BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019. Rencana Kerja Kecamatan Marabahan selanjutnya disebut Renja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dan Renstra Kecamatan Marabahan Tahun 2017-2022, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Kecamatan Marabahan.
Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan ke integrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
1.2. Landasan Hukum
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan BebasKorupsi, Kolusi , dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenamgan Provinsi sebagai Daerah Otonom
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan pemerinah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2004 tentang
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Organisasi dan tata Kerja Perangkat Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.
24. Peraturan Bupati Nomor.... Tahun 2019 tentang Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020
25. Surat Keputusan Camat Tentang Tim Penyusunan Renja Tahun 2020
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Marabahan pada Tahun 2020. Renja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Marabahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2020.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Marabahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Marabahan untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2020.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun
2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, agar subtansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala tahun 2020.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besarisi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Menggambarkan kajiaan (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun 2019.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Marabahan Tahun Lalu 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Marabahan
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Marabahan
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MARABAHAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja kecamatan Marabahan
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MARABAHAN Menjelaskan Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program.
Indikator kinerja kegiatan yg memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
Dan Memuat penjelasan terhadap karakteristik dan kelompok sasaran.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlumen dapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah Pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU KECAMATAN MARABAHAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Knerja Kecamatan Marabahan
Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Marabahan Tahun 2019 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-)Tahun 2019.
Pada tahun 2019 Sampai Dengan bulan Juli Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi anggaran tahun 2019 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dengan rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:
2.1.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.2 Belanja Langsung
1. Program PelayananAdministrasiPerkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.
Rp 76.504.000,00Kegiatan ini menghasilkan administrasi surat menyurat 5 orang dan pembelian biaya materai dan benda pos lainnya sebanya 550 lembar.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 30.490.000,00 atau 55.38 %.
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 33.400.000,00
Kegiatan ini yang dilaksanakan yaitu :
Penyediaan jasa PDAM selama 12 bulan
Penyediaan jasa Listrik selama 12 bulan
Penyediaan Jasa Internet selama 12 bulan
Dengan Realisasi sebesar Rp. 13.667.330,00 atau 40.38 %.
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.200.000,00
Kegiatan ini melaksanakan perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 Unit dan roda 2 sebanyak 8 Unit = 9 Unit
Dengan Realisasi sebesar Rp. 106.500,00 atau 4.53 % d) Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.875.000
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas kebersihan selama 12 bulan dan pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dengan Realisasi sebesar Rp. 6.243.000,00 atau 53,59 %.
e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 51.975.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan kebutuhan ATK selama 12 bulan Dengan Realisasi sebesar Rp. 34.891.000,00 atau 71,57 %.
f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.774.400,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetakan spanduk dan,
penggandaan/fotocopy untuk kantor selama 12 bulan
g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.760.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan lampu TL, lampu pijar, stop kontak, battery kering dan peralatan listrik lainnya
Dengan Realisasi sebesar Rp. 1.535.000,00. Atau 90.03 %
h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.560.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan berlanggganan koran sebanyak 48 SKH dan pembelian buku-buku perundang-undangan.
Dengan Realisasi sebesarRp. 2.675.000,00 atau 58.66 % i) Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 104.492.000,00
Kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 50.938.900 atau 53,85 %.
j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.31.300.000,00 Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan TUPOKSI kecamatan Marabahan ke provinsi 27 OH dan luar provinsi sebanyak 1 OK.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 8.967.700 atau.51,27 %.
k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 24.960.000 Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan TUPOKSI Kecamatan Marabahan ke provinsi dan Desa/Kelurahan
Dengan Realisasi sebesar Rp. 12.351.500,00 atau 50,56 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 17.000.000,00
Kegiatan ini Pengadaan Perlengkapan gedung kantor sebayak 10 jenis
Kegiatan ini Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sebanyak 4 jenis Dengan Realisasi sebesar Rp. 25.550.000,00 atau 51,43 %.
c) Pengadaan Meubeler
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.500.000,00
Kegiatan ini Pengadaan Meja dan Kursi Kerja sebanyak 2 jenis Dengan Realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,0 %.
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 54.105.000,00 dan melaksanakan pemeliharaan gedung kantor dengan memberi upah tenaga harian lepas jaga malam 3 Orang dan Belanja pemeliharan gedung kantor sebanyak 3 paket
Dengan Realisasi sebesar Rp. 35.205.000,00 atau 74,35 %.
e) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 21.200.000, kegiatan ini melaksanakan belanja bahan pakai habis dan belanja perawatan kendaraan bermotor
Dengan realisasi sebesar Rp. 8.513.000 atau 45,30 %
f) Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.560.000,00
Kegiatan ini melaksanan pemeliharaan AC sebanyak 10 buah.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 790.000,00 atau 50 % g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.800.000,00
Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin Dengan Realisasi sebesar Rp. 5.240.000,00 atau 33 %.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 88.500.000
Kegiatan ini menugaskan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis, Dengan Realisasi sebesar Rp. 21.250.000,00 atau 25,08%
4. Program Keluarga Berencana
a) Pelayanan KIE
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.800.000,00 dengan melaksanakan Sosialisasi KIE tentang alat Kontrasepsi, dengan realisasise besar Rp. 10.800.000,00 atau 100%
5. Program Pembangunan jalan dan Jembatan a) Pembangunan Jalan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 311.096.600,00 dengan melaksanakan Pembangunan Jalan dan gang,
Dengan realisasi sebesar Rp. 200.596.600,00 atau 69%
b) Pembangunan Jembatan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 105.000.000,00 dengan melaksanakan Pembangunan Jembatan sei Tabuk dan Babahan, dengan realisasise besar Rp. 105.000.000,00 atau 100%
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
a) Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.172.050,00 dengan melaksanakan Pelatihan Hansip, dengan realisasise besar Rp.
11.172.050,00 atau 100%
7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.946.400,00 dengan melaksanakan Kegiatan Rutin Operasional LPM, dengan realisasise besar Rp. 8.052.00,00 atau 51%
8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
a) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 35.879.950,00 dengan melaksanakan Pelatihan tentang cara membuat kue kering dan menjahit, dengan realisasise besar Rp. 35.879.950,00 atau 100%
9. Program Peningkatan peran serta kepemudaan a) Kemah bakti karang taruna
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 16.396.000,00 dengan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.800.000,00 dengan melaksanakan Sosialisasi tentang bahaya narkoba dikalangan remaja, dengan realisasise besar Rp. 10.800.00,00 atau 100%
10. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.
a) Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.500.000,00 Kegiatan melaksanakan pameran pembangunan 1 kali.
Dengan Realisasi sebesar Rp 3.500.000,00 atau 100 %.
11. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
a) Kegiatan penyuluhan bagi Ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.610.000.00 Kegiatan ini melaksanakan penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga
Dengan Realisasi sebesar Rp. 10.840.000,00 atau 50 %.
12. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 51.596.600.00 Kegiatan ini melaksanakan Penyiringan, Pergeseran Gang dan Rehabilitasi gang,
Dengan Realisasi sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100 %13. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa a) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.120.000. Kegiatan ini melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 3.120.000,00 atau 100 %
b) Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian pelaksanaan APBDes
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.992.000,00, kegiatan ini melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa.
Dengan realisasi sebesar Rp. 4.143.750,00. Atau 48,28 %
c) Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi di Kelurahan dan Pemerintah Desa
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.898.000,00, kegiatan ini melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa.
Dengan realisasi sebesar Rp. 3.898.000,00. Atau 100 %
14. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama
a) MTQ Tingkat Kabupaten
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 314.270.000,00, kegiatan ini melaksanakan pengiriman kafilah MTQ kecamatan untuk mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 312.708.000,00 atau 99.25 %.
15. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat a) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 92.329.400,00 Kegiatan ini melaksanakan Sosialisasi Penggunaan Obat yang baik dan benar.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 52.300.000,00 atau 56 % 16. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a) Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 43.100.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Posyandu Balita dan Lansia.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 26.000.000,00 atau 54 % 17. Program Penaggulangan Kebakaran
a) Pelatihan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.055.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Musrenbang tingkat Kelurahan dan kecamatan.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 2.055.000,00 atau 100 % 18. Program Perencanaan pembangunan daerah
a) Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.355.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Musrenbang tingkat Kelurahan dan kecamatan.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 6.355.000,00 atau 100 %
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 39.000.000,00 atau 99 %
20. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
a) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.500.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Pengadaan Tandon Tempat Penampungan Air.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 10.500.000,00 atau 100 % 21. Program Peningkatan Pelayanan Publik
a) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.830.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0 % b) Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.310.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran.
Dengan Realisasi sebesar Rp. 1.100.000,00 atau 49 %
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Marabahan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kabupaten Barito Kuala
Tabel T-C. 29
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Marabahan Lembar :...
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Tahun 2019 Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes)
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
2017
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018 Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 0 1 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat
Marabahan KotaJumlah tenaga harian lepas petugas
administrasi yang dibayar (dalam harian) Jumlah materai yang tersedia
350 lembar 792 oh
350 lembar 792 oh
350 lembar 792 oh
33,180,000 100% 350 lembar 792 oh
100% 100%
0 0 1 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai yang tersedia Jumlah tenaga harian lepas
102 lembar 528 oh
102 lembar 528 oh
102 lembar 528 oh
21,654,000 100% 102 lembar
528 oh
100% 100%
0 0 1 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai yang tersedia Jumlah tenaga harian lepas petugas
administrasi yang dibayar (dalam harian)
100 lembar 528 oh
100 lembar 528 oh
100 lembar 528 oh
21,670,000 100% 100 lembar
528 oh
100% 100%
0 0 1 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah tagihan rekening Air bersih Jumlah tagihan listrik,
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
6.000,000 100% 12 bulan
12 bulan
100% 100%
0 0 1 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah tagihan rekening Air bersih, listrik, Kumonikasi (internet)
12 bulan 12 bulan 12 bulan 13,200,000 100% 12 bulan 100% 100%
0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,simber daya air dan listrik
Jumlah tagihan Air yang dibayar Jumlah tagihan listrik yang dibayar Jumlah tagihan Komonikasi (Internet) yang dibayar
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan 12 bulan
14,200,000 100% 12 bulan
12 bulan 12 bulan
100% 100%
0 0 1 6 Penyediaan jasa
pemiliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan perizinan
2 unit 2 unit 2 unit 300,000 100% 2 unit 100% 100%
0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas bermotor yang memerlukan izin
5 unit 5 unit 5 unit 1,800,000 100% 5 unit 100% 100%
0 0 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan perizinan
2 buah 2 buah 2 buah 300,000 100% 2 buah 100% 100%
0 0 1 8 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
Jumlah peralatan kebersihan
5 jenis 5 jenis 5 jenis 9,705,000 100% 5 jenis 100% 100%
0 0 1 8 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
Jumlah peralatan kebersihan
3 jenis 3 jenis 3 jenis 230,000 100% 3 jenis 100% 100%
0 0 1 8 Penyediaan Jasa
kebersihan Kantor Jumlah tenaga harian lepas petugas kebersihan yang dibayar (dalam harian) Jumlah pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih
264 oh
14 jenis 264 oh
14 jenis 264 oh
14 jenis 10,940,000 100% 264 oh
14 jenis 100% 100%
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis
kantor Jumlah Alat tulis
kantor 11 jenis 11 jenis 11 jenis 20,239,000 100% 11 jenis 100% 100%
0 0 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Alat tulis kantor
19 jenis 19 jenis 19 jenis 10,837,000 100% 19 jenis 100% 100%
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah cetak spanduk Jumlah Penggandaan
3 lembar 2.920 lebar
3 lembar 2.920 lebar
3 lembar 2.920 lebar
1,926,000 100% 3 lembar
2.920 lebar
100% 100%
0 0 1 11 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan Jumlah spanduk Jumlah Penggandaan
6 lembar
3.101 lembar 6 lembar
3.101 lembar 6 lembar
3.101 lembar 10,019,400 100% 6 lembar
3.101 lembar 100% 100%
0 0 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah cetak spanduk Jumlah Penggandaan
4 lembar 3.368 lembar
4 lembar 3.368 lembar
4 lembar 3.368 lembar
1,950,000 100% 4 lembar
3.368 lembar
100% 100%
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen listrik yang digunakan
5 jenis 5 jenis 5 jenis 310,000 100% 5 jenis 100% 100%
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan
5 jenis 5 jenis 5 jenis 660,000 100% 5 jenis 100% 100%
0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah
pengadaaan alat listrik
4 jenis 4 jenis 4 jenis 1.160,000 100% 4 jenis 100% 100%
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Jumlah langganan koran /surat kabar
365 skh 365 skh 365 skh 1,140,000 100% 365 skh 100% 100%
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Jumlah langganan koran /surat kabar
730 skh 730 skh 730 skh 2,280,000 100% 730 skh 100% 100%
0 0 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Jumlah langganan koran /surat kabar
365 skh 365 skh 365 skh 1,140,000 100% 365 skh 100% 100%
0 0 1 17 Penyediaan makan dan minum
jumlah makan dan minum
3.483 porsi 3.483 porsi 3.483 porsi 30,682,000 100% 3.483 porsi 100% 100%
0 0 1 17 Penyediaan Makan dan minum
jumlah makan dan minum
6.882 porsi 6.882 porsi 6.882 porsi 39,106,000 100% 6.882 porsi 100% 100%
0 0 1 17 Penyediaan makan dan
minuman jumlah makan dan
minum 4.290 porsi 4.290 porsi 4.290 porsi 34,704,000 100% 4.290 porsi 100% 100%
0 0 1 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah yang melakukan koordinasi dan konsultasi
17 ok 17 ok 17 ok 27,250,000 100% 17 ok 100% 100%
0 0 1 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah yang melakukan koordinasi dan konsultasi
6 oh 6 oh 6 oh 2,700,000 100% 6 oh 100% 100%
0 0 1 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah yang melakukan koordinasi dan konsultasi
3 oh 3 oh 3 oh 1,350,000 100% 3 oh 100% 100%
0 0 1 20 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah laporan konsultasi dan koordinasi
74 oh 74 oh 74 oh 4,380,000 100% 74 oh 100% 100%
0 0 1 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah laporan konsultasi dan koordinasi
378 oh 378 oh 378 oh 11,340,000 100% 378 oh 100% 100%
0 0 1 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Jumlah laporan konsultasi dan koordinasi
308 oh 308 oh 308 oh 9,240,000 100% 308 oh 100% 100%
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0 0 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3 jenis 3 Jenis 3 jenis 8,900,000 100% 3 Jenis 100% 100%
0 0 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3 jenis 3 jenis 3 jenis 8,100,000 100% 3 Jenis 100% 100%
0 0 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor
3 jenis 3 jenis 3 jenis 23,400,000 100% 3 Jenis 100% 100%
0 0 2 9 Pengadaan peralatan
gedung kantor jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
3 jenis 3 jenis 3 Jenis 28,200,000 100% 3 Jenis 100% 100%
0 0 2 10 Pengadaan meubeler Jumlah Pengadaan meubeler
3 jenis 3 jenis 2 Jenis 3,500,000 100% 2 Jenis 100% 100%
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah tenaga harian lepas petugas keamanan Kantor yang dibayar (dalam harian) Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan
365 oh
1 paket 365 oh
1 paket 365 oh
1 paket 28,035,000 100% 365 oh
1 paket 100% 100%
0 0 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah tenaga harian lepas petugas keamanan Kantor yang dibayar (dalam harian)
365 oh 365 oh 365 oh 13,035,000 100% 365 oh 100% 100%
0 0 2 22 Pemeliharaan
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
jumlah penataan ruang untuk pelayanan Jumlah tenaga harian lepas petugas keamanan Kantor yang dibayar (dalam harian)
365 oh 365 oh 365 oh 13,035,000 100% 365 oh 100% 100%
0 0 2 24 Pemeliharaan
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan
2 unit 2 unit 2 unit 1,800,000 100% 2 unit 100% 100%
0 0 2 24 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan
2 unit 2 unit 2 unit 2,000,000 100% 2 unit 100% 100%
0 0 2 24 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan
5 unit 5 unit 5 unit 17,400,000 100% 5 unit 100% 100%
0 0 2 26 Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah AC (pendingin ruangan) yang dipelihara
4 buah 4 buah 4 buah 260,000 100% 4 buah 100% 100%
0 0 2 26 Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah AC (pendingin ruangan) yang dipelihara
10 buah 10 buah 10 buah 1,300,000 100% 10 buah 100% 100%
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
3 unit 3 jenis 3 unit 2,000,000 100% 3 jenis 100% 100%
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan yang memerlukan perawatan
3 jenis 3 jenis 3 jenis 8,000,000 100% 3 jenis 100% 100%
0 0 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
3 jenis 3 jenis 3 jenis 2,700,000 100% 3 jenis 100% 100%
0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0 0 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang
Jumlah aparatur
yang dikirim 2 ok 2 ok 2 ok 19,000,000 100% 2 ok 100% 100%
0 0 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang
Jumlah aparatur yang dikirim
4 orang 4 orang 4 orang 39,000,000 100% 4 orang 100% 100%
0 0 5 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undang
Jumlah aparatur yang dikirim
2 orang 2 orang 2 orang 19,000,000 100% 2 orang 100% 100%
1 5 15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1 5 15 8 Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri
Jumlah koordinasi penangganan gangguan keamanan dalam negeri
12 laporan 45 orang 45 orang 20,640,000 100% 45 orang 100% 100%
3 3
8 25 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama
3 3 8
25 1 MTQ Tingkat Kabupaten Jumlah kafilah yang dikirim
45 orang 45 orang 45 orang 314,270,000 100% 45 orang 100% 100%
3 3
4 19 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
3 3
4 19 1 Evaluasi rancana peraturan desa tentang APB Desa
Jumlah dokumen tersusun
8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 3,120,000 100% 8 Laporan 100% 100%
3 3 4
19 4 Monitoring, evaluasi, pelaporan dan
pengendalian pelaksanaan APBDes
Jumlah Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDes
8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 7,992,000 100% 8 Laporan 100% 100%
3 3
3 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 3
3 21 9 Penyelenggaran musrebeng RKPD
Jumlah pelaksanaan musrenbang
1 kali 1 kali 1 kali 1,975,000 100% 1 kali 100% 100%
3 3
3 21 9 Penyelenggaran
musrebeng RKPD Jumlah
pelaksanaan musrenbang
1 kali 1 kali 1 kali 1,975,000 100% 1 kali 100% 100%
3 3
3 21 9 Penyelenggaran
musrebeng RKPD Jumlah
pelaksanaan musrenbang
1 kali 1 kali 1 kali 2,775,000 100% 1 kali 100% 100%
1 6 16 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
1
6
16 7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasaran Kesejahteraan Sosial Bagi PMKSJumlah
Monitoring,evaluasi distribusi rastra kedesa/kelurahan Jumlah Kunsultasi rastra ke luar daerah (Propinsi)
80 ok
4 ok 80 ok
4 ok 80 ok
4 ok 5,980,000 100% 80 ok
4 ok 100% 100%
4 8 18 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan jender dalam pembangunan
4 8 18 3 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Jumlah peserta penyuluhan
60 orang 60 orang 60 orang 20,610,000 100% 60 orang 100% 100%
4 1
8 15 2 Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah
Terleksananya keikutan serta dalam pameran pembangunan
1 kali 1 kali 1 kali 3,500,000 100% 1 kali 100% 100%
3 3
9 33 Program peningkatan pelayanan public
3 3
9 33 4 Survei Indeks Kapuasan
Masyarak Jumlah Rapat
penyusunan SOP Jumlah Insintif TIM Survy
Jumlah Pembuatan blangko IKM/SKM
2 Kegiatan 7 orang 1.750 lembar
2 Kegiatan 7 orang 1.750 lembar
2 Kegiatan 7 orang 1.750 lembar
2,755,000 100% 2 Kegiatan
7 orang 1.750 lembar
100% 100%
3 3
9 33 7 monitoring, evaluasi dan
pelaporan jumlah monev
pemberian rekomendasi perijinan
25 kali 25 kali 25 kali 1,500,000 100% 25 kali 100% 100%
4 1
9 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
4 1
9 16 1 Pembinaan organisasi
pemudaan jumlah kelompok
kepemudaan yg dibina
3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 1,500,000 100% 3 Kelompok 100% 100%
4 1
9 16 12 Kemah bakti karang taruna
Jumlah peserta kemah bakti yang dikirim
30 orang 30 orang 30 orang 2,156,000 100% 30 orang 100% 100%
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Marabahan
Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan
kecamatan Marabahan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang
ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan
SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala
Tabel T-C. 30
Target Rentra Perangkat Daerah Realisasi Capaian ProyeksiNo Indikator SPM/ Standar
Nasional IKK Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020 (n)
Tahun 2021 (n+1)
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020 (n)
Tahun 2021 (n+1)
Catatan Analisis
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
- Nihil Nihil Nihil - - - -
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Marabahan Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Marabahan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.
Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SOPD Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :
a) Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan
Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.
b) Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)
Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya dalam kegiatan musren bang namun keterlibatan peserta musrenbang yang menghadiri pada umumnya hanya bersifat perwakilan kepada salah satu anggota masyarakat atau tokoh sehingga kurangnya partisipasi dan informasi pada masyarakat kalangan bawah.
Disamping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga
berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala. Keberadaan sumberdaya Kecamatan Marabahan
Kabupaten Barito Kuala yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran,
sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu
keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika
perubahan lingkungan strategis.
1. Belum Memadainya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Marabahan
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknister tentu, seperti perencanaan, pengelolaan anggaran/ pembukuan.
3. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja Permasalahan lainya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik.
4. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
RKPD Tahun 2019 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan
yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat
skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada
sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2019. Pada
prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan
kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Marabahan Tahun
2017 – 2022. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan
rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan
yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Marabahan Tahun 2017 – 2022
merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas.
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Barito Kuala
Tabel T-C. 31
Kecamatan Marabahan Lembar... dari...
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif Rp.000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif Rp.000)
Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam penyusunannya Renja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala mengacu pada Renstra Kecamatan Marabahan Tahun 2017-2022 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Selain berdasar pada dokumen – dokumen perencanaan yang ada, renja Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi.
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Barito Kuala
Tabel T-C. 32
No Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja
Besaran/
Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Nihil - - - -
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MARABAHAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 2017 - 2022 dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020, maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur difokuskan pada : (1) Meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (2) Mendukung peningkatan daya saing sector riil, dan (3) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tahun 2020 diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui aksesibilitas terhadap infrastruktur, peningkatan pengelolaan pelayanan infrastruktur, dan peningkatan SDM dan Kelembagaan, yang akan dilakukan melalui :
1. Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat.
2. Penyediaan dan penambahan fasilitas transportasi.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja kelembagaan nasional, yang dilakukan melalui :
a. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi serta mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pangan dan pertanian.
b. Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi guna untuk kelancaran informasi.