i
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
RENJA 2020
ii
DAFTAR ISI
SAMPUL………..………...i
DAFTAR ISI………..………..……….ii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Landasan Hukum ... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ... 4
1.4. Sistematika Penulisan ... 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 ... 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ... 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... 211
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 244
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 ... 266
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 40
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ... 40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... 41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 433
BAB V PENUTUP ... 48
1 BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Srandakan menyusun Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Srandakan. Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal, c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah, e. Perumusan rancangan akhir, dan f. Penetapan.
2
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
3 1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ….**) Nomor ….**) Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri ….**) Nomor ….**) Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri....**) Tahun 2020;
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ...
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor …..
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah
4
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.
1.3. Maksud dan Tujuan
Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Srandakan dalam penyusunan RKA Kecamatan Srandakan Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Srandakan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Srandakan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5 1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
6 BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2019.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:
Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya
No
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target
Kinerja
Faktor Penyebab
1. - -
Tidak ada program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah
7
Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung 1. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Perencanaan anggaran terealisasi dalam
pelaksanaan kegiatan
Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/
aliran kas Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
2. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Perencanaan anggaran terealisasi dalam
pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/aliran kas Penyusunan laporan capaian
kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan
ketatausahaan
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Perencanaan anggaran terealisasi dalam
pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/aliran kas Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan
Perencanaan anggaran terealisasi dalam
pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/aliran kas Pengembangan produk
unggulan kecamatan Pembinaan organisasi perempuan
Pemberdayaan petani Pemantauan dan
penyebarluasan informasi potensi bencana alam
8 No Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung
5. Program Peningkatan
Pelayanan Masyarakat Perencanaan anggaran terealisasi dalam
pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/
aliran kas Peningkatan pelayanan
masyarakat
6. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
Perencanaan anggaran terealisasi dalam
pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/
aliran kas Sosialisasi system
pendaftaran tanah
Penyusunan profil desa, monografi kecamatan Pengendalian keamanan lingkungan
Peningkatan peran serta masyarakat dalanm pengendalian lingkungan hidup
Penyebarluasan dan
sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Peningkatan pemberdayaan keagamaan
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa Rapat koordinasi unsur muspika
Pelaksanaan rakorpem desa Musrenbang tingkat
kecamatan
7. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
Kecamatan
Perencanaan anggaran terealisasi dalam
pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata Peningkatan kemampuan
(Cacity building)petugas dan pendamping social
9 No Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung Pemberdayaan fakir miskin,
KAT dan PMKS lainnya kala/aliran kas Pembinaan organisasi
kepemudaan
Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi Penyelenggaraan lomba desa
Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, dan Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
1. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubbag yang menangani kegiatan
2. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Kasi dan Kasubbag setiap bulan
3. Menyelaraskan antara perencanaan dengan pelaksanaan.
Sehingga untuk tahun-tahun mendatang, kualitas perencanaan untuk satu tahun harus lebih diperhatikan dan dicari upaya- upaya agar antara perencanaan dan pelaksanaan tidak jauh berbeda, baik dari waktu pelaksanaan maupun sisi anggaran.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:
10 Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Srandakan
Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Target Kinerja Tahun 2019
Perkiraan Realisasi
Kinerja Tahun 2019
Tingkat Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10) (11) =
(10)/(9) Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan Nilai AKIP
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Honor Pengelola Keuangan dan Barang
84 84 100 96 96 100
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
24 24 100 24 24 100
Honorarium
Pegawai Kontrak 24 24 100 24 24 100
Belanja Alat Tulis
Kantor 20 20 100 22 22 100
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,
10 10 100 14 14 100
11 Kode Urusan/Bidang
Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Target Kinerja Tahun 2019
Perkiraan Realisasi
Kinerja Tahun 2019
Tingkat Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10) (11) =
(10)/(9) Battery Kering)
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
1200 1200 100 1200 1200 100
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
12 12 100
Belanja Telepon 12 12 100 12 12 100
Belanja Listrik 12 12 100 12 12 100
Belanja Surat
Kabar/Majalah 12 12 100 12 12 100
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
- - - 48 48 100
Belanja
Penggandaan 36154 36154 100 60995 60995 100
Penyediaan Rapat- rapat, Koordinasi dan konsultasi
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
763 763 100 1200 1200 100
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3 3 100 4 4 100
Program Cakupan sarana
12 Kode Urusan/Bidang
Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Target Kinerja Tahun 2019
Perkiraan Realisasi
Kinerja Tahun 2019
Tingkat Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10) (11) =
(10)/(9) Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Belanja Jasa Service
6 6 100 7 7 100
Belanja
Penggantian Suku Cadang
6 6 100 7 7 100
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
7200 7200 100 8880 8880 100
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
6 6 100 7 7 100
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
4 4 100 8 8 100
Belanja Pemeliharan perlengkapan kantor
2 2 100 2 2 100
13 Kode Urusan/Bidang
Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Target Kinerja Tahun 2019
Perkiraan Realisasi
Kinerja Tahun 2019
Tingkat Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10) (11) =
(10)/(9) Pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan
Belanja Jasa Tambah Daya Listrik
1 1 100 1 1 100
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
- - - 3 3 100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
2 2 100 1 1 100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer
5 5 100 - - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Printer
2 2 100 - - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Papan Visuil
1 1 100 - - -
Pemeliharaan Jumlah gedung 2 2 100 2 2 100
14 Kode Urusan/Bidang
Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Target Kinerja Tahun 2019
Perkiraan Realisasi
Kinerja Tahun 2019
Tingkat Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10) (11) =
(10)/(9) Rumah dan Gedung
Kantor yang terpelihara
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan,
Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan
Kapasitas Aparatur
Jumlah Sosialisasi 2 2 100 2 2 100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian evaluasi kinerja
Penyusunan Jumlah Laporan 5 5 100 6 6 100
15 Kode Urusan/Bidang
Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Target Kinerja Tahun 2019
Perkiraan Realisasi
Kinerja Tahun 2019
Tingkat Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10) (11) =
(10)/(9) Laporan capaian
Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SK
Keuangan
Progam Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah Rakor 12 12 100 12 12 100
Program Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan
Cakupan pemerintahan umum kecamatan Sosialisasi sistem
pendaftaran tanah Jumlah sosialisasi 4 4 100 1 1 100
Penyusunan Profil Jumlah dokumen 2 2 100 2 2 100
16 Kode Urusan/Bidang
Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Target Kinerja Tahun 2019
Perkiraan Realisasi
Kinerja Tahun 2019
Tingkat Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10) (11) =
(10)/(9) Desa, Monografi
Kecamatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah sosialisasi dan Koordinasi
4 4 100 4 4 100
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
Jumlah peserta sosialisasi
100 100 100 70 70 100
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasar
Jumlah sosialisasi 3 3 100 4 4 100
Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Jumlah kegiatan Upacara
12 12 100 12 12 100
Peningkatan Jumlah Kegiatan 15 15 100 15 15 100
17 Kode Urusan/Bidang
Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Target Kinerja Tahun 2019
Perkiraan Realisasi
Kinerja Tahun 2019
Tingkat Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10) (11) =
(10)/(9) pemberdayaan
keagamaan Keagamaan Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Jumlah sosialisasi 4 4 100 4 4 100
Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
Jumlah sosialisasi 6 6 100 4 4 100
Rapat koordinasi
unsur Muspika Jumlah Peserta Rakor
280 280 100 290 290 100
Pelaksanaan
Rakorpem desa Jumlah Peserta Rakor
185 185 100 152 152 100
Musrenbang tingkat
Kecamatan Jumlah
Musrenbang
1 1 100 1 1 100
Program Pembinaan Cakupan
18 Kode Urusan/Bidang
Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Target Kinerja Tahun 2019
Perkiraan Realisasi
Kinerja Tahun 2019
Tingkat Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10) (11) =
(10)/(9) Sosial
Kemasyarakatan Kecamatan
pembinaan sosial kemasyarakatan Peningkatan
Kemampuan
(Capacity Building) petugas dan
pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT PMKS lainnya
Jumlah peserta sosialisasi
220 220 100 40 40 100
Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah peserta sosialisasi
240 240 100 306 306 100
Fasilitas
Penyelenggaraan festival budaya daerah
Jumlah Kegiatan Festival Budaya
250 250 100 666 666 100
Peningkatan Jumlah SKJ 11 11 100 11 11 100
19 Kode Urusan/Bidang
Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Target Kinerja Tahun 2019
Perkiraan Realisasi
Kinerja Tahun 2019
Tingkat Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10) (11) =
(10)/(9) kesegaran jasmani
dan rekreasi Penyuluhan pemberantasan penyakit
masyarakat
Jumlah sosialisasi 3 3 100 2 2 100
Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi
Jumlah Pemantauan
1 1 100 1 1 100
Penyelenggaraan
lomba desa Jumlah Kegiatan Lomba Desa
1 1 100 2 2 100
Program
Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan
Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan
Pengembangan produk unggulan kecamatan
Jumlah Kegiatan Bantul Expo
1 1 100 1 1 100
20 Kode Urusan/Bidang
Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019
Target Kinerja Tahun 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Target Kinerja Tahun 2019
Perkiraan Realisasi
Kinerja Tahun 2019
Tingkat Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10) (11) =
(10)/(9) Pembinaan
organisasi perempuan
Jumlah sosialisasi 6 6 100 6 6 100
Pemberdayaan
Petani Jumlah sosialisasi 3 3 100 3 3 100
Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam
Jumlah sosialisasi 2 2 100 4 4 100
21
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Srandakan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Srandakan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Srandakan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:
1. IKU Kecamatan Srandakan semua dapat melebihi target adalah:
a. IKM Kecamatan
b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes d. Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan 2. IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa
hal sebagai berikut:
a. Memenuhi standar pelayanan minimal
b. Melakukan review prosedur pelayanan secara berkala c. Inovasi pelayanan
Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
Peran serta tanggungjawab para masyarakat desa dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu dari keberhasilan terlaksananya kegiatan musrenbang sampai pada pelaksanaan program perencanaan yang telah disetujui oleh pemerintah setempat juga yang dilakukan baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan.
1. Meningkatkan kesadaran bersama agar saling mengingatkan dan menjaga aset-aset yang ada dari usulan program perencanaan pembangunan yang sudah terlaksana sebelumnya agar tidak menambah biaya baru dan tidak mengusulkannya kembali sebagai usulan program perencanaan pembangunan berikutnya, karena masih banyak program pembangunan yang bisa diusulkan untuk dilaksanakan berikutnya
22
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul Melakukan pembinaan dan pelatihan yang baik dan dilakukan secara rutin terhadap desa-desa yang mengusulkan program perencanaan pembangunan di bidang- bidang terkait.
3. Adanya Dukungan yang konkrit dan nyata dengan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam proses musrenbang kelurahan dan kecamatan yang kemudian menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan yang optimal,
4. Adanya Dukungan yang konkrit dan nyata berupa uang dan sumber daya dari APBD terhadap Program yang diusulkan
5. Adanya kesesuaian program yang diajukan dengan perencanaan di dalam RPJMD Kabupaten.
6. Pemanfataan teknologi dalam proses Musrenbang. Hal ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi mengenai musrenbang.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kendala dan pogress dalam pelaksanaan kegiatan
8. Rekomendasi Camat dalam pelaksanaan kegiatan yang belum memenuhi target
Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Srandakan disajikan pada tabel berikut:
23 Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul
No Indikator Kinerja
Realisasi Capaian
Kinerja Target
Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018
Target Kinerja
Catatan Analisis Tahun
2016
Tahun 2017
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 IKM Kecamatan 76 85 85 86,25 90 93 95
2 Persentase Desa dengan
penyelesaian APBDes tepat waktu
67 85 90 99,70 93 94 95
3 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
75 80 85 98,55 88 90 95
4 Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan
70 80 85 98,97 86 88 90
24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Srandakan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Srandakan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:
Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018
Permasalahan Hambatan
Pelayanan belum optimal Keterbatasan wewenang dan sumber daya dalam penyelenggaraan
pemerintahan Sarana dan prasarana belum
memadai
Keterbatasan dana sarpras sehingga harus bertahap
Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Srandakan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:
Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018
Peluang Tantangan
Fungsi yang baik terhadap aturan birokrasi pelayanan masyarakat
Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat serta terus melakukan inovasi terhadap pelayanan masyarakat
Era keterbukaan informasi publik
Tuntutan adanya informasi pelayanan secara transparan
Penggunaan tekhnologi informasi
Optimalisasi dan pembaharuan penggunaan tekhnologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat Adanya pembangunan bandar
baru di Kulon Progo
Bisa meningkatkan Produk Andalan Setempat (PAS) baik bahan olahan makanan maupun kerajinan
Adanya wisata pantai dan kuliner di wilayah kecamatan srandakan
Giat Pokdarwis
25
Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Srandakan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran b. Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan perkantoran b. Pemeliharaan rumah dan gedung kantor
c. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional d. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. Program Peningkatan Kasitas Sumberdaya Aparatur
a. Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Program peningkatan pelayanan masyarakat a. Peningkatan pelayanan masyarakat
6. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan a. Peningkatan wawasan kebangsaan
b. Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana
c. Pengendalian tata kelola pemerintahan
7. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan a. Pembinaan sosial budaya dan keagamaan
b. Pendampingan pengantasan kemiskinan di kecamatan 8. Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan
a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat b. Musyawarah perencanaan pembangunan
26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Srandakan Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:
27 Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Srandakan
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan
penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu
Indikatif Program/
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec.
Srandakan Cakupan Nilai
AKIP 80 271.663.536 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec.
Srandakan Cakupan Nilai
AKIP 80 268.103.536
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kec.
Srandakan 181.663.536 Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kec.
Srandakan 181.663.536
Kec.
Srandakan Jumlah Honor panitia pelaksana kegiatan
96 ob
Kec.
Srandakan Jumlah Honor panitia pelaksana kegiatan
96 ob
Kec.
Srandakan Jumlah
Honor PHL 24 ob Kec. Srandakan Jumlah
Honor PHL 24 ob Kec.
Srandakan Jumlah Honor pegawai kontrak
24 ob
Kec.
Srandakan Jumlah Honor pegawai kontrak
24 ob Kec.
Srandakan Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
22 jenis
Kec.
Srandakan Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
22 jenis
Kec. Jumlah 14 jenis Kec. Jumlah 14 jenis
28 Srandakan Belanja alat
listrik dan elektronik
Srandakan Belanja alat listrik dan elektronik Kec.
Srandakan Jumlah Belanja materai
1200 lembar
Kec.
Srandakan Jumlah Belanja materai
1200 lembar Kec.
Srandakan Jumlah Belanja peralatan dan bahan pembersih
12 jenis
Kec.
Srandakan Jumlah Belanja peralatan dan bahan pembersih
12 jenis
Kec.
Srandakan Jumlah Belanja telepon
12 bulan
Kec.
Srandakan Jumlah Belanja telepon
12 bulan Kec.
Srandakan Jumlah Belanja listrik
12 bulan
Kec.
Srandakan Jumlah Belanja listrik
12 bulan Kec.
Srandakan Jumlah Belanja surat
kabar 12 bulan
Kec.
Srandakan Jumlah Belanja surat
kabar 12 bulan Kec.
Srandakan Jumlah Belanja pembayaran BPJS
48 ob
Kec.
Srandakan Jumlah Belanja pembayaran BPJS
48 ob Kec.
Srandakan Jumlah Belanja
penggandaan
63130 lembar
Kec.
Srandakan Jumlah Belanja
penggandaan
63130 lembar Kec.
Srandakan Jumlah Jasa Pengelolaan
Sampah 12 bulan
Kec.
Srandakan Jumlah Jasa Pengelolaan
Sampah 12 bulan Penyediaan
Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi
Kec.
Srandakan 90.000.000 Penyediaan
Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi
Kec.
Srandakan 86.440.000
Kec. Belanja 1192 oh Kec. Belanja 1192 oh
29 Srandakan Makan
minum rapat
Srandakan Makan minum rapat Kec.
Srandakan Kunjungan kerja luar daerah
4 op
Kec.
Srandakan Kunjungan kerja luar daerah
4 op Kec.
Srandakan Kunjungan kerja dalam daerah
204 op
Kec.
Srandakan Kunjungan kerja dalam daerah
204 op Kec.
Srandakan
Kec.
Srandakan Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec.
Srandakan
Cakupan sarana dan prasarana aparatur
100 % 245.230.722 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec.
Srandakan
Cakupan sarana dan prasarana aparatur
100 % 205.200.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
Kec.
Srandakan 106.000.000 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
Kec.
Srandakan 106.000.000
Kec.
Srandakan Jumlah
Belanja BBM 9000 liter
Kec.
Srandakan Jumlah
Belanja BBM 9000 liter Kec.
Srandakan jumlah kendaraan dinas yang diservice
7 unit
Kec.
Srandakan jumlah kendaraan dinas yang diservice
7 unit Kec.
Srandakan jumlah belanja suku cadang untuk kendaraan dinas
7 unit
Kec.
Srandakan jumlah belanja suku cadang untuk kendaraan dinas
7 unit
Belanja pajak kendaraan
bermotor 7 unit
Belanja pajak kendaraan
bermotor 7 unit
30 Pemeliharaan
rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec.
Srandakan 19.000.000 Pemeliharaan
rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec.
Srandakan 13.000.000
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor serta pembelian suku cadang
18 unit
Kec.
Srandakan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor serta pembelian suku cadang
18 unit
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kec.
Srandakan
80.230.722 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kec.
Srandakan
46.200.000
Kec.
Srandakan Jumlah Belanja Jasa Tambah Daya Listrik
1 paket
Kec.
Srandakan Jumlah Belanja Jasa Tambah Daya Listrik
1 paket Kec.
Srandakan Jumlah Belanja Pengadaan AC
2 unit
Kec.
Srandakan Jumlah Belanja Pengadaan AC
2 unit Kec.
Srandakan Jumlah Belanja Pengadaan Laptop
4 unit
Kec.
Srandakan Jumlah Belanja Pengadaan Laptop
4 unit Pemeliharaan
Rumah dan Gedung Kantor
Kec.
Srandakan
40.000.000 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Kec.
Srandakan
40.000.000
Jumlah
gedung yang 3 unit Kec. Srandakan Jumlah
gedung yang 3 unit
31
terpelihara terpelihara
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kec.
Srandakan
cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
85 % 6.153.751 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kec.
Srandakan
cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
85 % 6.153.751
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan Kapasitas Aparatur
Kec.
Srandakan
6.153.751 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan Kapasitas Aparatur
Kec.
Srandakan
6.153.751
Kec.
Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang- undangan
130 orang
Kec.
Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang- undangan
130 orang
Kec.
Srandakan Program
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Kec.
Srandakan Capaian evaluasi kinerja
78 4.889.568 Program
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Kec.
Srandakan Capaian evaluasi kinerja
78 4.889.568
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec.
Srandakan
4.889.568 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec.
Srandakan
4.889.568
32 Kec.
Srandakan cetak
Renstra 1 dokumen Kec.
Srandakan cetak
Renstra 1 dokumen Kec.
Srandakan cetak Renja 1 dokumen Kec.
Srandakan cetak Renja 1 dokumen Kec.
Srandakan cetak Perubahan Renja
1 dokumen Kec.
Srandakan cetak Perubahan Renja
1 dokumen
Kec.
Srandakan cetak DPA 1 dokumen Kec.
Srandakan cetak DPA 1 dokumen Kec.
Srandakan cetak DPPA 1 dokumen Kec.
Srandakan cetak DPPA 1 dokumen Kec.
Srandakan cetak Perubahan Renstra
1 dokumen Kec.
Srandakan cetak Perubahan Renstra
1 dokumen
Kec.
Srandakan cetak RKT 1 dokumen Kec.
Srandakan cetak RKT 1 dokumen Kec.
Srandakan cetak LKJ 1 dokumen Kec.
Srandakan cetak LKJ 1 dokumen Kec.
Srandakan Cetak Pendataan Aset
1 dokumen Kec.
Srandakan Cetak Pendataan Aset
1 dokumen
Kec.
Srandakan Cetak
dokumen PK 1 dokumen Kec.
Srandakan Cetak
dokumen PK 1 dokumen Kec.
Srandakan Kec.
Srandakan Progam
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Kec.
Srandakan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
85 5.746.287 Progam
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Kec.
Srandakan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
85 24.000.000
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
Kec.
Srandakan 5.746.287 Peningkatan
Pelayanan Masyarakat
Kec.
Srandakan 24.000.000
Kec.
Srandakan Jumlah
Rakor 12 kali Kec. Srandakan Jumlah
Rakor 12 kali
33 Kec.
Srandakan
Kec.
Srandakan Program
Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan
Kec.
Srandakan
Cakupan pemerintahan umum
kecamatan
100 % 169.475.900 Program Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan
Kec.
Srandakan
Cakupan pemerintahan umum
kecamatan
100 % 162.511.655
Pengendalian tata kelola pemerintahan
Kec.
Srandakan 38.500.000 Pengendalian tata
kelola
pemerintahan
Kec.
Srandakan 39.935.755
Kec.
Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi Masalah Tanah
60 orang
Kec.
Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi Masalah Tanah
60 orang
Kec.
Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Tentang Pemerintah Desa
60 orang
Kec.
Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Tentang Pemerintah Desa
60 orang
Kec.
Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi PBB
60 orang
Kec.
Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi PBB
60 orang Kec.
Srandakan Jumlah Dokumen Profil Desa dan
Monografi
2 dokumen
Kec.
Srandakan Jumlah Dokumen Profil Desa dan
Monografi
2 dokumen
Kec.
Srandakan Jumlah
Petugas 100 orang Kec. Srandakan Jumlah
Petugas 100 orang
34 Monitoring
Pelaksanaan Demokrasi
Monitoring Pelaksanaan Demokrasi Peningkatan
wawasan kebangsaan
Kec.
Srandakan 114.290.000 Peningkatan
wawasan kebangsaan
Kec.
Srandakan 105.890.000
Kec.
Srandakan Jumlah upacara hari besar
nasional
8 kali
Kec.
Srandakan Jumlah upacara hari besar
nasional
8 kali Kec.
Srandakan Jumlah upacara 17 Agustus
1 kali
Kec.
Srandakan Jumlah upacara 17 Agustus
1 kali Kec.
Srandakan Jumlah Peserta rapat
Muspika 280 oh
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta rapat
Muspika 280 oh Pengendalian
keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana
Kec.
Srandakan 16.685.900 Pengendalian
keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana
Kec.
Srandakan 16.685.900
Kec.
Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi Pekat
90 orang
Kec.
Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi Pekat
90 orang Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Pemantauan Keamanan Lingkungan
86 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Pemantauan Keamanan Lingkungan
86 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta
Sosialisasi 90 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta
Sosialisasi 90 orang
35 Informasi
Bencana Informasi
Bencana Kec.
Srandakan Jumlah Pengiriman Peserta TMMD
40 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Pengiriman Peserta TMMD
40 orang Kec.
Srandakan Program
Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Kecamatan
Kec.
Srandakan
Cakupan pembinaan sosial
kemasyarakat an
92 % 123.321.798 Program Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan Kecamatan
Kec.
Srandakan
Cakupan pembinaan sosial
kemasyarakat an
92 % 152.430.750
Pembinaan sosial budaya dan keagamaan
Kec.
Srandakan
119.966.798 Pembinaan sosial budaya dan keagamaan
Kec.
Srandakan
147.280.750
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Pengajian
Karyawan/ti 825 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Pengajian
Karyawan/ti 825 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta GOP
TKI / PAUD 116 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta GOP
TKI / PAUD 116 orang Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Safari Ramadhan
300 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Safari Ramadhan
300 orang Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Pengajian Ramadhan
100 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Pengajian Ramadhan
100 orang Kec.
Srandakan Jumlah 100 orang Kec. Srandakan Jumlah 100 orang
36 Peserta
Pengajian Idul Fitri
Peserta Pengajian Idul Fitri Kec.
Srandakan Jumlah Peserta
FKUB 70 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta
FKUB 70 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta
Pramuka 120 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta
Pramuka 120 orang Kec.
Srandakan Jumlah Peserta
Olahraga 60 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta
Olahraga 60 orang Kec.
Srandakan Jumlah Peserta
Macapat 120 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta
Macapat 120 orang Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Pengiriman Bergada Hari Jadi Bantul
100 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Pengiriman Bergada Hari Jadi Bantul
100 orang
Kec.
Srandakan Jumlah
Peserta SKJ 430 orang Kec. Srandakan Jumlah
Peserta SKJ 430 orang Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Pameran
50 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Pameran
50 orang Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Pentas Seni
40 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Pentas Seni
40 orang Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Sosialisasi GN AKSA
75 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Sosialisasi GN AKSA
75 orang Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Peningkatan
45 orang
Kec.
Srandakan Jumlah Peserta Peningkatan
45 orang