PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : KUSNANDAKA TJATUR P.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : H. SUYOTO Jabatan : Bupati Bojonegoro
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Bojonegoro, 11 Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama
BUPATI BOJONEGORO Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
H. SUYOTO KUSNANDAKA TJATUR P.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
UNIT KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO STRATEGIS SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatnya
keamanan
- Tersedianya Bandwidth Internet, Penyedia 1 : 60 MB Internasional, 40 Domestik, 16 IP Publik, Penyedia 2: 25 MB Internasional, 25 MB Domestik, 16 IP Publik.
- Tersedianya Autonomous System Number (ASN) 255 IP Public;
- Tersedianya jasa pemeliharaan jaringan komputer selama 12 bulan
- Tersedianya dokumen
Perencanaan dan Pengawasan Jaringan Komputer Pemkab-Kecamatan
- Tersedianya dokumen
Perencanaan dan Pengawasan Jaringan Komputer Lingkup RSUD Bojonegoro
- Tersedianya jaringan komputer gedung sekretariat pemkab
- Tersedianya jaringan komputer Pemkab-Kecamatan
- Tersedianya jaringan komputer Lingkup RSUD Bojonegoro
2. Meningkatnya cakupan
Tersedianya perangkat keras Teknologi Informasi berupa :
- Pemeliharaan perangkat sistem teknologi dan informasi.
NO STRATEGIS SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 3. Meningkatnya
sistem aplikasi
- Tersedianya 3 Virtual Machine Server sebagai mirroring server: 1. 1 VM untuk penempatan 5
aplikasi customize 2. 1 VM untuk penempatan
database 5 aplikasi customize 3. 1 VM utuk Primary NS (NS1)
domain bojonegorokab.go.id
- Terlaksananya Penguatan SDM optimalisasi pengoperasian dan pemanfaatan Aplikasi e-letter
- Terlaksananya Penguatan SDM optimalisasi pengoperasian dan pemanfaatan Aplikasi
SIMTAPAT
- Tersedianya mail PNS
@bojonegorokab.go.id dengan mail server dan webmail berbasis open source
4. Meningkatnya KIM yang
- Terlaksananya LCCK KIM 6 kali
- Terlaksananya Pekan KIM Tingkat Bakorwil
- Terlaksananya Pembinaan KIM 28 Kecamatan
- Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui media Pertura 8 kali
5. Meningkatnya eksistensi PPID (18.04)
Persentase
peningkatan PPID yang sesuai regulasi
100%
- Terlaksananya
Penyelenggaraan penguatan PPID 1 kali
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media kaos 100 bh,
NO STRATEGIS SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(15.03) 100 %
- Terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat melalui Dialog publik di Pendopo Kabupaten sebanyak 45 kali
- Terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat melalui Dialog publik di Kecamatan 5 kali, bersamaan dengan bulan layanan publik
(16.01) 100%
- Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media terkait Bojonegoro setiap bulan dan Tribulan
- Tersedianya dokumen analisa data dan informasi terkait pembangunan Bojonegoro
(16.02) 100%
- Tersedianya informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website
www.bojonegorokab.go.id
- Tersedianya informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo
ALOKASI ANGGARAN
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET. I. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Rp. 1.442.938.700
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan listrik Rp. 353.244.000 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Rp. 14.000.000 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp. 263.793.000 4. Penyediaan peralatan/bahan jasa
kebersihan kantor Rp. 30.334.400 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rp. 30.760.000 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 24.163.400 7. Penyediaan barang Cetakan dan
Penggandaan Rp. 15.050.000 8. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 6.800.000 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Rp. 184.400.000
10. Penyediaan Peralatan Rumah tangga Rp. 1.980.000 11. Penyediaan makanan dan minuman Rp. 46.808.000 12. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
keluar daerah Rp. 285.041.900 13. Penyediaan Jasa tenaga pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran Rp. 118.464.000 14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam
daerah Rp. 68.100.000
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur Rp. 203.640.000
1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Rp. 22.000.000 2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas /operasional Rp. 104.500.000 3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor Rp. 11.800.000 4. Pemerliharaan rutin / berkala Peralatan
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET. III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 31.150.000
1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu Rp. 31.150.000
IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp. 23.860.000
1 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 16.836.000 2 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran Rp. 7.024.000
V Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Masa Rp. 10.296.311.000
1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi (15.02) Rp. 249.180.000 2 Pembinaan dan pengembangan sumber
daya komunikasi dan Informasi (15.03) Rp. 137.955.000 3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem
Informasi (15.05) Rp. 663.015.000 4 Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan Komunikasi dan Informasi (15.07)
Rp. 236.707.000
5 Pembinaan dan Pengembangan Perangkat
Keras Teknologi Informasi (15.08) Rp. 1.526.136.000 6 Peningkatan Komunikasi dan Informasi
melalui media radio (15.09) Rp. 198.883.000 7 Optimalisasi Jaringan Teknologi Informasi
(15.10) Rp. 7.205.860.000
8 Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KET. VI Program Pengkajian dan Penelitian
Bidang informasi dan komunikasi Rp. 181.078.000
1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi
dan komunikasi (16.01) Rp. 61.990.500 2 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah
(16.02) Rp. 119.087.500
VII Program Kerjasama informasi dengan
Mas Media Rp. 724.760.500
1 Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah (18.01) Rp. 314.971.000 2 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (18.02)
Rp. 98.411.500
3 Penyampaian informasi melalui siaran
keliling dan pemutaran film (18.03) Rp. 38.926.000 4 Penyebarluasan Informasi melalui media
Massa (18.04) Rp. 134.172.000 5 Pengembangan komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat (18.05) Rp. 138.280.000
JUMLAH Rp 12.903.738.200
Bojonegoro, 11 Januari 2016
BUPATI BOJONEGORO
Kepala Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Bojonegoro