PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
1.704.420.614.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1.860.950.139.00 (156.529.525.00) (8.41)
0.00
1.704.420.614.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.860.950.139.00 (156.529.525.00) (8.41) 5 2 Belanja Langsung
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 06 21 0003 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
99.343.800.00
1 06 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 106.996.000.00 (7.652.200.00) (7.15)
60.962.650.00
1 06 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 65.770.775.00 (4.808.125.00) (7.31)
160.306.450.00
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan 172.766.775.00 (12.460.325.00) (7.21) 1 06 21 0004 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
108.393.232.00
1 06 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 129.943.500.00 (21.550.268.00) (16.58)
194.696.650.00
1 06 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 272.863.300.00 (78.166.650.00) (28.65)
303.089.882.00 Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga 402.806.800.00 (99.716.918.00) (24.76) 1 06 21 0005 - Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
107.939.973.00
1 06 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 120.705.000.00 (12.765.027.00) (10.58)
91.383.250.00
1 06 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 97.062.065.00 (5.678.815.00) (5.85)
199.323.223.00 Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat 217.767.065.00 (18.443.842.00) (8.47) 662.719.555.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 793.340.640.00 (130.621.085.00) (16.46) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
153.122.196.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 175.989.500.00 (22.867.304.00) (12.99)
136.724.940.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 139.899.302.00 (3.174.362.00) (2.27)
289.847.136.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 315.888.802.00 (26.041.666.00) (8.24) 289.847.136.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 315.888.802.00 (26.041.666.00) (8.24) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
76.390.945.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 86.405.000.00 (10.014.055.00) (11.59)
79.946.850.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 97.797.150.00 (17.850.300.00) (18.25)
156.337.795.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 184.202.150.00 (27.864.355.00) (15.13) 156.337.795.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 184.202.150.00 (27.864.355.00) (15.13) 1.108.904.486.00
Jumlah Belanja Langsung 1.293.431.592.00 (184.527.106.00) (14.27) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (2.813.325.100.00) 341.056.631.00 (10.81) 2.813.325.100.00 (341.056.631.00) (10.81) .00
.00) (3.154.381.731
3.154.381.731