• Tidak ada hasil yang ditemukan

RKPD 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "RKPD 2015"

Copied!
175
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN

: 1.01. - PENDIDIKAN

SKPD

: 1.01.01. - Dinas Pendidikan

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat menyurat

Kelancaran Adimnistarsi

Pelaksanaan Administasi kantor

1 tahun Dindik 1,950,000

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Prosentase rata-rata tagihan yg dapat dibayar

Pembayaran jasa telepon, air dan listrik

1 tahun Dindik 93,687,500

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terpenuhi hak pegawai

Honorarium 1 tahun Dindik 124,460,000

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan alat kebersihan Kenyamanan dalam bekerja

Pengadaan alat kebersihan

1 dinas Dindik 13,700,000

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan alat tulis kantor

Meningkatkan kelancaran administrasi

Pengadaan ATK 1 tahun Dindik 185,467,000

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tercukupinyafoto copy/penjilidan

Pengadaan /foto copy/penjilidan

1 tahun Dindik 17,234,400

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kenyamanan dalam bekerja

Penggantian alat listrik

1 dinas Dindik 3,000,000

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatkan SDM Pegawai

Pengadaan Surat kabar

1 tahun Dindik 9,979,000

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan makanan dan minuman

Peningkatan kinerja pegawai

Pengadaan makan minum pegawai

124 orang Dindik 153,669,000

1.01.1.01.01.01.01 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kelancaran tugas pegawai

Perjalanan dinas pegawai

160 kali Dindik 85,750,000

1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknis kegiatan

Terpenuhi hak pegawai

Honorarium 300 orang Dindik 909,200,000

1.01.1.01.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.1.01.01.01.02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya sarana prasarana gedung

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 unit Dindik 237,989,650

1.01.1.01.01.01.02 Pengadaan peralatan gedung kantor

Gedung perkantoran yang layak huni/representatif

Pengadaan peralatan gedung kantor

1 unit Dindik 7,000,000

1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kelancaran dalam melaksanakan Tugas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit Dindik 12,000,000

1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kelancaran dalam melaksanakan Tugas

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 unit Dindik 36,970,000

1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kelancaran dalam melaksanakan Tugas

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 tahun Dindik 71,120,650

1.01.1.01.01.01.02 Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur

Kenyaman pelaksanaan tugas

Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur

1 tahun Dindik 14,700,000

1.01.1.01.01.01.02 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Gedung perkantoran yang layak huni/representatif

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

(2)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.01.1.01.01.01.06 Pengelolaan dan Penata usahaan Hibah dan Bantuan Sosial

Tepenuhinya hak pegawai

Honorarium pegawai

30 orang Dindik 23,524,000

1.01.1.01.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pengembangan dan

informasi Pendidikan Anak Usia Dini

Tersedianya data PAUD yang valid

Sosialisasi PAUD 1 keg. Kab. Ponorogo

10,000,000

1.01.1.01.01.01.15 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Kelancaran dan tercapainya target dlm pembelajaran

Diklat PAUD 1 keg. Kab. Ponorogo

46,690,000

1.01.1.01.01.01.15 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Kelancaran dan kemudahan dlm mengakses informasi

Sosialisasi PAUD 1 keg. Kab. Ponorogo

24,200,000

1.01.1.01.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01.1.01.01.01.16 Penambahan ruang kelas sekolah

Kelancaran proses belajar dan menmgajar

Pembangunan ruang kelas

24 ruang Kab. Ponorogo

4,847,436,000

1.01.1.01.01.01.16 Pembangunan perpustakaan sekolah

Peningkatan mutu dan prestasi anak didik

Pembangunan ruang perpustakaan

18 ruang Kab. Ponorogo

3,722,054,000

1.01.1.01.01.01.16 Pengadaan mebeluer sekolah

Kelancaran proses belajar mengajar

Pengadaan mebeler sekolah

30 set Kab. Ponorogo

1,502,487,000

1.01.1.01.01.01.16 Pengadaan perlengkapan sekolah

Kelancaran proses belajar mengajar

Pengadaan perlengkapan sekolah

210 set Kab. Ponorogo

21,138,301,380

1.01.1.01.01.01.16 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Kenyamanan dan kelancaran proses belajar dan mengajar

Pemeliharaan ruang kelas

220 ruang Kab. Ponorogo

22,972,941,000

1.01.1.01.01.01.16 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Peningkatan kompetensi Pendidik

sosialisasi kurikulum baru

1 keg. Kab. Ponorogo

10,000,000

1.01.1.01.01.01.16 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salfiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Meringankan beban orang tua wali untuk menyekolahkan anak

Bantuan Operasional Sekolah

SD dan SMP Kab. Ponorogo

125,620,000

1.01.1.01.01.01.16 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

Peningkatan mutu Pendidikan

Pembinaan Manajemen Sekolah

1 keg. Kab. Ponorogo

10,000,000

1.01.1.01.01.01.16 Pembinaan minat ,bakat,dan kreativitas siswa

Tersalurnya minat, bakat dan kreativitas siswa

Olimpiade dan Seni

3 keg. Kab. Ponorogo

96,156,000

1.01.1.01.01.01.16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksanya UNAS dan Ujian Sek.

Pelaksanaan Unas/Uj sek

3 keg. Kab. Ponorogo

79,450,000

1.01.1.01.01.01.17 Program Pendidikan Menengah

1.01.1.01.01.01.17 Penambahan ruang kelas sekolah

Kelancaran proses belajar mengajar siswa

Pembangunan Ruang kelas

2 ruang Kab. Ponorogo

500,000,000

1.01.1.01.01.01.17 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Kelancaran proses belajar mengajar siswa

Pengadaan perlengkapan sekolah

40 set Kab. Ponorogo

4,080,000,000

1.01.1.01.01.01.17 Pengadaan Meubeler sekolah

Kelancaran proses belajar mengajar siswa

Pengadaan mebeler sekolah

4 ruang Kab. Ponorogo

(3)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.01.17 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Kenyamanan dan kelancaran proses belajar dan mengajar

Pemeliharaan ruang kelas

40 ruang Kab. Ponorogo

4,423,300,000

1.01.1.01.01.01.17 Pelatihan penyusunan kurikulum

Peningkatan kopetensi Pendidik

sosialisasi kurikulum baru

1 keg. Kab. Ponorogo

65,300,000

1.01.1.01.01.01.17 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

Meringankan beban orang tua wali untuk menyekolahkan anak

Bantuan Operasional Sekolah

SMA/SMK Kab. Ponorogo

10,000,000

1.01.1.01.01.01.17 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan menejemen berbasis sekolah (MBS)

Peningkatan mutu Pendidikan

Pembinaan Manajemen Sekolah

1 keg. Kab. Ponorogo

50,000,000

1.01.1.01.01.01.17 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Terpenuhinya Informasi Pendidikan Menengah

Pendataan sekolah Kab. Ponorogo

75,000,000

1.01.1.01.01.01.17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya UNAS dng baik

Pelaksanaan Unas 3 keg. Kab. Ponorogo

63,500,000

1.01.1.01.01.01.17 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

Tersalurnya minat, bakat dan kreativitas siswa

Olimpiade dan Seni

3 keg. Kab. Ponorogo

61,200,000

1.01.1.01.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.01.01.18 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Kelancaran kegiatan pendidikan non formal

Pembinaan Pendidikan non formal

1 keg. Kab. Ponorogo

20,000,000

1.01.1.01.01.01.18 Pengembangan data dan Informasi pendidikan non formal

Terpenuhinya Informasi data pendidikan non formal

Sosialisasi Pendidikan Non Formal

1 keg. Kab. Ponorogo

46,690,000

1.01.1.01.01.01.18 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Peningkatan mutu pendidikan non formal

Pelaksanaan HAI 1 keg. Kab. Ponorogo

74,200,000

1.01.1.01.01.01.20 Program Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan

1.01.1.01.01.01.20 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik

Seleksi peserta setifikasi

2000 berkas Kab. Ponorogo

101,042,500

1.01.1.01.01.01.20 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik tenaga kependidikan

100 orang Kab.

Ponorogo

25,000,000

1.01.1.01.01.01.20 Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan ( LPMP)

Peningkatan mutu pendidikan

Bantuan Transpor diklat guru

130 orang Kab. Ponorogo

40,410,000

1.01.1.01.01.01.20 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)

Peningkatan mutu pendidikan

Pembinaan tenaga pendidik

150 orang Kab. Ponorogo

33,797,500

1.01.1.01.01.01.20 Pendidikan Lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Peningkatan mutu pendidikan

soislisasi pengembangan tenaga pendidik

1 keg. Kab. Ponorogo

52,250,000

1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik

Penilaian angka kredit

1 keg. Kab. Ponorogo

55,000,000

1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik

Penilaian angka kredit

1 keg. Kab. Ponorogo

92,135,000

1.01.1.01.01.01.20 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidikan dan tenaga kependidikan

Peningkatan mutu dan kualifikasi pendidik tenaga kependidikan

Penilaian kinerja Kepala Sekolah

1 keg. Kab. Ponorogo

50,000,000

(4)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.01.21 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Peningkatan kualitas laporan kinerja dan rencana kerja

Penyusunan LAKIP 1 set LAKIP Dindik 10,000,000

1.01.1.01.01.01.21 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Peningkatan SDM pegawai dan tersusunya profil peendidikan

Workshop pendataan pendidikan

1 SET Profil Dindik 70,000,000

1.18.1.01.01.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.18.1.01.01.01.20 Penyelenggaraan kompetisi olah raga

Peningkatan prestasi olah raga bagi siswa

Pekan Olahraga 5 Cabang Olahraga

Kab. Ponorogo

200,000,000

(5)

URUSAN

: 1.02. - KESEHATAN

SKPD

: 1.02.01. - Dinas Kesehatan

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelancaran administrasi surat menyurat

Materai, paket pengiriman dll

1 paket Kabupaten 3,843,500

1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kelancaran aktifitas kantor

Telepon, Air Bersih, Listrik

1 tahun Kabupaten 70,000,000

1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kelancaran pengelolaan administrasi keuangan Dinkes

Honor petugas pengelola keuangan dan staf

1 tahun Kabupaten 203,700,000

1.02.1.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kebersihan kantor terjaga

Peralatan kebersihan dan jasa petugas

1 tahun Kabupaten 32,931,575

1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kelancaran administrasi kantor

Penyediaan ATK 1 paket Kabupaten 110,502,379

1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kelancaran administrasi kantor

Cetak dan penggandaan form-form pencatatan dan pelaporan kegiatan

1 paket Kabupaten 65,669,000

1.02.1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kelancaran administrasi kantor

Ketersediaan suku cadang listrik dan alat penerangan kantor

1 paket Kabupaten 4,400,000

1.02.1.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Kelancaran kegiatan kantor

Bahan bacaan, peraturan perundangan yang baru

1 tahun Kabupaten 17,000,000

1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kelancaran pelaksanaan tugas

Makan minum rapat, makan minum tamu, makan minum harian karyawan Dinkes, makan minum lembur

12 bulan Kabupaten 120,710,000

1.02.1.02.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kelancaran pelaksanaan tugas

Rapat-rapat, konsultasi ke luar daerah

1 tahun Kabupaten 359,040,996

1.02.1.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan

Kelancaran pelaksanaan tugas

Honor tenaga honda, dokter kontrak, dokter spesialis, perawat Ponkesdes dan biaya lembur petugas kepegawaian

1 tahun Kabupaten 1,328,348,000

1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kelancaran dan kenyamanan kerja

Ketersediaan perlengkapan gedung kantor

1 tahun Kabupaten 50,000,000

1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Keamanan dan kenyamanan kerja

Pemeliharaan gedung

1 tahun Kabupaten 22,100,000

1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kelancaran pelaksanaan tugas

Pemeliharaan kendaraan dinas dan penyediaan bahan bakar

1 tahun Kabupaten 222,971,500

1.02.1.02.01.02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kelancaran pelaksanaan tugas

Servis peralatan kantor dan alat kesehatan

(6)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.02.1.02.01.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Kelancaran pelaksanaan tugas

Seragam petugas keamanan

1 paket Kabupaten 4,000,000

1.02.1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan pendidikan dan pengetahuan petugas

Penyelenggaraan pelatihan fungsional kesehatan, sosialisasi, diklat

1 paket Kabupaten 901,933,000

1.02.1.02.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Pemantapan implementasi peraturan perundangan kesehatan dan lainnya

Terselenggaranya bimtek teknis peraturan perundangan

1 paket Kabupaten 29,107,000

1.02.1.02.01.05.04 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Peningkatan motivasi dan prestasi kerja petugas

Terselenggaranya kegiatan penilaian nakes teladan, terpenuhinya honor Tim Penilai Nakes Teladan

1 paket Kabupaten 32,170,000

1.02.1.02.01.05.XX Registrasi dan Akreditasi Tenaga Fungsional dan Lembaga

Terpenuhinya hak tenaga fungsional

Pelaksanaan registrasi dan akreditasi tenaga fungsional kesehatan

1 paket Kabupaten 58,382,500

1.02.1.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terukurnya kinerja kegiatan

LAKIP, Profil Kesehatan, laporan bulanan, triwulanan kegiatan puskesmas

1 paket Kabupaten 59,325,000

1.02.1.02.01.06.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Laporan

semesteran

1 paket Kabupaten 24,495,000

1.02.1.02.01.06.03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan akhir

tahun

1 paket Kabupaten 16,959,000

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalanan Kesehatan

Terjaminmya ketersediaan dan distribusi obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan serta keamanan peredaran obat

Penyediaan obat, bahan habis pakai dan peralatan kesehatan

1 paket Kabupaten 10,593,513,370

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

Pemantapan pelaksanaan program JKN di Kabupaten Ponorogo

Sharing Jamkesda, sosialisasi konsolidasi koordinasi monitoring evaluasi program JKN

1 tahun Kabupaten 808,255,000

1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Tersedianya sarana prasarana Puskesmas

Rehabilitasi gedung pusk, pustu dan rumah dinas petugas

1 paket Puskesmas dan jaringannya

(7)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.01.16.07 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Terlayaninya Kefarmasian

Penyediaan peralatan kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya

1 paket Kabupaten 258,300,000

1.02.1.02.01.16.19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus

Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rujukan dan khusus

960,400,000

1.02.1.02.01.16.51 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Labkesda

Peningkatan pelayanan kesehatan di Labkesda

Penyediaan biaya operasional Labkesda

1 tahun Labkesda 35,655,801

1.02.1.02.01.16.52 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak

Penyelenggaraan pertemuan petugas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelaksanaan bimtek oleh petugas dalam program KIA

1 paket Kabupaten 181,500,000

1.02.1.02.01.16.53 Peningkatan Mutu dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya

Penyelenggaraan kegiatan operasional puskesmas, jasa pelayanan medis, paramedis dan paramedis

1 tahun Kabupaten dan puskesmas

31,020,561,885

1.02.1.02.01.16.XX Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja, Kesehatan Jiwa, Kesehatan BATRA, Revitalisasi PPGD

1 paket Kabupaten 145,000,000

1.02.1.02.01.16.XX Honor pengolah data JKN Kabupaten

Didapatkan hasil data JKN yang valid

Terlaksananya pengelolaan data JKN Kab.

1 paket Kabupaten 3,600,000

1.02.1.02.01.16.XX Honor Tim Safeguarding Kabupaten

Terjalinnya koordinasi lintas program terkait dalam pelaksanaan JKN

Terlaksananya Koordinasi Lintas Program dalam rangka pelaksanaan JKN di Kabupaten

1 paket Kabupaten 18,900,000

1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Tim Koordinasi Kabupaten

Terjalinnya koordinasi antar anggota tim

Terlaksananya pertemuan Koordinasi tim koordinasi Kabupaten

1 paket Kabupaten 2,650,000

1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Koordinasi Tim Safeguarding Kabupaten

Terjalinnya koordinasi antar anggota tim

Terlaksananya pertemuan Koordinasi tim safeguarding Kabupaten

1 paket Kabupaten 4,900,000

1.02.1.02.01.16.XX Kegiatan Konsultasi Teknis Program dalam

pelaksanaan JKN ke Propinsi

Didapatkannya hasil konsultasi program JKN

Terlaksananya konsultasi teknis program JKN ke Propinsi

1 paket Kabupaten 1,220,000

1.02.1.02.01.16.XX Kegiatan Supervisi / Monev kegiatan JKN di PPK tingkat I dan Rumah Sakit

Didapatkannya hasil monitoring dan evaluasi kegiatan program JKN di PPK I dan RS

Terlaksananya supervisi program JKN ke PPK tk I dan RS

1 paket Kabupaten 6,200,000

1.02.1.02.01.16.XX Penyusunan dan pengolahan data HA

Didapat hasil data HA Kabupaten

Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data HA

1 paket Kabupaten 8,250,000

1.02.1.02.01.16.XX Pendampingan Kab. Dalam Penyusunan dan

pengolahan data HA

Didapat hasil data HA Kabupaten

Terlaksananya penyusunan dan pengolahan data

(8)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.01.16.XX Pertemuan Koordinasi program JKN lintas sektor

Bertambahnya pemahaman Peserta pertemuan tentang pelaksanaan JKN

Terlaksananya Pertemuan Koordinasi program JKN lintas sektor

1 paket Kabupaten 15,760,000

1.02.1.02.01.16.XX Pelatihan SD IT TK 1 paket Kabupaten 200,000,000 1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan

Obat dan Makanan

1.02.1.02.01.17.01 Peningkatan

Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

Terselenggaranya pertemuan penyuluhan keamanan pangan

Penyelenggaraan pertemuan penyuluhan keamanan pangan

1 paket Kabupaten 84,660,000

1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.1.02.01.19.06 Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan

Tercapainya desa siaga mandiri

Penyebar luasan informasi tentang pola hidup sehat, serta pelatihan petugas prom kesh

1 paket Kabupaten dan puskesmas

245,669,500

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.1.02.01.20.03 Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Cakupan gizi buruk tertangani meningkat

Terselenggaranya pembinaan petugas gizi, tersedianya bahan untuk

penanggulangan permasalahan gizi kurang maupun gizi lebih, terbentuknya kadarzi, serta terselenggaranya monev prog gizi dan PSG

1 paket Kabupaten 188,057,500

1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.1.02.01.21.06 Peningkatan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Limbah Rumah Tangga

Meningkatnya akses sanitasi dasar

Terlaksananya program STBM, ERHA, PPSP PSSP

1 paket Kabupaten 171,250,000

Pemicuan Deklarasi dan Monev STBM

10,000,000

Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan

50,000,000

1.02.1.02.01.22 Program Pecegahan dan Penangulangan Penyakit Menular

1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penularan penyakit dapat dikendalikan

Pembinaan petugas, penemuan, penanganan, pengendalian penyakit

1 paket Kabupaten dan puskesmas

310,714,000

Pemberdayaan KDS 7,000,000

Pemberdayaan KPD kusta 10,000,000

Pemberdayaan PE di Lokalisasi

5,000,000

Reagen HIV AIDS 70,000,000

Pendampingan ODH 9,000,000

(9)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

KLB tertangani < 24 jam dan kematian karena KLB dapat dicegah

Pemantauan perkembangan dan perjalanan penyakit

1 paket Kabupaten dan puskesmas

87,200,000

Pengadaan Alat-Alat Posbindu PTM

150,000,000

1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02.1.02.01.23.01 Evaluasi dan

Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Tercapainya puskesmas standart

Terlaksananya kegiatan pengelolaan sarana kesehatan berprestasi,penda mpingan akreditasi puskesmas,penda mpingan PTP, terpantaunya kepatuhan puskesmas dalam melaksanakan SOP,pertemuan pemantapan program CHN,pertemuan monitoring dan evaluasi SP2TP,kegiatan p

1 paket Kabupaten 137,000,000

1.02.1.02.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1.02.1.02.01.30.06 Pelayanan Kesehatan Cakupan pelayanan usila dan pra usila meningkat

Terselenggaranya pertemuan pengelola program Lansia

1 paket Kabupaten 29,000,000

1.02.1.02.01.XX Program Bina Gizi dan KIA

1.02.1.02.01.XX.XX Bantuan Operasional Kesehatan

2,860,650,000

(10)

URUSAN

: 1.02. - KESEHATAN

SKPD

: 1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

SUMBER DANA : APBN

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

024.04.07.2094 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Pengadaan alat-alat kesehatan

Kelancaran kegiatan pelayanan RS

Tersedianya peralatan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM)

30 alat 29,846,000,000

Pengadaan kendaraan khusus

Kelancaran kegiatan transportasi bagi pasien emergency

Tersedianya kendaraan ambulance emergency

1 unit 1,000,000,000

JUMLAH 30,846,000,000

SUMBER DANA : DAK

1.02.26 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

1.02.26.10 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Pengadaan peralatan medis PONEK

Kelancaran kegiatan pelayanan RS

Tersedianya peralatan kesehatan PONEK sesuai standar pelayanan minimal (SPM)

9 unit 2,734,000,000

Pengadaan peralatan kalibrasi

Kelancaran kegiatan pelayanan RS

Tersedianya alat kalibrasi peralatan kesehatan RS

7 unit 872,000,000

JUMLAH 3,606,000,000

APBD KABUPATEN PONOROGO

SUMBER DANA : DAU

5.1.1 Belanja Pegawai 100% RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

31,419,169,600

SUMBER DANA : DAU JAMKESDA

1.02.28 Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

100% RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

2,500,000,000

SUMBER DANA : BLUD

1.02.33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Dr. Harjono

(11)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.02.33.01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Cakupan ketersediaan pelayanan

adminstrasi perkantoran yang meliputi :

Tercukupinya kebutuhan pelayanan admiknistrasi perkantoran

Tersedianya sarana

surat menyurat dan benda pos

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

321,184,500

Tersedianya sarana

telepon, internet, air dan listrik

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

1,358,070,000

Tersedianya jasa

peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

50,400,000

Tersedianya jasa

pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

8,400,000

Terpenuhinya jasa

medis, non medis, paramedis dsb.

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

27,583,930,000

Tersedianya jasa

kebersihan kantor

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

959,752,500

Tersedianya

komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

105,105,000

Tersedianya

peralatan dan perlengkapan kantor pada masing-masing unit kerja

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

338,908,500

Tersedianya

kebutuhan peralatan rumah tangga

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

262,892,700

Tersedianya

buku-buku perundang-undangan, buku-buku kesehatan dan koran

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

4,273,500

Tersedianya makanan

dan minuman tamu, pasien dan pegawai khusus

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

2,806,935,600

Terlaksananya

perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

423,150,000

Tersedianya tenaga

khusus diluar PNS

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

1,855,710,000

Cakupan peningkatan

sarana dan prasarana aparatur yang meliputi :

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Tesedianya

kebutuhan gedung perkantoran

100% RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

2,011,006,200

Tersedianya

kendaraan dinas/operasional

3 paket RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

1,050,000,000

Tersedianya

perlengkapan gedung kantor

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

472,500,000

Tersedianya

kebutuhan mebeleur

4 paket RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

(12)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

Perbaikan dan

pemeliharaan rumah dinas

1 unit RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

3,150,000

Perbaikan dan

pemeliharaan gedung kantor

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

210,000,000

Perbaikan dan

pemeliharaan kendaraan dinas

1 unit RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

52,290,000

terlaksananya

perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

315,000,000

Terlaksaananya

perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

57,750,000

Tercukupinya

kebutuhan pakaian kerja pegawai RSUD Dr. Harjono Po

Meningkatnya disiplin karyawan RSUD Dr. Harjono Po

RSUD Dr. Harjono Ponorogo

10,500,000

Terlaksaananya

kegiatan pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai RSUD Dr. Harjono Po

Peningkatan sumber daya manusia pada RSUD Dr. Harjono Po

RSUD Dr. Harjono Ponorogo

472,500,000

Ketersediaan

kebutuhan BHP dan reagen laboratorium dan BDRS RSUD Dr. Harjono Po

Terpenuhinya BHP dan reagen lababoratorium dan BDRS RSUD Dr. Harjono Po

RSUD Dr. Harjono Ponorogo

2,415,000,000

Cakupan

pengembangan standar pelayanan kesehata yang meliputi :

Tercukupinya kebutuhan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

662,865,000

Terlaksananya

penyusunan SIM RS

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

1,044,750,000

Tercukupinya

kebutuhan sarana dan prasarana RS yang meliputi :

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana RSUD Dr. Harjono Po

Tercukupinya

kebutuhan sarana/prasarana gedung

RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

1,964,800,000

Tersedianya

kebutuhan peralatan kesehatan

RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

2,100,000,000

Tersedianya

kebutuhan obat-obatan RS

100% RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

23,395,000,000

Tercukupinya

kebutuhan mebeleur pelayanan

RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

241,815,000

Tercukupinya

kebutuhan perlengkapan rumah tangga RS

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

(13)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

Tercukupinya

kebutuhan blanko cetakan RS

100% RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

444,885,000

Terlaksananya

kegiatan promosi dan publikasi

RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

197,085,000

Ketersediaan

kebutuhan BHP alat-alat kesehatan RSUD Dr. Harjono Po

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

2,457,000,000

Tercukupinya

kebutuhan sarana/prasarana penunjang sarana kesehatan

RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

1,995,000,000

Tingkat kelaikan

sarana dan prasarana Rumah Sakit yang meliputi :

Terpeliharanya sarana dan prasarana RSUD Dr. Harjono Po

Terpeliharanya

sarana prasarana RS secara rutin

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

173,775,000

Terpeliharanya ruang

poliklinik RS secara rutin

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

84,766,500

Terpeliharanya ruang

rawat inap RS secara rutin

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

262,500,000

Terpeliharanya

instalasi penunjang RS secara rutin

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

157,500,000

Terpeliharanya

instalasi pengolahan limbah RS secara rutin

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

157,500,000

Terpeliharanya

alat-alat kesehatan secara rutin

12 bulan RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

367,500,000

Terpeliharanya mobil

ambulance/jenazah secara rutin

5 mobil RSUD Dr.

Harjono Ponorogo

215,250,000

Rumah Sakit Sayang

Ibu dan Bayi (RSSIB)

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1 paket RSUD Dr. Harjono Ponorogo

5,600,000

80,000,000,000

(14)

URUSAN

: 1.03. - PEKERJAAN UMUM

SKPD

: 1.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

SEKRETARIAT DINAS

1.03.1.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran

1.03.1.03.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

tercapainya prosentase rata-rata surat yang disampaikan dan diproses

prosentase jumlah surat terkirim selama 1 tahun

100% Kabupaten Ponorogo

300,000,000

1.03.1.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

tercapainya prosentase rata-rata tagihan yang dapat dibayar

prosentase jumlah tagihan yang terbayar

80% Kabupaten Ponorogo

200,000,000

1.03.1.03.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

tercukupinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

jasa peralatan dan perlengkapan kantor

80% Kabupaten Ponorogo

50,000,000

1.03.1.03.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

tercapainya prosentase kelancaran tugas kedinasan

jumlah kendaraan dinas yang layak pakai

90% Kabupaten Ponorogo

250,000,000

1.03.1.03.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

kelancaran administrasi keuangan dinas

administrasi keuangan

80% Kabupaten Ponorogo

275,000,000

1.03.1.03.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tertatanya jaringan dan ketersediaan tenaga listrik untuk kelancaran dinas

prosentase kerusakan yang bisa diperbaiki

90% Kabupaten Ponorogo

7,500,000

1.03.1.03.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga

tercapainya

kebutuhan alat rumah tangga kedinasan

prosentase alat rumah tangga yang tersedia

60% Kabupaten Ponorogo

25,000,000

1.03.1.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tercukupinya kebutuhan bahan bacaan

bahan bacaan 90% Kabupaten Ponorogo

25,000,000

1.03.1.03.01.17 Penyediaan makan dan minuman

terpenuhinya kebutuhan makan minum personil dinas selama 1 tahun

jumlah makanan dan minuman yang tersedia

1 tahun Kabupaten Ponorogo

375,000,000

1.03.1.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

tercapainya kelancaran koordinasi dan tugas kedinasan

prosentase tugas kedinasan diluar dan didalam kabupaten yang dapat dilaksanakan

90% Kabupaten Ponorogo

525,000,000

1.03.1.03.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan

terpenuhinya hak pegawai untuk mendapatkan honor

Honorarium PNS dan Non PNS

100% Kabupaten Ponorogo

175,000,000

1.03.1.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.03.1.03.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

memperlancar tugas kedinasan

kendaraan dinas 1 unit Kabupaten Ponorogo

300,000,000

1.03.1.03.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

kenyamanan lingkungan kantor

kerapian dan keindahan lingkungan kantor

80% Kabupaten Ponorogo

100,000,000

1.03.1.03.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

persentase kekurangan kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi

ketersediaan peralatan kantor

60% Kabupaten Ponorogo

300,000,000

1.03.1.03.02.10 Pengadaan mebeleur prosentase kekurangan jumlah mebeleur yang dibutuhkan

jumlah mebeleur yang tersedia

25% Kabupaten Ponorogo

75,000,000

1.03.1.03.02.11 Pengadaan alat-alat pertanian/pertukangan

prosentase kekurangan jumlah alat yang dibutuhkan

alat pertukangan 50% Kabupaten Ponorogo

(15)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

terdukungnya kelancaran tugas administrasi kedinasan

Pemeliharaan peralatan kantor

60% Kabupaten Ponorogo

25,000,000

1.03.1.03.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kelayakan

perlengkapan kantor

Pemeliharaan mebeleur

60% Kabupaten Ponorogo

15,000,000

1.03.1.03.02.30 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kelayakan gedung kantor

Pemeliharaan gedung

60% Kabupaten Ponorogo

150,000,000

1.03.1.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur

1.03.1.03.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

meningkatnya disiplin pegawai

pakain kerja lapangan

70% Kabupaten Ponorogo

100,000,000

1.03.1.03.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

meningkatnya disiplin pegawai

pakaian batik 70% Kabupaten Ponorogo

20,000,000

1.03.1.03.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.03.1.03.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

meningkatnya kinerja pegawai

pegawai yang terlatih dan terdidik

70% Kabupaten Ponorogo

65,000,000

1.03.1.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1.03.1.03.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran selama 1 tahun

jumlah format dan buku yang tersedia

75% Kabupaten Ponorogo

75,000,000

1.03.1.03.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

terselesaikannya laoran realisasi anggaran tiap semester

laporan realisasi tiap semester

80% Kabupaten Ponorogo

10,000,000

1.03.1.03.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

laporan prognosis 80% Kabupaten Ponorogo

5,000,000

1.03.1.03.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

tersusunnya laporan realisasi anggaran selama 1 tahun anggaran

laporan realiasi anggaran selama 1 tahun

80% Kabupaten Ponorogo

7,500,000

1.03.1.03.24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.

1.03.1.03.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.03.1.03.24.10 Kuwuh Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Kalisat Kec. Bungkal

500,000,000

1.03.1.03.24.10 Jurug Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Jurug Kec. Badegan

800,000,000

1.03.1.03.24.10 Kedung Kidang Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Senepo Kec. Slahung

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Ngindeng Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Ngindeng Kec. Sawoo

500,000,000

1.03.1.03.24.10 Kurung Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Nambak Kec. Bungkal

150,000,000

1.03.1.03.24.10 Duwet Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Bancar Kec. Bungkal

150,000,000

1.03.1.03.24.10 Mojo Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Sooko Kec. Sooko

(16)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.24.10 Dung Unyer Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Jurug Kec. Sooko

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Salak Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Senepo Kec. Slahung

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Gondang Legi Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Ngilo-ilo Kec. Slahung

600,000,000

1.03.1.03.24.10 Tambong Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Wringinano

m Kec. Sambit

900,000,000

1.03.1.03.24.10 Banaran Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Plunturan Kec. Pulung

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Dung Bendo Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Suru Kec. Sooko

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Peluk Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Suru Kec. Sooko

150,000,000

1.03.1.03.24.10 Grogol Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Grogol Kec. Sawoo

300,000,000

1.03.1.03.24.10 Sambi Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Ronosentan

an Kec. Siman

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Pelang Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Biting Kec. Badegan

300,000,000

1.03.1.03.24.10 Banyuripan Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Wringinano

m Kec. Sambit

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Dawung Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Mrayan Kec. Ngrayun

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Wilangan Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Kradenan Kec. Jetis

150,000,000

1.03.1.03.24.10 Tempel Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Ngrayun Kec. Ngrayun

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Cepogo Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Suren Kec. Mlarak

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Ngesong Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Ngilo-ilo Kec. Slahung

400,000,000

1.03.1.03.24.10 Lodempo Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Jonggol Kec. Slahung

300,000,000

1.03.1.03.24.10 Kunti Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Grogol Kec. Sawoo

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Sunggah Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Selur Kec. Ngrayun

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Gedangan Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Asem Tropong Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Tatung Kec. Balong

500,000,000

1.03.1.03.24.10 Dung Wakul Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Slahung Kec. Slahung

(17)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.24.10 Setalang Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Slahung Kec. Slahung

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Gonjing Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Kanten Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds.Karangpa tihan Kec.

Balong

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Selanjar Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds.Pomahan Kec. Pulung

300,000,000

1.03.1.03.24.10 Warudoyong Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds.Bancar Kec. Bungkal

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Talang Gender Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds.Gontor Kec. Mlarak

250,000,000

1.03.1.03.24.10 Bumbung Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Sampung Kec. Sampung

250,000,000

1.03.1.03.24.10 Tersier Sambit 2 Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Bedrug Kec. Pulung

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Alas Gede Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Sampung Kec. Sampung

250,000,000

1.03.1.03.24.10 Temon Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Pagerukir

Kec. Sampung

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Tersier Bibis Kanan Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Kutuwetan

Kec. Jetis

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Krebet Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Sampung Kec. Sampung

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Pojok Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Wates Kec. Jenangan

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Domas Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Sidoarjo Kec. Jambon

300,000,000

1.03.1.03.24.10 Sembung Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal

300,000,000

1.03.1.03.24.10 Sidomukti Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Talun Kec. Ngebel

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Trenggulun Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Koripan Kec. Bungkal

300,000,000

1.03.1.03.24.10 Tunggon Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Wonodadi

Kec. Ngrayun

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Pakis Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Jambon Kec. Jambon

(18)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.24.10 Kretek Ireng Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Sukun Kec. Pulung

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Tambak Watu Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Ngadisanan Kec. Sambit

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Plunturan Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Pomahan Kec. Pulung

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Buh Dalem Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Tanjunggunu

ng Kec. Badegan

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Dilem Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Karangan

Kec. Badegan

200,000,000

1.03.1.03.24.10 Nglundo Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Kapuran Kec. Badegan

300,000,000

1.03.1.03.24.10 Sodong Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Gelangkulon

Kec. Sampung

300,000,000

1.03.1.03.24.10 Tempuran Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Pagerukir

Kec. Sampung

300,000,000

1.03.1.03.24.10 Tulung Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Carangrejo

Kec. Sampung

300,000,000

1.03.1.03.24.10 Ngudal Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Pagerukir

Kec. Sampung

100,000,000

1.03.1.03.24.10 Temon Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Pagerukir

Kec. Sampung

100,000,000

1.03.1.03.24.10 Ngrejeng Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Pagerukir

Kec. Sampung

100,000,000

1.03.1.03.24.10 Tersier Soponyono Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Sayutan Kec. Sampung

150,000,000

1.03.1.03.24.10 Avoer Condong Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Bulu Kec. Jambon

350,000,000

1.03.1.03.24.10 Rehabilitasi Pintu Air Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Kab.Ponorog o

300,000,000

1.03.1.03.24.10 Cokromenggalan Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Kec. Sooko 150,000,000

1.03.1.03.24.10 Kebatan Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Campurejo Kec. Sambit

150,000,000

1.03.1.03.24.10 Ngeprih Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Koripan Kec. Bungkal

150,000,000

1.03.1.03.24.10 Gendol Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Jabung Kec. Mlarak

(19)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.24.10 Mungkungan Kelancaran pendistribusian air irigasi.

Terjaga dan terpeliharanya Jaringan Irigasi.

1 paket Ds. Ronosentan

an Kec. Siman

100,000,000

1.03.1.03.28 Pengendalian Banjir

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi / pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Slahung Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Slahung 1,000,000,000

1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Mungkungan

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Siman 750,000,000

1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Keyang Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Ponorogo & Jenangan

800,000,000

1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Suling Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Sambit 800,000,000

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Munggu

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Ds. Munggu Kec. Bungkal

350,000,000

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Urung-urung

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Ds. Siman Kec. Siman

350,000,000

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Mayong

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Ds. Karang patihan Kec.

Balong

200,000,000

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Patihan

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Kec. Ponorogo

250,000,000

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Selo Payung

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Ds. Bedi Wetan Kec.

Bungkal

250,000,000

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Keyang

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Ds. Kradenan Kec. Jetis

300,000,000

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Banyuning

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Ds. Kalisat Kec. Bungkal

350,000,000

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Munggu

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Ds. Kalisat Kec. Bungkal

350,000,000

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Munggu

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Ds. Padas Kec. Bungkal

200,000,000

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul sungai Gendol

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Ds. Tegalsari Kec. Jetis

150,000,000

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul Kali Sobo

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Ds. Bringinan Kec. Jambon

200,000,000

1.03.1.03.28.03 Rehabilitasi/pemeliharaan tanggul Kali Condong

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Ds. Tegalombo Kec. Kauman

200,000,000

1.03.1.03.28.03 Normalisasi Saluran Cokromenggalan

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Kel.Kauman Kec. Ponorogo

100,000,000

1.03.1.03.28.03 Normalisasi Saluran Cokromenggalan kn

Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Kel.Nologate n Kec. Ponorogo

100,000,000

1.03.1.03.28.03 Normalisasi Kali Pelem Berkurangnya potensi banjir

Tercukupinya Kapasitas Sungai

1 paket Kec. Balong 2,500,000,000

1.03.1.03.15 Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03.1.03.15.03 Pembangunan Jalan

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Gunung sari - Candi

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 4 m Kec. Mlarak 200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Brahu - Beton ( Ring Road)

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 200 x 5 m Kec. Siman 200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Kotalama - Jeruksing

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 400 x 10 m Kec. Siman 550,000,000

(20)

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR KELUARAN

LOKASI PAGU TOLOK UKUR TARGET

PENCAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Tumpakpelem - Manding

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Sawoo 550,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Warudoyong - Tempuran

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Sawoo 200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl.Blumbang-Tumpakpelem

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sawoo 200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Tumpaklego - Gajah

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Sambit 200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Bibis - Wringinanom

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Wringinanom - Gajah

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 100,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Tamansari - Bedingin

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Sambit 770,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Mrayan - Gemaharjo

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Ngrayun

550,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Baosan lor - Baosan kidul

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Ngrayun

660,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Selur - Tanggaran

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Ngrayun

660,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Selur - Wonodadi

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Ngrayun

200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Ngrayun - Mrayan

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3,5 m Kec. Ngrayun

200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jalen - Bringin

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Balong 660,000,000

1.03.1.03.15.03 -

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Karang patihan - Ngilo Ilo

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Balong 200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Temon - Suru

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4 m Kec. Sooko / Sawoo

550,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Kebon - Sooko

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Sooko 550,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Besuki - Ngdirojo

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 3 m Kec. Sooko 200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Sooko - Bendungan

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 200 x 3,5 m Kec. Sooko 200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Pengkol - Prayungan

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 5 m Kec. Kauman / Ponorogo

200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Dengok - Nongkodono

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Kauman 200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Tempuran - Semanding

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Kauman 200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Pohijo - Kunti

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Sampung

200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Sampung - Pohijo

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Sampung

200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Ngambakan - Sampung

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 4,5 m Kec. Sampung

660,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jambon - Sidowayah

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Jambon 200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Nongkodono - Karangan

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3 m Kec. Jambon 200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Lembah - Tular

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 300 x 3,5 m Kec. Babadan

200,000,000

1.03.1.03.15.03 Peningkatan Jalan Jl. Mlarak - Pulung

Memperlancar Arus Lalu - Lintas

Kondisi Jalan Baik 1.000 x 4,5 m Kec. Pulung/Mlar

ak

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Belanja Jasa Servis JB: Barang/jasa JP: Jasa Lainnya 1 Paket Rp. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

DINAS SOSIAL Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Perbaikan gedung/ kantor (Atap, plafon, dinding dll) JB: Barang/jasa. JP: Jasa Lainnya 1 paket Rp. 22) Dinas

Jumlah Pemenuhan Bahan Pelumas 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 3 3 Paket x 1th 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kota Blitar Jumlah Perlengkapan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan rumah Jabatan/dinas. Pemeliaharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dengan baik 1 Tahun 8.000.000

Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah

Dana Pekerjaan 10 DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 SIM Pasar,Peralatan Kantor Rp.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Perawata n Jaringan Listrik Kantor Rp. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Perawata n