PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 01 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
1,306,787,177.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1,560,228,064.00 (253,440,887.00) (16.24)
1,306,787,177.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 1,560,228,064.00 (253,440,887.00) (16.24)
5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
1 20 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
77,244,000.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 116,440,000.00 (39,196,000.00) (33.66)
117,952,480.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 147,057,899.00 (29,105,419.00) (19.79)
195,196,480.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 263,497,899.00 (68,301,419.00) (25.92)
195,196,480.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 263,497,899.00 (68,301,419.00) (25.92)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
51,070,000.00
1 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 77,552,000.00 (26,482,000.00) (34.15)
24,137,470.00
1 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 54,532,850.00 (30,395,380.00) (55.74)
88,774,400.00
1 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 165,983,257.00 (77,208,857.00) (46.52)
163,981,870.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 298,068,107.00 (134,086,237.00) (44.99)
163,981,870.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 298,068,107.00 (134,086,237.00) (44.99)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0003 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan
76,032,000.00
1 06 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 101,662,000.00 (25,630,000.00) (25.21)
116,218,435.00
1 06 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 140,867,579.00 (24,649,144.00) (17.50)
192,250,435.00
Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan 242,529,579.00 (50,279,144.00) (20.73)
1 06 21 0004 - Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
97,323,000.00
1 06 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 105,888,000.00 (8,565,000.00) (8.09)
140,916,350.00
1 06 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 166,993,076.00 (26,076,726.00) (15.62)
238,239,350.00 Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga 272,881,076.00 (34,641,726.00) (12.69) 1 06 21 0005 - Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
103,330,000.00
1 06 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 177,748,000.00 (74,418,000.00) (41.87)
136,666,300.00
1 06 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 163,648,644.00 (26,982,344.00) (16.49)
239,996,300.00 Jumlah Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat 341,396,644.00 (101,400,344.00) (29.70) 670,486,085.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 856,807,299.00 (186,321,214.00) (21.75)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0307 Bagian Kesejahteraan Rakyat
1,029,664,435.00
Jumlah Belanja Langsung 1,418,373,305.00 (388,708,870.00) (27.41)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (2,336,451,612.00) 642,149,757.00 (21.56) 2,336,451,612.00 (642,149,757.00) (21.56) .00
.00 (2,978,601,369)
2,978,601,369