• Tidak ada hasil yang ditemukan

KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL RENJA 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL RENJA 2020"

Copied!
50
0
0

Teks penuh

(1)

i

KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

RENJA 2020

(2)

ii

DAFTAR ISI

SAMPUL………..………...i

DAFTAR ISI………..………..……….ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ... 4

1.4. Sistematika Penulisan ... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 ... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... 211

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 244

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 ... 266

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 40

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ... 40

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 433

BAB V PENUTUP ... 48

(3)

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Srandakan menyusun Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Srandakan. Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan,

b. Penyusunan rancangan awal, c. Penyusunan rancangan,

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah, e. Perumusan rancangan akhir, dan f. Penetapan.

(4)

2

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

(5)

3 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor ….**) Nomor ….**) Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri ….**) Nomor ….**) Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri....**) Tahun 2020;

f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ...

Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;

g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor …..

Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah

(6)

4

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;

l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor .... Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Srandakan dalam penyusunan RKA Kecamatan Srandakan Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Srandakan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Srandakan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(7)

5 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

(8)

6 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Kinerja

Faktor Penyebab

1. - -

Tidak ada program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah

(9)

7

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan yang

Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung 1. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Perencanaan anggaran terealisasi dalam

pelaksanaan kegiatan

Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/

aliran kas Pendidikan, Pelatihan,

Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

2. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Perencanaan anggaran terealisasi dalam

pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/aliran kas Penyusunan laporan capaian

kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan

ketatausahaan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Perencanaan anggaran terealisasi dalam

pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/aliran kas Pendidikan, Pelatihan,

Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Perencanaan anggaran terealisasi dalam

pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/aliran kas Pengembangan produk

unggulan kecamatan Pembinaan organisasi perempuan

Pemberdayaan petani Pemantauan dan

penyebarluasan informasi potensi bencana alam

(10)

8 No Program/Kegiatan yang

Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung

5. Program Peningkatan

Pelayanan Masyarakat Perencanaan anggaran terealisasi dalam

pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/

aliran kas Peningkatan pelayanan

masyarakat

6. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan

Perencanaan anggaran terealisasi dalam

pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/

aliran kas Sosialisasi system

pendaftaran tanah

Penyusunan profil desa, monografi kecamatan Pengendalian keamanan lingkungan

Peningkatan peran serta masyarakat dalanm pengendalian lingkungan hidup

Penyebarluasan dan

sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Peningkatan pemberdayaan keagamaan

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa Rapat koordinasi unsur muspika

Pelaksanaan rakorpem desa Musrenbang tingkat

kecamatan

7. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan

Kecamatan

Perencanaan anggaran terealisasi dalam

pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata Peningkatan kemampuan

(Cacity building)petugas dan pendamping social

(11)

9 No Program/Kegiatan yang

Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung Pemberdayaan fakir miskin,

KAT dan PMKS lainnya kala/aliran kas Pembinaan organisasi

kepemudaan

Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi Penyelenggaraan lomba desa

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, dan Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubbag yang menangani kegiatan

2. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Kasi dan Kasubbag setiap bulan

3. Menyelaraskan antara perencanaan dengan pelaksanaan.

Sehingga untuk tahun-tahun mendatang, kualitas perencanaan untuk satu tahun harus lebih diperhatikan dan dicari upaya- upaya agar antara perencanaan dan pelaksanaan tidak jauh berbeda, baik dari waktu pelaksanaan maupun sisi anggaran.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

(12)

10 Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Srandakan

Kode Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Target Kinerja Tahun 2019

Perkiraan Realisasi

Kinerja Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10) (11) =

(10)/(9) Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan Nilai AKIP

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Honor Pengelola Keuangan dan Barang

84 84 100 96 96 100

Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap

24 24 100 24 24 100

Honorarium

Pegawai Kontrak 24 24 100 24 24 100

Belanja Alat Tulis

Kantor 20 20 100 22 22 100

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,

10 10 100 14 14 100

(13)

11 Kode Urusan/Bidang

Urusan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Target Kinerja Tahun 2019

Perkiraan Realisasi

Kinerja Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10) (11) =

(10)/(9) Battery Kering)

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

1200 1200 100 1200 1200 100

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

12 12 100

Belanja Telepon 12 12 100 12 12 100

Belanja Listrik 12 12 100 12 12 100

Belanja Surat

Kabar/Majalah 12 12 100 12 12 100

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

- - - 48 48 100

Belanja

Penggandaan 36154 36154 100 60995 60995 100

Penyediaan Rapat- rapat, Koordinasi dan konsultasi

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

763 763 100 1200 1200 100

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

3 3 100 4 4 100

Program Cakupan sarana

(14)

12 Kode Urusan/Bidang

Urusan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Target Kinerja Tahun 2019

Perkiraan Realisasi

Kinerja Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10) (11) =

(10)/(9) Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Belanja Jasa Service

6 6 100 7 7 100

Belanja

Penggantian Suku Cadang

6 6 100 7 7 100

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

7200 7200 100 8880 8880 100

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

6 6 100 7 7 100

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

4 4 100 8 8 100

Belanja Pemeliharan perlengkapan kantor

2 2 100 2 2 100

(15)

13 Kode Urusan/Bidang

Urusan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Target Kinerja Tahun 2019

Perkiraan Realisasi

Kinerja Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10) (11) =

(10)/(9) Pengadaan

Peralatan dan Perlengkapan

Belanja Jasa Tambah Daya Listrik

1 1 100 1 1 100

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

- - - 3 3 100

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

2 2 100 1 1 100

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer

5 5 100 - - -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Printer

2 2 100 - - -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Papan Visuil

1 1 100 - - -

Pemeliharaan Jumlah gedung 2 2 100 2 2 100

(16)

14 Kode Urusan/Bidang

Urusan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Target Kinerja Tahun 2019

Perkiraan Realisasi

Kinerja Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10) (11) =

(10)/(9) Rumah dan Gedung

Kantor yang terpelihara

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan,

Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan

Kapasitas Aparatur

Jumlah Sosialisasi 2 2 100 2 2 100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian evaluasi kinerja

Penyusunan Jumlah Laporan 5 5 100 6 6 100

(17)

15 Kode Urusan/Bidang

Urusan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Target Kinerja Tahun 2019

Perkiraan Realisasi

Kinerja Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10) (11) =

(10)/(9) Laporan capaian

Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SK

Keuangan

Progam Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Jumlah Rakor 12 12 100 12 12 100

Program Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan

Cakupan pemerintahan umum kecamatan Sosialisasi sistem

pendaftaran tanah Jumlah sosialisasi 4 4 100 1 1 100

Penyusunan Profil Jumlah dokumen 2 2 100 2 2 100

(18)

16 Kode Urusan/Bidang

Urusan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Target Kinerja Tahun 2019

Perkiraan Realisasi

Kinerja Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10) (11) =

(10)/(9) Desa, Monografi

Kecamatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah sosialisasi dan Koordinasi

4 4 100 4 4 100

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Jumlah peserta sosialisasi

100 100 100 70 70 100

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

pendidikan dasar

Jumlah sosialisasi 3 3 100 4 4 100

Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Jumlah kegiatan Upacara

12 12 100 12 12 100

Peningkatan Jumlah Kegiatan 15 15 100 15 15 100

(19)

17 Kode Urusan/Bidang

Urusan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Target Kinerja Tahun 2019

Perkiraan Realisasi

Kinerja Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10) (11) =

(10)/(9) pemberdayaan

keagamaan Keagamaan Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Jumlah sosialisasi 4 4 100 4 4 100

Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa

Jumlah sosialisasi 6 6 100 4 4 100

Rapat koordinasi

unsur Muspika Jumlah Peserta Rakor

280 280 100 290 290 100

Pelaksanaan

Rakorpem desa Jumlah Peserta Rakor

185 185 100 152 152 100

Musrenbang tingkat

Kecamatan Jumlah

Musrenbang

1 1 100 1 1 100

Program Pembinaan Cakupan

(20)

18 Kode Urusan/Bidang

Urusan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Target Kinerja Tahun 2019

Perkiraan Realisasi

Kinerja Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10) (11) =

(10)/(9) Sosial

Kemasyarakatan Kecamatan

pembinaan sosial kemasyarakatan Peningkatan

Kemampuan

(Capacity Building) petugas dan

pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT PMKS lainnya

Jumlah peserta sosialisasi

220 220 100 40 40 100

Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah peserta sosialisasi

240 240 100 306 306 100

Fasilitas

Penyelenggaraan festival budaya daerah

Jumlah Kegiatan Festival Budaya

250 250 100 666 666 100

Peningkatan Jumlah SKJ 11 11 100 11 11 100

(21)

19 Kode Urusan/Bidang

Urusan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Target Kinerja Tahun 2019

Perkiraan Realisasi

Kinerja Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10) (11) =

(10)/(9) kesegaran jasmani

dan rekreasi Penyuluhan pemberantasan penyakit

masyarakat

Jumlah sosialisasi 3 3 100 2 2 100

Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi

Jumlah Pemantauan

1 1 100 1 1 100

Penyelenggaraan

lomba desa Jumlah Kegiatan Lomba Desa

1 1 100 2 2 100

Program

Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan

Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan

Pengembangan produk unggulan kecamatan

Jumlah Kegiatan Bantul Expo

1 1 100 1 1 100

(22)

20 Kode Urusan/Bidang

Urusan dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progam/Kegiatan

Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019

Target Kinerja Tahun 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Target Kinerja Tahun 2019

Perkiraan Realisasi

Kinerja Tahun 2019

Tingkat Realisasi

(%)

(1) (2) (3) (6) (7) (8) =

(7)/(6) (9) (10) (11) =

(10)/(9) Pembinaan

organisasi perempuan

Jumlah sosialisasi 6 6 100 6 6 100

Pemberdayaan

Petani Jumlah sosialisasi 3 3 100 3 3 100

Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam

Jumlah sosialisasi 2 2 100 4 4 100

(23)

21

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Srandakan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Srandakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Srandakan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Srandakan semua dapat melebihi target adalah:

a. IKM Kecamatan

b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes d. Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan 2. IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa

hal sebagai berikut:

a. Memenuhi standar pelayanan minimal

b. Melakukan review prosedur pelayanan secara berkala c. Inovasi pelayanan

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

Peran serta tanggungjawab para masyarakat desa dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu dari keberhasilan terlaksananya kegiatan musrenbang sampai pada pelaksanaan program perencanaan yang telah disetujui oleh pemerintah setempat juga yang dilakukan baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan.

1. Meningkatkan kesadaran bersama agar saling mengingatkan dan menjaga aset-aset yang ada dari usulan program perencanaan pembangunan yang sudah terlaksana sebelumnya agar tidak menambah biaya baru dan tidak mengusulkannya kembali sebagai usulan program perencanaan pembangunan berikutnya, karena masih banyak program pembangunan yang bisa diusulkan untuk dilaksanakan berikutnya

(24)

22

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul Melakukan pembinaan dan pelatihan yang baik dan dilakukan secara rutin terhadap desa-desa yang mengusulkan program perencanaan pembangunan di bidang- bidang terkait.

3. Adanya Dukungan yang konkrit dan nyata dengan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam proses musrenbang kelurahan dan kecamatan yang kemudian menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan yang optimal,

4. Adanya Dukungan yang konkrit dan nyata berupa uang dan sumber daya dari APBD terhadap Program yang diusulkan

5. Adanya kesesuaian program yang diajukan dengan perencanaan di dalam RPJMD Kabupaten.

6. Pemanfataan teknologi dalam proses Musrenbang. Hal ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi mengenai musrenbang.

7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kendala dan pogress dalam pelaksanaan kegiatan

8. Rekomendasi Camat dalam pelaksanaan kegiatan yang belum memenuhi target

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Srandakan disajikan pada tabel berikut:

(25)

23 Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul

No Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

Kinerja Target

Tahun 2018 Realisasi Tahun 2018

Target Kinerja

Catatan Analisis Tahun

2016

Tahun 2017

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 IKM Kecamatan 76 85 85 86,25 90 93 95

2 Persentase Desa dengan

penyelesaian APBDes tepat waktu

67 85 90 99,70 93 94 95

3 Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

75 80 85 98,55 88 90 95

4 Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

70 80 85 98,97 86 88 90

(26)

24

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Srandakan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Srandakan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan Hambatan

Pelayanan belum optimal Keterbatasan wewenang dan sumber daya dalam penyelenggaraan

pemerintahan Sarana dan prasarana belum

memadai

Keterbatasan dana sarpras sehingga harus bertahap

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Srandakan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang Tantangan

Fungsi yang baik terhadap aturan birokrasi pelayanan masyarakat

Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat serta terus melakukan inovasi terhadap pelayanan masyarakat

Era keterbukaan informasi publik

Tuntutan adanya informasi pelayanan secara transparan

Penggunaan tekhnologi informasi

Optimalisasi dan pembaharuan penggunaan tekhnologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat Adanya pembangunan bandar

baru di Kulon Progo

Bisa meningkatkan Produk Andalan Setempat (PAS) baik bahan olahan makanan maupun kerajinan

Adanya wisata pantai dan kuliner di wilayah kecamatan srandakan

Giat Pokdarwis

(27)

25

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Srandakan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran b. Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan perkantoran b. Pemeliharaan rumah dan gedung kantor

c. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional d. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4. Program Peningkatan Kasitas Sumberdaya Aparatur

a. Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

5. Program peningkatan pelayanan masyarakat a. Peningkatan pelayanan masyarakat

6. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan a. Peningkatan wawasan kebangsaan

b. Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana

c. Pengendalian tata kelola pemerintahan

7. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan a. Pembinaan sosial budaya dan keagamaan

b. Pendampingan pengantasan kemiskinan di kecamatan 8. Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan

a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat b. Musyawarah perencanaan pembangunan

(28)

26

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Srandakan Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

(29)

27 Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Srandakan

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan catatan

penting Program/

Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Target

Capaian Pagu

Indikatif Program/

Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kec.

Srandakan Cakupan Nilai

AKIP 80 271.663.536 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kec.

Srandakan Cakupan Nilai

AKIP 80 268.103.536

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kec.

Srandakan 181.663.536 Penyediaan Jasa,

Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Kec.

Srandakan 181.663.536

Kec.

Srandakan Jumlah Honor panitia pelaksana kegiatan

96 ob

Kec.

Srandakan Jumlah Honor panitia pelaksana kegiatan

96 ob

Kec.

Srandakan Jumlah

Honor PHL 24 ob Kec. Srandakan Jumlah

Honor PHL 24 ob Kec.

Srandakan Jumlah Honor pegawai kontrak

24 ob

Kec.

Srandakan Jumlah Honor pegawai kontrak

24 ob Kec.

Srandakan Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)

22 jenis

Kec.

Srandakan Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)

22 jenis

Kec. Jumlah 14 jenis Kec. Jumlah 14 jenis

(30)

28 Srandakan Belanja alat

listrik dan elektronik

Srandakan Belanja alat listrik dan elektronik Kec.

Srandakan Jumlah Belanja materai

1200 lembar

Kec.

Srandakan Jumlah Belanja materai

1200 lembar Kec.

Srandakan Jumlah Belanja peralatan dan bahan pembersih

12 jenis

Kec.

Srandakan Jumlah Belanja peralatan dan bahan pembersih

12 jenis

Kec.

Srandakan Jumlah Belanja telepon

12 bulan

Kec.

Srandakan Jumlah Belanja telepon

12 bulan Kec.

Srandakan Jumlah Belanja listrik

12 bulan

Kec.

Srandakan Jumlah Belanja listrik

12 bulan Kec.

Srandakan Jumlah Belanja surat

kabar 12 bulan

Kec.

Srandakan Jumlah Belanja surat

kabar 12 bulan Kec.

Srandakan Jumlah Belanja pembayaran BPJS

48 ob

Kec.

Srandakan Jumlah Belanja pembayaran BPJS

48 ob Kec.

Srandakan Jumlah Belanja

penggandaan

63130 lembar

Kec.

Srandakan Jumlah Belanja

penggandaan

63130 lembar Kec.

Srandakan Jumlah Jasa Pengelolaan

Sampah 12 bulan

Kec.

Srandakan Jumlah Jasa Pengelolaan

Sampah 12 bulan Penyediaan

Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi

Kec.

Srandakan 90.000.000 Penyediaan

Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi

Kec.

Srandakan 86.440.000

Kec. Belanja 1192 oh Kec. Belanja 1192 oh

(31)

29 Srandakan Makan

minum rapat

Srandakan Makan minum rapat Kec.

Srandakan Kunjungan kerja luar daerah

4 op

Kec.

Srandakan Kunjungan kerja luar daerah

4 op Kec.

Srandakan Kunjungan kerja dalam daerah

204 op

Kec.

Srandakan Kunjungan kerja dalam daerah

204 op Kec.

Srandakan

Kec.

Srandakan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec.

Srandakan

Cakupan sarana dan prasarana aparatur

100 % 245.230.722 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kec.

Srandakan

Cakupan sarana dan prasarana aparatur

100 % 205.200.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional

Kec.

Srandakan 106.000.000 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional

Kec.

Srandakan 106.000.000

Kec.

Srandakan Jumlah

Belanja BBM 9000 liter

Kec.

Srandakan Jumlah

Belanja BBM 9000 liter Kec.

Srandakan jumlah kendaraan dinas yang diservice

7 unit

Kec.

Srandakan jumlah kendaraan dinas yang diservice

7 unit Kec.

Srandakan jumlah belanja suku cadang untuk kendaraan dinas

7 unit

Kec.

Srandakan jumlah belanja suku cadang untuk kendaraan dinas

7 unit

Belanja pajak kendaraan

bermotor 7 unit

Belanja pajak kendaraan

bermotor 7 unit

(32)

30 Pemeliharaan

rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kec.

Srandakan 19.000.000 Pemeliharaan

rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kec.

Srandakan 13.000.000

Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor serta pembelian suku cadang

18 unit

Kec.

Srandakan Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor serta pembelian suku cadang

18 unit

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kec.

Srandakan

80.230.722 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kec.

Srandakan

46.200.000

Kec.

Srandakan Jumlah Belanja Jasa Tambah Daya Listrik

1 paket

Kec.

Srandakan Jumlah Belanja Jasa Tambah Daya Listrik

1 paket Kec.

Srandakan Jumlah Belanja Pengadaan AC

2 unit

Kec.

Srandakan Jumlah Belanja Pengadaan AC

2 unit Kec.

Srandakan Jumlah Belanja Pengadaan Laptop

4 unit

Kec.

Srandakan Jumlah Belanja Pengadaan Laptop

4 unit Pemeliharaan

Rumah dan Gedung Kantor

Kec.

Srandakan

40.000.000 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Kec.

Srandakan

40.000.000

Jumlah

gedung yang 3 unit Kec. Srandakan Jumlah

gedung yang 3 unit

(33)

31

terpelihara terpelihara

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kec.

Srandakan

cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

85 % 6.153.751 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kec.

Srandakan

cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

85 % 6.153.751

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan Kapasitas Aparatur

Kec.

Srandakan

6.153.751 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan Kapasitas Aparatur

Kec.

Srandakan

6.153.751

Kec.

Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang- undangan

130 orang

Kec.

Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang- undangan

130 orang

Kec.

Srandakan Program

Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Kec.

Srandakan Capaian evaluasi kinerja

78 4.889.568 Program

Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Kec.

Srandakan Capaian evaluasi kinerja

78 4.889.568

Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec.

Srandakan

4.889.568 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kec.

Srandakan

4.889.568

(34)

32 Kec.

Srandakan cetak

Renstra 1 dokumen Kec.

Srandakan cetak

Renstra 1 dokumen Kec.

Srandakan cetak Renja 1 dokumen Kec.

Srandakan cetak Renja 1 dokumen Kec.

Srandakan cetak Perubahan Renja

1 dokumen Kec.

Srandakan cetak Perubahan Renja

1 dokumen

Kec.

Srandakan cetak DPA 1 dokumen Kec.

Srandakan cetak DPA 1 dokumen Kec.

Srandakan cetak DPPA 1 dokumen Kec.

Srandakan cetak DPPA 1 dokumen Kec.

Srandakan cetak Perubahan Renstra

1 dokumen Kec.

Srandakan cetak Perubahan Renstra

1 dokumen

Kec.

Srandakan cetak RKT 1 dokumen Kec.

Srandakan cetak RKT 1 dokumen Kec.

Srandakan cetak LKJ 1 dokumen Kec.

Srandakan cetak LKJ 1 dokumen Kec.

Srandakan Cetak Pendataan Aset

1 dokumen Kec.

Srandakan Cetak Pendataan Aset

1 dokumen

Kec.

Srandakan Cetak

dokumen PK 1 dokumen Kec.

Srandakan Cetak

dokumen PK 1 dokumen Kec.

Srandakan Kec.

Srandakan Progam

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Kec.

Srandakan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

85 5.746.287 Progam

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Kec.

Srandakan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

85 24.000.000

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Kec.

Srandakan 5.746.287 Peningkatan

Pelayanan Masyarakat

Kec.

Srandakan 24.000.000

Kec.

Srandakan Jumlah

Rakor 12 kali Kec. Srandakan Jumlah

Rakor 12 kali

(35)

33 Kec.

Srandakan

Kec.

Srandakan Program

Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan

Kec.

Srandakan

Cakupan pemerintahan umum

kecamatan

100 % 169.475.900 Program Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan

Kec.

Srandakan

Cakupan pemerintahan umum

kecamatan

100 % 162.511.655

Pengendalian tata kelola pemerintahan

Kec.

Srandakan 38.500.000 Pengendalian tata

kelola

pemerintahan

Kec.

Srandakan 39.935.755

Kec.

Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi Masalah Tanah

60 orang

Kec.

Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi Masalah Tanah

60 orang

Kec.

Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Tentang Pemerintah Desa

60 orang

Kec.

Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Tentang Pemerintah Desa

60 orang

Kec.

Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi PBB

60 orang

Kec.

Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi PBB

60 orang Kec.

Srandakan Jumlah Dokumen Profil Desa dan

Monografi

2 dokumen

Kec.

Srandakan Jumlah Dokumen Profil Desa dan

Monografi

2 dokumen

Kec.

Srandakan Jumlah

Petugas 100 orang Kec. Srandakan Jumlah

Petugas 100 orang

(36)

34 Monitoring

Pelaksanaan Demokrasi

Monitoring Pelaksanaan Demokrasi Peningkatan

wawasan kebangsaan

Kec.

Srandakan 114.290.000 Peningkatan

wawasan kebangsaan

Kec.

Srandakan 105.890.000

Kec.

Srandakan Jumlah upacara hari besar

nasional

8 kali

Kec.

Srandakan Jumlah upacara hari besar

nasional

8 kali Kec.

Srandakan Jumlah upacara 17 Agustus

1 kali

Kec.

Srandakan Jumlah upacara 17 Agustus

1 kali Kec.

Srandakan Jumlah Peserta rapat

Muspika 280 oh

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta rapat

Muspika 280 oh Pengendalian

keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana

Kec.

Srandakan 16.685.900 Pengendalian

keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana

Kec.

Srandakan 16.685.900

Kec.

Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi Pekat

90 orang

Kec.

Srandakan Jumlah peserta Sosialisasi Pekat

90 orang Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Pemantauan Keamanan Lingkungan

86 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Pemantauan Keamanan Lingkungan

86 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta

Sosialisasi 90 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta

Sosialisasi 90 orang

(37)

35 Informasi

Bencana Informasi

Bencana Kec.

Srandakan Jumlah Pengiriman Peserta TMMD

40 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Pengiriman Peserta TMMD

40 orang Kec.

Srandakan Program

Pembinaan Sosial

Kemasyarakatan Kecamatan

Kec.

Srandakan

Cakupan pembinaan sosial

kemasyarakat an

92 % 123.321.798 Program Pembinaan Sosial

Kemasyarakatan Kecamatan

Kec.

Srandakan

Cakupan pembinaan sosial

kemasyarakat an

92 % 152.430.750

Pembinaan sosial budaya dan keagamaan

Kec.

Srandakan

119.966.798 Pembinaan sosial budaya dan keagamaan

Kec.

Srandakan

147.280.750

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Pengajian

Karyawan/ti 825 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Pengajian

Karyawan/ti 825 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta GOP

TKI / PAUD 116 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta GOP

TKI / PAUD 116 orang Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Safari Ramadhan

300 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Safari Ramadhan

300 orang Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Pengajian Ramadhan

100 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Pengajian Ramadhan

100 orang Kec.

Srandakan Jumlah 100 orang Kec. Srandakan Jumlah 100 orang

(38)

36 Peserta

Pengajian Idul Fitri

Peserta Pengajian Idul Fitri Kec.

Srandakan Jumlah Peserta

FKUB 70 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta

FKUB 70 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta

Pramuka 120 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta

Pramuka 120 orang Kec.

Srandakan Jumlah Peserta

Olahraga 60 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta

Olahraga 60 orang Kec.

Srandakan Jumlah Peserta

Macapat 120 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta

Macapat 120 orang Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Pengiriman Bergada Hari Jadi Bantul

100 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Pengiriman Bergada Hari Jadi Bantul

100 orang

Kec.

Srandakan Jumlah

Peserta SKJ 430 orang Kec. Srandakan Jumlah

Peserta SKJ 430 orang Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Pameran

50 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Pameran

50 orang Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Pentas Seni

40 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Pentas Seni

40 orang Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Sosialisasi GN AKSA

75 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Sosialisasi GN AKSA

75 orang Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Peningkatan

45 orang

Kec.

Srandakan Jumlah Peserta Peningkatan

45 orang

Referensi

Dokumen terkait

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat

kemampuan yang mumpuni untuk melaksanakan kebijakan prestasi kerja, 2) agar para pegawai sebagai pelaksana kebijakan bekerja dengan tanggung jawab yang penuh,

Renja Kecamatan Kebumen Tahun Renja Kecamatan Sempor disusun berdasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari

Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja SKPD) Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Triwulan IV Tahun 2020 memuat tujuan, sasaran, program, indikator kinerja dan kelompok

Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2020 ini berpedoman kepada Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Permasalahan yang ditemukan di Dusun Gunung Saren Kidul Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana dari hasil uji sampel

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat. Daerah Tahun 2020

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan