Lampiran III
1 tahun 2017 25 Januari 2017
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 03 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
KODE
PENDAPATAN 204.000.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 204.000.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 204.000.000.000,00 Pergub 32 Tahun 2008
BELANJA 292.200.350.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 75.570.720.000,00
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 75.570.720.000,00
BELANJA LANGSUNG 216.629.630.000,00
1.02 . 1.02.03 . 07 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 721.750.000,00
1.02 . 1.02.03 . 07
721.750.000,00
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
1.02 . 1.02.03 . 07 . 01
1.02 . 1.02.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 720.750.000,00
1.02 . 1.02.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 650.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 09
400.000.000,00
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
1.02 . 1.02.03 . 09 . 01
1.02 . 1.02.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00
250.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02 . 1.02.03 . 09 . 02
1.02 . 1.02.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
253.400.000,00 1.02 . 1.02.03 . 10
253.400.000,00
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 252.400.000,00
1.02 . 1.02.03 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 213.695.000,00
1.02 . 1.02.03 . 16
213.695.000,00
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.02 . 1.02.03 . 16 . 12
1.02 . 1.02.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.695.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 150.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 23
Halaman 1
KODE
150.000.000,00
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02
1.02 . 1.02.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
5.989.380.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26
2.355.500.000,00
Pembangunan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 01
1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.355.500.000,00
504.250.000,00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18
1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 504.250.000,00
3.129.630.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah Sakit (DAK)
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27
1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.129.630.000,00
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
3.956.405.000,00 1.02 . 1.02.03 . 27
1.461.250.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 27 . 01
1.02 . 1.02.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.461.250.000,00
1.257.305.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 27 . 17
1.02 . 1.02.03 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.257.305.000,00
1.237.850.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
1.02 . 1.02.03 . 27 . 20
1.02 . 1.02.03 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 925.100.000,00
1.02 . 1.02.03 . 27 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 312.750.000,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 125.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 28
125.000.000,00
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
1.02 . 1.02.03 . 28 . 05
1.02 . 1.02.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 204.000.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 47
204.000.000.000,00
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
1.02 . 1.02.03 . 47 . 01
1.02 . 1.02.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.308.008.000,00
1.02 . 1.02.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.064.492.000,00
1.02 . 1.02.03 . 47 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.627.500.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik 150.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 57
150.000.000,00
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
1.02 . 1.02.03 . 57 . 05
1.02 . 1.02.03 . 57 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 420.000.000,00
1.02 . 1.02.03 . 58
420.000.000,00
Pengelolaan B3 dan Limbah B3
1.02 . 1.02.03 . 58 . 02
1.02 . 1.02.03 . 58 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (88.200.350.000,00)
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Samarinda, 25 Januari 2017 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK
Halaman 3