Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
2 3 4 5 6 7
00 NON URUSAN
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercukupinya kebutuhan perangko dan materai
1 SKPD Terwujudnya kelancaran kegiatan surat menyurat dinas
100 % 1.100.000
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya seluruh tagihan rekening Listrik, Telepon, dan Air
1 SKPD Tercukupinya kebutuhan daya listrik, telepon, dan air
100 % 137.500.000 00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya pajak-pajak kendaraan bermotor
1 SKPD Terwujudnya ketertiban hukum 100 % 16.500.000 00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan
kebersihan kantor
1 SKPD Terwujudnya kelancaran administrasi kantor
100 % 80.000.000
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 SKPD Terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi kantor
100 % 25.000.000
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 SKPD terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran
100 % 11.000.000
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
tersedianya komponen-komponen kelistrikan
1 SKPD terwujudnya dukungan untuk keamanan dan kenyamanan kerja
100 % 5.500.000
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor
1 SKPD terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran
100 % 27.500.000
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan
1 SKPD meningkatnya wawasan, pengetahuan dan kemampuan pelaksanaan tugas
100 % 11.000.000
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya jamuan untuk rapat dan tamu 1 SKPD tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas
100 % 8.250.000
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
terlaksananya kegiatan perjalanan dinas luar daerah
1 SKPD terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100 % 82.500.000
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah
1 SKPD terwujudnya koordinasi dan konsultasi didalam daerah
100 % 7.000.000
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Tahun 2017
Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Kode Urusan Bidang
1
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2 3 4 5 6 7 1
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai tersedianya tenaga untuk keamanan, pengemudi dan administrasi kantor
1 SKPD terwujudnya kelancaran kegiatan kantor
100 % 150.000.000
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor terlaksananya pembangunan gedung kantor
1 SKPD Terwujudnya gedung kantor yang memadai
100 % 500.000.000 00 00 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 SKPD terwujudnya kelancaran kegiatan
kantor
100 % 500.000.000 00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor terlaksananya pengadaan perlengkapan
kantor
1 SKPD terwujudnya kelancaran kegiatan kantor
100 % 200.000.000 00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor terlaksananya pengadaan peralatan
kantor
1 SKPD tersedianya peralatan kantor 100 % 200.000.000 00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebelair kantor 1 Paket Terwujudnya fasilitas kantor yang
memadai
100 % 100.000.000 00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
1 SKPD terpeliharanya gedung kantor 100 % 110.000.000 00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
1 SKPD terpeliharanya kendaraan operasional dinas
100 % 82.500.000
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
1 SKPD terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
100 % 5.500.000
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
1 SKPD terpeliharanya peralatan gedung kantor
100 % 55.000.000
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terlaksananya pemeliharaan mebelair 1 SKPD terpeliharanya mebelair gedung kantor
100 % 5.500.000
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman
Tersedianya gedung kantor yang rapi dan indah
1 SKPD terwujudnya gedung kantor yang memadai
100 % 500.000.000 00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor
1 SKPD terpeliharanya gedung kantor 100 % 500.000.000 00 00 02 050 Pembangunan halaman/tempat parkir/
taman/pagar/gapura/talud
terlaksananya pembangunan gedung kantor
1 SKPD Terwujudnya gedung kantor yang memadai
100 % 500.000.000 00 00 02 066 Update Website terlaksananya pengelolaan website SKPD 1 SKPD tereksposenya informasi publik 100 % 8.250.000 00 00 02 070 Pengelolaan Inventarisasi Aset Daerah Tersusunnya inventarisasi asset daerah 1 SKPD Terwujudnya pengelolaan asset
daerah yang efektif dan efisien
100 % 20.000.000
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2 3 4 5 6 7 1
00 00 02 76 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya Listrik
terlaksananya perbaikan instalasi listrik kantor
1 SKPD tercukupinya kebutuhan listrik dan terpeliharanya jaringan listrik
100 % 22.000.000
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian tersusunnya data kepegawaian 1 SKPD Terwujudnya data kepegawaian yang lengkap
100 % 7.700.000
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal terkirimnya sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan sumber daya
1 SKPD terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas
100 % 55.000.000
00 00 05 011 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional terselesaikannya pengajuan PAK pejabat fungsional
1 SKPD Terlaksananya penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional
100 % 8.250.000
00 00 05 012 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian
jumlah aparatur dinas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan
1 SKPD terwujudnya aparatur dinas yang produktif
100 % 80.000.000
00 00 05 22 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Tersedianya dokumen indek kepuasan masyarakat
1 Dokumen
Terwujudnya pelayanan publik 100 % 50.000.000
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
terlaksananya penyusunan LKjIP 2016 dan LKPJ 2016
2 Dokumen
rencana kegiatan terarah, laporan kinerja jelas, kinerja dinas meningkat
100 % 9.375.000
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun tersususnya dokumen pelaporan tahunan dinas
1 SKPD terwujudnya pelaksanaan anggaran dinas
100 % 5.500.000
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD terlaksananya kegiatan penyusunan renja SKPD
1 SKPD terarahnya perencanaan dan target kegiatan dinas
100 % 11.000.000
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
1 SKPD sebagai bahan evaluasi program tahun selanjutnya
100 % 25.000.000
00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan bulanan
1 SKPD terlapornya seluruh kegiatan kinerja dan keuangan
100 % 16.500.000
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan
tersusunnya dokumen pengelolaan keuangan semesteran
1 Dokumen
terlaksananya seluruh kegiatan keuangan
100 % 5.500.000
01 URUSAN WAJIB
01 14 KETENAGAKERJAAN
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
7.700.000
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
193.250.000
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
2 3 4 5 6 7 1
01 14 15 010 Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi bagi tenaga kerja (institusional dan non institusional)
tersedianya tenaga kerja berbasis kompetensi yang siap bersaing dalam pasar kerja
200 Orang
penempatan tenaga kerja baik sektor formal/informal atau usaha mandiri
75 % 300.000.000
01 14 15 016 Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah peserta sosialisasi produktivitas 100 Orang
terwujudnya peningkatan produktivitas pekerja
50 % 100.000.000
01 14 15 019 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja di LPKS dan LPKP
Jumlah lokasi lembaga yang dimonitor 25 Lokasi tersedianya data jumlah tenaga kerja yang dilatih dan
penempatan di LPKS dan LPKP 1 Dokumen
17.500.000
01 14 15 021 Pembinaan Lingkungan Sosial Melalui Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat (MTU/Non
Institusional) Bagi Penganggur di Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (IHT)-(DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan kerja 300 Orang
Jumlah penempatan tenaga kerja pasca pelatihan
60 % 550.000.000
01 14 15 023 Pengembangan Kios 3 in 1 BLK Wonogiri di Kabupaten Wonogiri
terfasilitasnya tenaga kerja dengan pelayanan kios 3 in 1 di BLK
1000 Orang
meningkatnya kualitas layanan 3 in 1 BLK Wonogiri
80 % 82.500.000
01 14 15 025 Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
jumlah dokumen profil 1 SKPD Terwujudnya data dan informasi yang akurat dan update
100 % 15.000.000
01 14 15 027 Verifikasi TUK (Tempat Uji Kompetensi) tersedianya sarana TUK untuk diverifikasi 100 % terwujudnya TUK yang bersertifikasi BNSP
2 Paket 50.000.000 01 14 15 031 Training Centre Bagi Tenaga Pelatih/Instruktur tersedianya tenaga pelatih atau instruktur
yang mengikuti training center
5 Orang meningkatnya jumlah tenaga pelatih atau instruktur yang menjadi asessor
40 % 55.000.000
01 14 15 032 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan tersedianya sarpras dikejuruan BLK 1 Paket meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja di UPT BLK
70 % 100.000.000
01 14 15 033 Revitalisasi Peralatan Pelatihan di UPT BLK Wonogiri
Jumlah paket pengadaan peralatan 1 Paket Peningkatan kualitas standar peralatan pelatihan
60 % 200.000.000
01 14 15 36 Peningkatan Ketrampilan bagi Tenaga Kerja Jumlah peserta peningkatan keterampilan kerja
100 Orang
Jumlah penempatan tenaga kerja hasil pelatihan
50 % 200.000.000
01 14 15 37 Fasilitasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja Jumlah peserta uji kompetensi 100 Orang
Jumlah peserta lulus uji kompetensi
25 % 250.000.000
01 14 15 38 Pengembangan Workshop Kejuruan Balai Latihan Kerja (BLK)
Jumlah workshop kejuruan yang dikembangkan
2 Kejuruan
Peningkatan kualitas workshop sesuai standar pelatihan
75 % 100.000.000
01 14 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
2 3 4 5 6 7 1
01 14 15 39 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pelatihan (Training Need Analysis)
Jumlah perusahaan yang menjadi stakeholder TNA
25 Perusaha an
Jumlah penyerapan tenaga kerja hasil TNA
50 % 50.000.000
01 14 15 40 Fasilitasi Forum HRD Perusahaan Swasta dan BUMD
Jumlah perusahaan yang mengikuti forum HRD
25 Perusaha an
Jumlah MoU yang disepakati dengan HRD perusahaan
50 % 25.000.000
01 14 15 41 Pembuatan DED Revitalisasi Gedung BLK Wonogiri
tersusunnya dokumen DED Revitalisasi Gedung BLK
1 Dokumen
Tersedianya dokumen DED Revitalisasi Gedung BLK sebagai bahan kajian pembangunan Gedung
100 % 75.000.000
01 14 15 42 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan Produktivitas
Jumlah peserta pelatihan produktivitas 20 Orang Peningkatan produktivitas tenaga kerja
50 % 50.000.000
01 14 15 43 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelatihan Kerja melalui Akreditasi
Jumlah lembaga pelatihan yang difasilitasi dalam akreditasi
5 Paket Peningkatan kualitas lembaga pelatihan kerja
25 % 50.000.000
01 14 15 44 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah
1 Dokumen
Tersedianya dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah sebagai bahan perencanaan
pembangunan ketenagakerjaan daerah
100 % 100.000.000
01 14 15 45 Penyusunan Profil Ketenagakerjaan Tersedianya profil ketenagakerjaan 1 Dokumen
Terwujudnya keterbukaan informasi publik bidang ketenagakerjaan
100 % 50.000.000
01 14 16 010 Penempatan tenaga Kerja melalui Pembentukan Kelompok Usaha Produktif/ Mandiri
Jumlah pembentukan kelompok usaha produktif/mandiri
20 Paket Jumlah penempatan tenaga kerja pasca pelatihan
100 % 300.000.000
01 14 16 011 Sosialisasi/ Penyuluhan Untuk Penempatan Tenaga Kerja (CTKI)
Jumlah lokasi sosialisasi CTKI 10 Lokasi Jumlah peserta yang memahami materi sosialisasi
500 Orang 25.000.000 01 14 16 012 Bimbingan Ketrampilan Teknis Kader TPK/TTG Jumlah peserta bimtek 50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja 100 % 50.000.000 01 14 16 013 Pemetaan Data Penganggur Jumlah kecamatan yang dilakukan
pendataan penganggur
25 Kec Tersedianya dokumen pemetaan data penganggur sebagai database
100 % 150.000.000 01 14 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN
KERJA
2 3 4 5 6 7 1
01 14 16 014 Pendataan, Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK)
Jumlah informasi lowongan kerja 5000 Laporan
Jumlah penempatan tenaga kerja 50 % 75.000.000
01 14 16 016 Monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penempatan Swasta (LPS)
Jumlah lokasi monitoring 30 Lokasi Jumlah penempatan tenaga kerja oleh BKK
50 % 20.000.000
01 14 16 019 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja berbasis potensi daerah bagi masyarakat di daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau (DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan 200 Orang
Jumlah penempatan tenaga kerja 50 % 300.000.000
01 14 16 020 Padat Karya Jumlah lokasi kegiatan 80 Lokasi Jumlah penyerapan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur kegiatan padat karya
2400 Orang
4.000.000.000
01 14 16 021 Monitoring Penempatan Tenaga Kerja Jumlah lokasi monitoring 3 Perusaha an
Terwujudnya data dan informasi yang akurat dan update tentang penempatan tenaga kerja AKAD
100 % 200.000.000
01 14 16 22 Job Fair dalam rangka penempatan Tenaga Kerja
Jumlah perusahaan yang mengikuti Job Fair
50 Perusaha an
Jumlah penempatan tenaga kerja 500 Orang 120.000.000
01 14 16 23 Bimtek Peningkatan Petugas Bursa Kerja Khusus (BKK)
Jumlah peserta Bintek BKK 25 Orang Jumlah laporan penempatan tenaga kerja melalui BKK
25 % 40.000.000
01 14 16 24 Revitalisasi Pelayanan Pencari Kerja (AK1) Jumlah pencari kerja yang dapat difasilitasi pembuatan AK1
4000 Orang
Terwujudnya peningkatan pelayanan pencari kerja (AK1)
75 % 100.000.000
01 14 16 25 Fasilitasi Penempatan Tenga Kerja Indonesia (TKI) luar Negeri
Jumlah tenaga kerja yang dapat difasilitasi dalam penempatannya
200 Orang
Jumlah peningkatan penempatan tenaga kerja
25 % 25.000.000
01 14 16 26 Fasilitasi Koordinasi Tim Penanganan Pengangguran Kabupaten Wonogiri
Jumlah peserta rapat koordinasi lintas bidang dan sektoral dalam penanganan pengangguran
20 Orang Terwujudnya peningkatan koordinasi dalam penanganan pengangguran
50 % 50.000.000
01 14 16 28 Penciptaan Wirausaha Baru melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
Jumlah peserta pelatihan TKM 50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Wirausaha Baru
50 % 100.000.000
01 14 16 29 Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui Terapan Teknologi Tepat Guna
Jumlah peserta pelatihan Terapan TTG 50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Terapan TTG
50 % 100.000.000
01 14 16 30 Pemberdayaan Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Disabilitas
Jumlah peserta pelatihan kerja 50 Orang Jumlah penempatan tenaga kerja 50 % 100.000.000 01 14 16 31 Penyusunan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Tersedianya Sistem Informasi
Ketenagakerjaan
1 Paket meningkatnya data dan informasi ketenagakerjaan
2 3 4 5 6 7 1
01 14 17 010 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK)
jumlah persidangan Depekab 4 Kali terwujudnya kesepakatan Depekab usulan penetapan nilai UMK tahun 2017
100 % 30.000.000
01 14 17 011 Pengembangan Kebebasan Berserikat di Perusahaan
jumlah peserta sosialisasi Kebebasan Berserikat di Perusahaan
50 Orang meningkatnya pemahaman pekerja tentang Kebebasan Berserikat
80 % 35.000.000
01 14 17 013 Aktualisasi Data Ketenagakerjaan tersedianya data ketenagakerjaan di perusahaan
1 Dokumen
meningkatnya data dan informasi ketenagakerjaan
75 % 300.000.000
01 14 17 018 Pemeriksaan dan Pengawasan Program Jamsostek
pemeriksaan dan pengawasan program jamsostek
100 Perusaha an
adanya komitmen dari perusahaan perusahaan untuk melaksanakan program jamsostek
100 Perusahaa n
250.000.000
01 14 17 023 Identifikasi dan Penanganan Pekerja Anak terlaksanya identifikasi pekerja anak 25 Kec tersedianya database pekerja anak yang akurat dan update
1 Dokumen
62.500.000 01 14 17 026 Pemeriksaan Ketenagakerjaan di
perusahaan-perusahaan terlaksananya pemeriksaan ketenagakerjaan diperusahaan perusahaan 100 Perusaha an terwujudnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan diperusahaan perusahaan 100 Perusahaa n 18.750.000
01 14 17 027 Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Perusahaan
jumlah peserta pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran perusahaan
60 Orang terwujudnya norma K3 diperusahaan dengan zero accident
100 % 25.000.000
01 14 17 028 Bimtek Tatacara Pembentukan dan Pemberdayaan LKS Bipartit
jumlah peserta bimtek pembentukan dan pemberdayaan LKS bipartid
50 Orang terpahaminya tatacara
pembentukan dan pemberdayaan LKS bipartid
80 % 20.000.000
01 14 17 029 Pendidikan Hubungan Industrial Bagi Calon Tenaga Kerja
jumlah peserta pendidikan hubungan industrial
80 Orang meningkatnya pemahaman peserta pendidikan
75 % 35.000.000
01 14 17 031 Sosialisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja terlaksananya sosialisasi jaminan sosial bagi pekerja
50 Orang meningkatnya pemahaman pekerja tentang jaminan pekerja
50 % 20.000.000
01 14 17 032 Revitalisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan jumlah perusahaan yang didata wajib lapor ketenagakerjaan
50 Perusaha an
besaran jumlah perusahaan 25 % 43.750.000 01 14 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
2 3 4 5 6 7 1
01 14 17 034 Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Karyawan
Jumlah perusahaan yang dilakukan pemberdayaan koperasi karyawan
25 Perusaha an
Peningkatan pemberdayaan koperasi karyawan di perusahaan
50 % 50.000.000
01 14 17 39 Pemantauan UMK dan Sosialisasi UMK Jumlah perusahaan yang di pantau dan mengikuti sosialisasi UMK
20 Perusaha an
Peningkatan perusahaan yang melaksanakan ketentuan UMK
100 % 50.000.000
01 14 17 40 Sosialisasi Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi
100 Perusaha an
Angka kecelakaan kerja di perusahaan dalam satu tahun
10 % 50.000.000
01 14 17 41 Pengujian Sarana Keselamatan Kerja jumlah perusahaan yang diuji sarana keselamatan kerja
30 Perusaha an
besaran pengujian peralatan diperusahaan
45 % 18.750.000
01 14 17 42 Pembudayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
Jumlah perusahaan yang mengikuti kegiatan pembudayaan K3
100 Perusaha an
Peningkatan cakupan perusahaan yang membudayakan K3
25 % 30.000.000
01 14 17 43 Sosialisasi Penanggulangan Trafficking terhadap Tenaga Kerja Wanita
Jumlah lokasi sosialisasi trafficking 25 Lokasi Angka trafficking di Kabupaten Wonogiri
0 % 40.000.000
01 14 17 44 Sosialisasi SMK3 Perusahaan Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi SMK3
100 Perusaha an
Peningkatan cakupan perusahaan yang memiliki SMK3
25 % 50.000.000
01 14 17 45 Intensifikasi Pembinaan K3 Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam intensifikasi pembinaan K3
100 Perusaha an
Peningkatan cakupan dalam intensifikasi pembinaan K3
25 % 45.000.000
01 14 17 46 Monitoring Kondisi Hubungan Industrial di Perusahaan
Jumlah perusahaan yang di monitor 50 Perusaha an
Tersedianya data kondisi hubungan industrial
1 Dokumen
35.000.000
01 14 17 47 Bimtek PK, PP dan PKB Jumlah peserta bimtek 50 Orang Peningkatan pemahaman peserta bimtek
75 % 35.000.000
01 14 17 48 Pemberdayaan Serikat Pekerja di Perusahaan Jumlah perusahaan yang diberdayakan serikat pekerjanya
10 Perusaha an
Peningkatan pemberdayaan serikat pekerja di perusahaan
50 % 30.000.000
01 14 17 49 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengupahan
Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi
100 Perusaha an
Peningkatan perusahaan yang mengerti peraturan pengupahan yang baru
10 % 50.000.000
02 URUSAN PILIHAN
2 3 4 5 6 7 1
02 08 17 01 Pelatihan Calon Transmigrasi Regional jumlah calon transmigran yang dilatih 15 Orang meningkatnya keterampilan calon trasmigran
100 % 50.000.000
02 08 17 02 Penyuluhan Calon Transmigrasi Regional jumlah lokasi penyuluhan calon
transmigrasi kepada masyarakat wonogiri
20 Desa jumlah pendaftar calon transmigrasi
40 KK 35.000.000
02 08 17 03 Penanganan dan Pemberangkatan Transmigrasi Umum ( TU )
jumlah transmigran yang ditempatkan dilokasi transmigrasi
15 KK jum;ah transmigran yang mandiri dilokasi transmigrasi
15 KK 200.000.000 02 08 17 04 Monitoring dan Evaluasi Program Transmigrasi
melalui Pemberdayaan Masyarakat Trasnmigran
jumlah lokasi penempatan transmigrasi yang dimonitoring dengan evaluasi
1 Lokasi meningkatnya transmigran yang mandiri dilokasi transmigrasi
100 % 80.000.000
02 08 17 05 Identifikasi Calon Lokasi Kerjasama Penempatan Transmigrasi Umum ( TU )
jumlah calon lokasi transmigrasi umum 2 Lokasi teridentifikasinya calon lokasi yang memenuhi program 2C 4L
100 % 66.000.000
02 08 17 06 Penanganan Eks Transmigrasi ( Eksodan ) di Kabupaten Wonogiri
meningkatkan sumber daya manusia 3 Lokasi meningkatnya kualitas hidup eks transmigran
50 % 110.000.000
02 08 17 07 Penanganan Transmigrasi Bermasalah Jumlah penanganan transmigrasi bermasalah
1 Tahun Terfasilitasinya penanganan transmigrasi bermasalah
100 % 100.000.000 14.485.175.000
02 08 17 PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL 641.000.000
8 1.250.000 151.250.000 18.150.000 88.000.000 30.000.000 15.000.000 7.500.000 30.000.000 12.500.000 10.000.000 90.000.000 8.500.000 Prakiraan Maju Tahun 2018 637.150.000
175.000.000 1.000.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000 125.000.000 125.000.000 85.000.000 7.500.000 60.000.000 6.500.000 550.000.000 750.000.000 550.000.000 10.000.000 25.000.000 4.319.000.000
25.000.000 8.000.000 60.000.000 8.500.000 85.000.000 75.000.000 10.000.000 6.000.000 12.000.000 30.000.000 17.500.000 6.000.000 8.000.000 228.500.000 81.500.000
500.000.000 125.000.000 20.000.000 600.000.000 90.000.000 25.000.000 60.000.000 75.000.000 150.000.000 210.000.000 250.000.000 300.000.000 150.000.000 2.945.000.000
75.000.000 35.000.000 0 75.000.000 75.000.000 55.000.000 75.000.000 350.000.000 30.000.000 75.000.000 175.000.000 7.515.000.000
80.000.000 25.000.000 350.000.000 5.000.000.000 250.000.000 150.000.000 50.000.000 125.000.000 30.000.000 75.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 300.000.000
35.000.000 40.000.000 350.000.000 30.000.000 67.500.000 23.750.000 0 25.000.000 40.000.000 25.000.000 48.750.000 1.274.750.000
66.000.000 55.000.000 55.000.000 23.750.000 35.000.000 50.000.000 55.000.000 50.000.000 45.000.000 45.000.000 35.000.000 75.000.000
55.000.000 40.000.000 220.000.000 85.000.000 75.000.000 120.000.000 100.000.000 17.703.900.000 695.000.000