• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB I PENDAHULUAN Landasan Hukum. Landasan hokum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Marabahan. adalah : 1. Landasan Ideal : Pancasila

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB I PENDAHULUAN Landasan Hukum. Landasan hokum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Marabahan. adalah : 1. Landasan Ideal : Pancasila"

Copied!
68
0
0

Teks penuh

(1)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019. Rencana Kerja Kecamatan Marabahan selanjutnya disebut Renja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dan Renstra Kecamatan Marabahan Tahun 2017-2022, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Kecamatan Marabahan.

Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan ke integrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

1.2. Landasan Hukum

(2)

2. Landasan Konstitusional : UUD 1945

3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi , dan Nepotisme.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenamgan Provinsi sebagai Daerah Otonom

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan pemerinah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014;

18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2004 tentang

(3)

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 19);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022;

23. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.

24. Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 2019 tentang Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

25. Surat Keputusan Camat Tentang Tim Penyusunan Renja Tahun 2020

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Marabahan pada Tahun 2020. Renja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Marabahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2020.

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Marabahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Marabahan untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun

2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

(4)

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, agar subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besarisi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menggambarkan kajiaan (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun 2019.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Marabahan Tahun Lalu 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Marabahan

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Marabahan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MARABAHAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja kecamatan Marabahan

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

(5)

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MARABAHAN Menjelaskan Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program.

Indikator kinerja kegiatan yg memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

Dan Memuat penjelasan terhadap karakteristik dan kelompok sasaran.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlumen dapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah Pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU KECAMATAN MARABAHAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Knerja Kecamatan Marabahan

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Marabahan Tahun 2019 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-)Tahun 2019.

Pada tahun 2019 Sampai Dengan bulan Juli Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi anggaran tahun 2019 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dengan rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Tidak Langsung

(6)

2.1.2 Belanja Langsung

1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.

Rp 76.504.000,00

Kegiatan ini menghasilkan administrasi surat menyurat 5 orang dan pembelian biaya materai dan benda pos lainnya sebanya 550 lembar.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 30.490.000,00 atau 55.38 %.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 33.400.000,00

Kegiatan ini yang dilaksanakan yaitu :

 Penyediaan jasa PDAM selama 12 bulan

 Penyediaan jasa Listrik selama 12 bulan

 Penyediaan Jasa Internet selama 12 bulan

Dengan Realisasi sebesar Rp. 13.667.330,00 atau 40.38 %.

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.200.000,00

Kegiatan ini melaksanakan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 Unit dan roda 2 sebanyak 8 Unit = 9 Unit

Dengan Realisasi sebesar Rp. 106.500,00 atau 4.53 % d) Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.875.000

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas kebersihan selama 12 bulan dan pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dengan Realisasi sebesar Rp. 6.243.000,00 atau 53,59 %.

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 51.975.000,00

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan kebutuhan ATK selama 12 bulan Dengan Realisasi sebesar Rp. 34.891.000,00 atau 71,57 %.

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.774.400,00

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan spanduk dan,

penggandaan/fotocopy untuk kantor selama 12 bulan

(7)

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.760.000,00

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan lampu TL, lampu pijar, stop kontak, battery kering dan peralatan listrik lainnya

Dengan Realisasi sebesar Rp. 1.535.000,00. Atau 90.03 %

h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.560.000,00

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan berlanggganan koran sebanyak 48 SKH dan pembelian buku-buku perundang-undangan.

Dengan Realisasi sebesarRp. 2.675.000,00 atau 58.66 % i) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 104.492.000,00

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 50.938.900 atau 53,85 %.

j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.31.300.000,00 Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan TUPOKSI kecamatan Marabahan ke provinsi 27 OH dan luar provinsi sebanyak 1 OK.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 8.967.700 atau.51,27 %.

k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 24.960.000 Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan TUPOKSI Kecamatan Marabahan ke provinsi dan Desa/Kelurahan

Dengan Realisasi sebesar Rp. 12.351.500,00 atau 50,56 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 17.000.000,00

Kegiatan ini Pengadaan Perlengkapan gedung kantor sebayak 10 jenis

(8)

Kegiatan ini Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebanyak 4 jenis Dengan Realisasi sebesar Rp. 25.550.000,00 atau 51,43 %.

c) Pengadaan Meubeler

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.500.000,00

Kegiatan ini Pengadaan Meja dan Kursi Kerja sebanyak 2 jenis Dengan Realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,0 %.

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 54.105.000,00 dan melaksanakan pemeliharaan gedung kantor dengan memberi upah tenaga harian lepas jaga malam 3 Orang dan Belanja pemeliharan gedung kantor sebanyak 3 paket

Dengan Realisasi sebesar Rp. 35.205.000,00 atau 74,35 %.

e) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 21.200.000, kegiatan ini melaksanakan belanja bahan pakai habis dan belanja perawatan kendaraan bermotor

Dengan realisasi sebesar Rp. 8.513.000 atau 45,30 %

f) Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.560.000,00

Kegiatan ini melaksanan pemeliharaan AC sebanyak 10 buah.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 790.000,00 atau 50 % g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.800.000,00

Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin Dengan Realisasi sebesar Rp. 5.240.000,00 atau 33 %.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 88.500.000

Kegiatan ini menugaskan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis, Dengan Realisasi sebesar Rp. 21.250.000,00 atau 25,08%

4. Program Keluarga Berencana

a) Pelayanan KIE

(9)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.800.000,00 dengan melaksanakan Sosialisasi KIE tentang alat Kontrasepsi, dengan realisasise besar Rp. 10.800.000,00 atau 100%

5. Program Pembangunan jalan dan Jembatan a) Pembangunan Jalan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 311.096.600,00 dengan melaksanakan Pembangunan Jalan dan gang,

Dengan realisasi sebesar Rp. 200.596.600,00 atau 69%

b) Pembangunan Jembatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 105.000.000,00 dengan melaksanakan Pembangunan Jembatan sei Tabuk dan Babahan, dengan realisasise besar Rp. 105.000.000,00 atau 100%

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a) Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.172.050,00 dengan melaksanakan Pelatihan Hansip, dengan realisasise besar Rp.

11.172.050,00 atau 100%

7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.946.400,00 dengan melaksanakan Kegiatan Rutin Operasional LPM, dengan realisasise besar Rp. 8.052.00,00 atau 51%

8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

a) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35.879.950,00 dengan melaksanakan Pelatihan tentang cara membuat kue kering dan menjahit, dengan realisasise besar Rp. 35.879.950,00 atau 100%

9. Program Peningkatan peran serta kepemudaan a) Kemah bakti karang taruna

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 16.396.000,00 dengan

(10)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.800.000,00 dengan melaksanakan Sosialisasi tentang bahaya narkoba dikalangan remaja, dengan realisasise besar Rp. 10.800.00,00 atau 100%

10. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

a) Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.500.000,00 Kegiatan melaksanakan pameran pembangunan 1 kali.

Dengan Realisasi sebesar Rp 3.500.000,00 atau 100 %.

11. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

a) Kegiatan penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.610.000.00 Kegiatan ini melaksanakan penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga

Dengan Realisasi sebesar Rp. 10.840.000,00 atau 50 %.

12. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 51.596.600.00 Kegiatan ini melaksanakan Penyiringan, Pergeseran Gang dan Rehabilitasi gang,

Dengan Realisasi sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100 %

13. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa a) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.120.000. Kegiatan ini melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 3.120.000,00 atau 100 %

b) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian pelaksanaan APBDes

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.992.000,00, kegiatan ini melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa.

Dengan realisasi sebesar Rp. 4.143.750,00. Atau 48,28 %

(11)

c) Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi di Kelurahan dan Pemerintah Desa

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.898.000,00, kegiatan ini melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa.

Dengan realisasi sebesar Rp. 3.898.000,00. Atau 100 %

14. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama

a) MTQ Tingkat Kabupaten

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 314.270.000,00, kegiatan ini melaksanakan pengiriman kafilah MTQ kecamatan untuk mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 312.708.000,00 atau 99.25 %.

15. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat a) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 92.329.400,00 Kegiatan ini melaksanakan Sosialisasi Penggunaan Obat yang baik dan benar.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 52.300.000,00 atau 56 % 16. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a) Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 43.100.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Posyandu Balita dan Lansia.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 26.000.000,00 atau 54 % 17. Program Penaggulangan Kebakaran

a) Pelatihan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.055.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Musrenbang tingkat Kelurahan dan kecamatan.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 2.055.000,00 atau 100 % 18. Program Perencanaan pembangunan daerah

a) Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.355.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Musrenbang tingkat Kelurahan dan kecamatan.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 6.355.000,00 atau 100 %

(12)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 39.000.000,00 atau 99 %

20. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.500.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Pengadaan Tandon Tempat Penampungan Air.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 10.500.000,00 atau 100 % 21. Program Peningkatan Pelayanan Publik

a) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.830.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0 % b) Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.310.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 1.100.000,00 atau 49 %

(13)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Marabahan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Barito Kuala

Tabel T-C. 29

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Marabahan Lembar :...

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Tahun 2019 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun

2020

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

2017

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

Target Program dan Kegiatan

Renja SKPD

Tahun 2018 Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0 0 1 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat

Marabahan KotaJumlah tenaga harian lepas petugas

administrasi yang dibayar (dalam harian) Jumlah materai yang tersedia

350 lembar 792 oh

350 lembar 792 oh

350 lembar 792 oh

33,180,000 100% 350 lembar 792 oh

100% 100%

0 0 1 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai yang tersedia Jumlah tenaga harian lepas

102 lembar 528 oh

102 lembar 528 oh

102 lembar 528 oh

21,654,000 100% 102 lembar

528 oh

100% 100%

(14)

0 0 1 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai yang tersedia Jumlah tenaga harian lepas petugas

administrasi yang dibayar (dalam harian)

100 lembar 528 oh

100 lembar 528 oh

100 lembar 528 oh

21,670,000 100% 100 lembar

528 oh

100% 100%

0 0 1 2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah tagihan rekening Air bersih Jumlah tagihan listrik,

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

6.000,000 100% 12 bulan

12 bulan

100% 100%

0 0 1 2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah tagihan rekening Air bersih, listrik, Kumonikasi (internet)

12 bulan 12 bulan 12 bulan 13,200,000 100% 12 bulan 100% 100%

0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,simber daya air dan listrik

Jumlah tagihan Air yang dibayar Jumlah tagihan listrik yang dibayar Jumlah tagihan Komonikasi (Internet) yang dibayar

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

14,200,000 100% 12 bulan

12 bulan 12 bulan

100% 100%

0 0 1 6 Penyediaan jasa

pemiliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan perizinan

2 unit 2 unit 2 unit 300,000 100% 2 unit 100% 100%

(15)

0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas bermotor yang memerlukan izin

5 unit 5 unit 5 unit 1,800,000 100% 5 unit 100% 100%

0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan perizinan

2 buah 2 buah 2 buah 300,000 100% 2 buah 100% 100%

0 0 1 8 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

Jumlah peralatan kebersihan

5 jenis 5 jenis 5 jenis 9,705,000 100% 5 jenis 100% 100%

0 0 1 8 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

Jumlah peralatan kebersihan

3 jenis 3 jenis 3 jenis 230,000 100% 3 jenis 100% 100%

0 0 1 8 Penyediaan Jasa

kebersihan Kantor Jumlah tenaga harian lepas petugas kebersihan yang dibayar (dalam harian) Jumlah pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih

264 oh

14 jenis 264 oh

14 jenis 264 oh

14 jenis 10,940,000 100% 264 oh

14 jenis 100% 100%

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis

kantor Jumlah Alat tulis

kantor 11 jenis 11 jenis 11 jenis 20,239,000 100% 11 jenis 100% 100%

(16)

0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Alat tulis kantor

19 jenis 19 jenis 19 jenis 10,837,000 100% 19 jenis 100% 100%

0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah cetak spanduk Jumlah Penggandaan

3 lembar 2.920 lebar

3 lembar 2.920 lebar

3 lembar 2.920 lebar

1,926,000 100% 3 lembar

2.920 lebar

100% 100%

0 0 1 11 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan Jumlah spanduk Jumlah Penggandaan

6 lembar

3.101 lembar 6 lembar

3.101 lembar 6 lembar

3.101 lembar 10,019,400 100% 6 lembar

3.101 lembar 100% 100%

0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah cetak spanduk Jumlah Penggandaan

4 lembar 3.368 lembar

4 lembar 3.368 lembar

4 lembar 3.368 lembar

1,950,000 100% 4 lembar

3.368 lembar

100% 100%

0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen listrik yang digunakan

5 jenis 5 jenis 5 jenis 310,000 100% 5 jenis 100% 100%

0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan

5 jenis 5 jenis 5 jenis 660,000 100% 5 jenis 100% 100%

0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah

pengadaaan alat listrik

4 jenis 4 jenis 4 jenis 1.160,000 100% 4 jenis 100% 100%

0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah langganan koran /surat kabar

365 skh 365 skh 365 skh 1,140,000 100% 365 skh 100% 100%

0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah langganan koran /surat kabar

730 skh 730 skh 730 skh 2,280,000 100% 730 skh 100% 100%

(17)

0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah langganan koran /surat kabar

365 skh 365 skh 365 skh 1,140,000 100% 365 skh 100% 100%

0 0 1 17 Penyediaan makan dan minum

jumlah makan dan minum

3.483 porsi 3.483 porsi 3.483 porsi 30,682,000 100% 3.483 porsi 100% 100%

0 0 1 17 Penyediaan Makan dan minum

jumlah makan dan minum

6.882 porsi 6.882 porsi 6.882 porsi 39,106,000 100% 6.882 porsi 100% 100%

0 0 1 17 Penyediaan makan dan

minuman jumlah makan dan

minum 4.290 porsi 4.290 porsi 4.290 porsi 34,704,000 100% 4.290 porsi 100% 100%

0 0 1 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah yang melakukan koordinasi dan konsultasi

17 ok 17 ok 17 ok 27,250,000 100% 17 ok 100% 100%

(18)

0 0 1 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah yang melakukan koordinasi dan konsultasi

6 oh 6 oh 6 oh 2,700,000 100% 6 oh 100% 100%

0 0 1 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah yang melakukan koordinasi dan konsultasi

3 oh 3 oh 3 oh 1,350,000 100% 3 oh 100% 100%

0 0 1 20 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah laporan konsultasi dan koordinasi

74 oh 74 oh 74 oh 4,380,000 100% 74 oh 100% 100%

0 0 1 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah laporan konsultasi dan koordinasi

378 oh 378 oh 378 oh 11,340,000 100% 378 oh 100% 100%

0 0 1 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah laporan konsultasi dan koordinasi

308 oh 308 oh 308 oh 9,240,000 100% 308 oh 100% 100%

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0 0 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 jenis 3 Jenis 3 jenis 8,900,000 100% 3 Jenis 100% 100%

(19)

0 0 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 jenis 3 jenis 3 jenis 8,100,000 100% 3 Jenis 100% 100%

0 0 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor

3 jenis 3 jenis 3 jenis 23,400,000 100% 3 Jenis 100% 100%

0 0 2 9 Pengadaan peralatan

gedung kantor jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

3 jenis 3 jenis 3 Jenis 28,200,000 100% 3 Jenis 100% 100%

0 0 2 10 Pengadaan meubeler Jumlah Pengadaan meubeler

3 jenis 3 jenis 2 Jenis 3,500,000 100% 2 Jenis 100% 100%

0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah tenaga harian lepas petugas keamanan Kantor yang dibayar (dalam harian) Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan

365 oh

1 paket 365 oh

1 paket 365 oh

1 paket 28,035,000 100% 365 oh

1 paket 100% 100%

0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah tenaga harian lepas petugas keamanan Kantor yang dibayar (dalam harian)

365 oh 365 oh 365 oh 13,035,000 100% 365 oh 100% 100%

(20)

0 0 2 22 Pemeliharaan

pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

jumlah penataan ruang untuk pelayanan Jumlah tenaga harian lepas petugas keamanan Kantor yang dibayar (dalam harian)

365 oh 365 oh 365 oh 13,035,000 100% 365 oh 100% 100%

0 0 2 24 Pemeliharaan

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan

2 unit 2 unit 2 unit 1,800,000 100% 2 unit 100% 100%

0 0 2 24 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan

2 unit 2 unit 2 unit 2,000,000 100% 2 unit 100% 100%

0 0 2 24 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan

5 unit 5 unit 5 unit 17,400,000 100% 5 unit 100% 100%

0 0 2 26 Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah AC (pendingin ruangan) yang dipelihara

4 buah 4 buah 4 buah 260,000 100% 4 buah 100% 100%

(21)

0 0 2 26 Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah AC (pendingin ruangan) yang dipelihara

10 buah 10 buah 10 buah 1,300,000 100% 10 buah 100% 100%

0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

3 unit 3 jenis 3 unit 2,000,000 100% 3 jenis 100% 100%

0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan yang memerlukan perawatan

3 jenis 3 jenis 3 jenis 8,000,000 100% 3 jenis 100% 100%

0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

3 jenis 3 jenis 3 jenis 2,700,000 100% 3 jenis 100% 100%

0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 0 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang

Jumlah aparatur

yang dikirim 2 ok 2 ok 2 ok 19,000,000 100% 2 ok 100% 100%

0 0 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang

Jumlah aparatur yang dikirim

4 orang 4 orang 4 orang 39,000,000 100% 4 orang 100% 100%

(22)

0 0 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang

Jumlah aparatur yang dikirim

2 orang 2 orang 2 orang 19,000,000 100% 2 orang 100% 100%

1 5 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1 5 15 8 Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri

Jumlah koordinasi penangganan gangguan keamanan dalam negeri

12 laporan 45 orang 45 orang 20,640,000 100% 45 orang 100% 100%

3 3

8 25 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama

3 3 8

25 1 MTQ Tingkat Kabupaten Jumlah kafilah yang dikirim

45 orang 45 orang 45 orang 314,270,000 100% 45 orang 100% 100%

3 3

4 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

3 3

4 19 1 Evaluasi rancana peraturan desa tentang APB Desa

Jumlah dokumen tersusun

8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 3,120,000 100% 8 Laporan 100% 100%

3 3 4

19 4 Monitoring, evaluasi, pelaporan dan

pengendalian pelaksanaan APBDes

Jumlah Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes

8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 7,992,000 100% 8 Laporan 100% 100%

(23)

3 3

3 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3 3

3 21 9 Penyelenggaran musrebeng RKPD

Jumlah pelaksanaan musrenbang

1 kali 1 kali 1 kali 1,975,000 100% 1 kali 100% 100%

3 3

3 21 9 Penyelenggaran

musrebeng RKPD Jumlah

pelaksanaan musrenbang

1 kali 1 kali 1 kali 1,975,000 100% 1 kali 100% 100%

3 3

3 21 9 Penyelenggaran

musrebeng RKPD Jumlah

pelaksanaan musrenbang

1 kali 1 kali 1 kali 2,775,000 100% 1 kali 100% 100%

1 6 16 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

1

6

16 7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasaran Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Jumlah

Monitoring,evaluasi distribusi rastra kedesa/kelurahan Jumlah Kunsultasi rastra ke luar daerah (Propinsi)

80 ok

4 ok 80 ok

4 ok 80 ok

4 ok 5,980,000 100% 80 ok

4 ok 100% 100%

4 8 18 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

4 8 18 3 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Jumlah peserta penyuluhan

60 orang 60 orang 60 orang 20,610,000 100% 60 orang 100% 100%

(24)

4 1

8 15 2 Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah

Terleksananya keikutan serta dalam pameran pembangunan

1 kali 1 kali 1 kali 3,500,000 100% 1 kali 100% 100%

3 3

9 33 Program peningkatan pelayanan public

3 3

9 33 4 Survei Indeks Kapuasan

Masyarak Jumlah Rapat

penyusunan SOP Jumlah Insintif TIM Survy

Jumlah Pembuatan blangko IKM/SKM

2 Kegiatan 7 orang 1.750 lembar

2 Kegiatan 7 orang 1.750 lembar

2 Kegiatan 7 orang 1.750 lembar

2,755,000 100% 2 Kegiatan

7 orang 1.750 lembar

100% 100%

3 3

9 33 7 monitoring, evaluasi dan

pelaporan jumlah monev

pemberian rekomendasi perijinan

25 kali 25 kali 25 kali 1,500,000 100% 25 kali 100% 100%

4 1

9 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

4 1

9 16 1 Pembinaan organisasi

pemudaan jumlah kelompok

kepemudaan yg dibina

3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 1,500,000 100% 3 Kelompok 100% 100%

4 1

9 16 12 Kemah bakti karang taruna

Jumlah peserta kemah bakti yang dikirim

30 orang 30 orang 30 orang 2,156,000 100% 30 orang 100% 100%

(25)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Marabahan

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan

kecamatan Marabahan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang

ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang

dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan

SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

(26)

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Tabel T-C. 30

Target Rentra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

No Indikator SPM/ Standar

Nasional IKK Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020 (n)

Tahun 2021 (n+1)

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020 (n)

Tahun 2021 (n+1)

Catatan Analisis

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

- Nihil Nihil Nihil - - - -

(27)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Marabahan Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Marabahan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SOPD Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

a) Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

b) Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya dalam kegiatan musren bang namun keterlibatan peserta musrenbang yang menghadiri pada umumnya hanya bersifat perwakilan kepada salah satu anggota masyarakat atau tokoh sehingga kurangnya partisipasi dan informasi pada masyarakat kalangan bawah.

Disamping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga

berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Marabahan

Kabupaten Barito Kuala. Keberadaan sumberdaya Kecamatan Marabahan

Kabupaten Barito Kuala yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran,

sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu

keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika

perubahan lingkungan strategis.

(28)

1. Belum Memadainya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Marabahan

2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknister tentu, seperti perencanaan, pengelolaan anggaran/ pembukuan.

3. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja Permasalahan lainya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik.

4. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2019 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan

yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat

skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada

sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2019. Pada

prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan

kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Marabahan Tahun

2017 – 2022. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan

rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan

yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Marabahan Tahun 2017 – 2022

merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas.

(29)

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Barito Kuala

Tabel T-C. 31

Kecamatan Marabahan Lembar... dari...

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No

Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif Rp.000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif Rp.000)

Catatan Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(30)

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya Renja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala mengacu pada Renstra Kecamatan Marabahan Tahun 2017-2022 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Selain berdasar pada dokumen – dokumen perencanaan yang ada, renja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Barito Kuala

Tabel T-C. 32

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Besaran/

Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Nihil - - - -

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MARABAHAN

(31)

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 2017 - 2022 dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020, maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur difokuskan pada : (1) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (2) Mendukung peningkatan daya saing sector riil, dan (3) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tahun 2020 diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui aksesibilitas terhadap infrastruktur, peningkatan pengelolaan pelayanan infrastruktur, dan peningkatan SDM dan Kelembagaan, yang akan dilakukan melalui :

1. Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat.

2. Penyediaan dan penambahan fasilitas transportasi.

3. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja kelembagaan nasional, yang dilakukan melalui :

a. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi serta mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pangan dan pertanian.

b. Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi guna untuk kelancaran informasi.

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan

Swasta (KPS) di masing - masing sub bidang adalah (a) melanjutkan reformasi

strategis kelembagaan dan peraturan perundang - undangan pada sektor dan

lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS, (b) mempersiapkan proyek

(32)

KPS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pelaksanaan KPS dalam menyusun strategi perencanaan dan prioritas sektor yang akan dikerja samakan, dan (d) menyediakan fasilitas – fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Marabahan

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020, yaitu :

Tujuan Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat

2) Meningkatkan kinerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3) Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Adapun rumusan sasaran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan 3. Meningkatnya partisipasi Ibu-ibu dalam pembangunan

4. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama

5. Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan (SPJ) Desa 6. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3.3. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun

2020 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) dan belanja

(33)

langsung (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal), dalam Rencana Kerja kecamatan Marabahan tahun 2020 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

3.3.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja) sebesar Rp. 1.089.558.100,00 3.3.2 Belanja Langsung

4.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 76.504.000,00 Kegiatan ini menghasilkan pembayaran tenaga harian lepas selama 12 bulan 7 Orang administrasi surat menyurat 1848 OH dan pembelian biaya materai dan benda pos lainnya sebanyak 550 lembar.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 33.400.000,00

Kegiatan ini yang dilaksanakan yaitu :

 Penyediaan jasa PDAM selama 12 bulan

 Penyediaan jasa Listrik selama 12 bulan

 Penyediaan Jasa Internet selama 12 bulan

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.400.000,00

Kegiatan ini melaksanakan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda dua 9 Unit dan roda Empat sebanyak 1 Unit

d) Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.875.000,00

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas kebersihan

(34)

e) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 54.075.000,00

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan kebutuhan ATK selama 12 bulan

f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 13.895.400,00

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan, penggandaan/fotocopy untuk kantor selama 12 bulan.

g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.130.000,00

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan peralatan listrik dan lainnya h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.560.000,00

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan Penyediaan Bahan/

Langganan Surat Kabar/Koran sebanyak 48 SKH

i) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 104.492.000,00

Kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai,rapat

j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 31.300.000,00 Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan Tupoksi kecamatan Marabahan ke provinsi dan luar provinsi sebanyak 7 OK dan Ke provinsi sebanyak 15 OH.

k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

(35)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 24.960.000 Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan TUPOKSI Kecamatan Marabahan

4.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 17.000.000,00

Kegiatan ini melaksanakan pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Marabahan dan Kelurahan Marabahan Kota

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 28.200.000,00

Kegiatan ini melaksanakan pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Ulu Benteng

c) Pengadaan Meubeler

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.500.000,00

Kegiatan ini melaksanakan pengadaan meubeler kantor Kelurahan Marabahan Kota

d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 54.105.000,00

Kegiatan ini melaksanakan terbayarnya jasa tenaga jaga malam kantor 3 orang 1095 OH Pembuatan Pintu Pagar Kantor Ulu Benteng.

e) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 21.200.000,00 kegiatan ini

melaksanakan belanja perawatan/service kendaraan dan penggantian

suku cadang

(36)

Kegiatan ini melaksanan pemeliharaan AC sebanyak 14 buah g) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 12.700.000,00

Kegiatan ini melaksanan pemeliharaan Komputer, laptop, printer dan PC unit

4.2.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 77.000.000,00

Kegiatan ini menugaskan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis.

4.2.1 Program Keluarga Berencana a) Pelayanan KIE

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.800.000,00 dengan melaksanakan Sosialisasi KIE tentang alat Kontrasepsi

4.2.2 Program Pembangunan jalan dan Jembatan a) Pembangunan Jalan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 311.096.600,00 dengan melaksanakan Pembangunan Jalan berupa peningkatan jalan dan gang.

b) Pembangunan Jembatan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 105.000.000,00 dengan melaksanakan Pembangunan Jembatan.

4.2.3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a) Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan

lingkungan

(37)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.172.050,00 dengan melaksanakan Pelatihan Hansip.

4.2.4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.946.400,00 dengan melaksanakan Kegiatan Rutin Operasional LPM.

4.2.5 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

a) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35.879.950,00 dengan melaksanakan Pelatihan tentang cara membuat kue kering dan menjahit.

4.2.6 Program Peningkatan peran serta kepemudaan a) Kemah bakti karang taruna

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 16.396.000,00 dengan melaksanakan kemah bakti karang taruna tingkat Kabupaten.

b) Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.800.000,00 dengan melaksanakan Sosialisasi tentang bahaya narkoba dikalangan remaja.

4.2.7 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan

Referensi

Dokumen terkait

menentukan pola pemijahan ikan belanak (Mugil dussumieri) di Perairan Belawan. 2) Menggunakan jumlah stasiun penelitian yang lebih banyak dan bervariasi sehingga.. didapatkan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat rancangan Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Argomulyo adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Argomulyo untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidorejo adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Sidorejo untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang

%O 278 3M Dari Jabir, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menyembelih untuk qurban melainkan yang Musinnah telah berganti gigi kecuali jika sukar didapati,

 Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa Minggu, 10 September 2017 akan menggunakan Tata Ibadah dari Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke – 58 Pelkat PA.. Hutomo H.S

Peneltian ini menganalisis bentuk komodifikasi wanita berhijab dalam iklan produk perawatan rambut Sunsilk Clean and Fresh versi Laudya Cynthia Bella yang pertama

Dan melalui kegiatan ini diharapkan Untuk menyediakan dukungan data dan informasi bagi pengambil keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun