DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2013
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BIRO ORGANISASI
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 4.150.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.150.000.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 926.360.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.963.140.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 260.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (4.150.000.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Langsung 2.2 1.002.367.955,00 1.149.148.075,00 1.090.465.905,00 908.018.065,00 4.150.000.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2012 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui
Tahun Anggaran 2013
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 08 BIRO ORGANISASI
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.530.630,00 119.530.630,00 116.330.630,00 110.530.630,00 456.922.520,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 38.000.000,00 Biro Organisasi Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 14.800.000,00 Biro Organisasi Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 9.000.000,00 5.800.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 93.360.000,00 Biro Organisasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 1 23.340.000,00 23.340.000,00 23.340.000,00 23.340.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
130.962.520,00 Biro
Organisasi
Penyediaan alat tulis kantor 100 % 1 32.740.630,00 32.740.630,00 32.740.630,00 32.740.630,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
149.800.000,00 Biro
Organisasi Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 37.450.000,00 37.450.000,00 37.450.000,00 37.450.000,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 30.000.000,00 Biro Organisasi
Penyediaan makanan dan minuman 100 % 1 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.500.000,00 128.000.000,00 55.500.000,00 25.500.000,00 362.500.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 02 40.000.000,00 Biro Organisasi
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100 % 6 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
37.000.000,00 Biro
Organisasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 % 6 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 07
92.500.000,00 Biro
Organisasi
Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 6 0,00 62.500.000,00 30.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 91.000.000,00 Biro Organisasi Pengadaan mebeleur 100 % 6 91.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 102.000.000,00 Biro Organisasi Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
25.500.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 6
100 %
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03
27.500.000,00 Biro
Organisasi Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
27.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1
100 %
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 109.957.400,00 88.155.750,00 47.880.000,00 87.880.000,00 333.873.150,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 06 62.077.400,00 Biro
Penyusunan laporan capaian kinerja dan 100 % 1 62.077.400,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 Organisasi ikhtisar realisasi kinerja SKPD
40.275.750,00 Biro
Organisasi Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 0,00 40.275.750,00 0,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 40.000.000,00 Biro Organisasi penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 1 1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 191.520.000,00 Biro Organisasi
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 100 % 1 47.880.000,00 47.880.000,00 47.880.000,00 47.880.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 62.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 23 62.000.000,00 Biro Organisasi Penyusunan sistem informasi terhadap
layanan publik
15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 1
100 %
1.20 . 1.20.03 . 23 . 01
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 76.500.000,00 197.008.720,00 160.350.000,00 180.446.410,00 614.305.130,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 26 240.620.460,00 Biro Organisasi
Penataan OPD / Lembaga Lainnya 100 % 1 0,00 111.000.000,00 88.850.000,00 40.770.460,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
251.508.720,00 Biro
Organisasi
Pembinaan Pengendalian OPD Kab./Kota 100 % 1 76.500.000,00 86.008.720,00 71.500.000,00 17.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
122.175.950,00 Biro
Organisasi
Sosialisasi di Bidang Kelembagaan 100 % 1 0,00 0,00 0,00 122.175.950,00
1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 126.806.750,00 104.000.000,00 177.281.100,00 408.087.850,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 32 210.806.750,00 Biro Organisasi Kajian Analisis Beban Kerja dan Sosialisasi
Kab./Kota 0,00 126.806.750,00 84.000.000,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 32 . 06 197.281.100,00 Biro Organisasi Forum Komunikasi Pendayagunaan
Pemerintah Daerah (FORKOMPANDA)
0,00 0,00 20.000.000,00 177.281.100,00
1
100 %
1.20 . 1.20.03 . 32 . 07
Program pembinaan dan pengembangan aparatur 128.379.925,00 152.379.925,00 143.379.925,00 128.379.925,00 552.519.700,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 33 195.519.700,00 Biro Organisasi
Proses verifikasi daftar hadir PNS 100 % 1 48.879.925,00 48.879.925,00 48.879.925,00 48.879.925,00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 22
357.000.000,00 Biro
Organisasi
Penataan Administrasi Kepegawaian 100 % 1 79.500.000,00 103.500.000,00 94.500.000,00 79.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 33 . 23
Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi
0,00 0,00 205.025.350,00 15.000.000,00 220.025.350,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 38 190.025.350,00 Biro Organisasi Penilaian Kompetisi Kinerja Pelayanan
Publik 0,00 0,00 190.025.350,00 0,00 1 100 % 1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 30.000.000,00 Biro Organisasi Konsultasi Peningkatan Ketatalaksana dan
Prosedur
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
1
100 %
1.20 . 1.20.03 . 38 . 03
Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja 213.000.000,00 104.266.300,00 75.000.000,00 0,00 392.266.300,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 06 213.000.000,00 Biro Organisasi
Penyusunan LAKIP, RKT, dan PK Provinsi 100 % 1 213.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
104.266.300,00 Biro
Organisasi
Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Provinsi 100 % 1 0,00 104.266.300,00 0,00 0,00
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
75.000.000,00 Biro
Organisasi
Fasilitasi Penyusunan Penyusunan IKU SKPD 100 % 1 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Penyusunan dan Pengembangan Reformasi Birokrasi
167.500.000,00 217.500.000,00 167.500.000,00 167.500.000,00 720.000.000,00 100 % 1.20 . 1.20.03 . 07 720.000.000,00 Biro Organisasi
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 100 % 1 167.500.000,00 217.500.000,00 167.500.000,00 167.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 07 . 01
1.002.367.955,00 1.149.148.075,00 1.090.465.905,00 908.018.065,00 4.150.000.000,00 JUMLAH
MANADO, 31 December 2012
PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,
Dra. LYNDA D. WATANIA, MM, MSi NIP. 19680717 199010 2 002
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROV. SULUT