• Tidak ada hasil yang ditemukan

Arah Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Berdasarkan PP 39/2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Arah Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Berdasarkan PP 39/2006"

Copied!
31
0
0

Teks penuh

(1)

Arah Kebijakan Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Berdasarkan PP 39/2006

Ellyna Chairani,

Direktorat Sistem dan Pelaporan PEPP-Bappenas

Rapat Kerja Teknis Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri

Hotel Best Western, Jakarta, 8 September 2016

(2)

OUTLINE:

1. Aspek Hukum Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian

Pembangunan

2. Monev Dalam Siklus Perencanaan

3. Gambaran Pelaksanaan Rencana Kerja

Kementerian Dalam Negeri

(3)

1. Aspek Hukum Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian

Pembangunan

(4)

4

Tentang Tata

Cara

Pengendalian

dan Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Pasal 28 1. Pengendalian oleh KL/SKPD. 2. Menteri/Ka Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan dari KL/SKPD Pasal 29 1. KL melakukan evaluasi kinerja 2. Kepala SKPD melakukan evaluasi Pasal 30

Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

ASPEK HUKUM PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN

Pemantauan

Pengawasan

Evaluasi

(Pasal 2-3)

What : Apa yg dimonitor

(Pasal 4)

Who : Siapa yang membuat

laporan (Pasal 4), Siapa

yang menerima laporan

(Pasal 5-9)

Why:Tujuannya apa (Pasal

10)

When: Kapan laporan

harus disampaikan (Pasal

5-9)

How: Bagaimana caranya.

Bagian Penjelasan:

Formulir A, B, & C

dilengkapi dengan cara

pengisian &

penghitungan

Aplikasi PP 39/2006)

4 W

(What, who, why

and When)

Renja-KL

& RKP

Renstra-KL

& RPJMN

Pengendalian

(Pasal 15-16) (Pasal 4-10) (Pasal 11)

UU 25/2004:SPPN

2006-2011 : Pelaporan offline/hardcopy

2012-sekarang: online

http://e-monev.bappenas.go.id

PP No. 39/2006

(5)

UU No.

25/2004

tentang

SPPN

UU No.

15/2004 tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan &

Tanggungjawab

Keuangan Negara

UU No.

17/2003

Tentang

Keuangan

Negara

Neraca, Laporan Arus

Kas, dan Catatan atas

Laporan Keuangan

Pertanggungjawaan

RAPBN & RAPBD

Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat

dan Daerah:

Realisasi Anggaran

Neraca

Catatan atas Lap.

Keuangan

Tata Kerja

BPK, Pemeri

ntah, DPR &

DPRD

Evaluasi RAPBD dan

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

UU No.

1/2004 tentang

Perbendaharaan

Negara

UU

No. 32/2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

Direvisi No.

23/2014

Peraturan Evaluasi Pembangunan Pusat dan Daerah

(Kajian Bappenas, 2008)

UU

No. 33/2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara

Pemerintah Pusat

dan Pemerintah

Daerah

UU

No.

17/2007

tentang

RPJPN

2005-2025

Pemantauan, Pen

gendalian, Evalua

si Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Pemantauan, Pen

gendalian, Evalua

si Pelaksanaan

Rcn

Pembangunan

Pemerintah melakukan Pengendalian dan Evaluasi RPJPNPemda melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD

(6)

PP No.

65/2005

tentang

Pedoman

Penyusunan

& Penerapan

Standar

Pelayanan

Min

PP No. 58/2005

tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

PP No. 79/2005

tentang Pedoman

Pembinaan &

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Pembinaan atas

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah oleh

Pemerintah

Pengawasan

pelaksanaan

pemerintahan di

daerah

Koordinasi

pembinaan &

pengawasan

Informasi

Keuangan

Daerah yang

disampaikan

oleh Daerah

kepada

Pemerintah

RPJMD 5 tahun

SPKD menyusun

Renstra

Pemda menyusun

RKPD

peraturan APBD

Provinsi

Rancangan awal RPJP Nasional oleh Menteri

Penyiapan Rancangan awal RPJMN oleh Menteri

Pimpinan KL melaksanakan penyiapan Rancangan Renstra KL

PP No. 56/2005

tentang Sistem

Informasi Keuangan

Daerah

PP No. 40/2006

tentang Tata Cara

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional

UU

No. 33/2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara

Pemerintah Pusat

dan Pemerintah

Daerah

Pemerintah

melaksanakan

monitoring &

evaluasi atas

penerapan SPM

Pertanggung

jawaban

pelaksanaan

APBN/APBD dari

setiap Entitas

(7)

Perpres No. 7

tahun 2005

tentang

RPJMN 2004

- 2009

Inpres No. 7/1999

tentang Akuntabilitas

kinerja instansi

pemerintah

PP No. 39/2006

tentang Tata Cara

Pengendalian &

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Tata cara pengendalian

Evaluasi pelaksanaan

Rencana pembangunan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kab/Kota

Pencapaian

visi, misi, dan tujuan

organisasi

Indikator, metode, me

kanisme & tata cara

pelaporan

Mekanisme pelapran

secara berjenjang

Rancangan awal RPJP Nasional oleh Menteri

Penyiapan Rancangan awal RPJMN oleh Menteri

Pimpinan KL melaksanakan penyiapan Rancangan Renstra KL

PP No. 3/2007 tentang

Laporan Pertanggung

jawaban Ka

Daerah, DPRD dan

informasi laporan

penyelenggaraan

pemerintahan

PP No. 40/2006

tentang Tata Cara

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional

Kepmenpan

Kep/25/M.PAN/2/

2004 tentang

Pedoman umum

penyusunan

indeks kepuasan

masyarakat

Penjabaran

visi, misi, dan

program

Presiden hasil

pemilu 2004

Pemantauan

pelaksanaan

RPJMN dalam

Renstra KL dan

RPJMD

Tingkat kinerja

unit pelayanan

instansi

pemerintah

Penggunaan

indeks kepuasan

masyarakat dan

survey

(8)

Permendagri No.

23/2007 tentang

Pengawasan atas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Permendagri No.

6/2007 tentang

Petunjuk teknis

penyusunan &

penetapan standar

pelayanan minimal

Evaluasi

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Laporan umum

tahunan kinerja SPM

Laporan umum

tahunan

Laporan teknis

tahunan

Raperdaprov ttg APBD/APBD-PHasil evaluasi dituangkan dalam KepmendagriRaperda Kab/Kota

Evaluasi kebijakan

daerah

Pengawasan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Pemeriksaan thd

kelembagaan, pegawa

i, keuangan, barang

Evaluasi thd

administrasi umum

Pengawasn atas kinerja pemerintah daerah & kinerja DPRD

Norma Pengawasan

Kode etik pejabat pengawas pemerintah

Pejabat pengawas pemerintah

Permendagri No.

16/2007 tentang

Evaluasi Raperda APBD

dan Raperkada

penjabaran APBD

Permendagri No. 28/2007

tentang Norma Pengawasan

dan kode etik pejabat

pengawas pemerintah

Perpres 26/2015: KSP Inpres 1/2015 Monev PBJ Perpres 66/2015 Bappenas Perpres 192/2015 BPKP Perpres 24/2015 Setneg Perpres 25/2015 Setkab Perpres 20/2015 Tepra Perpres 29/2014 SAKIP

PP 60/2008 dan Inpres 4/2011 SIMDA PMK No. 249/2011 Monev Anggaran

(9)

2. PEPP Dalam Siklus Pembangunan

(10)

SIKLUS MANAJEMEN PEMBANGUNAN

Evaluasi Kinerja Pembangunan

- Pencapaian Sasaran Pembangunan

- Kendala/Hambatan

- Langkah Tindak Lanjut

Pemantauan/

Pengendalian

PERENCANAAN/PENGANGGARAN

PELAKSANAAN

EVALUASI

Hasil evaluasi

digunakan sebagai

bahan bagi

penyusunan

rencana/anggaran

10

KSP-BPKP memonitor

pelaksanaan Prioritas

Nasional/Arahan Presiden

Bappenas-BPKP Memonitor

Kinerja Pelaksanaan RPJMN

dan RKP

Pengadaan

(11)
(12)
(13)

PERAN MONEV DALAM SIKLUS PEMBANGUNAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

1.

Menjamin

keselarasan, sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan

(berpedoman, mengacu, menjabarkan)

2.

Meningkatkan kualitas

dokumen perencanaan pembangunan (sehingga dapat

dievaluasi

evaluable) - evaluasi ex ante RKP, reviu Renstra KL

PELAKSANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN

1.

Menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana

pembangunan (pemantauan dan pengendalian)

2.

Menilai pencapaian tujuan

dan sasaran serta kinerja pelaksanaan rencana

pembangunan

outcome-impact

(evaluasi)

(14)

Rencana Konsolidasi PEPP Nasional

1.

Sharing

data dan informasi

2.

Unified Report

3. Pengendalian terpadu untuk pendekatan baru

perencanaan/penganggaran:

Holistik, tematik, integratif, spasial

(15)
(16)

3. Gambaran Pelaksanaan Rencana Kerja

Kementerian Dalam Negeri

(17)

Capaian Anggaran dan Kinerja

Kementerian Dalam Negeri 2013-2015 dan TW II 2016

78.6

87.95

82.6

89.62

24.25

96.72

130.73

88.26

88.89

35.2

0

20

40

60

80

100

120

140

2012

2013

2014

2015

2016 (Tw II)

Anggaran

Kinerja

(18)

18

Kegiatan

TA 2013

TA 2014

TA 2015

TA 2016

Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

[1214]

Penataan Produk Hukum Dan Pelayanan Bantuan Hukum

7.619.953.880 [82.40 %] 127.54 % 5.154.680.874 [79.89 %] 96.00 % 4.530.242.447 [56.63 %] 100.00 % 1.548.095.223 [19.35 %] 37.50 % [1215]

Pembinaan Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

12.781.663.280 [94.39 %] 103.00 % 8.743.465.285 [92.59 %] 100.00 % 11.007.434.991 [73.14 %] 98.75 % 2.370.720.911 [11.85 %] 19.25 % [1216]

Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi

10.995.961.325 [96.30 %] 88.81 % 6.379.190.400 [86.78 %] 76.14 % 3.900.323.875 [60.52 %] 91.75 % 2.090.002.521 [34.83 %] 26.25 % [1217]

Perencanaan Program Dan Anggaran

13.046.686.518 [81.41 %] 110.59 % 9.708.704.283 [74.52 %] 99.09 % 8.515.250.419 [60.72 %] 100.00 % 2.272.569.249 [17.48 %] 29.67 % [1218]

Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, serta Sarana dan Prasarana Perkantoran 60.682.564.776 [90.87 %] 97.99 % 48.959.273.137 [90.24 %] 84.43 % 73.861.027.430 [86.20 %] 100.00 % 26.913.746.590 [27.37 %]35.50 % [1219]

Penataan Administrasi Kerjasama

9.354.381.428 [88.95 %] 91.01 5.645.818.193 [96.80 %] 82.14 % 4.793.457.784 [61.64 %] 100.00 % 1.727.606.825 [26.58 %] 33.50 % [1220]

Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Aset

186.506.182.122

[91.63 %] 146.78 % 259.960.214.362[83.05 %] 98.00 % 132.909.064.150[71.85 %] 100.00 % 86.865.898.771[49.49 %] 46.67 %

[1221]

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

20.820.947.730 [96.24 %] 96.00 % 14.176.820.312 [97.39 %] 96.25 % 40.905.860.719 [85.77 %] 91.00 % 2.870.163.560 [8.51 %] 30.00 % [1222]

Pengelolaan Administrasi Pimpinan

20.820.947.730 [96.24 %] 108.85 % 4.789.921.064 [68.68 %] 91.67 % 9.875.821.463 [78.90 %] 64.25 % 5.222.341.394 [36.52 %] 25.67 %

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri /

Sekretariat Jenderal

(19)

19

Kegiatan

TA 2013

TA 2014

TA 2015

TA 2016

Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

[1223] Pengelolaan Kehumasan 8.569.255.975 [97.93 %] 100 % 6.627.485.225 [93.72 %] 97.00 % 6.627.485.225 [93.72 %] 97.00 % 3.118.446.526 [30.57 %] 31.25 % [5312]

Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri /

Sekretariat Jenderal

(20)

20

Kegiatan

TA 2012

TA 2014

TA 2015

TA 2016

Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

[1292]

Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan Dan Kerja sama Pendidikan Kepamongprajaan

49.957.498.635 [88.12 %] 100.00 % 41.803.600.203 [95.00 %] 100.00 % 47.017.567.261 [89.11 %] 95.00 % 17.699.317.664 [35.83 %] 54.38 % [1293]

Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan Dan Kemahasiswaan 17.781.159.850 [99.08 %] 100.00 % 12.896.207.924 [95.24 %] 100.00 % 33.787.901.150 [93.06 %] 116.67 % 16.667.753.200 [53.41 %] 61.67 % [1294]

Pengelolaan Administrasi Umum Dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan

254.063.216.734

[94.69 %] 100.00 % 215.961.688.679[94.82 %] 98.08 % 270.631.189.902[79.28 %] 98.25 % 139.720.327.871[43.42 %] 53.33 %

[1295]

Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan Di Daerah

140.578.029.895

[87.95 %] 99.06 %

119.763.947.928

[86.61 %] 96.67 % 183.306.724.561[87.66 %] 96.20 % 80.607.606.087[34.68 %] 50.00 %

[5730]

Peningkatan Sarana dan Prasarana IPDN Kampus Daerah Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

30.999.933.350

[94.00 %] 100.00 % Tidak Ada Tidak Ada

(21)

Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah / Inspektorat Jenderal

Kegiatan

TA 2012

TA 2014

TA 2015

TA 2016

Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

[1225]

Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I

4.017.220.700 [80.13 %] 96.00 % 3.838.159.678 [90.39 %] 100.00 % 1.116.237.265 [35.89 %] 72.97 % 210.365.160 [6.76 %] 28.18 % [1226]

Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II

4.255.330.550

[83.56 %] 96.67 % 3.317.349.000[83.89 %] 100.00 % 1.603.222.700[29.79 %] 80.67 % 841.117.000[16.22 %] 21.74 % [1227]

Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat III

3.621.750.400 [84.51 %] 98.00 % 2.904.400.000 [85.47 %] 100.00 % 3.802.232.900 [66.47 %] 92.31 % 1.141.787.200 [21.58 %] 38.46 % [1228]

Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Inspektorat IV

3.588.710.406 [80.71 %] 98.00 % 2.994.380.650 [87.40 %] 100.00 % 3.671.167.900 [70.85 %] 70.00 % 1.203.869.700 [22.85 %] 25.00 % [1229]

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

37.168.846.798

[79.37 %] 91.67 %

22.485.792.827

[79.86 %] 90.91 % Tidak Ada Tidak Ada

18.098.704.136

[38.27 %] 30.46 %

[1230]

Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

2.626.238.804

(22)

Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum /

Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum

Kegiatan

TA 2012

TA 2014

TA 2015

TA 2016

Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

[1231]

Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

33.013.226.448 [92.53 %] 90.80 % 23.092.263.495 [95.02 %] 94.86 % 30.409.125.375 [75.64 %] 92.05 % 6.681.329.758 [26.73 %] 52.29 % [1232]

Fasilitasi Politik Dalam Negeri

42.451.802.359 [93.36 %] 83.66 % 37.070.125.003 [81.12 %] 87.71 % 19.543.211.886 [44.93 %] 80.63 % 2.764.376.927 [9.67 %] 39.75 % [1233]

Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

15.304.742.850 [96.22 %] 81.11 % 9.260.576.526 [83.85 %] 86.11 % 10.380.838.602 [35.43 %] 74.29 % 4.767.154.756 [23.34 %] 54.14 % [1234]

Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 58.457.997.829[87.92 %] 92.06 % 25.806.012.480[78.50 %] 91.30 % 15.586.614.200[50.38 %] 76.88 % 8.390.207.733[30.85 %] 51.43 % [1235]

Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

32.136.561.750 [95.28 %] 97.11 % 21.996.040.500 [91.38 %] 97.86 % 16.439.959.488 [52.61 %] 86.67 % 7.444.944.241 [27.78 %] 52.13 % [1236]

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

33.739.067.493

[94.12 %] 100.00 % 33.527.756.103[87.72 %] 99.78 % 40.805.474.998[74.38 %] 93.57 %

26.952.086.209

(23)

Program Bina Administrasi Kewilayahan/

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Kegiatan

TA 2012

TA 2014

TA 2015

TA 2016

Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

[1237]

Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah 127.061.363.333 [81.12 %] 86.47 % 34.707.323.450 [78.59 %] 110.20 % 30.606.828.896 [48.62 %] 72.50 % 10.019.782.402 [19.53 %] 29.45 % [1238]

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara 22.594.634.406 [84.77 %] 96.67 % 14.065.927.866 [86.42 %] 90.00 % 39.522.595.932[59.37 %] 58.92 % 8.771.180.132[17.27 %] 27.80 % [1239]

Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 31.572.157.225 [90.70 %] 98.33 % 32.682.370.472 [91.82 %] 103.04 % 40.823.441.309 [71.33 %] 84.76 % 9.174.698.964 [33.48 %] 39.88 % [1240]

Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 71.266.019.893[88.25 %] 98.13 % 47.563.403.468[89.17 %] 100.00 % 61.500.083.366[84.30 %] 92.86 % 7.743.687.357[14.71 %] 25.71 % [1241]

Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi 93.356.148.807 [75.48 %] 147.92 % 51.174.353.839 [79.56 %] 102.70 % 16.734.112.622 [52.90 %] 106.00 % 4.709.110.089 [14.02 %] 23.80 % [1242]

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

50.810.646.281 [82.75 %] 96.40 % 40.913.736.341 [86.35 %] 100.52 % 55.639.074.720 [75.32 %] 100.00 % 25.546.164.779 [42.39 %] 37.50 %

(24)

Program Bina Pemerintahan Desa / Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Kegiatan

TA 2012

TA 2014

TA 2015

TA 2016

Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

[1243]

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional

71.442.861.928 [84.03 %] 100.00 % 22.411.585.475 [91.40 %] 80.00 % 42.156.981.485 [50.86 %] 52.67 % 23.271.063.192 [34.02 %] 35.00 % [1244]

Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa

46.586.090.540 [77.28 %] 91.88 % 32.587.770.697 [90.65 %] 91.67 % 23.432.412.840 [21.25 %] 33.27 % 8.632.967.763 [9.50 %] 24.65 % [1246]

Kelembagaan dan Kerjasama Desa

549.464.551.158 [90.81 %] 100.00 % 600.124.771.926 [95.12 %] 98.33 % 57.048.545.070 [43.88 %] 20.68 % 9.063.138.767 [15.30 %] 18.07 % [1247]

Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

23.732.192.260 [11.17 %] 49.14 % 15.306.350.280 [72.13 %] 82.14 % 18.168.401.595 [23.75 %] 19.12 % 9.319.603.668 [25.77 %] 28.85 % [1248]

Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

47.722.156.117 [69.51 %] 65.67 % 22.383.300.197 [76.17 %] 87.08 % 448.828.036.533 [67.72 %] 75.00 % 8.994.000.969 [1.51 %] 19.81 % [1249]

Evaluasi Perkembangan Desa

35.407.635.138 [21.01 %] 49.38 % 22.898.638.729 [77.93 %] 71.43 % 24.955.701.939 [40.91 %] 40.83 % 6.373.234.132 [14.91 %] 0.00 % [1250]

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Bina Pemerintah Desa

116.894.062.416

(25)

Program Bina Pembangunan Daerah /

Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Kegiatan

TA 2012

TA 2014

TA 2015

TA 2016

Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

[1251]

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I 125.592.309.050 [88.23 %] 92.51 % 74.375.322.956 [83.94 %] 101.48 % 52.885.800.959 [73.37 %] 60.56 % 20.172.124.264 [27.55 %] 36.67 % [1252]

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III

45.043.651.386 [90.21 %] 99.70 % 30.820.117.831 [91.30 %] 103.11 % 27.882.407.209 [32.94 %] 35.69 % 5.609.149.424[19.73 %] 44.67 % [1253]

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II 103.358.083.754 [78.30 %] 95.54 % 71.050.822.718[89.57 %] 100.00 % 74.475.223.019 [55.87 %] 46.36 % 8.815.925.157 [13.11 %] 29.78 % [1254]

Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah 29.224.065.608 [87.62 %] 100.00 % 29.565.692.905 [86.85 %] 100.00 % 22.564.104.614 [40.61 %] 56.64 % 5.686.594.313 [18.05 %] 25.58 % [1255]

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV 31.029.705.237 [81.27 %] 92.79 % 24.358.253.778 [89.55 %] 94.16 % 18.104.079.704 [27.84 %] 63.30 % 6.652.086.629 [28.92 %] 56.17 % [1256]

Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda 171.394.014.169 [86.47 %] 95.86 % 89.477.432.442[84.52 %] 96.23 % 98.775.414.991 [71.56 %] 93.17 % 37.527.031.033 [34.54 %] 0.00 %

(26)

Program Bina Otonomi Daerah / Ditjen Otonomi Daerah

Kegiatan

TA 2012

TA 2014

TA 2015

TA 2016

Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

[1258]

Fasilitasi KDH, DPRD, Dan Hubungan Antar Lembaga

12.964.629.072 [71.38 %] 69.00 % 3.134.716.800[75.75 %] 95.00 % 10.785.202.517 [52.61 %] 75.00 % 1.489.263.085 [9.93 %] 23.75 %

[1259]

Penataan Daerah Otonom Dan Otonomi Khusus Dan DPOD

18.728.921.800 [60.29 %] 66.50 % 7.995.867.250[80.70 %] 100.00 % 15.446.301.325 [70.21 %] 72.50 % 6.082.993.588 [8.57 %] 24.50 %

[1261]

Evaluasi Kinerja Daerah Dan Peningkatan Kapasitas

14.212.615.765 [75.74 %] 81.15 % 8.297.783.808[89.99 %] 100.00 % 12.909.814.920 [56.13 %] 81.00 % 6.235.694.733 [29.69 %] 32.50 %

[1264]

Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah

48.627.223.729 [92.97 %] 80.91 % 11.121.967.975 [80.52 %] 97.27 % 10.115.315.133[36.78 %] 62.30 % 3.913.429.358 [14.49 %] 22.00 %

[1265]

Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Otonomi Daerah

40.684.614.405 [78.08 %] 87.73 % 27.812.596.104 [91.15 %] 100.00 % 41.744.299.090[84.47 %] 94.17 % 25.932.229.292 [48.38 %] 48.33 %

[3991]

Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah

17.599.825.280

[72.07 %] 80.50 % 9.534.370.689[80.57 %] 100.00 % 7.910.459.956[35.96 %] 55.71 %

4.674.619.784

(27)

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan

TA 2012

TA 2014

TA 2015

TA 2016

Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

[1267]

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu 1.106.387.200.283 [71.91 %] 100.00 % 523.950.426.218 [56.58 %] 82.14 % 1.050.204.933.756[61.70 %] 78.43 % 283.701.377.912[26.98 %] 43.75 % [1268]

Pengelolaan Informasi Kependudukan

32.211.640.870 [85.98 %] 112.27 % 27.602.736.767 [84.96 %] 93.93 % 25.031.618.090[59.86 %] 69.08 % 3.978.901.126 [12.07 %] 17.88 % [1269]

Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil

7.623.434.451 [93.96 %] 100.00 % 6.175.834.400 [85.13 %] 99.50 % 10.034.143.730 [62.52 %] 83.69 % 865.074.700 [6.87 %] 41.80 % [1270]

Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk

8.868.998.550 [85.77 %] 67.05 % 6.524.368.691 [94.29 %] 75.00 % 7.078.445.428 [85.13 %] 100.00 % 6.476.417.143 [7.35 %] 19.25 % [1271]

Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3.431.439.000 [65.20 %] 133.00 % 3.336.499.400 [68.82 %] 71.90 % 3.336.469.050 [44.84 %] 77.08 % 1.907.275.504 [17.76 %] 21.50 % [1272]

Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan

4.755.136.100 [81.41 %] 91.33 % 4.334.457.187 [78.11 %] 76.17 % 4.797.835.982 [56.37 %] 80.99 % 1.570.110.223 [11.76 %] 19.50 % [1273]

Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

54.878.535.230 [79.97 %] 90.91 % 49.498.901.990 [87.02 %] 81.82 % 56.700.273.050[88.59 %] 98.75 % 30.750.380.993 [9.03 %] 32.78 %

(28)

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah /

Ditjen Bina Keuangan Daerah

Kegiatan

TA 2012

TA 2014

TA 2015

TA 2016

Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

[1274]

Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah

10.760.955.979 [96.70 %] 97.23 % 4.962.908.020 [70.55 %] 82.51 %

4.129.390.350

[41.00 %]

87.17 %

1.426.648.292 [15.91 %] 36.08 % [1275]

Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah

10.726.285.394

[87.69 %] 96.74 %

6.492.014.750

[86.01 %] 88.75 %

3.931.008.330

[41.38 %]

80.94 %

1.448.725.190[17.13 %] 28.21 % [1276]

Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah 7.636.139.534 [83.06 %] 97.78 % 4.650.869.300 [80.79 %] 95.06 %

5.506.755.719

[55.48 %]

81.45 %

1.707.356.542[19.32 %] 31.79 % [1277]

Pembinaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 9.409.016.342 [84.52 %] 96.86 % 5.631.661.937 [78.12 %] 96.29 % 10.740.838.549

[75.30 %]

95.12 %

3.972.197.795[31.27 %] 36.00 % [1278]

Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Keuangan Daerah

33.560.028.071 [88.02 %] 99.45 % 29.218.671.496 [94.30 %] 98.07 % 37.056.175.854

[80.26 %]

92.36 %

18.111.405.719 [35.82 %] 43.89 % [5313]

Pembinaan Pengelolaan BUMD, BLUD Dan Barang Milik

Daerah Tidak Ada

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

5.828.458.010

(29)

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri /

Badan Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan

TA 2012

TA 2014

TA 2015

TA 2016

Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

[1280]

Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Dan Keuangan Daerah 4.205.712.800 [78.67 %] 100.00 % 3.243.829.325 [79.21 %] 100.00 %

3.254.517.384

[76.58 %]

100.00 %

1.494.724.775 [37.91 %] 23.33 % [1281]

Penelitian Dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, Dan Pemerintahan Umum

5.387.439.275 [97.71 %] 100.00 % 4.388.068.800 [98.25 %] 100.00 %

3.015.491.530

[70.95 %]

97.22 %

1.200.712.000 [30.45 %] 26.67 % [1282]

Penelitian Dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4.352.896.600 [87.31 %] 100.00 % 4.388.068.800 [98.25 %] 100.00 %

3.289.151.430

[77.09 %]

94.44 %

1.367.547.600 [34.69 %] 15.00 % [1283]

Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah Dan Aparatur

3.561.873.150

[69.98 %] 75.00 % 3.373.444.000[95.61 %] 100.00 %

3.280.757.150

[70.26 %]

112.50 %

1.307.225.800[30.66 %] 27.50 % [1284]

Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 42.939.150.626 [93.08 %] 100.00 % 26.940.283.941 [95.97 %] 100.00 % 42.166.956.710

[88.89 %]

100.00 %

19.538.675.473 [49.08 %] 36.67 %

(30)

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri /

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan

TA 2012

TA 2014

TA 2015

TA 2016

Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja Anggaran Kinerja

[1285]

Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi

18.257.718.750

[76.32 %] 87.86 % 12.877.766.700[95.66 %] 130.98 % 7.185.051.226[49.29 %] 85.95 % 1.637.883.900[13.17 %] 20.03 % [1287]

Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda

16.291.163.000 [93.35 %] 80.00 % 8.979.147.950 [95.21 %] 96.33 % 10.926.197.775 [55.13 %] 77.79 % 1.030.618.500 [7.57 %] 20.05 % [1288]

Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan 16.878.318.616 [92.58 %] 70.18 % 9.532.323.475 [95.56 %] 88.07 % 19.494.706.930 [81.61 %] 78.35 % 4.266.876.667 [19.32 %] 46.60 % [1289]

Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis

27.933.840.950 [78.47 %] 71.18 % 22.440.996.283 [95.82 %] 111.00 % 7.457.785.398 [61.49 %] 74.56 % 1.192.967.830 [14.30 %] 26.61 % [1290]

Pendidikan dan Pelatihan Regional

102.703.950.153 [92.35 %] 85.08 % 79.727.356.272 [93.60 %] 108.21 % 94.154.783.821 [74.33 %] 89.93 % 45.241.329.665 [42.25 %] 41.67 % [1291]

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

80.381.302.898 [95.03 %] 97.07 % 52.102.488.235 [84.41 %] 96.44 % 76.895.868.795 [91.46 %] 95.20 % 27.859.087.455 [46.55 %] 31.22 %

(31)

Selamat Ishoma

Terima Kasih

Referensi

Dokumen terkait

Novel ini juga tidak dapat dipisahkan dari adanya konsep hegemoni dan permasalahan dominasi kelas dalam budaya masyarakat Jawa, maka dari itu penelitian ini perlu dilakukan

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Model Project Based

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem otomasi alat perajang tempe otomatis berbasis mikrokontroler ATmega16A dengan kontroler PID serta dapat mengatur

Realitas di sekolah, kegiatan pendidikan agama yang berlangsung selama ini lebih banyak bersikap terpisah, kurang berinteraksi dengan kegiatan pendidikan lainnya. Berkaitan

Kini, dengan semakin tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pola syariah di Indonesia, dan adanya rekomendasi dari

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko berada di bawah pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bekerja sama dengan Departemen Kebudayaan

(2) Besaran biaya pelaksanaan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dan biaya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh balai uji dan

Pengadaan barang PBF cabang PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk di Kota Medan sudah diatur dari PBF pusat PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk pusat yang berada di Jakarta.