UPUNTAKA SEJAHTERA
1
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing;
2
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah Dan Berwawasan
Lingkungan;
3
Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat;
4
Menjadikan Budaya Lokal Sebagai Pondasi Pemanfaatan Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif
Serta Konservasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Lokal; 5
Meningkatkan Kualitas Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Serta Infrastruktur
Berbasis Iptek;
6
Mengembangkan Kapasitas, Daya Inovasi Dan Kreatifitas;
7
Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung Sebagai Pusat Keunggulan Dan Daya Saing Di
Provinsi Kalimantan Utara;
8
Memberikan Pelayanan Publik Yang Cepat, Mudah, Murah, Adil Dan Transparan;
9
TEMA
RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2018
SASARAN PRIORITAS TERWUJUDNYA DAYA SAING APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 2018 82% 2016 75% 2018 89% 2016 82% 2016 15% 2018 30% 2016 S1 = 85% S2 = 30% S3 = 0% 2018 S1 = 90% S2 = 50% S3 = 5% SASARAN PRIORITAS : TERSEDIANYA PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SASARAN PRIORITAS : TERWUJUDNYA TENAGA KERJA YANG PRODUKTIF, TERAMPIL DAN BERDAYA SAING
PENCAPAIAN PRIORITAS #1 DENGAN URUSAN
PENDIDIKAN
TAHUN 2010-2014
PEMBANGUNAN SMP/SMA TERPADU UNGGULAN
KECAMATAN SESAYAP
TAHUN
2010-2014SASARAN PRIORITAS : TERSELESAIKANNYA BATAS INTERNAL DAN EKSTERNAL WILAYAH 2016 60% 2018 100% 2016 40% 2018 50% SASARAN PRIORITAS : TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
SASARAN PRIORITAS :
• TERCAPAINYA
PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA
INFRASTRUKTUR JALAN
• TERCAPAINYA
PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA
INFRASTRUKTUR PELABUHAN
• TERWUJUDNYA PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN LAYAK
• TERCAPAINYA
PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR SISTEM PENGELOLAAN AIR BERSIH / AIR MINUM 1. PEMBANGUNAN JALAN (KM) 2016 = 240 KM 2018 = 252 KM 2. PEMBANGUNAN JEMBATAN (KM) 2016 = 178,5 M 2018 = 278 M
JUMLAH DERMAGA YANG DIBANGUN 2016 = 9 UNIT
2018 = 13 UNIT
JUMLAH PENDUDUK YANG BELUM MEMPUNYAI RUMAH LAYAK HUNI
2016 = 322 2018 = 312
AKSES AIR MINUM LAYAK (%) 2016 = 20
SASARAN PRIORITAS :
• TERPENUHINYA KEBUTUHAN
ENERGI LISTRIK
• TERCAPAINYA
PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI • TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PASAR • TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI YANG HANDAL DAN TERPADU
KAPASITAS PEMBANGKIT 2016 = 4.550 MW 2018 = 5.000 MW RASIO ELEKTRIFIKASI 2016 = 60 % 2018 = 80 %
KECAMATAN YANG DIJANGKAU BROADBAND (KECAMATAN)
2016 = 5 2018 = 5
JUMLAH PASAR YANG TERBANGUN 2016 = 4 2018 = 6 MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN 2016 = 80% 2018 = 100%
ASPAL AGREGAT
TANAH
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
JALAN DAN JEMBATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
JALAN DAN JEMBATAN
2007 •BELUM ADA 2010-2015 •SESAYAP : 1195 M •SESAYAP HILIR : 1560 M •TANA LIA : 1595 M 2016 •SESAYAP : 1543 M •SESAYAP HILIR : 1900 M •TANA LIA : 1595 M
5 UNIT
2007 2010- 10 UNIT
2 Jam 45 Menit 38 Km (38 Menit) 4 Jam 107 Km (1 Jam 47 Menit) 167 Km (3 Jam) (± 1 Jam 1 Jam
KONDISI PELABUHAN BEBATU
AKSES JALAN MENUJU PELABUHAN EKSISTING PELABUHAN BEBATU
•SUTM : 27.729 Ms •SUTR : 22.476 Ms •TRAFO 50 KVA : 8 Unit •TRAFO 100 KVA : 16 Unit
2016
•SUTM : 27.729 Ms •SUTR : 22.476 Ms •TRAFO 50 KVA : 8 Unit •TRAFO 100 KVA : 16 Unit
2010-2015
•SUTR : 1.500 Ms •PLTS : 321 Unit
2007
PEMBANGKIT LISTRIK
PLTD Tideng Pale / Sedulun = 2 unit 776
KVA, 1 unit 1000 KVA
Unit Listrik Desa (ULD) Tanah Merah = 1
2007
•JARINGAN PERPIPAAN : 5.000 M •SAMBUNGAN RUMAH : 250 UNIT •KAPASITAS : 5 L/dtk
2010-2015
•JARINGAN PERPIPAAN : 22.250 M •SAMBUNGAN RUMAH : 1587 UNIT •KAPASITAS : 10 L/dtk
2016
•JARINGAN PERPIPAAN : 22.250 M •SAMBUNGAN RUMAH : 1626 UNIT •KAPASITAS : 30 L/dtk
JARINGAN SEDULUN
JARINGAN SEDULUN
MOBIL TANGKI AIR PDAM
KANTOR PDAM
INDIKATOR PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN MASJID PEMBANGUNAN GEREJA TAHUN 2007 BELUM ADA BELUM ADA 2010-2015 5 4 2016 5 4
2007
PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN
INDIKATOR PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN GEDUNG PEMDA PEMBANGUNAN KANTOR KECAMATAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA TAHUN 20076
3
-TAHUN 2010-201513
5
20
TAHUN 201613
5
20
Rencana lokasi peruntukan kawasan pusat pemerintahan
+
Masterplan Pusat
Pemerintahan
+
MASTERPLAN PUSAT
PEMERINTAHAN
+
KAWASAN
KANTOR BUPATI
DAN DPRD
KAWASAN
PERKANTORAN
INSTANSI
VERTIKAL
Site Plan Kantor
Bupati
AKSES JALAN MASUK KANTOR BUPATI
LANDMARK BAGIAN DEPAN KANTOR BUPATI
+
SITE PLAN
KAWASAN
GEDUNG DPRD
TANA TIDUNG
GERBANG KAWASAN+
DROP OFF BAGIAN DEPAN KANTOR DPRDAKSES JALAN UTAMA MENUJU KANTOR DPRD
+
TAMAN DI BAGIAN DEPAN GEDUNG DPRD
KOLAM DI BAGIAN DEPAN GEDUNG DPRD
+
KAWASAN
PERKANTORAN
INSTANSI VERTIKAL
BPN KANTOR TELKOM KANTOR BPS KANTOR PAJAK KODIM POLRES BADAN NARKOTIKA KPUD PENGADILAN MAKO BRIMOB KANTOR POS KEJAKSANAAN+
KOMPLEKS
KANTOR BUPATI
DAN DPRD
KANTOR DPRD KANTOR BUPATI MASJID AGUNG+
KOMPLEKS
SIMPANG SENGKONG BEBATU LOKASI PUSAT PEMERINTAHAN
SASARAN PRIORITAS :
• BERKURANGNYA ANGKA
KEMISKINAN
• BERKURANGNYA ANGKA
PENGANGGURAN
• TERWUJUDNYA IKLIM USAHA
YANG KONDUSIF
• MENINGKATNYA KAPASITAS
SUMBER DAYA PARIWISATA
• MENINGKATNYA HASIL
PRODUKSI DAN KUALITAS TANAMAN PANGAN
• MENINGKATNYA NILAI
TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK PERTANIAN
• MENINGKATNYA PENDAPATAN
MASYARAKAT
ANGKA TINGKAT KEMISIKINAN 2016 = 9,2 % 2018 = 8 % TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 2016 = 2,58 % 2018 = 2,35 %
PROSENTASE KOPERASI AKTIF 2016 = 45 % 2018 = 80 % PENGEMBANGAN OBJEK WISATA LOKAL 2016 = 1 2018 = 3 CETAK SAWAH 2016 = -2018 = 600 Ha
PENINGKATAN PRODUK HASIL PERTANIAN 2016 = 75 % 2018 = 82 % PERTUMBUHAN EKONOMI 2016 = 3,35 % 2018 = 6 %
SASARAN PRIORITAS :
• TERWUJUDNYA PENINGKATAN
PELAYANAN DIBIDANG
KESEHATAN YANG BAIK DAN TERJANGKAU
• TERWUJUDNYA PENINGKATAN
PELAYANAN DIBIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN YANG CEPAT, MURAH DAN TRANSPARAN
• TERWUJUDNYA PENINGKATAN
PELAYANAN TERKAIT PERIZINAN USAHA YANG LEBIH CEPAT, MUDAH DAN PREDIKTEBEL 2016 5 2018 7 2016 80 % 2018 88,5 % 2016 80 % 2018 90 %
RUMAH SAKITTAHUN 2010-2014 RUMAH SAKIT TAHUN 2016
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN SARANA
KESEHATAN DI KABUPATEN TANA TIDUNG
RSU
0
UNIT
PUSKESMAS
3
UNIT
PUSTU
8
UNIT
RSU
1
UNIT
PUSKESMAS
5
UNIT
PUSTU
14
UNIT
RSU
1
UNIT
PUSKESMAS
5
UNIT
PUSTU
18
UNIT
SASARAN PRIORITAS :
• TERWUJUDNYA PENINGKATAN PAD DARI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI POTENSIAL • TERWUJUDNYA SINKRONISASI DAN
HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN BERBAGAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
• TERUMUSKANNYA BERBAGAI PRODUK HUKUM YANG DIBUTUHKAN DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN SERTA
PROGRAM PEMBANGUNAN YANG TELAH DIRENCANAKAN
• TERWUJUDNYA PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
• TERWUJUDNYA STABILITAS KEAMANAN YANG AKAN MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN YANG DIABDIKAN PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
• TERCAPAINYA PENGAWASAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL SEBAGAI UPAYA PENURUNAN
TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
RATA-RATA PAJAK/RETRIBUSI KABUPATEN TERHADAP TOTAL PENDAPATAN
2016 = 25 % 2018 = 30%
JUMLAH PRODUK HUKUM YANG DIHASILKAN 2016 = 65 %
2018 = 75 %
JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIHASILKAN DAN DIPERDAKAN
2016 = 4 BUAH 2018 = 8 BUAH
OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN 2016 = WDP
2018 = WTP
PROSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN TERHADAP PERDA
2016 = 70 % 2018 = 60 %
PROSENTASE JUMLAH TEMUAN YANG DI TINDAKLANJUT
2016 = 55,6 % 2018 = 80 %
TEMA RKPD KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018
“PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA
DI BUMI UPUNTAKA”
PRINSIP LANGKAH CEPAT WUJUDKAN MIMPI
MASYARAKAT KTT SEJAHTERA YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN SEJAHTERA PIKIRAN PROGRAM PRIORITAS 1 DAN 6 SEJAHTERA RAGA PROGRAM PRIORITAS 2, 3 DAN 5 SEJAHTERA
PENDAPATAN PROGRAM PRIORITAS 4 DAN 6
“UPUNTAKA SEJAHTERA”
TEMA RKP NASIONAL 2018
“MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN”
TEMA RKPD PROVINSI 2018
“MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI KALIMANTAN UTARA DIDUKUNG OLEH
INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI” TEMA RKPD TAHUN 2018
“PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA DI BUMI UPUNTAKA”
PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN BIDANG INFRATRUKTUR