BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan untuk melaksanakan
kebijakan-kebijakan yang telah disusun maka harus juga direncanakan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan. Cara pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sungaitarab akan
terlihat pada uraian tentang Kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :
Tabel 5.1
Rencana Program dan KegiatanKantor Camat Sungaitarab
Mempedomani arah Kebijakan
Kabupaten Tanah Datar
No
Sasaran
Program
Kegiatan
1
Meningkatnya Pemahaman dan
Pengamalan Ajaran Agama
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan
Kehidupan
Beragama
2.
Meningkatnya Pengamalan dan
Pemahaman Nilai-Nilai Adat
dan Budaya
Program Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Program
Pengelolaan
Keragaman Budaya
Pentas Seni dan Budaya,
Festival, Lomba Cipta,
Dalam Upaya Meningkatan
Wawasan Kebangsaan
3
Meningkatnya
Partisipasi
Masayarakat
dalam
Pembangunan
Program
Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
Program Pembinaan
dan Permasyarakatan
Olah Raga
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Membanggun Desa
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
Penyelenggaraan Kompetisi
Olah Raga
Pembinaan
Kelompok
Masyarakat Pembangunan
Desa
Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan Desa
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan (Proyek)
4
Meningkatnya Kesejahteraan
Masyarakat
Program Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah Desa
Program Penanggulangan
Kemiskinan
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan (Raskin)
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan (Raskin
Penyuluhan
Menciptakan
Lingkungan Sehat
5
Meningkatnya Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat Nagari
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga
dan
Organisasi
Masyarakat Pedesaan
6
Berkurangnya
Kenakalan
Remaja dan Perbuatan Maksiat
Program
Peningkatan
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan
Pengendalian Keamanan
Lingkungan
7
Meningkatnya
Kesadaran
Norma dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Berlaku
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
8.
Meningkatnya Pendidikan
Politik
Program
Politik Masyarakat
Pendidikan
Fasilitasi Pemilihan dan
Pelantikan Wali Nagari
9.
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
Program
Administrasi
Penataan
Kependudukan
Program
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengembangan Data
Base Kependudukan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan
Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
Penyediaan
Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan
Jasa
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan
Barang
Cetakan
dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Penyedaiaan
bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin /
Berkala
Kendaraan
Dinas
Pemeliharaan Rutin /
Berkala
Peralatan
Gedung Kantor
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa / Nagarai
Program Pengembangan
data / Informasi / Statistik
Daerah
Program
Pelayanan
Terpadu
Kepada
Masyarakat
Pelatihan Formal
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realiasi SKPD
Intensifikasi
dan
Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah
Evaluasi
rancangan
Peraturan Desa / Nagari
Tentang APB Desa /
Nagari
Penysunan
dan
Pengumpulan Data dan
Statistik
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan Sasaran Indikatorsasaran K o d e
Program dankegiatan
IndikatorKinerja Program (Outcome) dan
Kegiatan (Output)
Kondi siawa l RPJM
D (2015)
CapaianKinerja Program danKerangkaPendanaan
Pena nggu ngjaw ab
Lokas i
Tahun -1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Kondisiakhir
RPJMD (2021)
Target Rp Target Rp Targe
t Rp
Targe
t Rp
Targe
t Rp
Tar
get Rp
Terciptan ya kehidupa n masyara kat madani yang harmoni s dan agamais melalui pengam alan nilai-nilai agama, adat dan budaya dengan mengopt imalkan peran lebaga-lembaga agama, adat dan budaya
Meningkt anya pemaha man dan pengam aalan ajaran agama
Terkunjungi nya Masjid / Mushalla di Kecama-tan Tanjuang Baru
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Persentase Aktivitas Keagamaan Yang Diikuti
- Persentase Jumlah Masjid / Mushalla yg Dikunjungi Tim ramadhan
100 %
100 % 100 %
100 %
41.200.000
14.200.000 100 %
100%
55.000.000
15.000.000 100%
100 %
70.000.000
20.000.000 100%
100 %
60.000.000
20.000.000 100 %
100 %
75.000.000
20.000.000 100
%
100 %
75.000.000
20.000.000,
-KasiP MN
Kec. Tanjua ng Baru
Dapat Diikutinya Cabang-Cabang Lomba MTQ Ting-kat Kab. Tanah Datar
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan MTQ Tingkat Kab. Tanah Datar
30 Caba
ng
- 26.900.000, 30
Caba ng
50.000.000 30
Caba ng
55.000.000 30 55.000.000 Kasi PMN
Kec. Tanjua ng Baru
Meningk atnya pemaha man dan pengam alan nilai-nilai adat dan budaya
Dapat Diikutinya Cabang-Cabang Seni dan Budaya, Lomba Cipta oleh Kecamatan Tanjuang Baru
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan / Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival,
Persentase Cabang Yang Diikuti Kecamatan Dalam Kegiatan Festival, Seni dan Budaya
Persentase Cabang yang diikuti kecamatan
100 % 100 % 17.500.000 100 % 20.000.000 100 22.000.000 100 23..000.000 100 26.000.000 100 26.000.000 Kasi PMN
Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
dalam kegiatan fstival seni dan budaya
Terwujud nya Partisipa si Masyara kat Dalam Pemban gunan Dalam Rangka Mencap ai Kesejaht eraan Masyara kat
Meningk atnya partisipa si Masyara kat dalam pemban gunan
-Terbinanya kelompok-kelompok pemuda di Tanjuang Baru - Terlaksana nya Pembangu nan Partisiatif
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaa n
Program Pembinaan dan Permasyarakat an Olah Raga
Kegiatan Penyelengga raan Kompetisi Olah Raga
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa
Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangun an Dea Kegiatan
Mustyawara h Pembangun an Desa Kegiatan
Monitorig, Evaluasi dan Pelaporan (Proyek)
Program Peningkata n dan Pengemban gan Pengelolaan
Persentase Organisasi pemuda di Kecamatan Yang Difasilitasi
-Jumlah Kelompok Pemuda yang Dibina
Persentase Penyelenggara an Kompetisi Olah Raga
- Persentase Penyelenggaraa n Kompetisi Olah Raga
Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
- Terlaksananya Lomba Nagari dan Bulan Bhakti Goro
- Terlaksanya Musrenbang Nagari dan Kecamatan - Terlaksananya Monev Proyek
Cakupan Pelunasan PBB
100 %
53.520.000
3.450.000
6.000.000
6.000.000
18.360.000
6.365.000
8.000.000
3.995.000
8.875.000 100 %
75.000.000
5.000.000
10.000.000
10.000.000
20.365.000
7.365.000
9.000.000
4.000.000
12.800.000 100 %
7 klp
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
90 %
80.000.000
6.000.000
15.000.000
15.000.000
25.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
15.000.000 100 %
85..000.000
8.000.000
20.000.000
20.000.000
30.000.000
12.000.000
12.000.000
6.000.000
Keuangan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikas i Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Persentase
Pelunasan PBB 51 % 100 % 8.875.000 100 % 12.800.000 100 % 15.000.000 100 % 17.000.000 100 %
Meningk atnya Kesejaht eraan Masyara kat
Program Peningkata n Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Raskin)
Program Penanggula ngan Kemiskinan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Raskin)
Program Pengemban gan Lingkungan Sehat
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Cakupan Penyaluran Beras Miskin
Terlaksananya Monev Beras Miskin
Cakupan Penyaluran Beras Miskin
Terlaksananya Monev Beras Miskin
Persentase Sekolah Sehat
Terlaksananya Penyuluhan Sekolah Sehat
100 %
2 Nagar
i
0 %
0
0 %
0 Sekol
ah
100%
2 Nagar
i
0 %
0
0 %
0
22.570.550
22.570.550
0 Nagar
i
100 %
7 Sekol
ah
0
0
22.570.550
22.570.000
7.000.000
7.000.000
0 %
0 %
100 %
2 Nagar
i
100 %
7 Sekol
ah
0
0
25.000.000
25.000.000
8.000.000
8.000.000
0 %
0 %
100 %
2 Nagar
i
100 %
8 Sekol
ah
0
0
25.000.000
25.000.000
9.000.000
9.000.000
0 %
0 %
100 %
2 Nagar
i
100 %
8 Sekol
ah
0
0
25.000.000
25.000.000
11.000.000
11.000.000
0 %
0 %
100 %
2 Na gari
100 %
30 Sek ola h
0
0
25.000.000
25.000.000
11.000.000
11.000.000 Kasi PMN
Kasi PMN
Kasi PMN
Kec. Tanjua ng Baru
Kec. Tj. Baru
Kec. Tj. Baru
Meingkat nya Pemberd ayaan Lembag a Masyara kat Nagari
Program Peningkata n Keberdayaa n Masyarakat Pedesaan
Pemberdaya
Cakupan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
Jumlah Lembaga
100 %
5 Lemb
100 %
5 Lemb
18.360.000
18.360.000
100 %
100 %
20.365.000
20.365.000
100 %
100 %
25.000.000
25.000.000
100%
100 %
30.000.000
30.000.000 100 %
100 %
35.000.000
35.000.000 100
%
100 %
35.000.000
35.000.000 Kasi PMN
an Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa
Organisasi masyarakat yg diberdayakan
aga aga ng
Baru
Terciptan ya Tatanan Kehidup an Masyara kat Aman dan Damai Serta Meningk atkan Pendidik an Politik Masyara kat
Berkuran gnya kenakala n remaja dan perbuata n maksiat
Terbinanya sekolah-sekolah SLTP dan SLTA di Kecamatan Tanjuang Baru
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengendalia n Keamanan Lingkungan
Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yg Dilaksanakan
Jumlah Sekolah SLTP dan SLTA yang dibina
100 %
6
100 %
6
6.000.000
6.000.000 100 %
6
9.325.000
9.325.000 100 %
6
10.000.000
10.000.000 100 %
6
12.500.000
12.500.000 100 %
6
15.000.000
15.000.000 100
%
6
15.000.000
15.000.000 Kasi Tranti b
Kec. Tanjua ng Baru
Meningk atnya kesadar an masyara kat terhadap norma-norma dan peratura n perun- dang-undanga n yang berlaku
Terbinanya nagari sadar hukum di Kecamatan Tajuang Baru
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tingkat Pemeliharaan Kantrantibmas yang Dilaksanakan
Jumlah Nagari Binaan Sadar Hukum
0 %
2
100 %
1Nag ari
12.475.000
12.475.000 100 %
1 Nagar
i
8.000.000
8.000.000 100 %
1 Nagar
i
10.000.000
10.000.000 100 %
1 Nagar
i
12..000.000
12.000.000 100 %
1 Nagar
i
15.000.000
15.000.000 100
%
1 Na gari
15.000.000
15.000.000 Kasi Tranti b
Kec. Tanjua ng Baru
Meningk atnya Pendidik an Politik
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
Persentase Pelaksanaan Pemilihan dan pelantikan Wali Nagari
Persentase Pelaksanaan Pemilihan dan pelantikan Wali Nagari
0 %
0 % 100 %
100 %
8.000.000
8.000.000 100 %
100 %
8.000.000
8.000.000 0 % TAPE M
Kec. Tanjua ng Baru
Terwujud nya Tata
Meningk atnya
Dapat direkamnya
Program Penataan
Persentase Perekaman dan
Kelola Pemerint ahan Yang Baik, Bersih, Transpar an dan Akuntab el
kualitas pelayana n publik
E-KTP terhadap masyarakat Kecamatan Tanjuang Baru
Administrasi Kependudukan
Kegiatan Pengemban gan Data Base Kependuduk an
Pencetakan KTP-el dan KIA
- Persentase Perekaman dan Pencetakan KTP-el dan KIA
100 % 100 % 6.500.000 100 % 8.000.000 100 % 9.000.000 100 % 10.000.000 100 % 11.000.000
Terlaksana nya Proses Penatausa haan dan Administras i Perkantora n
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan
Jasa Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaa n Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor Penyediaan
Peralatan Rumah
Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Matrai, Perangko dan Benda Pos Lainnya Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telpon dan Internet Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKPD
Tersedianya Peralatan dan bahan Pembersih Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Peralatan
100 %
160.119.450
2.220.000
22.399.450
3.500.000
6.500.000
4.000.000
12.500.000
7.000.000
3.000.000
4.500.000
100 %
179.552.919
3.020.000
25.668.919
4.000.000
7.500.000
5.389.000
15.975.000
9.000.000
4.000.000
0
230.000.000
4.000.000
30.000.000
4.500.000
8.000.000
6.500.000
16.000.000
10.000.000
5.000.000
0
280.000.000
5.000.000
35.000.000
6.000.000
10.000.000
10.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
100 %
330.000.000
7.000.000
40.000.000
8.000.000
15.000.000
12.000.000
25.000.000
20.000.000
12.000.000
Tangga Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan
makanan dan Minuman Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan
Tenaga dministrasi / Tekhnis Perkantoran
Rumah Tangga
Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya makanan dan Minuman Rapat
Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektoral
Tersedianya Tenaga THL
100 %
1.500.000
23.000.000
70.000.000
0
100 %
100 %
100 %
0
2.000.000
23.000.000
80.000.000
0
100 %
100 %
100 %
100 %
6.000.000
27.000.000
85.000.000
28.000.000 100 %
100 %
100 %
100 %
9.000.000
30.000.000
95.000.000
30.000.000 100 %
100 %
100 %
100 %
12.000.000
35.000.000
108.000.000
30.000.000
Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor Pengadaan
Peralatan Gedung kantor Pengadaan
Mebeleur Pemeliharaa
n Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaa
n Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaa
n Rutin / Berkala
Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
-Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional
-Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
- Tersedianya Peralatan gedung Kantor
- Tersedianya Mebeleur
- Terpeliharanya Rumah Dinas
- Terpeliharanya Gedung Kantor
- Terpeliharanya Kendaraan Dinas /
200.482.000
16.000.000
45.500.000
19.300.000
35.300.000
5.600.000
7.000.000
64.782.000
100 %
298.162.000
20.000.000
16.400.000
0
8.000.000
6.000.000
6.000.000
69.462.000
100 %
300.000.000
36.000.000
0
0
0
9.500.000
9.500.000
75.000.000
100 %
300.000.000
0
20.000.000
30.000.000
15.000.000
9.500.000
9.500.000
80.000.000
100 %
250.000.000
0
15.000.000
20.000.000
10.000.000
9.500.000
9.500.000
Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaa n Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaa
n Rutin / Berkala Prasarana Umum Pembangun
an Gedung Kantor
Pembangun an Turap dan Pagar
Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor
Operasional
- Terpeliharanua Peralatan gedung Kantor
- Terpeliharanya prasarana umum
- Tersedianya Bangunan Kantor
- Tersedianya Pengecoran dan DAM Menuju Ktr. Camat - Terlaksananya Rehab Gedung Kantor
100 %
0 %
0 %
0 %
0 % 100 %
0 %
0 %
0 %
0 %
7.000.000
0
0
0
0
100 %
100 %
100 %
0 %
0 %
7.500.000
4.800.000
160.000.000
0
0
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
9.000.000
8.000.000
40.000.000
113.000.000
0
100 %
100 %
0 %
0 %
100 %
10.000.000
8.000.000
0
0
118.000.000 100 %
100 %
0 %
0 %
100 %
12.000.000
9.000.000
0
0
80.000.000
Program Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Cakupan Ketersediaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai kantor Camat Tj. Baru
100 %
100 %
100 %
100 %
5.000.000
5.000.000
100 %
100 %
5.000.000
5.000.000
100 %
100 %
10.000.000
10.000.000
100 %
100 %
15.000.000
15.000.000
100 %
100 %
20.000.000
20.000.000
100 %
100 %
20.000.000
20.000.000 Kasi Tape m
Kec. Tanjua ng Baru
Program Peningkata n Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinrja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Cakupan Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya Dokumen Perencanaan
100 %
6 Dok 100 %
6 Dok
7.000.000
7.000.000 100 %
5 Dok
8.000.000
8.000.000 100%
5 Dok
9.000.000
9.000.000 100 %
5 Dok
10.000.000
10.000.000 100 %
5 Dok
11.000.000
11.000.000 100
%
5 do
k
11.000.000
11.000.000 Kasub ag UP Kec. Tanjua
ng Baru
Program
dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa / Nagari
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa / Nagari tentang APB Desa / Nagari
Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselsaikan tepat waktu
Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselsaikan tepat waktu
0 % 100 % 4.000.000 100 % 6.000.000 100 % 8.000.000 100 % 10.000.000 100 % 12.000.000
Program Pengemban gan Data / Informasi / Statistik Daerah
Penyusunan dan Pengumpula n Data dan Statistik Daerah
Cakupan pengembangan data / Informasi / Statistik Daerah
Tersedianya Profil Kecamatan
0 %
0 dok
100 %
1 Dok
10.000.000
10.000.000
100 %
100 %
10.000.000
10.000.000
100 %
100 %
10.000.000
10.000.000
100 %
100 %
12.000.000
12.000.000
100 %
100 %
15.000.000
15.000.000
100 %
100 %
15.000.000
15.000.000 Kasi PMN
Kec. Tanjua ng Baru
Program Pelayanan terpadu Kepada Masyarakat
Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Admiistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Cakupan Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Perizinan Melalui Kegiatan PATEN
0 %
0 0 %
0
0
0
0 %
0
0
0
100 %
Baik
40.000.000
40.000.000 100 %
Baik
45.000.000
45.000.000 100 %
Baik
45.000.000
45.000.000
100 %
Bai k
50.000.000
Baik Kasi TAPE M