• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB V

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan " BAB V"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan untuk melaksanakan

kebijakan-kebijakan yang telah disusun maka harus juga direncanakan program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan. Cara pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sungaitarab akan

terlihat pada uraian tentang Kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Rencana Program dan KegiatanKantor Camat Sungaitarab

Mempedomani arah Kebijakan

Kabupaten Tanah Datar

No

Sasaran

Program

Kegiatan

1

Meningkatnya Pemahaman dan

Pengamalan Ajaran Agama

Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Peningkatan Toleransi dan

Kerukunan

Kehidupan

Beragama

2.

Meningkatnya Pengamalan dan

Pemahaman Nilai-Nilai Adat

dan Budaya

Program Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan

Program

Pengelolaan

Keragaman Budaya

Pentas Seni dan Budaya,

Festival, Lomba Cipta,

Dalam Upaya Meningkatan

Wawasan Kebangsaan

3

Meningkatnya

Partisipasi

Masayarakat

dalam

Pembangunan

Program

Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

Program Pembinaan

dan Permasyarakatan

Olah Raga

Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat Dalam

Membanggun Desa

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Penyelenggaraan Kompetisi

Olah Raga

Pembinaan

Kelompok

Masyarakat Pembangunan

Desa

Pelaksanaan Musyawarah

Pembangunan Desa

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan (Proyek)

4

Meningkatnya Kesejahteraan

Masyarakat

Program Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintah Desa

Program Penanggulangan

Kemiskinan

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan (Raskin)

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan (Raskin

Penyuluhan

Menciptakan

Lingkungan Sehat

5

Meningkatnya Pemberdayaan

Lembaga Masyarakat Nagari

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Pemberdayaan Lembaga

dan

Organisasi

Masyarakat Pedesaan

6

Berkurangnya

Kenakalan

Remaja dan Perbuatan Maksiat

Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan

Pengendalian Keamanan

Lingkungan

7

Meningkatnya

Kesadaran

(2)

Norma dan Peraturan

Perundang-Undangan yang

Berlaku

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

8.

Meningkatnya Pendidikan

Politik

Program

Politik Masyarakat

Pendidikan

Fasilitasi Pemilihan dan

Pelantikan Wali Nagari

9.

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan Publik

Program

Administrasi

Penataan

Kependudukan

Program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan

sarana dan Prasarana

Aparatur

Pengembangan Data

Base Kependudukan

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Penyediaan

Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional

Penyediaan

Jasa

Administrasi Keuangan

Penyediaan

Jasa

Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Penyediaan

Barang

Cetakan

dan

Penggandaan

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Penyedaiaan

bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Pengadaan Kendaraan

Dinas / Operasional

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin /

Berkala

Kendaraan

Dinas

Pemeliharaan Rutin /

Berkala

Peralatan

Gedung Kantor

(3)

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa / Nagarai

Program Pengembangan

data / Informasi / Statistik

Daerah

Program

Pelayanan

Terpadu

Kepada

Masyarakat

Pelatihan Formal

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realiasi SKPD

Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi

Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah

Evaluasi

rancangan

Peraturan Desa / Nagari

Tentang APB Desa /

Nagari

Penysunan

dan

Pengumpulan Data dan

Statistik

(4)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan Sasaran Indikatorsasaran K o d e

Program dankegiatan

IndikatorKinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Kondi siawa l RPJM

D (2015)

CapaianKinerja Program danKerangkaPendanaan

Pena nggu ngjaw ab

Lokas i

Tahun -1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Kondisiakhir

RPJMD (2021)

Target Rp Target Rp Targe

t Rp

Targe

t Rp

Targe

t Rp

Tar

get Rp

Terciptan ya kehidupa n masyara kat madani yang harmoni s dan agamais melalui pengam alan nilai-nilai agama, adat dan budaya dengan mengopt imalkan peran lebaga-lembaga agama, adat dan budaya

Meningkt anya pemaha man dan pengam aalan ajaran agama

Terkunjungi nya Masjid / Mushalla di Kecama-tan Tanjuang Baru

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Persentase Aktivitas Keagamaan Yang Diikuti

- Persentase Jumlah Masjid / Mushalla yg Dikunjungi Tim ramadhan

100 %

100 % 100 %

100 %

41.200.000

14.200.000 100 %

100%

55.000.000

15.000.000 100%

100 %

70.000.000

20.000.000 100%

100 %

60.000.000

20.000.000 100 %

100 %

75.000.000

20.000.000 100

%

100 %

75.000.000

20.000.000,

-KasiP MN

Kec. Tanjua ng Baru

Dapat Diikutinya Cabang-Cabang Lomba MTQ Ting-kat Kab. Tanah Datar

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan MTQ Tingkat Kab. Tanah Datar

30 Caba

ng

- 26.900.000, 30

Caba ng

50.000.000 30

Caba ng

55.000.000 30 55.000.000 Kasi PMN

Kec. Tanjua ng Baru

Meningk atnya pemaha man dan pengam alan nilai-nilai adat dan budaya

Dapat Diikutinya Cabang-Cabang Seni dan Budaya, Lomba Cipta oleh Kecamatan Tanjuang Baru

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Program Pengelolaan Keragaman Budaya

 Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival,

Persentase Cabang Yang Diikuti Kecamatan Dalam Kegiatan Festival, Seni dan Budaya

Persentase Cabang yang diikuti kecamatan

100 % 100 % 17.500.000 100 % 20.000.000 100 22.000.000 100 23..000.000 100 26.000.000 100 26.000.000 Kasi PMN

(5)

Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

dalam kegiatan fstival seni dan budaya

Terwujud nya Partisipa si Masyara kat Dalam Pemban gunan Dalam Rangka Mencap ai Kesejaht eraan Masyara kat

Meningk atnya partisipa si Masyara kat dalam pemban gunan

-Terbinanya kelompok-kelompok pemuda di Tanjuang Baru - Terlaksana nya Pembangu nan Partisiatif

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

 Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaa n

Program Pembinaan dan Permasyarakat an Olah Raga

 Kegiatan Penyelengga raan Kompetisi Olah Raga

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa

 Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangun an Dea  Kegiatan

Mustyawara h Pembangun an Desa  Kegiatan

Monitorig, Evaluasi dan Pelaporan (Proyek)

Program Peningkata n dan Pengemban gan Pengelolaan

Persentase Organisasi pemuda di Kecamatan Yang Difasilitasi

-Jumlah Kelompok Pemuda yang Dibina

Persentase Penyelenggara an Kompetisi Olah Raga

- Persentase Penyelenggaraa n Kompetisi Olah Raga

Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- Terlaksananya Lomba Nagari dan Bulan Bhakti Goro

- Terlaksanya Musrenbang Nagari dan Kecamatan - Terlaksananya Monev Proyek

Cakupan Pelunasan PBB

100 %

53.520.000

3.450.000

6.000.000

6.000.000

18.360.000

6.365.000

8.000.000

3.995.000

8.875.000 100 %

75.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

20.365.000

7.365.000

9.000.000

4.000.000

12.800.000 100 %

7 klp

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

90 %

80.000.000

6.000.000

15.000.000

15.000.000

25.000.000

10.000.000

10.000.000

5.000.000

15.000.000 100 %

85..000.000

8.000.000

20.000.000

20.000.000

30.000.000

12.000.000

12.000.000

6.000.000

(6)

Keuangan Daerah

 Intensifikasi dan Ekstensifikas i Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Persentase

Pelunasan PBB 51 % 100 % 8.875.000 100 % 12.800.000 100 % 15.000.000 100 % 17.000.000 100 %

Meningk atnya Kesejaht eraan Masyara kat

Program Peningkata n Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Raskin)

Program Penanggula ngan Kemiskinan

 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Raskin)

Program Pengemban gan Lingkungan Sehat

 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

Cakupan Penyaluran Beras Miskin

Terlaksananya Monev Beras Miskin

Cakupan Penyaluran Beras Miskin

Terlaksananya Monev Beras Miskin

Persentase Sekolah Sehat

Terlaksananya Penyuluhan Sekolah Sehat

100 %

2 Nagar

i

0 %

0

0 %

0 Sekol

ah

100%

2 Nagar

i

0 %

0

0 %

0

22.570.550

22.570.550

0 Nagar

i

100 %

7 Sekol

ah

0

0

22.570.550

22.570.000

7.000.000

7.000.000

0 %

0 %

100 %

2 Nagar

i

100 %

7 Sekol

ah

0

0

25.000.000

25.000.000

8.000.000

8.000.000

0 %

0 %

100 %

2 Nagar

i

100 %

8 Sekol

ah

0

0

25.000.000

25.000.000

9.000.000

9.000.000

0 %

0 %

100 %

2 Nagar

i

100 %

8 Sekol

ah

0

0

25.000.000

25.000.000

11.000.000

11.000.000

0 %

0 %

100 %

2 Na gari

100 %

30 Sek ola h

0

0

25.000.000

25.000.000

11.000.000

11.000.000 Kasi PMN

Kasi PMN

Kasi PMN

Kec. Tanjua ng Baru

Kec. Tj. Baru

Kec. Tj. Baru

Meingkat nya Pemberd ayaan Lembag a Masyara kat Nagari

Program Peningkata n Keberdayaa n Masyarakat Pedesaan

 Pemberdaya

Cakupan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa

Jumlah Lembaga

100 %

5 Lemb

100 %

5 Lemb

18.360.000

18.360.000

100 %

100 %

20.365.000

20.365.000

100 %

100 %

25.000.000

25.000.000

100%

100 %

30.000.000

30.000.000 100 %

100 %

35.000.000

35.000.000 100

%

100 %

35.000.000

35.000.000 Kasi PMN

(7)

an Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa

Organisasi masyarakat yg diberdayakan

aga aga ng

Baru

Terciptan ya Tatanan Kehidup an Masyara kat Aman dan Damai Serta Meningk atkan Pendidik an Politik Masyara kat

Berkuran gnya kenakala n remaja dan perbuata n maksiat

Terbinanya sekolah-sekolah SLTP dan SLTA di Kecamatan Tanjuang Baru

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

 Kegiatan Pengendalia n Keamanan Lingkungan

Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yg Dilaksanakan

Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA yang dibina

100 %

6

100 %

6

6.000.000

6.000.000 100 %

6

9.325.000

9.325.000 100 %

6

10.000.000

10.000.000 100 %

6

12.500.000

12.500.000 100 %

6

15.000.000

15.000.000 100

%

6

15.000.000

15.000.000 Kasi Tranti b

Kec. Tanjua ng Baru

Meningk atnya kesadar an masyara kat terhadap norma-norma dan peratura n perun- dang-undanga n yang berlaku

Terbinanya nagari sadar hukum di Kecamatan Tajuang Baru

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tingkat Pemeliharaan Kantrantibmas yang Dilaksanakan

Jumlah Nagari Binaan Sadar Hukum

0 %

2

100 %

1Nag ari

12.475.000

12.475.000 100 %

1 Nagar

i

8.000.000

8.000.000 100 %

1 Nagar

i

10.000.000

10.000.000 100 %

1 Nagar

i

12..000.000

12.000.000 100 %

1 Nagar

i

15.000.000

15.000.000 100

%

1 Na gari

15.000.000

15.000.000 Kasi Tranti b

Kec. Tanjua ng Baru

Meningk atnya Pendidik an Politik

Program Pendidikan Politik Masyarakat

 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari

Persentase Pelaksanaan Pemilihan dan pelantikan Wali Nagari

Persentase Pelaksanaan Pemilihan dan pelantikan Wali Nagari

0 %

0 % 100 %

100 %

8.000.000

8.000.000 100 %

100 %

8.000.000

8.000.000 0 % TAPE M

Kec. Tanjua ng Baru

Terwujud nya Tata

Meningk atnya

Dapat direkamnya

Program Penataan

Persentase Perekaman dan

(8)

Kelola Pemerint ahan Yang Baik, Bersih, Transpar an dan Akuntab el

kualitas pelayana n publik

E-KTP terhadap masyarakat Kecamatan Tanjuang Baru

Administrasi Kependudukan

 Kegiatan Pengemban gan Data Base Kependuduk an

Pencetakan KTP-el dan KIA

- Persentase Perekaman dan Pencetakan KTP-el dan KIA

100 % 100 % 6.500.000 100 % 8.000.000 100 % 9.000.000 100 % 10.000.000 100 % 11.000.000

Terlaksana nya Proses Penatausa haan dan Administras i Perkantora n

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Penyediaan

Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional  Penyediaan

Jasa Administrasi Keuangan  Penyediaan

Jasa Kebersihan Kantor

 Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaa n  Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor  Penyediaan

Peralatan Rumah

Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya Matrai, Perangko dan Benda Pos Lainnya Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telpon dan Internet Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD

Tersedianya Peralatan dan bahan Pembersih Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Peralatan

100 %

160.119.450

2.220.000

22.399.450

3.500.000

6.500.000

4.000.000

12.500.000

7.000.000

3.000.000

4.500.000

100 %

179.552.919

3.020.000

25.668.919

4.000.000

7.500.000

5.389.000

15.975.000

9.000.000

4.000.000

0

230.000.000

4.000.000

30.000.000

4.500.000

8.000.000

6.500.000

16.000.000

10.000.000

5.000.000

0

280.000.000

5.000.000

35.000.000

6.000.000

10.000.000

10.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

100 %

330.000.000

7.000.000

40.000.000

8.000.000

15.000.000

12.000.000

25.000.000

20.000.000

12.000.000

(9)

Tangga  Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  Penyediaan

makanan dan Minuman  Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  Penyediaan

Tenaga dministrasi / Tekhnis Perkantoran

Rumah Tangga

Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya makanan dan Minuman Rapat

Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektoral

Tersedianya Tenaga THL

100 %

1.500.000

23.000.000

70.000.000

0

100 %

100 %

100 %

0

2.000.000

23.000.000

80.000.000

0

100 %

100 %

100 %

100 %

6.000.000

27.000.000

85.000.000

28.000.000 100 %

100 %

100 %

100 %

9.000.000

30.000.000

95.000.000

30.000.000 100 %

100 %

100 %

100 %

12.000.000

35.000.000

108.000.000

30.000.000

Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur

 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional  Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor  Pengadaan

Peralatan Gedung kantor  Pengadaan

Mebeleur  Pemeliharaa

n Rutin / Berkala Rumah Dinas  Pemeliharaa

n Rutin / Berkala Gedung Kantor  Pemeliharaa

n Rutin / Berkala

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

-Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional

-Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

- Tersedianya Peralatan gedung Kantor

- Tersedianya Mebeleur

- Terpeliharanya Rumah Dinas

- Terpeliharanya Gedung Kantor

- Terpeliharanya Kendaraan Dinas /

200.482.000

16.000.000

45.500.000

19.300.000

35.300.000

5.600.000

7.000.000

64.782.000

100 %

298.162.000

20.000.000

16.400.000

0

8.000.000

6.000.000

6.000.000

69.462.000

100 %

300.000.000

36.000.000

0

0

0

9.500.000

9.500.000

75.000.000

100 %

300.000.000

0

20.000.000

30.000.000

15.000.000

9.500.000

9.500.000

80.000.000

100 %

250.000.000

0

15.000.000

20.000.000

10.000.000

9.500.000

9.500.000

(10)

Kendaraan Dinas / Operasional  Pemeliharaa n Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor  Pemeliharaa

n Rutin / Berkala Prasarana Umum  Pembangun

an Gedung Kantor

 Pembangun an Turap dan Pagar

 Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor

Operasional

- Terpeliharanua Peralatan gedung Kantor

- Terpeliharanya prasarana umum

- Tersedianya Bangunan Kantor

- Tersedianya Pengecoran dan DAM Menuju Ktr. Camat - Terlaksananya Rehab Gedung Kantor

100 %

0 %

0 %

0 %

0 % 100 %

0 %

0 %

0 %

0 %

7.000.000

0

0

0

0

100 %

100 %

100 %

0 %

0 %

7.500.000

4.800.000

160.000.000

0

0

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

9.000.000

8.000.000

40.000.000

113.000.000

0

100 %

100 %

0 %

0 %

100 %

10.000.000

8.000.000

0

0

118.000.000 100 %

100 %

0 %

0 %

100 %

12.000.000

9.000.000

0

0

80.000.000

Program Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Aparatur

 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Cakupan Ketersediaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai kantor Camat Tj. Baru

100 %

100 %

100 %

100 %

5.000.000

5.000.000

100 %

100 %

5.000.000

5.000.000

100 %

100 %

10.000.000

10.000.000

100 %

100 %

15.000.000

15.000.000

100 %

100 %

20.000.000

20.000.000

100 %

100 %

20.000.000

20.000.000 Kasi Tape m

Kec. Tanjua ng Baru

Program Peningkata n Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinrja dan Keuangan

 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Cakupan Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Dokumen Perencanaan

100 %

6 Dok 100 %

6 Dok

7.000.000

7.000.000 100 %

5 Dok

8.000.000

8.000.000 100%

5 Dok

9.000.000

9.000.000 100 %

5 Dok

10.000.000

10.000.000 100 %

5 Dok

11.000.000

11.000.000 100

%

5 do

k

11.000.000

11.000.000 Kasub ag UP Kec. Tanjua

ng Baru

Program

(11)

dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari

 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa / Nagari tentang APB Desa / Nagari

Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselsaikan tepat waktu

Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselsaikan tepat waktu

0 % 100 % 4.000.000 100 % 6.000.000 100 % 8.000.000 100 % 10.000.000 100 % 12.000.000

Program Pengemban gan Data / Informasi / Statistik Daerah

 Penyusunan dan Pengumpula n Data dan Statistik Daerah

Cakupan pengembangan data / Informasi / Statistik Daerah

Tersedianya Profil Kecamatan

0 %

0 dok

100 %

1 Dok

10.000.000

10.000.000

100 %

100 %

10.000.000

10.000.000

100 %

100 %

10.000.000

10.000.000

100 %

100 %

12.000.000

12.000.000

100 %

100 %

15.000.000

15.000.000

100 %

100 %

15.000.000

15.000.000 Kasi PMN

Kec. Tanjua ng Baru

Program Pelayanan terpadu Kepada Masyarakat

 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Admiistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Cakupan Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Perizinan Melalui Kegiatan PATEN

0 %

0 0 %

0

0

0

0 %

0

0

0

100 %

Baik

40.000.000

40.000.000 100 %

Baik

45.000.000

45.000.000 100 %

Baik

45.000.000

45.000.000

100 %

Bai k

50.000.000

Baik Kasi TAPE M

Gambar

Tabel 5.1Rencana Program dan KegiatanKantor Camat Sungaitarab

Referensi

Garis besar

Dokumen terkait

Untuk menjamin kelancaran aktivitas selama mengikuti program pendidikan tersebut, yang bersangkutan. dibebaskan dari tugas-tugas

Greedy people hate to share anything if they are not going to receive some remuneration in exchange for their giving?. For example, if they have knowledge, they don’t

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Saudara dapat membawa dokumen asli atau rekaman yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan jaminan penawaran asli untuk setiap data

Banyak seminar yang mendiskusikan masalah pendidikan Islam, namun yang dijadikan feferensi dalam seminar-seminar itu adalah teori-teori atau filsafat-filsafat para

 Alur Proses Manajemen Resiko secara garis besar dimulai dari Penetapan Ruang Lingkup; Identifkasi risiko; Analisis risiko; Evaluasi risiko; Pengendalian. risiko; Monitor dan

Sehingga secara umum : Sistem Basis Data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file (tabel) yang saling berhubungan dan sekumpulan program (DBMS) yang memungkinkan

Suatu gaya F bekerja pada suatu sudut f terhadap lengan yang sedang berputar terhadap suatu titik pivot.. Afdal, Jurusan

Tes lisan adalah suatu bentuk tes yang menuntut jawaban dari peserta didik. dalam bentuk bahasa