SKPD : BIRO UMUM TAHUN : 2016
NO SASARAN STRATEGIS TARGET
1 2 4
1.1 Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas
baik 83%
1.2 Persentase peningkatan kuantitas sarana dan
prasarana 20%
2.2 Persentase konten informasi yang diamankan dengan
persandian 100%
2.3 Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan 3,5 (Skala 5)
3.1 Indeks Kepuasan Pelayanan Tamu 3,85 (Skala 5)
3.2 Persentase kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang
Pelayanan Publik (Zona Hijau) 100% 4.1 Jumlah naskah dinas yang dilayani dengan e-Arsip
1.500 bh
4.2 Indeks Kepuasan Pelayanan Surat Masuk 3,5 (Skala 5)
5.1 Waktu rata-rata penerbitan Surat Perintah Membayar
(SPM) 2 hari
5.2 Waktu rata-rata penerbitan Surat Perintah
Pembayaran (SPP) 2 hari
6 Meningkatnya penerimaan retribusi daerah 6.1 Persentase bertambahnya penerimaan retribusi
pemakaian Aset Daerah 0%
NO PROGRAM KET
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.597.310.171,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19.497.180.845,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 839.138.600,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
234.745.000,00
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 418.155.665,00 6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 7.460.378.300,00
7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah 214.936.450,00 8 Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik
831.402.700,00
Jumlah 45.093.247.731,00 ANGGARAN (Rp)
PERJANJIAN KINERJA (REVISI)
INDIKATOR KINERJA 3
5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Setda 3 Meningkatnya kualitas pelayanan yang berorientasi
pelayanan prima
2 Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian
4 Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan 1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Plt. KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
GUBERNUR SUMATERA BARAT,