Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 1
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 05 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau dan dalam penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang merupakan penggabungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lamandau dengan Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan Perundangan - undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :
a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;
b. Melakukan kooordinasi dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;
c. Pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis perizinan terpadu;
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 2 d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan Penanaman Modal secara terpadu;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha badan.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau mengacu pada beberapa Peraturan sebagai Landasan Hukum sebagai berikut :
a. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18);
b. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau;
e. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 3 1. VISI
Visi adalah mental model masa depan, yang berarti visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh semua anggota ( LAN & BPKP tahun 2002 ). Jadi gambaran masa depan suatu organisasi yang didalamnya terdapat karakteristik organisasi dan unsur realistis dalam pencapainnya merupakan hakekat suatu visi.
Berpedoman pada pengertian dan hakekat tersebut dan dalam Rangka Peningkatan Investasi Penanaman Modal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau serta mampu meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat secara tepat, efisien dan terpadu maka Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau mempunyai Visi yaitu “ “ Prima dan Terpercaya dalam Pelayanan “
2. MISI
Untuk mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagaimana hal diatas, maka haruslah ditetapkan suatu Misi yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu instansi Pemerintah yang ingin dicapai. Adapun Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, dan Transparan;
2. Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal;
3. Menciptakan iklim imvestasi yang kondusif dan stabil dalam rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 4 Sistematika penyajian Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
Uraian singkat masing - masing bab adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas gambaran umum penyusunan rancangan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau yang meliputi latar belakang, landasan hokum, visi dan misi, serta sistematika penulisan.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun Lalu; menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013.
Bab III Tujuan dan Sasaran; menyajikan perumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan strategis BPPTPM.
Bab IV Program dan Kegiatan; menjelaskan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BPPTPM.
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 5
Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (RENJA BPPTPM) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dibentuk berdasarkan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau. Proses Pelayanan Perizinan dimulai sejak Februari 2009 dengan adanya Peraturan Daerah Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2009 Tanggal 04 Februari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau dibidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau. Pencapaian Renja BPPTPM Tahun 2013 dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja tahun berikutnya dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu. Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Target Pelaksanaan Renja Tahun 2014 disampaikan dalam tabel. 1 berikut :
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 5
No Jenis Ijin Jumlah
1 IMB 40 2 IUJK 34 3 SITU 105 4 SIDOM 104 5 SPP 202 6 REKLAME 208 7 SIUP 125 8 TDP 98 9 HO 123
Untuk pencapaian kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu di BPPTPM per Agustus 2013 dapat dilihat pada Tabel. 2 berikut :
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 9
Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan dengan berpedoman kepada Visi, Misi yang didasarkan pada analisis strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :
a. Memperjelas arah tujuan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau dengan program – program kegiatan yang akan dilaksanakan BPPTPM;
b. Memberikan Transparansi kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau;
c. Mengadakan Evaluasi Kegiatan;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan investasi secara simultan;
e. Mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Pembangunan Daerah;
f. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan oleh Aparatur Negara.
Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan atau semesteran. Sasaran
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 10 Strategis yang difokuskan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk mencapai tujuan, yaitu :
1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan, kelancaran, keterbukaan, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pelayanan yang terkait dengan kewenangan instansi teknis.
2. Masyarakat menerima proses pelayanan yang lebih sederhana dan terkoordinasi dalam satu tempat ( one stop service ), dimana penyelenggaraan perizinan dari mulai pendaftaran, penerbitan sampai dengan penandatanganan izin dilakukan pada satu tempat (Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu / PPTSP).
3. Terciptanya wadah pelayanan yang akurat dan terintegrasi serta transparan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan investasi dalam bidang Penanaman Modal Daerah.
Kebijakan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penerapan Kebijakan Srategis yang disiapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu : a. Mewujudkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Lamandau sebagai salah satu salah satu Program Pemerintah sebagai Pintu masuk dan keluarnya perizinan dan pengembangan investasi di bidang penanaman modal;
b. Lamanya dan rumitnya proses Peijinan merupakan masalah yang harus diatasi melalui perencaan dan sistem tata laksana yang tepat;
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 11 C.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :
No Program No Kegiatan Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantorn
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
148.154.550 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan kantor
7.000.000 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas / OPerasional
18.913.157
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
182.452.800 5. Penyediaan Jasa Pembersihan
kantor
31.838.400 6. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
14.880.000
7. Penyediaan alat tulis kantor 41.919.750
8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
12.500.000 9. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / P
2.250.000
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
121.425.000 10. Penyediaan peralatan rumah
tangga
5.004.000 11. Penyediaan bahan bacaan dan
perundang-undangan
5.000.000 12. Penyediaan makanan dan
minuman
10.920.000 13. Penyediaan koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
65.861.900 14. Penyediaan koordinasi dalam
daerah
73.910.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1. Pengadaan Mobil Jabatan 324.000.000
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 12
No Program No Kegiatan Anggaran
Aparatur 3. Pembangunan Rumah Penjaga
Kantor (Lanjutan)
26.750.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
7.820.000 2. Pengadaan pakaian khusus hari –
hari tertentu
7.820.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000
5. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1. Pengembangan potensi unggulan daerah
44.124.219 2. Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
69.956.250
3. Penyelenggaraan Pameran dan Promosi didalam dan Luar Negeri
114.022.250
4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
22.860.000 5. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten 20.000.000 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
20.000.000
7. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1. Koordinasi Perizinan dan Investasi
32.460.900
2. Pendataan Perizinan 16.295.000
3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.200.000
C.2. KONDISI UMUM PELAYANAN 1) Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau,
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 13 maka Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. Kepala Badan
b. Sekretaris terdiri dari : a. Kasubbag Keuangan
b. Kasubbag Perencanaan & Pengendalian Program c. Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan c. Bidang terdiri dari :
a. Bidang Pengaduan b. Bidang Perizinan Dasar
c. Bidang Perizinan Lanjutan dan Strategis d. Bidang Penanaman Modal
a.) Kasubbid Pengembangan & Promosi Investasi b.) Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Investasi
2. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di KPPT .
1) Aparatur Pendukung
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau memiliki 26 (dua puluh enam) orang staff yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 (lima) orang tenaga honorer.
Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma 3, dan 13 (tiga belas) orang SMA. Berdasarkan Jabatan Struktural Eselon II.b 1 (satu) orang, Eselon III.a 1 (satu) orang, Eselon III.b 3 (tiga) orang dan Eselon IV.a dan 4 (empat) orang eselon IV.b.
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 14 Tabel 1.1
Status Kepegawaian
No Status Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil 21 Orang
2 Calon Pegawai Negeri Sipil -
3 Pegawai Tidak Tetap/Honorer 5 Orang
Jumlah 26 Orang
Tabel 1.2
Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah Keterangan
1 IV 1 Orang Aktif
2 III 11 Orang Aktif
3 II 9 Orang Aktif
4 I - Tidak Aktif
Jumlah 21 Orang Aktif
Tabel 1.3
Berdasarkan Jabatan Struktural
No Golongan Jumlah Keterangan
1 IV 1 Orang Aktif
2 III 8 Orang Aktif
3 II - -
4 I - -
Jumlah 9 Orang Aktif
Tabel 1.4
Jumlah PNS Non Jabatan
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Non Jabatan 12 Orang Aktif
Tabel 1.5
Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/PTT/Honorer
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 15
1 Pria 14 Orang Aktif
2 Wanita 12 Orang Aktif
Tabel 1.6
Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan
1 Pasca sarjana ( S2 ) - -
2 Sarjana ( SI ) 12 Orang Aktif
3 Sarjana Muda D3/Akademi 1 Orang Aktif
4 SLTA 13 Orang Aktif
5 SLTP - -
6 SD/SR - -
Jumlah 26 Orang Aktif
Tabel 1.7
Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti
No Jenis Diklat/Kursus Jumlah Keterangan
1 Spamen/Diklat Tk. II - -
2 Sepadya/Spama/Diklat Tk. III 2 Orang Aktif 3 Sepala/Adum/Diklat Tk IV 6 Orang Aktif
4 Khusus Manajemen Proyek - -
5 ANJB - -
6 MKD - -
7 Bendaharawan 2 Orang Aktif
8 Arsiparis - -
2) Sarana dan Prasarana.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sarana dan prasarana pengadaan BPPTPM untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan komputer, laptop dan aksesorisnya dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana dan prasarana penunjang administrasi dan perizinan di Badan Pelayanan
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 16 Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau.
TABEL 3.8
SARANA DAN PRASARANA
No Nama Barang Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gedung Kantor Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer Laptop Note Book Mesin Tik Printer Meja Kerja Meja Kerja Kayu Meja Panjang Filling Kabinet Lemari Besi Kursi Lemari Kayu AC Telepon Camera Digital 1 Buah 1 Buah 5 Buah 10 Unit 6 Buah 2 Unit 1 Unit 16 Buah 13 Buah 5 Buah 4 Buah 7 Buah 5 Buah 26 Buah 4 Buah 19 Buah 12 Buah 4 Buah BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 13
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :
No Program No Kegiatan Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantorn
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
148.154.550 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan kantor
7.000.000 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas / OPerasional
18.913.157
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
182.452.800 5. Penyediaan Jasa Pembersihan
kantor
31.838.400 6. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
14.880.000
7. Penyediaan alat tulis kantor 41.919.750
8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
12.500.000 9. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / P
2.250.000
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
121.425.000 10. Penyediaan peralatan rumah
tangga
5.004.000 11. Penyediaan bahan bacaan dan
perundang-undangan
5.000.000 12. Penyediaan makanan dan
minuman
10.920.000 13. Penyediaan koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
65.861.900
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 14
No Program No Kegiatan Anggaran
14. Penyediaan koordinasi dalam daerah
73.910.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Mobil Jabatan 324.000.000
2. Pengadaan Kendaraan Dinas 58.500.000
3. Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Lanjutan)
26.750.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
7.820.000 2. Pengadaan pakaian khusus hari –
hari tertentu
7.820.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000
5. Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1. Pengembangan potensi unggulan daerah
44.124.219 2. Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
69.956.250
3. Penyelenggaraan Pameran dan Promosi didalam dan Luar Negeri
114.022.250
4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
22.860.000 5. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten 20.000.000 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
20.000.000
7. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1. Koordinasi Perizinan dan Investasi
32.460.900
2. Pendataan Perizinan 16.295.000
3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 15 1) Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, maka Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. Kepala Badan
b. Sekretaris terdiri dari : a. Kasubbag Keuangan
b. Kasubbag Perencanaan & Pengendalian Program c. Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan c. Bidang terdiri dari :
a. Bidang Pengaduan b. Bidang Perizinan Dasar
c. Bidang Perizinan Lanjutan dan Strategis d. Bidang Penanaman Modal
a.) Kasubbid Pengembangan & Promosi Investasi b.) Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Investasi
2. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di KPPT .
1) Aparatur Pendukung
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau memiliki 26 (dua puluh enam)
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 16 orang staff yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 (lima) orang tenaga honorer.
Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma 3, dan 13 (tiga belas) orang SMA. Berdasarkan Jabatan Struktural Eselon II.b 1 (satu) orang, Eselon III.a 1 (satu) orang, Eselon III.b 3 (tiga) orang dan Eselon IV.a dan 4 (empat) orang eselon IV.b.
Tabel 1.1
Status Kepegawaian
No Status Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil 21 Orang
2 Calon Pegawai Negeri Sipil -
3 Pegawai Tidak Tetap/Honorer 5 Orang
Jumlah 26 Orang
Tabel 1.2
Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah Keterangan
1 IV 1 Orang Aktif
2 III 11 Orang Aktif
3 II 9 Orang Aktif
4 I - Tidak Aktif
Jumlah 21 Orang Aktif
Tabel 1.3
Berdasarkan Jabatan Struktural
No Golongan Jumlah Keterangan
1 IV 1 Orang Aktif
2 III 8 Orang Aktif
3 II - -
4 I - -
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 17 Tabel 1.4
Jumlah PNS Non Jabatan
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Non Jabatan 12 Orang Aktif
Tabel 1.5
Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/PTT/Honorer
No Jenis Kelamin Jumlah Keterangan
1 Pria 14 Orang Aktif
2 Wanita 12 Orang Aktif
Tabel 1.6
Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan
1 Pasca sarjana ( S2 ) - -
2 Sarjana ( SI ) 12 Orang Aktif
3 Sarjana Muda D3/Akademi 1 Orang Aktif
4 SLTA 13 Orang Aktif
5 SLTP - -
6 SD/SR - -
Jumlah 26 Orang Aktif
Tabel 1.7
Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti
No Jenis Diklat/Kursus Jumlah Keterangan
1 Spamen/Diklat Tk. II - -
2 Sepadya/Spama/Diklat Tk. III 2 Orang Aktif 3 Sepala/Adum/Diklat Tk IV 6 Orang Aktif
4 Khusus Manajemen Proyek - -
5 ANJB - -
6 MKD - -
7 Bendaharawan 2 Orang Aktif
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 18 2) Sarana dan Prasarana.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sarana dan prasarana pengadaan BPPTPM untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan komputer, laptop dan aksesorisnya dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana dan prasarana penunjang administrasi dan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau.
TABEL 3.8
SARANA DAN PRASARANA
No Nama Barang Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gedung Kantor Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer Laptop Note Book Mesin Tik Printer Meja Kerja Meja Kerja Kayu Meja Panjang Filling Kabinet Lemari Besi Kursi Lemari Kayu AC Telepon Camera Digital 1 Buah 1 Buah 5 Buah 10 Unit 6 Buah 2 Unit 1 Unit 16 Buah 13 Buah 5 Buah 4 Buah 7 Buah 5 Buah 26 Buah 4 Buah 19 Buah 12 Buah 4 Buah BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM
Rencana Kerja (RENJA) 2014
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Bab IV Halaman 19
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Perizinan guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat dan efisien serta terpadu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, kegiatan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan. Mudah – mudahan pada tahun – tahun yang akan datang Program Rencana Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja.
Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas perhatian dan bantuan berbagai pihak disampaikan terima kasih.
Nanga Bulik, September 2013 Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA PembinaTk. I
NIP. 19580717 198606 1 001
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
iii Kata Pengantar………... i Daftar Isi ………. ii BAB 1 Pendahuluan ………. 1 A. Latar Belakang ……... 1 B. Landasan Hukum ………. 3
C. Visi dan Misi ……..………. 1. Visi ………... 3
2. Misi ………... 3
D. Sistematika Penulisan ... 4
BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013 ... 5
BAB 3 Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan ... 9 A. Tujuan BPPTPM ... 10 B. Sasaran Strategis ... 10 B.1 Kebijakan Strategis ... 10
C. Rencana Program Kegiatan dan Kondisi Pelayanan BPPTPM Kab.
Lamandau ……… 11
C.1 Program dan Kegiatan ... 11 C.2 Kondisi Umum Pelayanan ... 13
BAB 4 Penutup ... 19
LAMPIRAN.
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
i Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dapat diselesaikan.
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renja SKPD BPPTPM ini.
Kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2014.
Nanga Bulik, September 2013
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, Drs. H. ADI KUSUMA Pembina Tk. I NIP. 19580717 198606 1 001
No Program / Kegiatan Sasaran Program Lokasi Keg. Target Keg. Input Output Outcome
1 2 3 4 5 6 7 8
Pagu Indikatif 2011 Rp 1.855.112.944
BELANJA TIDAK LANGSUNG Nanga Bulik Rp 537.000.000
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan Kerja 1 Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat, Fax, dll Nanga Bulik 100% Rp 2.700.000 Terkirimnya Surat Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jasa Listrik, Telepon dan Air Nanga Bulik 100% Rp 41.600.000 Terbayarnya Listrik Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Servis Peralatan Nanga Bulik 100% Rp 5.000.000 Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. Nanga Bulik 100% Rp 17.500.000 Terpeliharanya Kend. Dinas/Ops Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Administrasi Keuangan Nanga Bulik 100% Rp 129.052.800 Terbayarnya Honor Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor Nanga Bulik 100% Rp 31.838.400 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja Nanga Bulik 100% Rp 17.030.000 Tersedianya Jasa Perbaikan Perlatan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Nanga Bulik 100% Rp 37.799.750 Terpenuhinya ATK Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan Nanga Bulik 100% Rp 16.788.794 Terpenuhinya Brg Cetak & Penggandaan Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan KantorPerlengkapan Kantor Nanga Bulik 100% Rp 2.250.000 Tersedianya Peralatan & perlkp. Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan Rumah Tangga Nanga Bulik 100% Rp 33.000.000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan Nanga Bulik 100% Rp 5.004.000 Tersedianya Bhn Bacaan & Perundangan Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas Nanga Bulik 100% Rp 11.000.000 Tersedianya Makan Minum Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Laporan Kegiatan Luar Kab. Lamandau 100% Rp 31.216.000 Terlaksanya Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Laporan Kegiatan Nanga Bulik 100% Rp 40.000.000 Terlaksanya Rapat Koordinasi Dalam Daerah Meningkatnya Pelayanan Kerja
Program Peningkatan Sarana & Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 2 Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Sarana Operasional Nanga Bulik 100% Rp 600.433.200 Terbangunnya Gedung Kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Sarana Operasional Nanga Bulik 100% Rp 15.000.000 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya Sarana & Prasarana Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik 100% Rp 44.000.000 Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana Pengadaan Teralis Gedung Kantor perlengkapan Gedung Kantor Nanga Bulik 100% Rp 21.500.000 Tersedianya Teralis Gedung kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur
3Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT Nanga Bulik 100% Rp 9.000.000 Terlaksananya Pakaian Dinas & Perlkp. Meningkatnya Disipilin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus Nanga Bulik 100% Rp 16.400.000 Terlaksananya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Meningkatnya Disipilin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan SDA 4 Aparatur
Pendidikan & Pelatihan Formal Peningkatan SDA Aparatur Nanga Bulik & 100% Rp 20.000.000 Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Meningkatnya SDA Luar Kab. Lamandau
TAHUN ANGGARAN 2013
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU RENCANA KERJA
Program / Kegiatan Sasaran Program Lokasi Keg. Target Keg. Input Output Outcome
No 2 3 4 5 6 7 8
1 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan
5Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan Nanga Bulik 100% Rp 135.000.000 Terlaksanya Insentif Aparatur Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Masyarakat dan Pelaku Usaha Nanga Bulik 100% Rp 15.000.000 Terlaksanya Sosialisasi Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan Survey dan Monitoring Perizinan Legalitas Perusahaan yang berdomisili di Kab. LamandauNanga Bulik 100% Rp 20.000.000 Terlaksananya Survey Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan
1.318.112.944 Rp
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA
Pembina, IV/a NIP. 19580717 198606 1 001
Sumber Dana 9 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD TAHUN ANGGARAN 2013
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU RENCANA KERJA
Sumber Dana 9
APBD APBD APBD
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif 2012 Rp 1.976.354.000 Rp 1.976.354.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 775.000.000
BELANJA LANGSUNG Rp 1.201.354.000
1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPeningkatan
Pelayanan Rp 494.204.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi
Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat 100% Optimalisasi Jasa Surat Menyurat 100% Terciptanya Jasa
Surat Menyurat 100% Rp 2.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
100%
Optimalisasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
100%
Terciptanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
100% Rp 32.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% Optimalisasi Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% Terciptanya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops.
Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. 100% Optimalisasi Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. 100% Terciptanya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. 100% Rp 12.500.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 100% Optimalisasi Jasa Administrasi Keuangan 100% Terciptanya Jasa Administrasi Keuangan 100% Rp 140.380.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor 100% Optimalisasi Jasa Kebersihan Kantor 100% Terciptanya Jasa Kebersihan Kantor 100% Rp 31.824.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100% Optimalisasi Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100% Terciptanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100% Rp 13.500.000 Nanga Bulik KPPT
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 100% Optimalisasi ATK 100% Tersedianya ATK 100% Rp 35.000.000 Nanga Bulik KPPT
TAHUN ANGGARAN 2012
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SKPD Penanggun g Jawab Lokasi Usulan Tahun 2012 Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Program Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
No Urusan Pemerintah Daerah dan Program /
Kegiatan Prioritas
RENCANA KERJA
No Urusan Pemerintah Daerah dan Program /
Kegiatan Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Usulan Tahun 2012 Lokasi
SKPD Penanggun
g Jawab
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan
100% Optimalisasi Barang
Cetak & Penggandaan 100%
Terciptanya Barang Cetak & Penggandaan
100% Rp 4.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / Penambahan Daya Listrik / Ground
Tersedianya instalasi listrik dan ground
100% Tersedianya instalasi listrik dan ground 100%
Terwujudnya penerangan bangunan kantor dan ground
100% Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% Optimalisasi Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% Terciptanya Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% Rp 25.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 100% Optimalisasi Peralatan Rumah Tangga 100% Terciptanya Peralatan Rumah Tangga 100% Rp 7.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan & Perundang-undangan 100% Optimalisasi Bahan Bacaan & Perundang-undangan
100%
Terciptanya Bahan Bacaan & Perundang-undangan
100% Rp 11.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Tersedianya Makanan & Minuman Kantor
100%
Optimalisasi Makanan & Minuman Kantor 100% Terciptanya Makanan & Minuman Kantor 100% Rp 30.000.000 Nanga Bulik KPPT
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 100% Optimalsasi Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 100% Terciptanya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 100% Rp 40.000.000 Dlm & Luar Daerah KPPT
Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah
Tersedianya Koordinasi Dalam Daerah 100% Optimalisasi Koordinasi Dalam Daerah 100% Terciptanya Koordinasi Dalam Daerah 100% Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT
2Program Peningkatan Sarana & Prasarana
Aparatur Rp 555.000.000 Nanga Bulik KPPT
Papan Nama Kantor
Tersedianya Bangunan Papan Nama Kantor 1 unit Tersedianya Bangunan Papan Nama Kantor 1 unit Tersedianya Bangunan Papan Nama Kantor
1 unit Rp 60.000.000 Nanga Bulik KPPT
Pembuatan Jalan Lingkungan Kantor Tersedianya jalan
lingkungan kantor 1 paket
Tersedianya jalan
lingkungan kantor 1 paket
Tersedianya jalan lingkungan kantor
1 paket Rp 390.000.000 Nanga Bulik KPPT
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 paket Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 paket Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
1 paket Rp 46.000.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Meubelair Tersedianya
meubelair 1 paket
Tersedianya
meubelair 1 paket
Tersedianya
meubelair 1 paket Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT
No Urusan Pemerintah Daerah dan Program /
Kegiatan Prioritas
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Usulan Tahun 2012 Lokasi
SKPD Penanggun
g Jawab
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya danan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 paket Tersedianya danan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 paket Tersedianya danan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
1 paket Rp 9.000.000 Nanga Bulik KPPT
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 17.150.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas & Perlengapannya Optimalisasi Pakaian Dinas & Perlengkapannya 1 paket Terciptanya Pakaian Dinas & Perlengkapannya
1 paket Rp 7.650.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1 paket Optimalisasi Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1 paket Terciptanya Pakaian Khusus hari-hari tertentu
1 paket Rp 9.500.000 Nanga Bulik KPPT
4Program Peningkatan Sumber Daya
Aparatur Rp 15.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Optimalisasi Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal
1 paket Rp 15.000.000 Nanga Bulik
& KPPT
5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Rp 120.000.000
Peningkatan Pelayanan Perizinan
Tersedianya Insentif Pelayanan Perijinan
1 tahun Optimalisasi Insentif Pelayanan Perijinan 1 tahun
Terlaksananya Insentif Pelayanan Perijinan
1 tahun Rp 120.000.000 Nanga Bulik KPPT
4 26 1.976.354.000 Rp
Nanga Bulik, Maret 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA
NIP. 19580717 198606 1 001
JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PROGRAM
Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif 2011 Rp 4.195.527.194
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 900.000.000
120.12.00 Gaji 120.12.00.01 Gaji PNS
BELANJA LANGSUNG
120.12.00.01 Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan Kerja Perkantoran
120.12.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat, Fax, dll 100% Rp 3.500.000 120.12.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jasa Listrik, Telepon dan Air 100% Rp 60.000.000 120.12.00.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Servis Peralatan 100% Rp 10.000.000 120.12.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. 100% Rp 25.000.000 120.12.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Administrasi Keuangan 100% Rp 150.000.000 120.12.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor 100% Rp 31.838.400 120.12.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja 100% Rp 25.000.000 120.12.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 100% Rp 50.000.000 120.12.00.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan 100% Rp 16.788.794 120.12.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Perlengkapan Kantor 100% Rp 50.000.000
Bangunan Kantor
120.12.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 100% Rp 190.500.000 120.12.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan Rumah Tangga 100% Rp 7.500.000 120.12.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan 100% Rp 11.000.000 120.12.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas 100% Rp 45.000.000 120.12.00.01.18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Laporan Kegiatan 100% Rp 150.000.000 120.12.00.01.19 Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Laporan Kegiatan 100% Rp 100.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2014
Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu
1 2 3 4 5 6
120.120.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
120.120.02.64 Pembangunan Pagar Kantor Sarana Operasional 100% Rp 300.000.000
120.120.02.66 Penataan Halaman Kantor Sarana Operasional 100% Rp 53.500.000
120.120.02.121 Pembangunan Rumah Penjaga Kantor Sarana Operasional 100% Rp 85.600.000
Pengadaan Mobil Dinas dan Operasional Sarana Operasional 100% Rp 775.000.000 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair 100% Rp 75.000.000 Renovasi Kantor Renovasi Kantor 100% Rp 50.000.000 120.12.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur
120.12.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT 100% Rp 13.500.000 120.12.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus 100% Rp 24.000.000 120.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDA
120.12.05.01 Pendidikan & Pelatihan Formal Peningkatan SDA Aparatur 100% Rp 20.000.000 120.12.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
120.12.15.02 Pengembangan Potensi Unggulan daerah 100% Rp 66.500.000
120.12.15.08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan 100% Rp 75.000.000
Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal 100% Rp 120.000.000 120.12.15.14 Penyelenggaraan Pameran dan promosi didalam dan di luar
Negeri
120.12.15.15 Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS 100% Rp 25.000.000
120.12.15.16 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten 100% Rp 20.000.000
120.12.15.19 Pembangunan sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan 100% Rp 280.000.000
Investasi Secara Elektronik
120.12.30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
120.12.30.03 Penyelengaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong 100% Rp 10.000.000 Masyarakat
Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu
1 2 3 4 5 6
120.12.49 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan
Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan 100% Rp 139.500.000 120.12.49.01 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Masyarakat dan Pelaku Usaha 100% Rp 24.000.000 120.12.49.03 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Masyarakat dan Pelaku Usaha 100% Rp 3.200.000 120.12.49.04 Pembuatan Sistem Informasi Perlayanan Perizinan 100% Rp 209.600.000
Daerah
3.295.527.194 Rp
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA Pembina Tk. I NIP. 19580717 198606 1 001
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif 2011 Rp 1.811.661.440 Rp 1.811.661.440
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 537.000.000
BELANJA LANGSUNG Rp 1.274.661.440
1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPeningkatan
Pelayanan Rp 378.328.240
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi
Perkantoran
Tersedianya Jasa
Surat Menyurat 1 tahun
Optimalisasi Jasa
Surat Menyurat 1 tahun
Terciptanya Jasa
Surat Menyurat 1 tahun Rp 6.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
1 tahun
Optimalisasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
1 tahun
Terciptanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
1 tahun Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 1 tahun Optimalisasi Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 1 tahun Terciptanya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
1 tahun Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops.
Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. 1 tahun Optimalisasi Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. 1 tahun Terciptanya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops.
1 tahun Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 1 tahun Optimalisasi Jasa Administrasi Keuangan 1 tahun Terciptanya Jasa Administrasi Keuangan
1 tahun Rp 52.800.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor 1 tahun
Optimalisasi Jasa
Kebersihan Kantor 1 tahun
Terciptanya Jasa Kebersihan Kantor
1 tahun Rp 39.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 tahun Optimalisasi Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 tahun Terciptanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 tahun Rp 19.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat
Tulis Kantor 1 tahun
Optimalisasi Alat Tulis
Kantor 1 tahun
Terciptanya Alat
Tulis Kantor 1 tahun Rp 42.868.620 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan
1 tahun Optimalisasi Barang
Cetak & Penggandaan 1 tahun
Terciptanya Barang Cetak & Penggandaan
1 tahun Rp 11.000.000 Nanga Bulik KPPT
TAHUN ANGGARAN 2011
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SKPD Penanggun g Jawab Lokasi Usulan Tahun 2011 Indikator Kinerja Capaian Program RENCANA KERJA
Keluaran Program Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
No Urusan Pemerintah Daerah dan Program /
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor 1 tahun Optimalisasi Peralatan & Perlengkapan Kantor 1 tahun Terciptanya Peralatan & Perlengkapan Kantor
1 tahun Rp 18.343.760 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1 tahun Optimalisasi Peralatan Rumah Tangga 1 tahun Terciptanya Peralatan Rumah Tangga
1 tahun Rp 7.266.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan & Perundang-undangan 1 tahun Optimalisasi Bahan Bacaan & Perundang-undangan
1 tahun
Terciptanya Bahan Bacaan & Perundang-undangan
1 tahun Rp 13.833.860 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Tersedianya Makanan & Minuman Kantor
1 tahun Optimalisasi Makanan & Minuman Kantor 1 tahun
Terciptanya Makanan & Minuman Kantor
1 tahun Rp 33.216.000 Nanga Bulik KPPT
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 1 tahun Optimalsasi Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 1 tahun Terciptanya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah
1 tahun Rp 60.000.000 Dlm & Luar
Daerah KPPT
Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah
Tersedianya Koordinasi Dalam Daerah 1 tahun Optimalisasi Koordinasi Dalam Daerah 1 tahun Terciptanya Koordinasi Dalam Daerah
1 tahun Rp 40.000.000 Nanga Bulik KPPT
2Program Peningkatan Sarana & Prasarana
Aparatur Rp 680.933.200 Nanga Bulik KPPT
Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya
Gedung Kantor 1 unit
Optimalisasi Gedung
Kantor 1 unit
Terbangunnya
Gedung Kantor 1 unit Rp 600.433.200 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas / Ops 1 paket Optimalisasi Kendaraan Dinas / Ops. 1 paket Terciptanya Kendaraan Dinas / Ops.
1 paket Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 paket Optimalisasi Peralatan Gedung Kantor 1 paket Terciptanya Peralatan Gedung Kantor
1 paket Rp 44.000.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Teralis Gedung Kantor Tersedianya Teralis
Gedung Kantor 1 paket
Optimalisasi Teralis
Gedung Kantor 1 paket
Terciptanya Teralis Gedung Kantor
1 paket Rp 21.500.000 Nanga Bulik KPPT
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 25.400.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas & Perlengapannya 1 paket Optimalisasi Pakaian Dinas & Perlengkapannya 1 paket Terciptanya Pakaian Dinas & Perlengkapannya
1 paket Rp 9.000.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1 paket Optimalisasi Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1 paket Terciptanya Pakaian Khusus hari-hari tertentu
1 paket Rp 16.400.000 Nanga Bulik KPPT
4Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Rp 20.000.000 Nanga Bulik KPPT
Pendidikan & Pelatihan Formal Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Optimalisasi Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal
1 paket Rp 20.000.000 Nanga Bulik
& KPPT
Luar Daerah
5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Rp 170.000.000
Peningkatan Pelayanan Perizinan
Tersedianya Insentif Pelayanan Perijinan
1 tahun Optimalisasi Insentif Pelayanan Perijinan 1 tahun
Terlaksananya Insentif Pelayanan Perijinan
1 tahun Rp 135.000.000 Nanga Bulik KPPT
Sosialisasi Pelayanan Perizinan
Tersedianya Sosialisasi Pelayanan Perijinan 8 kecamatan Optimalisasi Sosialisasi Pelayanan Perijinan 8 kecamata n Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perijinan 8 kecamata n Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT
Survey dan Monitoring Perizinan
Tersedianya Survey & Monitoring Perijinan
8 kecamatan
Optimalisasi Survey & Monitoring Perijinan 8 kecamata n Terlaksananya Survey & Monitoring Perijinan 8 kecamata n Rp 20.000.000 Nanga Bulik KPPT 5 23 1.811.661.440 Rp
Nanga Bulik, Maret 2010
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau, Drs. H. ADI KUSUMA Pembina, IV/a NIP. 19580717 198606 1 001 JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KANTOR BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL
Alamat : Batu Batanggui No. 39 Nanga BulikKEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 503.1/ /VII/BPPTPM - 2013 TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
TAHUN 2014
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LAMANDAU
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2014, perlu disusun Rencana Kerja BPPTPM Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014;
b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04; Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 01 Tahun
2011 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah
DaerahProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004
tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D);
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau;
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 294).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN
2014
KESATU : Rencana Kerja BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah
pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi BPPTPM;
KEDUA : Rencana Kerja BPPTPM sebagaimana dimaksud pada pasal (1)
bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetpkan di : NANGA BULIK
Pada Tanggal : 1 Juli 2013
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA
Pembina Tk. I