• Tidak ada hasil yang ditemukan

LRA dinas kesehatan tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LRA dinas kesehatan tahun 2014"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

: :

:

:

:

( Rp) ( % )

Unit Organisasi 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)

KODE

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH REALI SASI DASAR HUKUM

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 02 Kesehatan

Lampiran I .2 .

Nomor .

Tanggal

PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA

3 4

11,770,123,200.00 11,545,803,600.00 11,770,123,200.00 11,545,803,600.00 1,614,540,200.00 1,390,220,600.00 10,155,583,000.00 10,155,583,000.00 70,260,711,737.00 68,283,048,636.00 28,202,787,313.00 28,104,340,899.00 28,202,787,313.00 28,104,340,899.00 42,057,924,424.00 40,178,707,737.00 2,156,069,236.00 1,940,820,520.00

3,624,000.00 2,814,000.00

Belanja Barang dan Jasa 3,624,000.00 2,814,000.00

362,464,800.00 257,820,934.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 (810,000.00) 77.65

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(104,643,866.00) 71.13

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (215,248,716.00) 90.02

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (810,000.00) 77.65

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (98,446,414.00) 99.65

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (1,879,216,687.00) 95.53

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (1,977,663,101.00) 97.19

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (98,446,414.00) 99.65

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah (224,319,600.00) 86.11 Perda Nomor 12 Tahun 2012

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 100.00 Perpres 32 Tahun 2014

7

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN (224,319,600.00) 98.09

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (224,319,600.00) 98.09

( Rp) ( % )

1 2 5 = 4 - 3 6

REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

DASAR HUKUM REALI SASI

Belanja Barang dan Jasa 362,464,800.00 257,820,934.00

760,000.00 760,000.00

Belanja Barang dan Jasa 760,000.00 760,000.00

41,441,500.00 29,001,300.00

Belanja Barang dan Jasa 41,441,500.00 29,001,300.00

489,457,750.00 473,315,650.00

Belanja Pegawai 463,108,000.00 446,968,000.00

Belanja Barang dan Jasa 26,349,750.00 26,347,650.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 (16,140,000.00) 96.51

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 (2,100.00) 99.99

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 (12,440,200.00) 69.98

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (16,142,100.00) 96.70

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

(12,440,200.00) 69.98

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (104,643,866.00) 71.13

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.00 100.00

(2)

259,025,100.00 241,404,900.00

Belanja Barang dan Jasa 259,025,100.00 241,404,900.00

760,000.00 760,000.00

Belanja Barang dan Jasa 760,000.00 760,000.00

33,640,900.00 32,523,400.00

Belanja Barang dan Jasa 33,640,900.00 32,523,400.00

2,625,000.00 2,625,000.00

Belanja Barang dan Jasa 2,625,000.00 2,625,000.00

27,623,888.00 27,219,688.00

Belanja Barang dan Jasa 27,623,888.00 27,219,688.00

11,580,000.00 10,380,000.00

Belanja Barang dan Jasa 11,580,000.00 10,380,000.00

379,118,500.00 367,786,600.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (11,331,900.00) 97.01

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

(1,200,000.00) 89.64

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (1,200,000.00) 89.64

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (404,200.00) 98.54

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 (404,200.00) 98.54

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

(1,117,500.00) 96.68

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 (1,117,500.00) 96.68

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (17,620,200.00) 93.20

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 (17,620,200.00) 93.20

379,118,500.00 367,786,600.00

Belanja Barang dan Jasa 379,118,500.00 367,786,600.00

543,947,798.00 494,409,048.00

Belanja Pegawai 77,400,000.00 72,120,000.00

Belanja Barang dan Jasa 466,547,798.00 422,289,048.00

1,524,203,140.00 1,499,425,378.00

28,000,000.00 27,418,000.00

Belanja Barang dan Jasa 28,000,000.00 27,418,000.00

389,238,776.00 385,374,990.00

Belanja Pegawai 9,720,000.00 7,520,000.00

Belanja Modal 379,518,776.00 377,854,990.00

86,465,220.00 81,228,000.00

Belanja Barang dan Jasa 86,465,220.00 81,228,000.00

7,500,000.00 7,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 (5,237,220.00) 93.94

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (1,663,786.00) 99.56

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (5,237,220.00) 93.94

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (3,863,786.00) 99.01

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 (2,200,000.00) 77.37

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (582,000.00) 97.92

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 (582,000.00) 97.92

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (44,258,750.00) 90.51

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(24,777,762.00) 98.37

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (49,538,750.00) 90.89

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (5,280,000.00) 93.18

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (11,331,900.00) 97.01

1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (11,331,900.00) 97.01

Belanja Barang dan Jasa 7,500,000.00 7,500,000.00

179,605,144.00 170,113,288.00

Belanja Barang dan Jasa 179,605,144.00 170,113,288.00

5,700,000.00 5,700,000.00

Belanja Barang dan Jasa 5,700,000.00 5,700,000.00

50,844,000.00 46,953,000.00

Belanja Barang dan Jasa 50,844,000.00 46,953,000.00

Belanja Modal 0.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 (3,891,000.00) 92.35

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 0.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (3,891,000.00) 92.35

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 (9,491,856.00) 94.72

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

(3)

64,200,000.00 64,200,000.00

Belanja Modal 64,200,000.00 64,200,000.00

712,650,000.00 710,938,100.00

Belanja Modal 712,650,000.00 710,938,100.00

24,481,900.00 21,481,900.00

9,481,900.00 8,056,900.00

Belanja Barang dan Jasa 9,481,900.00 8,056,900.00

15,000,000.00 13,425,000.00

Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00 13,425,000.00

15,000,000.00 15,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

Belanja Pegawai 2,280,000.00 2,280,000.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD

0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (1,575,000.00) 89.50

1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 (1,425,000.00) 84.97

1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan

(1,575,000.00) 89.50 1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

(3,000,000.00) 87.75

1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (1,425,000.00) 84.97

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor (1,711,900.00) 99.76

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 (1,711,900.00) 99.76

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 41 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

Belanja Pegawai 2,280,000.00 2,280,000.00

Belanja Barang dan Jasa 2,720,000.00 2,720,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

Belanja Pegawai 1,674,000.00 1,674,000.00

Belanja Barang dan Jasa 3,326,000.00 3,326,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

Belanja Pegawai 1,674,000.00 1,674,000.00

Belanja Barang dan Jasa 3,326,000.00 3,326,000.00

3,407,710,174.00 3,396,912,690.00 3,305,722,674.00 3,299,121,190.00

Belanja Pegawai 40,400,000.00 35,580,000.00

Belanja Barang dan Jasa 3,151,322,674.00 3,149,541,190.00

Belanja Modal 114,000,000.00 114,000,000.00

24,070,000.00 24,070,000.00

Belanja Barang dan Jasa 24,070,000.00 24,070,000.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 (1,781,484.00) 99.94

1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (6,601,484.00) 99.80

1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 (4,820,000.00) 88.07

1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (10,797,484.00) 99.68

1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

Belanja Barang dan Jasa 24,070,000.00 24,070,000.00

77,917,500.00 73,721,500.00

Belanja Pegawai 11,400,000.00 11,400,000.00

Belanja Barang dan Jasa 66,517,500.00 62,321,500.00

28,573,097,924.00 27,404,560,499.00 76,353,700.00 76,353,700.00

Belanja Barang dan Jasa 76,353,700.00 76,353,700.00

2,857,105,200.00 2,829,852,500.00

Belanja Modal 2,857,105,200.00 2,829,852,500.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 03 Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

(27,252,700.00) 99.05

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 (27,252,700.00) 99.05

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 (4,196,000.00) 93.69

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (1,168,537,425.00) 95.91

1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

(4,196,000.00) 94.61

1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

(4)

110,000,000.00 109,500,000.00

Belanja Pegawai 65,372,000.00 65,372,000.00

Belanja Barang dan Jasa 44,628,000.00 44,128,000.00

122,863,500.00 109,831,600.00

Belanja Pegawai 7,150,000.00 7,150,000.00

Belanja Barang dan Jasa 115,713,500.00 102,681,600.00

37,875,000.00 37,393,000.00

Belanja Barang dan Jasa 37,875,000.00 37,393,000.00

270,333,700.00 267,146,500.00

Belanja Pegawai 4,380,000.00 3,640,000.00

Belanja Barang dan Jasa 265,953,700.00 263,506,500.00

527,766,700.00 510,507,200.00

Belanja Pegawai 101,100,000.00 101,100,000.00

Belanja Barang dan Jasa 426,666,700.00 409,407,200.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 (17,259,500.00) 95.95

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 (2,447,200.00) 99.08

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat (17,259,500.00) 96.73

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08 Pengadaan Peralatan dan Perbakalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial

(3,187,200.00) 98.82

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 (740,000.00) 83.11

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 07 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (482,000.00) 98.73

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 (482,000.00) 98.73

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 (13,031,900.00) 88.74

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 (500,000.00) 98.88

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan (13,031,900.00) 89.39

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 04 Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah

(500,000.00) 99.55

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

Belanja Barang dan Jasa 426,666,700.00 409,407,200.00

73,770,000.00 73,770,000.00

Belanja Barang dan Jasa 73,770,000.00 73,770,000.00

194,605,000.00 189,594,100.00

Belanja Pegawai 9,680,000.00 9,680,000.00

Belanja Barang dan Jasa 184,925,000.00 179,914,100.00

11,950,833,824.00 10,940,726,539.00

Belanja Pegawai 9,354,342,824.00 8,365,190,950.00

Belanja Barang dan Jasa 2,114,433,000.00 2,094,577,589.00

Belanja Modal 482,058,000.00 480,958,000.00

639,380,000.00 632,500,280.00

Belanja Pegawai 639,380,000.00 632,500,280.00

149,115,700.00 142,464,280.00

Belanja Pegawai 18,450,000.00 18,450,000.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 (6,879,720.00) 98.92

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (6,651,420.00) 95.54

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 (1,100,000.00) 99.77

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar (6,879,720.00) 98.92

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 (989,151,874.00) 89.43

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 (19,855,411.00) 99.06

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 (5,010,900.00) 97.29

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gratis (1,010,107,285.00) 91.55

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan (5,010,900.00) 97.43

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 (17,259,500.00) 95.95

Belanja Barang dan Jasa 130,665,700.00 124,014,280.00

218,732,400.00 217,976,400.00

Belanja Modal 218,732,400.00 217,976,400.00

1,164,540,200.00 1,090,751,400.00

Belanja Barang dan Jasa 1,164,540,200.00 1,090,751,400.00

10,179,823,000.00 10,176,193,000.00

Belanja Pegawai 24,240,000.00 20,610,000.00

Belanja Barang dan Jasa 10,155,583,000.00 10,155,583,000.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00 Perpres 32 Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (3,630,000.00) 99.96

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 (3,630,000.00) 85.02

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 23 Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

(73,788,800.00) 93.66

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 (73,788,800.00) 93.66

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 22 Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Lanjutan)

(756,000.00) 99.65

1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 (756,000.00) 99.65

(5)

130,030,000.00 123,264,700.00 30,030,000.00 27,615,000.00

Belanja Pegawai 1,900,000.00 1,900,000.00

Belanja Barang dan Jasa 28,130,000.00 25,715,000.00

100,000,000.00 95,649,700.00

Belanja Pegawai 24,300,000.00 24,300,000.00

Belanja Barang dan Jasa 75,700,000.00 71,349,700.00

22,782,500.00 18,997,500.00 22,782,500.00 18,997,500.00

Belanja Pegawai 2,850,000.00 2,850,000.00

Belanja Barang dan Jasa 19,932,500.00 16,147,500.00

120,870,000.00 116,767,500.00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

(4,102,500.00) 96.61

1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 (3,785,000.00) 81.01

1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 Program Pengembangan Obat Asli I ndonesia (3,785,000.00) 83.39

1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 02 Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam I ndonesia

(3,785,000.00) 83.39

1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 (4,350,300.00) 94.25

1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 (2,415,000.00) 91.41

1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02 Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya

(4,350,300.00) 95.65 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat Di

Bidang Obat dan Makanan

(2,415,000.00) 91.96

1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 Program Pengaw asan Obat dan Makanan (6,765,300.00) 94.80

120,870,000.00 116,767,500.00

Belanja Pegawai 11,300,000.00 11,300,000.00

Belanja Barang dan Jasa 109,570,000.00 105,467,500.00

351,690,000.00 348,484,800.00 80,235,800.00 78,930,800.00

Belanja Barang dan Jasa 80,235,800.00 78,930,800.00

217,480,200.00 215,580,000.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 217,480,200.00 215,580,000.00

53,974,000.00 53,974,000.00

Belanja Barang dan Jasa 53,974,000.00 53,974,000.00

501,213,000.00 450,127,900.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat (51,085,100.00) 89.81

1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 04 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 (1,900,200.00) 99.13

1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 (1,305,000.00) 98.37

1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

(1,900,200.00) 99.13

1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat (3,205,200.00) 99.09

1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 01 Penyusunan Peta I nformasi Masyarakat Kurang Gizi (1,305,000.00) 98.37

1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 (4,102,500.00) 96.26

1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan (4,102,500.00) 96.61

157,034,500.00 128,294,300.00

Belanja Pegawai 13,125,000.00 2,050,000.00

Belanja Barang dan Jasa 143,909,500.00 126,244,300.00

121,366,000.00 120,754,100.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 121,366,000.00 120,754,100.00

222,812,500.00 201,079,500.00

Belanja Pegawai 22,216,000.00 19,516,000.00

Belanja Barang dan Jasa 200,596,500.00 181,563,500.00

658,134,400.00 626,072,600.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

(32,061,800.00) 95.13

1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 (2,700,000.00) 87.85

1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 (19,033,000.00) 90.51

1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 (611,900.00) 99.50

1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 03 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat (21,733,000.00) 90.25

1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (611,900.00) 99.50

1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 (11,075,000.00) 15.62

1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 (17,665,200.00) 87.72

(6)

136,527,000.00 133,882,000.00

Belanja Pegawai 7,680,000.00 5,120,000.00

Belanja Barang dan Jasa 128,847,000.00 128,762,000.00

112,947,000.00 110,338,600.00

Belanja Pegawai 51,880,000.00 51,880,000.00

Belanja Barang dan Jasa 61,067,000.00 58,458,600.00

42,414,000.00 42,013,800.00

Belanja Pegawai 6,000,000.00 6,000,000.00

Belanja Barang dan Jasa 36,414,000.00 36,013,800.00

74,644,400.00 73,391,200.00

Belanja Barang dan Jasa 74,644,400.00 73,391,200.00

101,042,000.00 78,180,000.00

Belanja Pegawai 5,250,000.00 5,250,000.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 09 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

(22,862,000.00) 77.37

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 08 Peningkatan I muniasasi (1,253,200.00) 98.32

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 (1,253,200.00) 98.32

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 (400,200.00) 98.90

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 (2,608,400.00) 95.73

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 06 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik (400,200.00) 99.06

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

(2,608,400.00) 97.69

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 (2,560,000.00) 66.67

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 (85,000.00) 99.93

Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 01 Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk (2,645,000.00) 98.06

Belanja Pegawai 5,250,000.00 5,250,000.00

Belanja Barang dan Jasa 95,792,000.00 72,930,000.00

78,660,000.00 77,512,000.00

Belanja Pegawai 670,000.00 670,000.00

Belanja Barang dan Jasa 77,990,000.00 76,842,000.00

48,200,000.00 47,225,000.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00

Belanja Barang dan Jasa 48,200,000.00 47,225,000.00

63,700,000.00 63,530,000.00

Belanja Pegawai 4,500,000.00 4,500,000.00

Belanja Barang dan Jasa 59,200,000.00 59,030,000.00

199,863,500.00 161,734,500.00 140,837,000.00 128,385,000.00

Belanja Pegawai 28,330,000.00 28,330,000.00

Belanja Barang dan Jasa 112,507,000.00 100,055,000.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 (12,452,000.00) 88.93

1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (38,129,000.00) 80.92

1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

(12,452,000.00) 91.16

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 (170,000.00) 99.71

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 (975,000.00) 97.98

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 13 Penanggulangan Penyakit Kusta (170,000.00) 99.73

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 12 Penanggulangan Penyakit TB Paru (975,000.00) 97.98

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 0.00 0.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 (1,148,000.00) 98.53

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 (22,862,000.00) 76.13

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 10 Peningkatam Komunikasi, I nformasi dan Edukasi (I de) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

(1,148,000.00) 98.54

1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

Belanja Barang dan Jasa 112,507,000.00 100,055,000.00

59,026,500.00 33,349,500.00

Belanja Barang dan Jasa 59,026,500.00 33,349,500.00

3,863,513,000.00 3,557,104,800.00

863,513,000.00 861,266,000.00

Belanja Modal 863,513,000.00 861,266,000.00

3,000,000,000.00 2,695,838,800.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 (2,247,000.00) 99.74

1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

(304,161,200.00) 89.86 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya

(306,408,200.00) 92.07

1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (2,247,000.00) 99.74

1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (25,677,000.00) 56.50

1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 (25,677,000.00) 56.50

(7)

Belanja Barang dan Jasa 79,308,800.00 72,808,800.00

Belanja Modal 2,920,691,200.00 2,623,030,000.00

29,983,000.00 29,983,000.00

29,983,000.00 29,983,000.00

Belanja Pegawai 1,200,000.00 1,200,000.00

Belanja Barang dan Jasa 28,783,000.00 28,783,000.00

131,293,350.00 131,293,350.00

85,628,500.00 85,628,500.00

Belanja Barang dan Jasa 85,628,500.00 85,628,500.00

45,664,850.00 45,664,850.00

Belanja Barang dan Jasa 45,664,850.00 45,664,850.00

257,518,800.00 247,948,300.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 Program Peningkatan Keselamatan I bu Melahirkan dan Anak

(9,570,500.00) 96.28

1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 03 Rekrutmen Tenaga Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 (6,500,000.00) 91.80

1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 (297,661,200.00) 89.81

120,924,800.00 115,527,800.00

Belanja Pegawai 1,200,000.00 1,200,000.00

Belanja Barang dan Jasa 119,724,800.00 114,327,800.00

136,594,000.00 132,420,500.00

Belanja Pegawai 22,905,000.00 21,405,000.00

Belanja Barang dan Jasa 113,689,000.00 111,015,500.00

90,470,500.00 88,727,800.00 55,300,000.00 54,703,300.00

Belanja Pegawai 7,350,000.00 7,350,000.00

Belanja Barang dan Jasa 47,950,000.00 47,353,300.00

35,170,500.00 34,024,500.00

Belanja Pegawai 1,500,000.00 1,500,000.00

Belanja Barang dan Jasa 33,670,500.00 32,524,500.00

(58,490,588,537.00) (56,737,245,036.00)

1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 (1,146,000.00) 96.60

SURPLUS / ( DEFI SI T) 1,753,343,501.00 97.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 02 Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik

(1,146,000.00) 96.74

1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 (596,700.00) 98.76

1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (1,742,700.00) 98.07

1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 01 Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (596,700.00) 98.92

1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 (1,500,000.00) 93.45

1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 (2,673,500.00) 97.65

1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 (5,397,000.00) 95.49

1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 03 Pertolongan Persalinan Bagi I bu Dari Keluarga Kurang Mampu

(4,173,500.00) 96.94 1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 01 Penyuluhan Kesehatan Bagi I bu Hamil Dari Keluarga

Kurang Mampu

(5,397,000.00) 95.54

1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00

(58,490,588,537.00) (56,737,245,036.00)

BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA

H. ZAI NUDDI N. H

Halaman 9

LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

Referensi

Dokumen terkait

511.500.000,- (lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2014, maka bersama ini kami Kelompok Kerja III Unit. Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Disampaikan kepada peserta seleksi sederhana pada ULP Pokja Jasa Konsultansi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kutai Barat pekerjaan Penulisan Buku Sejarah Kampung

Fenomena dalam penelitian adalah tentang value proposition yang terdapat pada obyek penelitian, yaitu perusahaan Starbucks Coffee Indoneisa dapat diketahui melalui

Sehubungan dengan Pelelangan Paket Pekerjaan Perkuatan Tebing dan Normalisasi Lawe Alas Desa Perapat Sepakat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Disampaikan kepada peserta seleksi sederhana pada ULP Pokja Jasa Konsultansi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Kutai Barat pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR BAGIAN LAYANAN PENGADAAN. KELOMPOK KERJA (POKJA)

1.522.970.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tahun Anggaran 2014, maka bersama ini kami Kelompok Kerja III

05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi