali 939.820.000 101 kali 634.278.000 101 kali 634.278.000 402 kali 3.303.886.000

1 02 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor

Jumlah petugas

keamanan kantor 21 orang 21 orang 529.800.000 21 orang 399.450.000,00 21 orang 434.475.000,00 21 orang 465.600.000 21 orang 390.000.000 105 orang 2.219.325.000

1 02 01 20 Penyediaan Jasa administrasi kantor

jumlah tenaga

administrasi kantor 175 tenaga 269 tenaga 5.565.000.000 269

tenaga 6.267.600.000 269 tenaga 6.615.125.000 269 tenaga 8.316.000.000 269 tenaga 6.995.400.000 1.345 tenaga 33.759.125.000 Indikator Kinerja

Program (out come) / Kode

urursan, Pemerintahan,

Program dan Kegiatan

Semua jenis pelayanan

terlayani (22 unit layanan) TUJUAN

Sasaran (Dalam 5 Tahun)

Indikator Sasaran

Data Capaian Pada Tahun awal

Perencanaan (2011)

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENSTRA

TAHUN I ( 2012) TAHUN II ( 2013) TAHUN III ( 2014) TAHUN IV ( 2015) TAHUN V ( 2016)

4

Terwujudny a Pelayanan Perkantora n yang Optimal

Meningkatnya Pelayanan Perkantoran

(2)

Tersediany a srana dan

prasarana rumah sakit

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai

kebutuhan

Tersediany a sarana

dan prasarana pendukung

pelayanan pada 22

unit layanan

1 02 02

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan Sarana dan

Prasarana Aparatur

70 70 3.723.474.747 80 3.891.283.000,0 85 5.871.188.400,0 90 5.479.968.000 95 5.583.492.000

Tercapainya ketersediaan

sarana dan prasarana aparatur pada

tingkat 100 %

24.549.406.147

1 02 02 02 Pembangunan rumah Jabatan

Jumlah rumah Jabatan yang dibangun

- - 0 - 0 - 0 - 0 2 unit 950.000.000 2 unit 950.000.000

02 02 03 Pembangunan gedung kantor

Jumlah Gedung kantor yang

dibangun - 2 unit 541.781.747 - 0 4 unit 1.420.192.400 1 unit 1.920.642.000 1 unit 800.000.000 8 unit 4.682.616.147 1 02 02 05 Pengadaan

kendaraan Dinas\Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/

operasional yang diadakan

- - 0 R4: 4 unit

R2: 1 unit 1.880.550.000 R 4: 3 unit 1.456.750.000 - 0 0 0 R4 : 7 unit R2 :

1 unit 3.337.300.000

1 02 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Jumlah dan jenis perlengkapan rumah

jabatan/dinas yang diadakan

- - 0 - 0 20 unit 48.000.000 - 0 15 unit 58.000.000 35 unit 106.000.000

1 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan

8 jenis 15 unit 592.000.000 44 unit 133.490.000 105 unit 875.750.000 60 unit 1.669.250.000 15 unit 150.000.000 242 unit 3.420.490.000

1 02 02 10 Pengadaan Meubeulair

Jumlah dan jenis mebeleur kantor yang diadakan

8 jenis 64 unit 391.125.000 82 unit 124.428.000 89 unit 236.000.000 - 0 15 unit 150.000.000 250 unit 901.553.000 1 02 02 11 Pengadaan komputer,

printer dan kelengkapnnya

jumlah dan jenis komputer, printer dan

kelengkapannya yang diadakan

- 10 Unit 114.750.000 24 unit 278.400.000 - 0 - 0 5 unit 80.000.000 39 unit 473.150.000

1 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara ruitn / berkala

Jumlah Gedung Kantor yang baik

9 unit

7 unit 565.280.000,0 5 unit 468.635.000 4 unit 480.320.000 1 unit 400.950.000 2 unit 447.200.000 19 unit 2.362.385.000

1 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/

berkala

Kendaraan Dinas/operasional

yang baik 14 unit/tahun

R 4: 10 unit 361.250.000 R 4 : 10

unit 562.000.000 R 4 : 14 unit 963.600.000 23 unit 1.036.300.000 R 4 : 23 unit, 969.400.000 R 4 ; 80 unit 3.892.550.000

1 02 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara

rutin/berkala 129 unit 219 unit 951.950.000 158 unit 345.650.000 164 unit 219.150.000 239 unit 288.900.000 239 unit 328.700.000 1.019 unit 2.134.350.000

1 02 02 33 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Taman/Tempat Parkir dan halaman kantor

Jumlah Taman/Tempat Parkir dan halaman kantor yang dipelihara secara rutin/berkala

1 lokasi 1 lokasi 205.338.000 1 lokasi 47.530.000,00 1 lokasi 57.026.000 1 lokasi 62.726.000 1 lokasi 49.592.000 1 lokasi 422.212.000

1 02 02 37 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan air minum

Jumlah Jaringan air minum yang dipelihara

- - 0 1 tahun 50.600.000 1 tahun 41.200.000,00 1 tahun 55.600.000 1 tahun 55.300.000 4 tahun 202.700.000

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 02 02 38 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan listrik

Jumlah jaringan listrik dipelihara secara

rutin/berkala - - 0 - 0 1 tahun 73.200.000,00 1 tahun 45.600.000 1 tahun 45.300.000 3 tahun 164.100.000

1 02 02 41 Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas

Jumlah rumah dinas yang di

rehabilitasi - - 0 - 0 - 0 - 0 3 unit 100.000.000 3 unit 100.000.000

1 02 02 42 Pemipaan hidarant fire

Pengadaan hidrant fire

belum ada hidrant

fire di RSUD - 0 - 0 - 0 - 0 1 paket 900.000.000

Terlaksananya pemasangan pipa hidrant 1

paket

900.000.000

1 02 02 43 Pembangunan gedung gudang alat dan barang

Dibangunnya gedung alat dan barang

Belum ada

gudang - 0 - 0 - 0 - 0 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000

Meningkatn ya Disiplin pegawai

Terlaksananya peningkatan disiplin SDM, dalam rangka menunjang pengembanga n rumah sakit

Tingkat kedisiplina

n sesuai prosedur pada tingkat 100

%

1 02 03

Program Peningkatan Disiplin

Apparatur

Tingkat Kepatuhan

Aparatur

Kedisiplinan SDM berpakaian

(100%)

100 166.850.000,0 100 228.800.000 100 0 100 80.400.000 100 250.000.000

Tingkat kedisiplinan ( Absensi, izin, cuti dan performan) pada tingkat

100 %

726.050.000

1 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapan nya

125 stell 280 stell 92.050.000 519 stell 228.800.000 - 0 178 stell 80.400.000 0 0 977 stell 401.250.000

1 02 03 03 Pengadaan Pakaian Kedaerahan

Jumlah unit pelayanan yang mendapatkan pakaian Kerja Lapangan pada 21 unit pelayanan /tahun

- 173 stell 74.800.000 - 0 - 0 - 0 442 stell 250.000.000 615 stell 324.800.000

1 02 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Cakupan Peningkatan Sumber daya Aparatur

20 25 719.760.000 35 376.670.000 45 1.006.437.250 70 919.669.000 90 730.000.000

Jumlah SDM yang di tingkatkan kopetensinya

80 %

3.752.536.250

1 02 05 06 Bimbangan teknis dan diklat teknis

fungsional Aparatur SKPD

Jumlah sdm yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional

Pegawai yang pernah dilatih 31

orang

136 orang perawat

dilatih

719.760.000

70 orang perawat

dilatih

376.670.000

142 orang perawat

dilatih

680.915.000 195 Tenaga yang dilatih

( Medis, Tenaga Kesehatan

dan Penunjang

Medis )

668.020.000 140 orang

perawat dilatih 450.000.000

683 Tenaga yang dilatih ( Medis, Tenaga Kesehatan dan Penunjang

Medis )

2.895.365.000 Terwujudny

a SDM yang profesional dan terampil

Terlaksana nya pelatihan teknis bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang medis Terwujudnya tenaga teknis pemberi pelayanan sesuai standar Rumah Sakit kelas C

(4)

02 02 05 51 Peningkatan mutu asuhan keperawatan

jumlah petugas yang meningkat pengetahuan dan keterampilan

- - 0 - 0

167 orang Inhouse Training Askep/Askeb,

17 orang Inhouse Training Audit Keperawatan, 45 Orang Pelatihan Dasar PPI dan Kursus Lanjutan PPI (Survey Land)

325.522.250 1 Tahun 251.649.000

49 orang Inhouse Training Askep/Askeb,

17 orang Inhouse Training Audit Keperawatan, 30 Orang Pelatihan Dasar PPI dan

Kursus Lanjutan PPI (Survey Land) dan 40 Orang Pelatihan Komunikasi efektif Menuju

280.000.000

216 orang Inhouse Training Askep/Askeb,

34 orang Inhouse Training Audit Keperawatan, 115 Orang

Pelatihan Dasar PPI dan

Kursus Lanjutan PPI (Survey Land) dan 80 Orang Pelatihan Komunikasi efektif Menuju

857.171.250

1 02 16

Prog.Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan Layanan

pada Masyarakat 80 80 9.060.195.000 85 4.375.765.000 85 5.777.300.000 85 3.108.400.000 - 3.108.400.000

Meningkat pelayanan padamasyara kat dan jasa layanan (95 %)

25.430.060.000

1 02 16 02 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga miskin di RSUD

Terlaksananya operasi pada 110 pasien/tahun

110 pasien 110 pasien 420.445.000 115 pasien 415.965.000 0 - 0 - 0 225 pasien 836.410.000

1 02 16 11

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Meningkatnya pelayanan pada masyarakat (%)

- 100% 5.000.000.000 - 0 0 - 0 - 0 100% 5.000.000.000

1 02 16 15

Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

Tersedianya jasa pelayanan pada 21 unit layanan

1 tahun 1 tahun 3.639.750.000 1 tahun 3.959.800.000,00 1 tahun 5.777.300.000 1 tahun 3.108.400.000 1 tahun 3.108.400.000

Tersedianya jasa pelayanan

5 tahun

19.593.650.000

Meningkatn ya mutu pelayanan kesehatan

pada masyarakat

Tersedianya Sistem Pelaporan Manajemen Rumah Sakit

yang Akuntabel dan

Berbasis Teknologi

Terlaksann ya Kecepatan

dan Ketepatan data dalam Melaksana

kan Pelayanan Kesehatan

Bagi Masyarakat

1 02 23

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Realisasi Akreditasi 12 pelayanan, SPM

dan unit cost

Akreditasi dan penerapan SPM masih dalam tahap persiapan,

(100%)

60 87.460.000 70 423.930.000 80 441.168.000 90 193.082.500 - 193.082.500

Realisasi akreditasi 12

pokja dan penerapan SPM pada 21

jenis, perhitungan unit cost. (100

%)

1.338.723.000

1 02 23 01 Penyusunan StandarPelayanan Kesehatan

Jumlah pelayanan yang terstandar

akreditasi 5 pelayanan 5 pelayanan 87.460.000

work shop versi akreditasi

2012

138.840.000

selesai nya bimbingan akreditasi versi 2012

259.220.000 - 0 - 0

Jumlah yang terakreditasi 12 pelayanan

yang berstandar pada 21 unit

pelayanan

485.520.000

1 02 23 02 Evaluasi dan pengembengan Standar Pelayanan Kesehatan

Penerapan SPM pada 21 unit

layanan 1 tahun - 0 21

pelayanan 86.080.000 - 0 - 0 - 0

Terlaksananya SPM pada 21

unit layanan

86.080.000

1 02 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

tersedia

Pemutakhiran Data dasar Standar Playanan Kesehatan

0 - 0 - 0

SIM RS pada 21 unit pelayanan

181.948.000

SIM RS pada 22 unit

pelayanan

193.082.500

SIM RS pada 22 unit pelayanan

193.082.500

terlaksana SIM RS pada 22 unit layanan,

568.113.000 Terwujudny

a pelayanan kesehatan

yang bermutu

sesuai standar

Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Persentase Cakupan Pelayanan

Rumah Sakit (BOR,

LOS, TOR, BTO, NDR, GDR) dan terlaksanan

ya Pelayanan

pada 22 Unit Layanan

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 02 23 05 Penyusunan Standar analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

Jumlah standar analisis belanja (Unit Cost) yang

tersusun belum ada unit

cost pelayanan - 0 1 paket 199.010.000 - 0 - 0 - 0

Terlaksananya penyusunan standar anlisis

belanja (Unit Cost) 1 paket

199.010.000

Persentase Penerapan

SOP pelayanan kesehatan rujukan pertama

Terpenuhinya Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar

Rumah Sakit Kelas C

Cakupan Ketersesia an Sarana

dan Prasarana

dengan Kelas C

1 02 26

Prgram Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah sakit / Rumah

Sakit Jiwa / Rumah sakit Paru Paru / Rumah sakit mata

Cakupan terpenuhinya

sarana dan prasarana rumah

sakit sesuai tipe

70 80 8.857.480.000 85 4.626.558.000 95 5.443.559.000 95 12.375.915.000 95 8.216.875.000

Terpenuhi sarana dan

prasarana rumah sakit

sesuai standar tipe rumah sakit

95 (%)

39.520.387.000

1 02 26 Pengadaan Obat-

obatan rumah sakit

Jumlah dan Jenis Obat

1 tahun 780 jenis 5.537.550.000 730 jenis 2.077.900.000,0 760 Jenis 2.607.950.000 875 Jenis 6.311.450.000 875 Jenis 3.011.750.000

tersedianya Obat-obatan rumah sakit 4,020 Jenis

19.546.600.000

1 02 26 21 Pengadaan Mobil ambulance

Jumlah mobil ambulance yang

diadakan 2 unit - 0 - 0 - 0 - 0 2 unit 600.000.000

Tersedianya mobil ambulance 4

unit

600.000.000

1 02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit ( dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll)

Jumlah dan jenis perlengkapan rumah tangga

rumah sakit 1 tahun 26 jenis 110.334.000 17 jenis 231.673.000 28 jenis 451.624.000 38 jenis 533.625.000 38 jenis 533.625.000

tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit

147 jenis

1.860.881.000

1 02 26 23 Pengadaan bahan bahan logistik Rumah Sakit

Jumlah /jenis logistik yang

tersedia 1 tahun - 0 32 jenis 197.260.000 48 jenis 1.359.435.000 20 jenis 212.050.000 20 jenis 212.050.000 120 jenis 1.980.795.000 1 02 26 25 Pengembangan tipe

rumah sakit

Dilaksanankannya pembangunan dan penata ulang bangunan rumah sakit

Belum ada Penataan bangunan rumah

sakit (master plan)

- 0 1

dokumen 197.575.000 - 0 - 0 - 0

Penata uang bangunan, dan

penambahan bangunan sesuai standar

(1 dokumen)

197.575.000

1 02 26 27 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran bedah

jumlah /jenis alat yang diadakannya

1 kegiatan - 0 3 jenis 84.950.000 - 0 - 0 10 jenis 400.000.000

Terpenuhinya alat dan diadakannya alat 13 jenis

484.950.000

1 02 26 28 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran kebidanan dan internis

jumlah /jenis alat yang diadakannya

1 kegiatan 33 jenis 490.946.000 34 jenis 725.650.000 3 Jenis 897.950.000 - 0 3 Jenis 500.000.000

Terpenuhinya alat dan diadakannya

73 Jenis (100%)

2.614.546.000

1 2 26 29 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan neurologi dan akupuntur

Jumlah / jenis alat yang diadakannya

- 0 - 0 8 unit 300.000.000

Terpenuhinya alat dan diadakannya 8

unit (100%)

300.000.000

1 02 26 30 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran radiologi

jumlah /jenis alat yang diadakannya

alat kedokteran radiologi yang tersedia (80%)

1 unit 2.510.300.000 8 unit 343.150.000 - 0 - 0 1 unit 300.000.000

Terpenuhinya alat dan diadakannya

alat 10 unit

3.153.450.000

(6)

1 02 26 31 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran laboratorium

jumlah /jenis alat yang diadakannya

alat kedokteran labor yang tersedia (90%)

- 0 - 0 - 0 1 set 205.500.000 1 set 250.000.000

Terpenuhinya alat dan diadakannya

alat 2 set

455.500.000

1 02 26 32 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran sterilisasi

jumlah /jenis alat yang diadakannya

alat kedokteran sterilisasi yang tersedia (70%)

- 0 - 0 - 0 - 0 5 unit 150.000.000

Terpenuhinya alat dan diadakannya

alat 5 unit

150.000.000

1 02 26 33 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran anak dan perinatologi

jumlah /jenis alat yang diadakannya

1 kegiatan 19 jenis 208.350.000 8 jenis 123.400.000 - 0 - 0 5 unit 100.000.000

Terpenuhinya alat dan diadakannya

alat 5 unit

431.750.000

1 02 26 34 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran THT

jumlah /jenis alat yang diadakannya

1 kegiatan - 0 - 0 - 0 - 0 2 unit 200.000.000

Terpenuhinya alat dan diadakannya

alat 2 unit

200.000.000

1 02 26 35 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran mata

jumlah /jenis alat yang diadakannya

1 kegiatan - 0 3 unit 528.950.000 1 unit 126.600.000 - 0 2 unit 800.000.000

Terpenuhinya alat dan diadakannya

alat 6 unit

1.455.550.000

1 02 26 36 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran ICU dan UGD

jumlah /jenis alat yang diadakannya

1 kegiatan - 0 - 0 - 0 25 unit 4.959.890.000 5 unit 300.000.000

Terpenuhinya alat dan diadakannya

alat 30 unit

5.259.890.000

1 02 26 37 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran gigi

jumlah /jenis alat

yang diadakannya alat kedokteran kedokteran gigi yang tersedia

(80%)

- 0 - 0 - 0 1 set 74.000.000 1 set 190.000.000

Terpenuhinya alat dan diadakannya

alat 1 set

264.000.000

1 02 26 38 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran anastesi

jumlah /jenis alat

yang diadakannya alat kedokteran kedokteran anastesi yang tersedia (80%)

- 0 6 jenis 116.050.000 - 0 - 0 7 jenis 200.000.000

Terpenuhinya alat dan diadakannya alat 13 jenis

316.050.000

1 02 26 39 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran paru

jumlah /jenis alat

yang diadakannya alat kedokteran kedokteran paru yang tersedia

(50%)

- 0 - 0 - 0 - 0 2 unit 119.450.000

Terpenuhinya alat dan diadakannya

alat 2 unit

119.450.000

1 02 26 40 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi gas medis

ketersediaan jaringan gas medis pada unit layanan

(90%) 80% - 0 - 0 - 0 1 tahun 79.400.000 1 tahun 50.000.000

terlaksananya pemeliharaan jaringan gas medis 1 tahun

129.400.000

1 02 27 Program

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- paru/Rumah Sakit Mata

cakupan terpeliharanya peralatan kesehatan dan ambulans

Alat , ambulance dan limbah

belum terpelihara sesuai standar

(80)

85 696.761.621 85 1.066.701.750 90 1.220.275.500 95 411.278.000 98 455.608.000

Capaian pemeliharaan

alat, ambulance, limbah rumah

sakit (100 %)

3.850.624.871 Terpenuhinya

Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar

Rumah Sakit Kelas C

Cakupan Ketersesia an Sarana

dan Prasarana

dengan Kelas C Terpelihara

naya sarana dan

prasarana rumah sakit

(7)

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 02 27 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Jumlah unit pelayanan limbah yang secara rutin / berkala dilakukan pemeliharaan/tahu n

Pemeliharaan limbah cair,

padat, pemeriksaan air

(bakteri dan kimia)

16 jenis 328.134.621 17 jenis 345.351.750 19 jenis 717.875.500 19 jenis 197.978.000 19 jenis 244.908.000

terlaksananya pemeliharaan limbah cair, padat 19 Jenis

1.834.247.871

1 02 27 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Jumlah unit pelayanan yang alat alat kesehatannya secara rutin /berkala terpelihara.

20 Jenis 8 jenis 109.527.000 13 jenis 721.350.000 12 jenis 375.750.000,00 14 jenis 213.300.000 14 jenis 210.700.000

terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

14 Jenis

1.630.627.000

1 02 27 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/jenazah

Jumlah Mobil Ambulance/jenaza h yang dapat terpelihara baik secara rutin maupn

berkala 6 unit 6 unit 259.100.000 - 0 - 0 - 0 - 0

Terlaksannany a pemeliharaan

rutin/berkala Mobil Ambulance/jen

azah 6 unit pada tingkat

100 %

259.100.000

1 02 27 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan rumah sakit

Jumlah unit pelayanan yang perlengkapannya terpelihara baik secara

rutin/berkala 21 unit layanan - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Terlaksannany a pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan

rumah sakit pada tingkat

100 %

-

1 02 27 22 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi gas medis

ketersediaan jaringan gas medis pada unit layanan

(90%) 80% - 0 - 0 1 tahun 126.650.000 - 0 - 0

terlaksananya pemeliharaan jaringan gas medis 1 tahun

126.650.000

1 02 33 Program Pelayanan Kesehatan

Persentase penerapan SOP pelayanan kesehatan rujukan pertama (%)

- - 0 - 0 - 0 90 107.535.000 95 470.000.000

Persentase penerapan SOP pelayanan kesehatan rujukan pertama (95

%)

577.535.000

1 02 33 03

Penyelenggaraan Klinik VCT

jumlah kunjungan

pasien - - 0 - 0 - 0 1 tahun 107.535.000 1 tahun 120.000.000

terlaksananya Penyelengaraa n kliniik VCT 1

tahun

227.535.000

1 02 33 16

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga miskin di RSUD

Jumlah pasien

yang dioperasi - - 0 - 0 - 0 - 0 1 Kegiatan 350.000.000 1 Kegiatan 350.000.000

Kelas C

Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Persentase Cakupan Pelayanan

Rumah Sakit (BOR,

LOS, TOR, BTO, NDR, GDR) dan terlaksanan

ya Pelayanan

pada 22 Unit Layanan

(8)

1 02 34 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit

- - 0 0 - - 0 100 161.025.000 100 161.025.000

Pelayanan ksehatan bagi masyarakat pada 21 unit layanan (100

%)

322.050.000

1 02 34 01 Penyusunan standar pelayanan rumah sakit

Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit (100%)

- - 0 - - - 0 22 Unit

layanan 161.025.000 100% 161.025.000 22 Unit

Layanan 322.050.000

1 02 35 Program

Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan BLUD

Meningkatnya Mutu Pelayanan

100 100 0 100 9.922.865.000 100 14.000.000.000 100 17.000.000.000 100 25.000.000.000

Pelayanan ksehatan bagi masyarakat pada 22 unit layanan (100

%)

65.922.865.000

1 02 35 01 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Terpenuhinya kebutuhan BHP, obat dan jasa pelayanan ( 100 %)

Tersedianya BHP medis dan obat

pada 22 unit pelayanan (80 %)

- 0 0 9.922.865.000 1 tahun 14.000.000.000 1 tahun 17.000.000.000 1 tahun 25.000.000.000

Tersedianya BHP, obat,

jasmed danTerlaksann

anya pelayanan berkualitas 100 %

65.922.865.000

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KABUPATEN SIAK

DIREKTUR

Hj. ULFAH HANUM, SKM, M.KL Pembina

NIP.19640530 200012 2 001 Terpenuhinya

Kualitas Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Persentase Cakupan Pelayanan

Rumah Sakit (BOR,

LOS, TOR, BTO, NDR, GDR) dan terlaksanan

ya Pelayanan

pada 22 Unit Layanan Tersedianya

Sistem Pelaporan Manajemen Rumah Sakit

yang Akuntabel dan

Berbasis Teknologi

Terlaksann ya Kecepatan

dan Ketepatan data dalam Melaksana

kan Pelayanan Kesehatan

Bagi Masyarakat pada Rawat Jalan dan Rawat Inap Terwujudny

a manajemen

yang dinamis

dan akuntabel

Referensi

Dokumen terkait

Multiple linear regression model will be used for the modeling of plant weight in the four different locations and cultivars, namely location 094D with

Proses pengolahan air limbah dengan sistem trickling filter   pada dasarnya hampir sama dengan sistem lumpur aktif, di mana mikroorganisme berkembang biak dan menempel pada

Pengertian gerak dasar adalah kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari yang meliputi gerak jalan, lari, lompat, lempar (Aip Syarifudin dan Muhadi, 1992 :

Langkah 6: Setelah anda klik link tersebut, anda akan dibawa ke laman rasmi Delavo yang telah didaftarkan pada link http://jvcommerce.com/main/s2841.. Pada ruangan AUTHORIZATION

Beban sewa atas transaksi tersebut sejumlah Rp 4,08 miliar dan Rp 8,22 miliar masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2011 dan

Di tingkat Petani-1 yang memiliki umur tanaman 8-9 tahun hanya memperoleh nilai tambah yang masih rendah dibanding dengan pelaku pasar lainnya seperti pedagang besar desa

Dari hasil analisis menggunakan regresi dapat diketahui bahwa variabel lokasi, persepsi hargadan kualitas layanan semuanya berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan

[r]