PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN
: 1.01. - PENDIDIKAN
SKPD
: 1.01.01. - Dinas Pendidikan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat
Kelancaran Adimnistarsi
Pelaksanaan Administasi kantor
1 tahun Dindik 1,950,000
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Prosentase rata-rata tagihan yg dapat dibayar
Pembayaran jasa telepon, air dan listrik
1 tahun Dindik 93,687,500
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhi hak pegawai
Honorarium 1 tahun Dindik 124,460,000
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan alat kebersihan Kenyamanan dalam bekerja
Pengadaan alat kebersihan
1 dinas Dindik 13,700,000
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan alat tulis kantor
Meningkatkan kelancaran administrasi
Pengadaan ATK 1 tahun Dindik 185,467,000
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tercukupinyafoto copy/penjilidan
Pengadaan /foto copy/penjilidan
1 tahun Dindik 17,234,400
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kenyamanan dalam bekerja
Penggantian alat listrik
1 dinas Dindik 3,000,000
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatkan SDM Pegawai
Pengadaan Surat kabar
1 tahun Dindik 9,979,000
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan makanan dan minuman
Peningkatan kinerja pegawai
Pengadaan makan minum pegawai
124 orang Dindik 153,669,000
1.01.1.01.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kelancaran tugas pegawai
Perjalanan dinas pegawai
160 kali Dindik 85,750,000
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknis kegiatan
Terpenuhi hak pegawai
Honorarium 300 orang Dindik 909,200,000
1.01.1.01.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.01.02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya sarana prasarana gedung
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 unit Dindik 237,989,650
1.01.1.01.01.01.02 Pengadaan peralatan gedung kantor
Gedung perkantoran yang layak huni/representatif
Pengadaan peralatan gedung kantor
1 unit Dindik 7,000,000
1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelancaran dalam melaksanakan Tugas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 unit Dindik 12,000,000
1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kelancaran dalam melaksanakan Tugas
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 unit Dindik 36,970,000
1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kelancaran dalam melaksanakan Tugas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1 tahun Dindik 71,120,650
1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur
Kenyaman pelaksanaan tugas
Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur
1 tahun Dindik 14,700,000
1.01.1.01.01.01.02 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Gedung perkantoran yang layak huni/representatif
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.01.1.01.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.01.1.01.01.01.06 Pengelolaan dan Penata usahaan Hibah dan Bantuan Sosial
Tepenuhinya hak pegawai
Honorarium pegawai
30 orang Dindik 23,524,000
1.01.1.01.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan dan
informasi Pendidikan Anak Usia Dini
Tersedianya data PAUD yang valid
Sosialisasi PAUD 1 keg. Kab. Ponorogo
10,000,000
1.01.1.01.01.01.15 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
Kelancaran dan tercapainya target dlm pembelajaran
Diklat PAUD 1 keg. Kab. Ponorogo
46,690,000
1.01.1.01.01.01.15 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Kelancaran dan kemudahan dlm mengakses informasi
Sosialisasi PAUD 1 keg. Kab. Ponorogo
24,200,000
1.01.1.01.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.1.01.01.01.16 Penambahan ruang kelas sekolah
Kelancaran proses belajar dan menmgajar
Pembangunan ruang kelas
24 ruang Kab. Ponorogo
4,847,436,000
1.01.1.01.01.01.16 Pembangunan perpustakaan sekolah
Peningkatan mutu dan prestasi anak didik
Pembangunan ruang perpustakaan
18 ruang Kab. Ponorogo
3,722,054,000
1.01.1.01.01.01.16 Pengadaan mebeluer sekolah
Kelancaran proses belajar mengajar
Pengadaan mebeler sekolah
30 set Kab. Ponorogo
1,502,487,000
1.01.1.01.01.01.16 Pengadaan perlengkapan sekolah
Kelancaran proses belajar mengajar
Pengadaan perlengkapan sekolah
210 set Kab. Ponorogo
21,138,301,380
1.01.1.01.01.01.16 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Kenyamanan dan kelancaran proses belajar dan mengajar
Pemeliharaan ruang kelas
220 ruang Kab. Ponorogo
22,972,941,000
1.01.1.01.01.01.16 Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Peningkatan kompetensi Pendidik
sosialisasi kurikulum baru
1 keg. Kab. Ponorogo
10,000,000
1.01.1.01.01.01.16 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salfiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
Meringankan beban orang tua wali untuk menyekolahkan anak
Bantuan Operasional Sekolah
SD dan SMP Kab. Ponorogo
125,620,000
1.01.1.01.01.01.16 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
Peningkatan mutu Pendidikan
Pembinaan Manajemen Sekolah
1 keg. Kab. Ponorogo
10,000,000
1.01.1.01.01.01.16 Pembinaan minat ,bakat,dan kreativitas siswa
Tersalurnya minat, bakat dan kreativitas siswa
Olimpiade dan Seni
3 keg. Kab. Ponorogo
96,156,000
1.01.1.01.01.01.16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksanya UNAS dan Ujian Sek.
Pelaksanaan Unas/Uj sek
3 keg. Kab. Ponorogo
79,450,000
1.01.1.01.01.01.17 Program Pendidikan Menengah
1.01.1.01.01.01.17 Penambahan ruang kelas sekolah
Kelancaran proses belajar mengajar siswa
Pembangunan Ruang kelas
2 ruang Kab. Ponorogo
500,000,000
1.01.1.01.01.01.17 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Kelancaran proses belajar mengajar siswa
Pengadaan perlengkapan sekolah
40 set Kab. Ponorogo
4,080,000,000
1.01.1.01.01.01.17 Pengadaan Meubeler sekolah
Kelancaran proses belajar mengajar siswa
Pengadaan mebeler sekolah
4 ruang Kab. Ponorogo
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.01.1.01.01.01.17 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Kenyamanan dan kelancaran proses belajar dan mengajar
Pemeliharaan ruang kelas
40 ruang Kab. Ponorogo
4,423,300,000
1.01.1.01.01.01.17 Pelatihan penyusunan kurikulum
Peningkatan kopetensi Pendidik
sosialisasi kurikulum baru
1 keg. Kab. Ponorogo
65,300,000
1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu
Meringankan beban orang tua wali untuk menyekolahkan anak
Bantuan Operasional Sekolah
SMA/SMK Kab. Ponorogo
10,000,000
1.01.1.01.01.01.17 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan menejemen berbasis sekolah (MBS)
Peningkatan mutu Pendidikan
Pembinaan Manajemen Sekolah
1 keg. Kab. Ponorogo
50,000,000
1.01.1.01.01.01.17 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Terpenuhinya Informasi Pendidikan Menengah
Pendataan sekolah Kab. Ponorogo
75,000,000
1.01.1.01.01.01.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya UNAS dng baik
Pelaksanaan Unas 3 keg. Kab. Ponorogo
63,500,000
1.01.1.01.01.01.17 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
Tersalurnya minat, bakat dan kreativitas siswa
Olimpiade dan Seni
3 keg. Kab. Ponorogo
61,200,000
1.01.1.01.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.01.18 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
Kelancaran kegiatan pendidikan non formal
Pembinaan Pendidikan non formal
1 keg. Kab. Ponorogo
20,000,000
1.01.1.01.01.01.18 Pengembangan data dan Informasi pendidikan non formal
Terpenuhinya Informasi data pendidikan non formal
Sosialisasi Pendidikan Non Formal
1 keg. Kab. Ponorogo
46,690,000
1.01.1.01.01.01.18 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
Peningkatan mutu pendidikan non formal
Pelaksanaan HAI 1 keg. Kab. Ponorogo
74,200,000
1.01.1.01.01.01.20 Program Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.01.20 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik
Seleksi peserta setifikasi
2000 berkas Kab. Ponorogo
101,042,500
1.01.1.01.01.01.20 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik tenaga kependidikan
100 orang Kab.
Ponorogo
25,000,000
1.01.1.01.01.01.20 Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ( LPMP)
Peningkatan mutu pendidikan
Bantuan Transpor diklat guru
130 orang Kab. Ponorogo
40,410,000
1.01.1.01.01.01.20 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)
Peningkatan mutu pendidikan
Pembinaan tenaga pendidik
150 orang Kab. Ponorogo
33,797,500
1.01.1.01.01.01.20 Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
Peningkatan mutu pendidikan
soislisasi pengembangan tenaga pendidik
1 keg. Kab. Ponorogo
52,250,000
1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik
Penilaian angka kredit
1 keg. Kab. Ponorogo
55,000,000
1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik
Penilaian angka kredit
1 keg. Kab. Ponorogo
92,135,000
1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidikan dan tenaga kependidikan
Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik tenaga kependidikan
Penilaian kinerja Kepala Sekolah
1 keg. Kab. Ponorogo
50,000,000
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.01.1.01.01.01.21 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Peningkatan kualitas laporan kinerja dan rencana kerja
Penyusunan LAKIP 1 set LAKIP Dindik 10,000,000
1.01.1.01.01.01.21 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Peningkatan SDM pegawai dan tersusunya profil peendidikan
Workshop pendataan pendidikan
1 SET Profil Dindik 70,000,000
1.18.1.01.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.18.1.01.01.01.20 Penyelenggaraan kompetisi olah raga
Peningkatan prestasi olah raga bagi siswa
Pekan Olahraga 5 Cabang Olahraga
Kab. Ponorogo
200,000,000
URUSAN
: 1.02. - KESEHATAN
SKPD
: 1.02.01. - Dinas Kesehatan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kelancaran administrasi surat menyurat
Materai, paket pengiriman dll
1 paket Kabupaten 3,843,500
1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kelancaran aktifitas kantor
Telepon, Air Bersih, Listrik
1 tahun Kabupaten 70,000,000
1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kelancaran pengelolaan administrasi keuangan Dinkes
Honor petugas pengelola keuangan dan staf
1 tahun Kabupaten 203,700,000
1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kebersihan kantor terjaga
Peralatan kebersihan dan jasa petugas
1 tahun Kabupaten 32,931,575
1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kelancaran administrasi kantor
Penyediaan ATK 1 paket Kabupaten 110,502,379
1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kelancaran administrasi kantor
Cetak dan penggandaan form-form pencatatan dan pelaporan kegiatan
1 paket Kabupaten 65,669,000
1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Kelancaran administrasi kantor
Ketersediaan suku cadang listrik dan alat penerangan kantor
1 paket Kabupaten 4,400,000
1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kelancaran kegiatan kantor
Bahan bacaan, peraturan perundangan yang baru
1 tahun Kabupaten 17,000,000
1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kelancaran pelaksanaan tugas
Makan minum rapat, makan minum tamu, makan minum harian karyawan Dinkes, makan minum lembur
12 bulan Kabupaten 120,710,000
1.02.1.02.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kelancaran pelaksanaan tugas
Rapat-rapat, konsultasi ke luar daerah
1 tahun Kabupaten 359,040,996
1.02.1.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan
Kelancaran pelaksanaan tugas
Honor tenaga honda, dokter kontrak, dokter spesialis, perawat Ponkesdes dan biaya lembur petugas kepegawaian
1 tahun Kabupaten 1,328,348,000
1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kelancaran dan kenyamanan kerja
Ketersediaan perlengkapan gedung kantor
1 tahun Kabupaten 50,000,000
1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Keamanan dan kenyamanan kerja
Pemeliharaan gedung
1 tahun Kabupaten 22,100,000
1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kelancaran pelaksanaan tugas
Pemeliharaan kendaraan dinas dan penyediaan bahan bakar
1 tahun Kabupaten 222,971,500
1.02.1.02.01.02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kelancaran pelaksanaan tugas
Servis peralatan kantor dan alat kesehatan
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.1.02.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Kelancaran pelaksanaan tugas
Seragam petugas keamanan
1 paket Kabupaten 4,000,000
1.02.1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan pendidikan dan pengetahuan petugas
Penyelenggaraan pelatihan fungsional kesehatan, sosialisasi, diklat
1 paket Kabupaten 901,933,000
1.02.1.02.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Pemantapan implementasi peraturan perundangan kesehatan dan lainnya
Terselenggaranya bimtek teknis peraturan perundangan
1 paket Kabupaten 29,107,000
1.02.1.02.01.05.04 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Peningkatan motivasi dan prestasi kerja petugas
Terselenggaranya kegiatan penilaian nakes teladan, terpenuhinya honor Tim Penilai Nakes Teladan
1 paket Kabupaten 32,170,000
1.02.1.02.01.05.XX Registrasi dan Akreditasi Tenaga Fungsional dan Lembaga
Terpenuhinya hak tenaga fungsional
Pelaksanaan registrasi dan akreditasi tenaga fungsional kesehatan
1 paket Kabupaten 58,382,500
1.02.1.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terukurnya kinerja kegiatan
LAKIP, Profil Kesehatan, laporan bulanan, triwulanan kegiatan puskesmas
1 paket Kabupaten 59,325,000
1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Laporan
semesteran
1 paket Kabupaten 24,495,000
1.02.1.02.01.06.03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan akhir
tahun
1 paket Kabupaten 16,959,000
1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalanan Kesehatan
Terjaminmya ketersediaan dan distribusi obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan serta keamanan peredaran obat
Penyediaan obat, bahan habis pakai dan peralatan kesehatan
1 paket Kabupaten 10,593,513,370
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
Pemantapan pelaksanaan program JKN di Kabupaten Ponorogo
Sharing Jamkesda, sosialisasi konsolidasi koordinasi monitoring evaluasi program JKN
1 tahun Kabupaten 808,255,000
1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Tersedianya sarana prasarana Puskesmas
Rehabilitasi gedung pusk, pustu dan rumah dinas petugas
1 paket Puskesmas dan jaringannya
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.01.16.07 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Terlayaninya Kefarmasian
Penyediaan peralatan kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya
1 paket Kabupaten 258,300,000
1.02.1.02.01.16.19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus
Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rujukan dan khusus
960,400,000
1.02.1.02.01.16.51 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda
Peningkatan pelayanan kesehatan di Labkesda
Penyediaan biaya operasional Labkesda
1 tahun Labkesda 35,655,801
1.02.1.02.01.16.52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak
Penyelenggaraan pertemuan petugas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelaksanaan bimtek oleh petugas dalam program KIA
1 paket Kabupaten 181,500,000
1.02.1.02.01.16.53 Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya
Penyelenggaraan kegiatan operasional puskesmas, jasa pelayanan medis, paramedis dan paramedis
1 tahun Kabupaten dan puskesmas
31,020,561,885
1.02.1.02.01.16.XX Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja, Kesehatan Jiwa, Kesehatan BATRA, Revitalisasi PPGD
1 paket Kabupaten 145,000,000
1.02.1.02.01.16.XX Honor pengolah data JKN Kabupaten
Didapatkan hasil data JKN yang valid
Terlaksananya pengelolaan data JKN Kab.
1 paket Kabupaten 3,600,000
1.02.1.02.01.16.XX Honor Tim Safeguarding Kabupaten
Terjalinnya koordinasi lintas program terkait dalam pelaksanaan JKN
Terlaksananya Koordinasi Lintas Program dalam rangka pelaksanaan JKN di Kabupaten
1 paket Kabupaten 18,900,000
1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Tim Koordinasi Kabupaten
Terjalinnya koordinasi antar anggota tim
Terlaksananya pertemuan Koordinasi tim koordinasi Kabupaten
1 paket Kabupaten 2,650,000
1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Koordinasi Tim Safeguarding Kabupaten
Terjalinnya koordinasi antar anggota tim
Terlaksananya pertemuan Koordinasi tim safeguarding Kabupaten
1 paket Kabupaten 4,900,000
1.02.1.02.01.16.XX Kegiatan Konsultasi Teknis Program dalam
pelaksanaan JKN ke Propinsi
Didapatkannya hasil konsultasi program JKN
Terlaksananya konsultasi teknis program JKN ke Propinsi
1 paket Kabupaten 1,220,000
1.02.1.02.01.16.XX Kegiatan Supervisi / Monev kegiatan JKN di PPK tingkat I dan Rumah Sakit
Didapatkannya hasil monitoring dan evaluasi kegiatan program JKN di PPK I dan RS
Terlaksananya supervisi program JKN ke PPK tk I dan RS
1 paket Kabupaten 6,200,000
1.02.1.02.01.16.XX Penyusunan dan pengolahan data HA
Didapat hasil data HA Kabupaten
Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data HA
1 paket Kabupaten 8,250,000
1.02.1.02.01.16.XX Pendampingan Kab. Dalam Penyusunan dan
pengolahan data HA
Didapat hasil data HA Kabupaten
Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Koordinasi program JKN lintas sektor
Bertambahnya pemahaman Peserta pertemuan tentang pelaksanaan JKN
Terlaksananya Pertemuan Koordinasi program JKN lintas sektor
1 paket Kabupaten 15,760,000
1.02.1.02.01.16.XX Pelatihan SD IT TK 1 paket Kabupaten 200,000,000 1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan
Obat dan Makanan
1.02.1.02.01.17.01 Peningkatan
Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
Terselenggaranya pertemuan penyuluhan keamanan pangan
Penyelenggaraan pertemuan penyuluhan keamanan pangan
1 paket Kabupaten 84,660,000
1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.1.02.01.19.06 Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan
Tercapainya desa siaga mandiri
Penyebar luasan informasi tentang pola hidup sehat, serta pelatihan petugas prom kesh
1 paket Kabupaten dan puskesmas
245,669,500
1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Cakupan gizi buruk tertangani meningkat
Terselenggaranya pembinaan petugas gizi, tersedianya bahan untuk
penanggulangan permasalahan gizi kurang maupun gizi lebih, terbentuknya kadarzi, serta terselenggaranya monev prog gizi dan PSG
1 paket Kabupaten 188,057,500
1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1.02.1.02.01.21.06 Peningkatan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Limbah Rumah Tangga
Meningkatnya akses sanitasi dasar
Terlaksananya program STBM, ERHA, PPSP PSSP
1 paket Kabupaten 171,250,000
Pemicuan Deklarasi dan Monev STBM
10,000,000
Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan
50,000,000
1.02.1.02.01.22 Program Pecegahan dan Penangulangan Penyakit Menular
1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penularan penyakit dapat dikendalikan
Pembinaan petugas, penemuan, penanganan, pengendalian penyakit
1 paket Kabupaten dan puskesmas
310,714,000
Pemberdayaan KDS 7,000,000
Pemberdayaan KPD kusta 10,000,000
Pemberdayaan PE di Lokalisasi
5,000,000
Reagen HIV AIDS 70,000,000
Pendampingan ODH 9,000,000
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
KLB tertangani < 24 jam dan kematian karena KLB dapat dicegah
Pemantauan perkembangan dan perjalanan penyakit
1 paket Kabupaten dan puskesmas
87,200,000
Pengadaan Alat-Alat Posbindu PTM
150,000,000
1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.23.01 Evaluasi dan
Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Tercapainya puskesmas standart
Terlaksananya kegiatan pengelolaan sarana kesehatan berprestasi,penda mpingan akreditasi puskesmas,penda mpingan PTP, terpantaunya kepatuhan puskesmas dalam melaksanakan SOP,pertemuan pemantapan program CHN,pertemuan monitoring dan evaluasi SP2TP,kegiatan p
1 paket Kabupaten 137,000,000
1.02.1.02.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1.02.1.02.01.30.06 Pelayanan Kesehatan Cakupan pelayanan usila dan pra usila meningkat
Terselenggaranya pertemuan pengelola program Lansia
1 paket Kabupaten 29,000,000
1.02.1.02.01.XX Program Bina Gizi dan KIA
1.02.1.02.01.XX.XX Bantuan Operasional Kesehatan
2,860,650,000
URUSAN
: 1.02. - KESEHATAN
SKPD
: 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
SUMBER DANA : APBN
024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
024.04.07.2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
Kelancaran kegiatan pelayanan RS
Tersedianya peralatan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)
30 alat 29,846,000,000
Pengadaan kendaraan khusus
Kelancaran kegiatan transportasi bagi pasien emergency
Tersedianya kendaraan ambulance emergency
1 unit 1,000,000,000
JUMLAH 30,846,000,000
SUMBER DANA : DAK
1.02.26 Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
1.02.26.10 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Pengadaan peralatan medis PONEK
Kelancaran kegiatan pelayanan RS
Tersedianya peralatan kesehatan PONEK sesuai standar pelayanan minimal (SPM)
9 unit 2,734,000,000
Pengadaan peralatan kalibrasi
Kelancaran kegiatan pelayanan RS
Tersedianya alat kalibrasi peralatan kesehatan RS
7 unit 872,000,000
JUMLAH 3,606,000,000
APBD KABUPATEN PONOROGO
SUMBER DANA : DAU
5.1.1 Belanja Pegawai 100% RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
31,419,169,600
SUMBER DANA : DAU JAMKESDA
1.02.28 Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu
100% RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
2,500,000,000
SUMBER DANA : BLUD
1.02.33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Dr. Harjono
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.02.33.01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
Cakupan ketersediaan pelayanan
adminstrasi perkantoran yang meliputi :
Tercukupinya kebutuhan pelayanan admiknistrasi perkantoran
Tersedianya sarana
surat menyurat dan benda pos
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
321,184,500
Tersedianya sarana
telepon, internet, air dan listrik
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
1,358,070,000
Tersedianya jasa
peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
50,400,000
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
8,400,000
Terpenuhinya jasa
medis, non medis, paramedis dsb.
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
27,583,930,000
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
959,752,500
Tersedianya
komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
105,105,000
Tersedianya
peralatan dan perlengkapan kantor pada masing-masing unit kerja
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
338,908,500
Tersedianya
kebutuhan peralatan rumah tangga
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
262,892,700
Tersedianya
buku-buku perundang-undangan, buku-buku kesehatan dan koran
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
4,273,500
Tersedianya makanan
dan minuman tamu, pasien dan pegawai khusus
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
2,806,935,600
Terlaksananya
perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
423,150,000
Tersedianya tenaga
khusus diluar PNS
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
1,855,710,000
Cakupan peningkatan
sarana dan prasarana aparatur yang meliputi :
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Tesedianya
kebutuhan gedung perkantoran
100% RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
2,011,006,200
Tersedianya
kendaraan dinas/operasional
3 paket RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
1,050,000,000
Tersedianya
perlengkapan gedung kantor
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
472,500,000
Tersedianya
kebutuhan mebeleur
4 paket RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
Perbaikan dan
pemeliharaan rumah dinas
1 unit RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
3,150,000
Perbaikan dan
pemeliharaan gedung kantor
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
210,000,000
Perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan dinas
1 unit RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
52,290,000
terlaksananya
perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
315,000,000
Terlaksaananya
perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
57,750,000
Tercukupinya
kebutuhan pakaian kerja pegawai RSUD Dr. Harjono Po
Meningkatnya disiplin karyawan RSUD Dr. Harjono Po
RSUD Dr. Harjono Ponorogo
10,500,000
Terlaksaananya
kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai RSUD Dr. Harjono Po
Peningkatan sumber daya manusia pada RSUD Dr. Harjono Po
RSUD Dr. Harjono Ponorogo
472,500,000
Ketersediaan
kebutuhan BHP dan reagen laboratorium dan BDRS RSUD Dr. Harjono Po
Terpenuhinya BHP dan reagen lababoratorium dan BDRS RSUD Dr. Harjono Po
RSUD Dr. Harjono Ponorogo
2,415,000,000
Cakupan
pengembangan standar pelayanan kesehata yang meliputi :
Tercukupinya kebutuhan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
662,865,000
Terlaksananya
penyusunan SIM RS
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
1,044,750,000
Tercukupinya
kebutuhan sarana dan prasarana RS yang meliputi :
Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana RSUD Dr. Harjono Po
Tercukupinya
kebutuhan sarana/prasarana gedung
RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
1,964,800,000
Tersedianya
kebutuhan peralatan kesehatan
RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
2,100,000,000
Tersedianya
kebutuhan obat-obatan RS
100% RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
23,395,000,000
Tercukupinya
kebutuhan mebeleur pelayanan
RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
241,815,000
Tercukupinya
kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
Tercukupinya
kebutuhan blanko cetakan RS
100% RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
444,885,000
Terlaksananya
kegiatan promosi dan publikasi
RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
197,085,000
Ketersediaan
kebutuhan BHP alat-alat kesehatan RSUD Dr. Harjono Po
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
2,457,000,000
Tercukupinya
kebutuhan sarana/prasarana penunjang sarana kesehatan
RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
1,995,000,000
Tingkat kelaikan
sarana dan prasarana Rumah Sakit yang meliputi :
Terpeliharanya sarana dan prasarana RSUD Dr. Harjono Po
Terpeliharanya
sarana prasarana RS secara rutin
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
173,775,000
Terpeliharanya ruang
poliklinik RS secara rutin
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
84,766,500
Terpeliharanya ruang
rawat inap RS secara rutin
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
262,500,000
Terpeliharanya
instalasi penunjang RS secara rutin
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
157,500,000
Terpeliharanya
instalasi pengolahan limbah RS secara rutin
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
157,500,000
Terpeliharanya
alat-alat kesehatan secara rutin
12 bulan RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
367,500,000
Terpeliharanya mobil
ambulance/jenazah secara rutin
5 mobil RSUD Dr.
Harjono Ponorogo
215,250,000
Rumah Sakit Sayang
Ibu dan Bayi (RSSIB)
Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 paket RSUD Dr. Harjono Ponorogo
5,600,000
80,000,000,000
URUSAN
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
SKPD
: 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
SEKRETARIAT DINAS
1.03.1.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
1.03.1.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
tercapainya prosentase rata-rata surat yang disampaikan dan diproses
prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun
100% Kabupaten Ponorogo
300,000,000
1.03.1.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tercapainya prosentase rata-rata tagihan yang dapat dibayar
prosentase jumlah tagihan yang terbayar
80% Kabupaten Ponorogo
200,000,000
1.03.1.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
jasa peralatan dan perlengkapan kantor
80% Kabupaten Ponorogo
50,000,000
1.03.1.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
tercapainya prosentase kelancaran tugas kedinasan
jumlah kendaraan dinas yang layak pakai
90% Kabupaten Ponorogo
250,000,000
1.03.1.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
kelancaran administrasi keuangan dinas
administrasi keuangan
80% Kabupaten Ponorogo
275,000,000
1.03.1.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tertatanya jaringan dan ketersediaan tenaga listrik untuk kelancaran dinas
prosentase kerusakan yang bisa diperbaiki
90% Kabupaten Ponorogo
7,500,000
1.03.1.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga
tercapainya
kebutuhan alat rumah tangga kedinasan
prosentase alat rumah tangga yang tersedia
60% Kabupaten Ponorogo
25,000,000
1.03.1.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tercukupinya kebutuhan bahan bacaan
bahan bacaan 90% Kabupaten Ponorogo
25,000,000
1.03.1.03.01.17 Penyediaan makan dan minuman
terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun
jumlah makanan dan minuman yang tersedia
1 tahun Kabupaten Ponorogo
375,000,000
1.03.1.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah
tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan
prosentase tugas kedinasan diluar dan didalam kabupaten yang dapat dilaksanakan
90% Kabupaten Ponorogo
525,000,000
1.03.1.03.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan
terpenuhinya hak pegawai untuk mendapatkan honor
Honorarium PNS dan Non PNS
100% Kabupaten Ponorogo
175,000,000
1.03.1.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.03.1.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
memperlancar tugas kedinasan
kendaraan dinas 1 unit Kabupaten Ponorogo
300,000,000
1.03.1.03.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
kenyamanan lingkungan kantor
kerapian dan keindahan lingkungan kantor
80% Kabupaten Ponorogo
100,000,000
1.03.1.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
persentase kekurangan kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi
ketersediaan peralatan kantor
60% Kabupaten Ponorogo
300,000,000
1.03.1.03.02.10 Pengadaan mebeleur prosentase kekurangan jumlah mebeleur yang dibutuhkan
jumlah mebeleur yang tersedia
25% Kabupaten Ponorogo
75,000,000
1.03.1.03.02.11 Pengadaan alat-alat pertanian/pertukangan
prosentase kekurangan jumlah alat yang dibutuhkan
alat pertukangan 50% Kabupaten Ponorogo
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
terdukungnya kelancaran tugas administrasi kedinasan
Pemeliharaan peralatan kantor
60% Kabupaten Ponorogo
25,000,000
1.03.1.03.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Kelayakan
perlengkapan kantor
Pemeliharaan mebeleur
60% Kabupaten Ponorogo
15,000,000
1.03.1.03.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelayakan gedung kantor
Pemeliharaan gedung
60% Kabupaten Ponorogo
150,000,000
1.03.1.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur
1.03.1.03.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
meningkatnya disiplin pegawai
pakain kerja lapangan
70% Kabupaten Ponorogo
100,000,000
1.03.1.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
meningkatnya disiplin pegawai
pakaian batik 70% Kabupaten Ponorogo
20,000,000
1.03.1.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.03.1.03.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
meningkatnya kinerja pegawai
pegawai yang terlatih dan terdidik
70% Kabupaten Ponorogo
65,000,000
1.03.1.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03.1.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran selama 1 tahun
jumlah format dan buku yang tersedia
75% Kabupaten Ponorogo
75,000,000
1.03.1.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
terselesaikannya laoran realisasi anggaran tiap semester
laporan realisasi tiap semester
80% Kabupaten Ponorogo
10,000,000
1.03.1.03.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran
laporan prognosis 80% Kabupaten Ponorogo
5,000,000
1.03.1.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
tersusunnya laporan realisasi anggaran selama 1 tahun anggaran
laporan realiasi anggaran selama 1 tahun
80% Kabupaten Ponorogo
7,500,000
1.03.1.03.24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.
1.03.1.03.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.03.1.03.24.10 Kuwuh Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Kalisat Kec. Bungkal
500,000,000
1.03.1.03.24.10 Jurug Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Jurug Kec. Badegan
800,000,000
1.03.1.03.24.10 Kedung Kidang Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Senepo Kec. Slahung
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Ngindeng Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Ngindeng Kec. Sawoo
500,000,000
1.03.1.03.24.10 Kurung Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Nambak Kec. Bungkal
150,000,000
1.03.1.03.24.10 Duwet Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Bancar Kec. Bungkal
150,000,000
1.03.1.03.24.10 Mojo Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Sooko Kec. Sooko
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.24.10 Dung Unyer Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Jurug Kec. Sooko
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Salak Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Senepo Kec. Slahung
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Gondang Legi Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Ngilo-ilo Kec. Slahung
600,000,000
1.03.1.03.24.10 Tambong Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Wringinano
m Kec. Sambit
900,000,000
1.03.1.03.24.10 Banaran Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Plunturan Kec. Pulung
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Dung Bendo Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Suru Kec. Sooko
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Peluk Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Suru Kec. Sooko
150,000,000
1.03.1.03.24.10 Grogol Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Grogol Kec. Sawoo
300,000,000
1.03.1.03.24.10 Sambi Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Ronosentan
an Kec. Siman
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Pelang Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Biting Kec. Badegan
300,000,000
1.03.1.03.24.10 Banyuripan Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Wringinano
m Kec. Sambit
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Dawung Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Mrayan Kec. Ngrayun
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Wilangan Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Kradenan Kec. Jetis
150,000,000
1.03.1.03.24.10 Tempel Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Cepogo Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Suren Kec. Mlarak
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Ngesong Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Ngilo-ilo Kec. Slahung
400,000,000
1.03.1.03.24.10 Lodempo Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Jonggol Kec. Slahung
300,000,000
1.03.1.03.24.10 Kunti Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Grogol Kec. Sawoo
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Sunggah Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Selur Kec. Ngrayun
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Gedangan Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Asem Tropong Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Tatung Kec. Balong
500,000,000
1.03.1.03.24.10 Dung Wakul Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Slahung Kec. Slahung
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.24.10 Setalang Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Slahung Kec. Slahung
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Gonjing Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Kanten Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.Karangpa tihan Kec.
Balong
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Selanjar Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.Pomahan Kec. Pulung
300,000,000
1.03.1.03.24.10 Warudoyong Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.Bancar Kec. Bungkal
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Talang Gender Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds.Gontor Kec. Mlarak
250,000,000
1.03.1.03.24.10 Bumbung Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Sampung Kec. Sampung
250,000,000
1.03.1.03.24.10 Tersier Sambit 2 Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Bedrug Kec. Pulung
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Alas Gede Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Sampung Kec. Sampung
250,000,000
1.03.1.03.24.10 Temon Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Pagerukir
Kec. Sampung
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Tersier Bibis Kanan Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Kutuwetan
Kec. Jetis
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Krebet Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Sampung Kec. Sampung
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Pojok Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Wates Kec. Jenangan
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Domas Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Sidoarjo Kec. Jambon
300,000,000
1.03.1.03.24.10 Sembung Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal
300,000,000
1.03.1.03.24.10 Sidomukti Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Talun Kec. Ngebel
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Trenggulun Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Koripan Kec. Bungkal
300,000,000
1.03.1.03.24.10 Tunggon Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Wonodadi
Kec. Ngrayun
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Pakis Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Jambon Kec. Jambon
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.24.10 Kretek Ireng Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Sukun Kec. Pulung
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Tambak Watu Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Ngadisanan Kec. Sambit
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Plunturan Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Pomahan Kec. Pulung
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Buh Dalem Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Tanjunggunu
ng Kec. Badegan
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Dilem Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Karangan
Kec. Badegan
200,000,000
1.03.1.03.24.10 Nglundo Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Kapuran Kec. Badegan
300,000,000
1.03.1.03.24.10 Sodong Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Gelangkulon
Kec. Sampung
300,000,000
1.03.1.03.24.10 Tempuran Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Pagerukir
Kec. Sampung
300,000,000
1.03.1.03.24.10 Tulung Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Carangrejo
Kec. Sampung
300,000,000
1.03.1.03.24.10 Ngudal Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Pagerukir
Kec. Sampung
100,000,000
1.03.1.03.24.10 Temon Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Pagerukir
Kec. Sampung
100,000,000
1.03.1.03.24.10 Ngrejeng Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Pagerukir
Kec. Sampung
100,000,000
1.03.1.03.24.10 Tersier Soponyono Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Sayutan Kec. Sampung
150,000,000
1.03.1.03.24.10 Avoer Condong Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Bulu Kec. Jambon
350,000,000
1.03.1.03.24.10 Rehabilitasi Pintu Air Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Kab.Ponorog o
300,000,000
1.03.1.03.24.10 Cokromenggalan Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Kec. Sooko 150,000,000
1.03.1.03.24.10 Kebatan Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Campurejo Kec. Sambit
150,000,000
1.03.1.03.24.10 Ngeprih Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Koripan Kec. Bungkal
150,000,000
1.03.1.03.24.10 Gendol Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Jabung Kec. Mlarak
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.24.10 Mungkungan Kelancaran pendistribusian air irigasi.
Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.
1 paket Ds. Ronosentan
an Kec. Siman
100,000,000
1.03.1.03.28 Pengendalian Banjir
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi / pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Slahung Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Slahung 1,000,000,000
1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Mungkungan
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Siman 750,000,000
1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Keyang Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ponorogo & Jenangan
800,000,000
1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Suling Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Sambit 800,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Munggu
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal
350,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Urung-urung
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Siman Kec. Siman
350,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Mayong
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Karang patihan Kec.
Balong
200,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Patihan
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Kec. Ponorogo
250,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Selo Payung
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Bedi Wetan Kec.
Bungkal
250,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Keyang
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Kradenan Kec. Jetis
300,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Banyuning
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Kalisat Kec. Bungkal
350,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Munggu
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Kalisat Kec. Bungkal
350,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Munggu
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Padas Kec. Bungkal
200,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Gendol
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Tegalsari Kec. Jetis
150,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul Kali Sobo
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Bringinan Kec. Jambon
200,000,000
1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul Kali Condong
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Ds. Tegalombo Kec. Kauman
200,000,000
1.03.1.03.28.03 Normalisasi Saluran Cokromenggalan
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Kel.Kauman Kec. Ponorogo
100,000,000
1.03.1.03.28.03 Normalisasi Saluran Cokromenggalan kn
Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Kel.Nologate n Kec. Ponorogo
100,000,000
1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Pelem Berkurangnya potensi banjir
Tercukupinya Kapasitas Sungai
1 paket Kec. Balong 2,500,000,000
1.03.1.03.15 Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.15.03 Pembangunan Jalan
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Gunung sari - Candi
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 4 m Kec. Mlarak 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Brahu - Beton ( Ring Road)
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 200 x 5 m Kec. Siman 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Kotalama - Jeruksing
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 400 x 10 m Kec. Siman 550,000,000
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN
INDIKATOR KELUARAN
LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET
PENCAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Tumpakpelem - Manding
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Sawoo 550,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Warudoyong - Tempuran
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Sawoo 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.Blumbang-Tumpakpelem
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sawoo 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Tumpaklego - Gajah
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Sambit 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Bibis - Wringinanom
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Wringinanom - Gajah
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 100,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Tamansari - Bedingin
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 770,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Mrayan - Gemaharjo
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Ngrayun
550,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Baosan lor - Baosan kidul
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Ngrayun
660,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Selur - Tanggaran
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Ngrayun
660,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Selur - Wonodadi
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Ngrayun
200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Ngrayun - Mrayan
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Ngrayun
200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jalen - Bringin
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Balong 660,000,000
1.03.1.03.15.03 -
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Karang patihan - Ngilo Ilo
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Balong 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Temon - Suru
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Sooko / Sawoo
550,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Kebon - Sooko
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Sooko 550,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Besuki - Ngdirojo
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Sooko 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Sooko - Bendungan
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 200 x 3,5 m Kec. Sooko 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Pengkol - Prayungan
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 5 m Kec. Kauman / Ponorogo
200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Dengok - Nongkodono
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Kauman 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Tempuran - Semanding
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Kauman 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Pohijo - Kunti
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Sampung
200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Sampung - Pohijo
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Sampung
200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Ngambakan - Sampung
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Sampung
660,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jambon - Sidowayah
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Jambon 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Nongkodono - Karangan
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Jambon 200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Lembah - Tular
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Babadan
200,000,000
1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Mlarak - Pulung
Memperlancar Arus Lalu - Lintas
Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Pulung/Mlar
ak