Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BELANJA LANGSUNG
35.601.187.133
37.537.361.750 47.469.961.173 54.856.683.223 57.791.693.223 233.256.886.502
1 02 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
Capaian layanan administrasi Perkantoran
100 12.289.205.765 100 12.624.789.000 100 13.710.033.023 100 15.019.410.723 100 13.623.210.723 100 67.266.649.234
1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jenis dan jumlah perangko dan Materai
2 Jenis 2 Jenis 17.400.000 2 Jenis 17.400.000 2 Jenis 12.600.000 2 Jenis 24.360.000 2 Jenis 24.360.000 2 Jenis 96.120.000
1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 4 Jasa 4 Jasa 1.860.334.250 4 Jasa 1.264.535.750 4 Jasa 1.852.842.500,0 4 Jasa 2.110.230.000 4 Jasa 2.110.230.000 4 Jasa 9.198.172.500
1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga
Kebersihan kantor 41 orang 41 orang 723.974.100 51 orang 933.060.500 51 orang 954.683.500 51 orang 1.181.689.500 51 orang 1.181.689.500 245 orang 4.975.097.100
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan
55 jenis 75 jenis 187.537.015 67 jenis 239.544.700 66 jenis 266.498.050 55 jenis 221.303.750 55 jenis 221.303.750 75 jenis 1.136.187.265
1 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis barang cetakan
dan penggandaan 85 jenis barang cetak, 1 jenis penggandaan
117 jenis barang cetak,
1 jenis penggandaan
341.168.400
117 jenis barang cetak, 1
jenis penggand
aan
384.578.550
137 jenis barang cetak,
1 jenis penggandaan
558.182.500
136 jenis cetak, 1
jenis pengganda
an
374.714.000
136 Jenis cetak, 1 jenis penggandaan
374.714.000
137 jenis cetakan, 1
jenis penggandaan
2.033.357.450
1 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
26 jenis 21 jenis 292.253.000 22 jenis 66.848.000 23 jenis 75.076.473 23 jenis 71.855.473 23 jenis 71.855.473 23 jenis 577.888.419
1 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
2 jenis surat kabar
2 jenis surat
kabar 10.560.000 5 jenis
surat kabar
33.360.000 5 jenis surat
kabar 18.480.000 8 jenis
Surat Kabar 18.480.000 8 jenis surat
kabar 18.480.000 8 jenis surat
kabar 99.360.000
1 02 01 17 Penyediaan Makanan
dan Minuman Jumlah Pegawai yang disediakan makan dan minuman
220 pegawai 350 pegawai 2.245.939.000 383
pegawai 2.438.141.500 383 pegawai 1.982.250.000 475
pegawai 1.600.900.000 475 pegawai 1.600.900.000 2.066 pegawai 9.868.130.500
1 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
39 kali 45 kali 515.240.000 74 kali 580.270.000 81 kali 939.820.000 101 kali 634.278.000 101 kali 634.278.000 402 kali 3.303.886.000
1 02 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor
Jumlah petugas
keamanan kantor 21 orang 21 orang 529.800.000 21 orang 399.450.000,00 21 orang 434.475.000,00 21 orang 465.600.000 21 orang 390.000.000 105 orang 2.219.325.000
1 02 01 20 Penyediaan Jasa administrasi kantor
jumlah tenaga
administrasi kantor 175 tenaga 269 tenaga 5.565.000.000 269
tenaga 6.267.600.000 269 tenaga 6.615.125.000 269 tenaga 8.316.000.000 269 tenaga 6.995.400.000 1.345 tenaga 33.759.125.000 Indikator Kinerja
Program (out come) / Kode
urursan, Pemerintahan,
Program dan Kegiatan
Semua jenis pelayanan
terlayani (22 unit layanan) TUJUAN
Sasaran (Dalam 5 Tahun)
Indikator Sasaran
Data Capaian Pada Tahun awal
Perencanaan (2011)
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENSTRA
TAHUN I ( 2012) TAHUN II ( 2013) TAHUN III ( 2014) TAHUN IV ( 2015) TAHUN V ( 2016)
4
Terwujudny a Pelayanan Perkantora n yang Optimal
Meningkatnya Pelayanan Perkantoran
Tersediany a srana dan
prasarana rumah sakit
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai
kebutuhan
Tersediany a sarana
dan prasarana pendukung
pelayanan pada 22
unit layanan
1 02 02
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Cakupan Layanan Sarana dan
Prasarana Aparatur
70 70 3.723.474.747 80 3.891.283.000,0 85 5.871.188.400,0 90 5.479.968.000 95 5.583.492.000
Tercapainya ketersediaan
sarana dan prasarana aparatur pada
tingkat 100 %
24.549.406.147
1 02 02 02 Pembangunan rumah Jabatan
Jumlah rumah Jabatan yang dibangun
- - 0 - 0 - 0 - 0 2 unit 950.000.000 2 unit 950.000.000
02 02 03 Pembangunan gedung kantor
Jumlah Gedung kantor yang
dibangun - 2 unit 541.781.747 - 0 4 unit 1.420.192.400 1 unit 1.920.642.000 1 unit 800.000.000 8 unit 4.682.616.147 1 02 02 05 Pengadaan
kendaraan Dinas\Operasional
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/
operasional yang diadakan
- - 0 R4: 4 unit
R2: 1 unit 1.880.550.000 R 4: 3 unit 1.456.750.000 - 0 0 0 R4 : 7 unit R2 :
1 unit 3.337.300.000
1 02 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah dan jenis perlengkapan rumah
jabatan/dinas yang diadakan
- - 0 - 0 20 unit 48.000.000 - 0 15 unit 58.000.000 35 unit 106.000.000
1 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan
8 jenis 15 unit 592.000.000 44 unit 133.490.000 105 unit 875.750.000 60 unit 1.669.250.000 15 unit 150.000.000 242 unit 3.420.490.000
1 02 02 10 Pengadaan Meubeulair
Jumlah dan jenis mebeleur kantor yang diadakan
8 jenis 64 unit 391.125.000 82 unit 124.428.000 89 unit 236.000.000 - 0 15 unit 150.000.000 250 unit 901.553.000 1 02 02 11 Pengadaan komputer,
printer dan kelengkapnnya
jumlah dan jenis komputer, printer dan
kelengkapannya yang diadakan
- 10 Unit 114.750.000 24 unit 278.400.000 - 0 - 0 5 unit 80.000.000 39 unit 473.150.000
1 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara ruitn / berkala
Jumlah Gedung Kantor yang baik
9 unit
7 unit 565.280.000,0 5 unit 468.635.000 4 unit 480.320.000 1 unit 400.950.000 2 unit 447.200.000 19 unit 2.362.385.000
1 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/
berkala
Kendaraan Dinas/operasional
yang baik 14 unit/tahun
R 4: 10 unit 361.250.000 R 4 : 10
unit 562.000.000 R 4 : 14 unit 963.600.000 23 unit 1.036.300.000 R 4 : 23 unit, 969.400.000 R 4 ; 80 unit 3.892.550.000
1 02 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara
rutin/berkala 129 unit 219 unit 951.950.000 158 unit 345.650.000 164 unit 219.150.000 239 unit 288.900.000 239 unit 328.700.000 1.019 unit 2.134.350.000
1 02 02 33 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Taman/Tempat Parkir dan halaman kantor
Jumlah Taman/Tempat Parkir dan halaman kantor yang dipelihara secara rutin/berkala
1 lokasi 1 lokasi 205.338.000 1 lokasi 47.530.000,00 1 lokasi 57.026.000 1 lokasi 62.726.000 1 lokasi 49.592.000 1 lokasi 422.212.000
1 02 02 37 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan air minum
Jumlah Jaringan air minum yang dipelihara
- - 0 1 tahun 50.600.000 1 tahun 41.200.000,00 1 tahun 55.600.000 1 tahun 55.300.000 4 tahun 202.700.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 02 02 38 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan listrik
Jumlah jaringan listrik dipelihara secara
rutin/berkala - - 0 - 0 1 tahun 73.200.000,00 1 tahun 45.600.000 1 tahun 45.300.000 3 tahun 164.100.000
1 02 02 41 Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas
Jumlah rumah dinas yang di
rehabilitasi - - 0 - 0 - 0 - 0 3 unit 100.000.000 3 unit 100.000.000
1 02 02 42 Pemipaan hidarant fire
Pengadaan hidrant fire
belum ada hidrant
fire di RSUD - 0 - 0 - 0 - 0 1 paket 900.000.000
Terlaksananya pemasangan pipa hidrant 1
paket
900.000.000
1 02 02 43 Pembangunan gedung gudang alat dan barang
Dibangunnya gedung alat dan barang
Belum ada
gudang - 0 - 0 - 0 - 0 1 unit 500.000.000 1 unit 500.000.000
Meningkatn ya Disiplin pegawai
Terlaksananya peningkatan disiplin SDM, dalam rangka menunjang pengembanga n rumah sakit
Tingkat kedisiplina
n sesuai prosedur pada tingkat 100
%
1 02 03
Program Peningkatan Disiplin
Apparatur
Tingkat Kepatuhan
Aparatur
Kedisiplinan SDM berpakaian
(100%)
100 166.850.000,0 100 228.800.000 100 0 100 80.400.000 100 250.000.000
Tingkat kedisiplinan ( Absensi, izin, cuti dan performan) pada tingkat
100 %
726.050.000
1 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapan nya
125 stell 280 stell 92.050.000 519 stell 228.800.000 - 0 178 stell 80.400.000 0 0 977 stell 401.250.000
1 02 03 03 Pengadaan Pakaian Kedaerahan
Jumlah unit pelayanan yang mendapatkan pakaian Kerja Lapangan pada 21 unit pelayanan /tahun
- 173 stell 74.800.000 - 0 - 0 - 0 442 stell 250.000.000 615 stell 324.800.000
1 02 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Cakupan Peningkatan Sumber daya Aparatur
20 25 719.760.000 35 376.670.000 45 1.006.437.250 70 919.669.000 90 730.000.000
Jumlah SDM yang di tingkatkan kopetensinya
80 %
3.752.536.250
1 02 05 06 Bimbangan teknis dan diklat teknis
fungsional Aparatur SKPD
Jumlah sdm yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional
Pegawai yang pernah dilatih 31
orang
136 orang perawat
dilatih
719.760.000
70 orang perawat
dilatih
376.670.000
142 orang perawat
dilatih
680.915.000 195 Tenaga yang dilatih
( Medis, Tenaga Kesehatan
dan Penunjang
Medis )
668.020.000 140 orang
perawat dilatih 450.000.000
683 Tenaga yang dilatih ( Medis, Tenaga Kesehatan dan Penunjang
Medis )
2.895.365.000 Terwujudny
a SDM yang profesional dan terampil
Terlaksana nya pelatihan teknis bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang medis Terwujudnya tenaga teknis pemberi pelayanan sesuai standar Rumah Sakit kelas C
02 02 05 51 Peningkatan mutu asuhan keperawatan
jumlah petugas yang meningkat pengetahuan dan keterampilan
- - 0 - 0
167 orang Inhouse Training Askep/Askeb,
17 orang Inhouse Training Audit Keperawatan, 45 Orang Pelatihan Dasar PPI dan Kursus Lanjutan PPI (Survey Land)
325.522.250 1 Tahun 251.649.000
49 orang Inhouse Training Askep/Askeb,
17 orang Inhouse Training Audit Keperawatan, 30 Orang Pelatihan Dasar PPI dan
Kursus Lanjutan PPI (Survey Land) dan 40 Orang Pelatihan Komunikasi efektif Menuju
280.000.000
216 orang Inhouse Training Askep/Askeb,
34 orang Inhouse Training Audit Keperawatan, 115 Orang
Pelatihan Dasar PPI dan
Kursus Lanjutan PPI (Survey Land) dan 80 Orang Pelatihan Komunikasi efektif Menuju
857.171.250
1 02 16
Prog.Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan Layanan
pada Masyarakat 80 80 9.060.195.000 85 4.375.765.000 85 5.777.300.000 85 3.108.400.000 - 3.108.400.000
Meningkat pelayanan padamasyara kat dan jasa layanan (95 %)
25.430.060.000
1 02 16 02 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga miskin di RSUD
Terlaksananya operasi pada 110 pasien/tahun
110 pasien 110 pasien 420.445.000 115 pasien 415.965.000 0 - 0 - 0 225 pasien 836.410.000
1 02 16 11
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Meningkatnya pelayanan pada masyarakat (%)
- 100% 5.000.000.000 - 0 0 - 0 - 0 100% 5.000.000.000
1 02 16 15
Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
Tersedianya jasa pelayanan pada 21 unit layanan
1 tahun 1 tahun 3.639.750.000 1 tahun 3.959.800.000,00 1 tahun 5.777.300.000 1 tahun 3.108.400.000 1 tahun 3.108.400.000
Tersedianya jasa pelayanan
5 tahun
19.593.650.000
Meningkatn ya mutu pelayanan kesehatan
pada masyarakat
Tersedianya Sistem Pelaporan Manajemen Rumah Sakit
yang Akuntabel dan
Berbasis Teknologi
Terlaksann ya Kecepatan
dan Ketepatan data dalam Melaksana
kan Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat
1 02 23
Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Realisasi Akreditasi 12 pelayanan, SPM
dan unit cost
Akreditasi dan penerapan SPM masih dalam tahap persiapan,
(100%)
60 87.460.000 70 423.930.000 80 441.168.000 90 193.082.500 - 193.082.500
Realisasi akreditasi 12
pokja dan penerapan SPM pada 21
jenis, perhitungan unit cost. (100
%)
1.338.723.000
1 02 23 01 Penyusunan StandarPelayanan Kesehatan
Jumlah pelayanan yang terstandar
akreditasi 5 pelayanan 5 pelayanan 87.460.000
work shop versi akreditasi
2012
138.840.000
selesai nya bimbingan akreditasi versi 2012
259.220.000 - 0 - 0
Jumlah yang terakreditasi 12 pelayanan
yang berstandar pada 21 unit
pelayanan
485.520.000
1 02 23 02 Evaluasi dan pengembengan Standar Pelayanan Kesehatan
Penerapan SPM pada 21 unit
layanan 1 tahun - 0 21
pelayanan 86.080.000 - 0 - 0 - 0
Terlaksananya SPM pada 21
unit layanan
86.080.000
1 02 23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
tersedia
Pemutakhiran Data dasar Standar Playanan Kesehatan
0 - 0 - 0
SIM RS pada 21 unit pelayanan
181.948.000
SIM RS pada 22 unit
pelayanan
193.082.500
SIM RS pada 22 unit pelayanan
193.082.500
terlaksana SIM RS pada 22 unit layanan,
568.113.000 Terwujudny
a pelayanan kesehatan
yang bermutu
sesuai standar
Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Persentase Cakupan Pelayanan
Rumah Sakit (BOR,
LOS, TOR, BTO, NDR, GDR) dan terlaksanan
ya Pelayanan
pada 22 Unit Layanan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 02 23 05 Penyusunan Standar analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
Jumlah standar analisis belanja (Unit Cost) yang
tersusun belum ada unit
cost pelayanan - 0 1 paket 199.010.000 - 0 - 0 - 0
Terlaksananya penyusunan standar anlisis
belanja (Unit Cost) 1 paket
199.010.000
Persentase Penerapan
SOP pelayanan kesehatan rujukan pertama
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar
Rumah Sakit Kelas C
Cakupan Ketersesia an Sarana
dan Prasarana
dengan Kelas C
1 02 26
Prgram Pengadaan, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Rumah sakit / Rumah
Sakit Jiwa / Rumah sakit Paru Paru / Rumah sakit mata
Cakupan terpenuhinya
sarana dan prasarana rumah
sakit sesuai tipe
70 80 8.857.480.000 85 4.626.558.000 95 5.443.559.000 95 12.375.915.000 95 8.216.875.000
Terpenuhi sarana dan
prasarana rumah sakit
sesuai standar tipe rumah sakit
95 (%)
39.520.387.000
1 02 26 Pengadaan Obat-
obatan rumah sakit
Jumlah dan Jenis Obat
1 tahun 780 jenis 5.537.550.000 730 jenis 2.077.900.000,0 760 Jenis 2.607.950.000 875 Jenis 6.311.450.000 875 Jenis 3.011.750.000
tersedianya Obat-obatan rumah sakit 4,020 Jenis
19.546.600.000
1 02 26 21 Pengadaan Mobil ambulance
Jumlah mobil ambulance yang
diadakan 2 unit - 0 - 0 - 0 - 0 2 unit 600.000.000
Tersedianya mobil ambulance 4
unit
600.000.000
1 02 26 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit ( dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll)
Jumlah dan jenis perlengkapan rumah tangga
rumah sakit 1 tahun 26 jenis 110.334.000 17 jenis 231.673.000 28 jenis 451.624.000 38 jenis 533.625.000 38 jenis 533.625.000
tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit
147 jenis
1.860.881.000
1 02 26 23 Pengadaan bahan bahan logistik Rumah Sakit
Jumlah /jenis logistik yang
tersedia 1 tahun - 0 32 jenis 197.260.000 48 jenis 1.359.435.000 20 jenis 212.050.000 20 jenis 212.050.000 120 jenis 1.980.795.000 1 02 26 25 Pengembangan tipe
rumah sakit
Dilaksanankannya pembangunan dan penata ulang bangunan rumah sakit
Belum ada Penataan bangunan rumah
sakit (master plan)
- 0 1
dokumen 197.575.000 - 0 - 0 - 0
Penata uang bangunan, dan
penambahan bangunan sesuai standar
(1 dokumen)
197.575.000
1 02 26 27 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran bedah
jumlah /jenis alat yang diadakannya
1 kegiatan - 0 3 jenis 84.950.000 - 0 - 0 10 jenis 400.000.000
Terpenuhinya alat dan diadakannya alat 13 jenis
484.950.000
1 02 26 28 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran kebidanan dan internis
jumlah /jenis alat yang diadakannya
1 kegiatan 33 jenis 490.946.000 34 jenis 725.650.000 3 Jenis 897.950.000 - 0 3 Jenis 500.000.000
Terpenuhinya alat dan diadakannya
73 Jenis (100%)
2.614.546.000
1 2 26 29 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit peralatan neurologi dan akupuntur
Jumlah / jenis alat yang diadakannya
- 0 - 0 8 unit 300.000.000
Terpenuhinya alat dan diadakannya 8
unit (100%)
300.000.000
1 02 26 30 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran radiologi
jumlah /jenis alat yang diadakannya
alat kedokteran radiologi yang tersedia (80%)
1 unit 2.510.300.000 8 unit 343.150.000 - 0 - 0 1 unit 300.000.000
Terpenuhinya alat dan diadakannya
alat 10 unit
3.153.450.000
1 02 26 31 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran laboratorium
jumlah /jenis alat yang diadakannya
alat kedokteran labor yang tersedia (90%)
- 0 - 0 - 0 1 set 205.500.000 1 set 250.000.000
Terpenuhinya alat dan diadakannya
alat 2 set
455.500.000
1 02 26 32 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran sterilisasi
jumlah /jenis alat yang diadakannya
alat kedokteran sterilisasi yang tersedia (70%)
- 0 - 0 - 0 - 0 5 unit 150.000.000
Terpenuhinya alat dan diadakannya
alat 5 unit
150.000.000
1 02 26 33 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran anak dan perinatologi
jumlah /jenis alat yang diadakannya
1 kegiatan 19 jenis 208.350.000 8 jenis 123.400.000 - 0 - 0 5 unit 100.000.000
Terpenuhinya alat dan diadakannya
alat 5 unit
431.750.000
1 02 26 34 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran THT
jumlah /jenis alat yang diadakannya
1 kegiatan - 0 - 0 - 0 - 0 2 unit 200.000.000
Terpenuhinya alat dan diadakannya
alat 2 unit
200.000.000
1 02 26 35 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran mata
jumlah /jenis alat yang diadakannya
1 kegiatan - 0 3 unit 528.950.000 1 unit 126.600.000 - 0 2 unit 800.000.000
Terpenuhinya alat dan diadakannya
alat 6 unit
1.455.550.000
1 02 26 36 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran ICU dan UGD
jumlah /jenis alat yang diadakannya
1 kegiatan - 0 - 0 - 0 25 unit 4.959.890.000 5 unit 300.000.000
Terpenuhinya alat dan diadakannya
alat 30 unit
5.259.890.000
1 02 26 37 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran gigi
jumlah /jenis alat
yang diadakannya alat kedokteran kedokteran gigi yang tersedia
(80%)
- 0 - 0 - 0 1 set 74.000.000 1 set 190.000.000
Terpenuhinya alat dan diadakannya
alat 1 set
264.000.000
1 02 26 38 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran anastesi
jumlah /jenis alat
yang diadakannya alat kedokteran kedokteran anastesi yang tersedia (80%)
- 0 6 jenis 116.050.000 - 0 - 0 7 jenis 200.000.000
Terpenuhinya alat dan diadakannya alat 13 jenis
316.050.000
1 02 26 39 Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit peralatan kedokteran paru
jumlah /jenis alat
yang diadakannya alat kedokteran kedokteran paru yang tersedia
(50%)
- 0 - 0 - 0 - 0 2 unit 119.450.000
Terpenuhinya alat dan diadakannya
alat 2 unit
119.450.000
1 02 26 40 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi gas medis
ketersediaan jaringan gas medis pada unit layanan
(90%) 80% - 0 - 0 - 0 1 tahun 79.400.000 1 tahun 50.000.000
terlaksananya pemeliharaan jaringan gas medis 1 tahun
129.400.000
1 02 27 Program
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- paru/Rumah Sakit Mata
cakupan terpeliharanya peralatan kesehatan dan ambulans
Alat , ambulance dan limbah
belum terpelihara sesuai standar
(80)
85 696.761.621 85 1.066.701.750 90 1.220.275.500 95 411.278.000 98 455.608.000
Capaian pemeliharaan
alat, ambulance, limbah rumah
sakit (100 %)
3.850.624.871 Terpenuhinya
Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar
Rumah Sakit Kelas C
Cakupan Ketersesia an Sarana
dan Prasarana
dengan Kelas C Terpelihara
naya sarana dan
prasarana rumah sakit
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 02 27 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Jumlah unit pelayanan limbah yang secara rutin / berkala dilakukan pemeliharaan/tahu n
Pemeliharaan limbah cair,
padat, pemeriksaan air
(bakteri dan kimia)
16 jenis 328.134.621 17 jenis 345.351.750 19 jenis 717.875.500 19 jenis 197.978.000 19 jenis 244.908.000
terlaksananya pemeliharaan limbah cair, padat 19 Jenis
1.834.247.871
1 02 27 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah unit pelayanan yang alat alat kesehatannya secara rutin /berkala terpelihara.
20 Jenis 8 jenis 109.527.000 13 jenis 721.350.000 12 jenis 375.750.000,00 14 jenis 213.300.000 14 jenis 210.700.000
terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
14 Jenis
1.630.627.000
1 02 27 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/jenazah
Jumlah Mobil Ambulance/jenaza h yang dapat terpelihara baik secara rutin maupn
berkala 6 unit 6 unit 259.100.000 - 0 - 0 - 0 - 0
Terlaksannany a pemeliharaan
rutin/berkala Mobil Ambulance/jen
azah 6 unit pada tingkat
100 %
259.100.000
1 02 27 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan rumah sakit
Jumlah unit pelayanan yang perlengkapannya terpelihara baik secara
rutin/berkala 21 unit layanan - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Terlaksannany a pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan
rumah sakit pada tingkat
100 %
-
1 02 27 22 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan instalasi gas medis
ketersediaan jaringan gas medis pada unit layanan
(90%) 80% - 0 - 0 1 tahun 126.650.000 - 0 - 0
terlaksananya pemeliharaan jaringan gas medis 1 tahun
126.650.000
1 02 33 Program Pelayanan Kesehatan
Persentase penerapan SOP pelayanan kesehatan rujukan pertama (%)
- - 0 - 0 - 0 90 107.535.000 95 470.000.000
Persentase penerapan SOP pelayanan kesehatan rujukan pertama (95
%)
577.535.000
1 02 33 03
Penyelenggaraan Klinik VCT
jumlah kunjungan
pasien - - 0 - 0 - 0 1 tahun 107.535.000 1 tahun 120.000.000
terlaksananya Penyelengaraa n kliniik VCT 1
tahun
227.535.000
1 02 33 16
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga miskin di RSUD
Jumlah pasien
yang dioperasi - - 0 - 0 - 0 - 0 1 Kegiatan 350.000.000 1 Kegiatan 350.000.000
Kelas C
Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Persentase Cakupan Pelayanan
Rumah Sakit (BOR,
LOS, TOR, BTO, NDR, GDR) dan terlaksanan
ya Pelayanan
pada 22 Unit Layanan
1 02 34 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit
- - 0 0 - - 0 100 161.025.000 100 161.025.000
Pelayanan ksehatan bagi masyarakat pada 21 unit layanan (100
%)
322.050.000
1 02 34 01 Penyusunan standar pelayanan rumah sakit
Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit (100%)
- - 0 - - - 0 22 Unit
layanan 161.025.000 100% 161.025.000 22 Unit
Layanan 322.050.000
1 02 35 Program
Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan BLUD
Meningkatnya Mutu Pelayanan
100 100 0 100 9.922.865.000 100 14.000.000.000 100 17.000.000.000 100 25.000.000.000
Pelayanan ksehatan bagi masyarakat pada 22 unit layanan (100
%)
65.922.865.000
1 02 35 01 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
Terpenuhinya kebutuhan BHP, obat dan jasa pelayanan ( 100 %)
Tersedianya BHP medis dan obat
pada 22 unit pelayanan (80 %)
- 0 0 9.922.865.000 1 tahun 14.000.000.000 1 tahun 17.000.000.000 1 tahun 25.000.000.000
Tersedianya BHP, obat,
jasmed danTerlaksann
anya pelayanan berkualitas 100 %
65.922.865.000
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KABUPATEN SIAK
DIREKTUR
Hj. ULFAH HANUM, SKM, M.KL Pembina
NIP.19640530 200012 2 001 Terpenuhinya
Kualitas Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Persentase Cakupan Pelayanan
Rumah Sakit (BOR,
LOS, TOR, BTO, NDR, GDR) dan terlaksanan
ya Pelayanan
pada 22 Unit Layanan Tersedianya
Sistem Pelaporan Manajemen Rumah Sakit
yang Akuntabel dan
Berbasis Teknologi
Terlaksann ya Kecepatan
dan Ketepatan data dalam Melaksana
kan Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat pada Rawat Jalan dan Rawat Inap Terwujudny
a manajemen
yang dinamis
dan akuntabel