• Tidak ada hasil yang ditemukan

a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;"

Copied!
92
0
0

Teks penuh

(1)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 1

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 Tanggal 05 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau dan dalam penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang merupakan penggabungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lamandau dengan Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan Perundangan - undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;

b. Melakukan kooordinasi dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;

c. Pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis perizinan terpadu;

(2)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 2 d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan Penanaman Modal secara terpadu;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha badan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau mengacu pada beberapa Peraturan sebagai Landasan Hukum sebagai berikut :

a. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18);

b. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau;

e. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

(3)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 3 1. VISI

Visi adalah mental model masa depan, yang berarti visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh semua anggota ( LAN & BPKP tahun 2002 ). Jadi gambaran masa depan suatu organisasi yang didalamnya terdapat karakteristik organisasi dan unsur realistis dalam pencapainnya merupakan hakekat suatu visi.

Berpedoman pada pengertian dan hakekat tersebut dan dalam Rangka Peningkatan Investasi Penanaman Modal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau serta mampu meningkatkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat secara tepat, efisien dan terpadu maka Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau mempunyai Visi yaitu “ “ Prima dan Terpercaya dalam Pelayanan “

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagaimana hal diatas, maka haruslah ditetapkan suatu Misi yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu instansi Pemerintah yang ingin dicapai. Adapun Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, dan Transparan;

2. Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal;

3. Menciptakan iklim imvestasi yang kondusif dan stabil dalam rangka otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan kemampuan daerah

(4)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 4 Sistematika penyajian Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

Uraian singkat masing - masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas gambaran umum penyusunan rancangan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau yang meliputi latar belakang, landasan hokum, visi dan misi, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun Lalu; menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013.

Bab III Tujuan dan Sasaran; menyajikan perumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan strategis BPPTPM.

Bab IV Program dan Kegiatan; menjelaskan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BPPTPM.

(5)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 5

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (RENJA BPPTPM) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 dibentuk berdasarkan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau. Proses Pelayanan Perizinan dimulai sejak Februari 2009 dengan adanya Peraturan Daerah Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2009 Tanggal 04 Februari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lamandau dibidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau. Pencapaian Renja BPPTPM Tahun 2013 dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja tahun berikutnya dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu. Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Target Pelaksanaan Renja Tahun 2014 disampaikan dalam tabel. 1 berikut :

(6)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 5

No Jenis Ijin Jumlah

1 IMB 40 2 IUJK 34 3 SITU 105 4 SIDOM 104 5 SPP 202 6 REKLAME 208 7 SIUP 125 8 TDP 98 9 HO 123

Untuk pencapaian kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu di BPPTPM per Agustus 2013 dapat dilihat pada Tabel. 2 berikut :

(7)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 9

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan dengan berpedoman kepada Visi, Misi yang didasarkan pada analisis strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana tujuan yang ingin dicapai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

a. Memperjelas arah tujuan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau dengan program – program kegiatan yang akan dilaksanakan BPPTPM;

b. Memberikan Transparansi kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau;

c. Mengadakan Evaluasi Kegiatan;

d. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan investasi secara simultan;

e. Mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Pembangunan Daerah;

f. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum yang dilakukan oleh Aparatur Negara.

Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan atau semesteran. Sasaran

(8)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 10 Strategis yang difokuskan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk mencapai tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan, kelancaran, keterbukaan, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pelayanan yang terkait dengan kewenangan instansi teknis.

2. Masyarakat menerima proses pelayanan yang lebih sederhana dan terkoordinasi dalam satu tempat ( one stop service ), dimana penyelenggaraan perizinan dari mulai pendaftaran, penerbitan sampai dengan penandatanganan izin dilakukan pada satu tempat (Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu / PPTSP).

3. Terciptanya wadah pelayanan yang akurat dan terintegrasi serta transparan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.

4. Meningkatkan dan mengembangkan investasi dalam bidang Penanaman Modal Daerah.

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tindakan – tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penerapan Kebijakan Srategis yang disiapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu : a. Mewujudkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kabupaten Lamandau sebagai salah satu salah satu Program Pemerintah sebagai Pintu masuk dan keluarnya perizinan dan pengembangan investasi di bidang penanaman modal;

b. Lamanya dan rumitnya proses Peijinan merupakan masalah yang harus diatasi melalui perencaan dan sistem tata laksana yang tepat;

(9)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 11 C.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

No Program No Kegiatan Anggaran

1. Pelayanan Administrasi Perkantorn

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

148.154.550 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan kantor

7.000.000 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan Dinas / OPerasional

18.913.157

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

182.452.800 5. Penyediaan Jasa Pembersihan

kantor

31.838.400 6. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan kantor

14.880.000

7. Penyediaan alat tulis kantor 41.919.750

8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

12.500.000 9. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / P

2.250.000

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

121.425.000 10. Penyediaan peralatan rumah

tangga

5.004.000 11. Penyediaan bahan bacaan dan

perundang-undangan

5.000.000 12. Penyediaan makanan dan

minuman

10.920.000 13. Penyediaan koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

65.861.900 14. Penyediaan koordinasi dalam

daerah

73.910.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan Mobil Jabatan 324.000.000

(10)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 12

No Program No Kegiatan Anggaran

Aparatur 3. Pembangunan Rumah Penjaga

Kantor (Lanjutan)

26.750.000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

7.820.000 2. Pengadaan pakaian khusus hari –

hari tertentu

7.820.000

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000

5. Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1. Pengembangan potensi unggulan daerah

44.124.219 2. Peningkatan kegiatan

pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

69.956.250

3. Penyelenggaraan Pameran dan Promosi didalam dan Luar Negeri

114.022.250

4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

22.860.000 5. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten 20.000.000 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

20.000.000

7. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1. Koordinasi Perizinan dan Investasi

32.460.900

2. Pendataan Perizinan 16.295.000

3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.200.000

C.2. KONDISI UMUM PELAYANAN 1) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau,

(11)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 13 maka Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. Kepala Badan

b. Sekretaris terdiri dari : a. Kasubbag Keuangan

b. Kasubbag Perencanaan & Pengendalian Program c. Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan c. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Pengaduan b. Bidang Perizinan Dasar

c. Bidang Perizinan Lanjutan dan Strategis d. Bidang Penanaman Modal

a.) Kasubbid Pengembangan & Promosi Investasi b.) Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Investasi

2. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di KPPT .

1) Aparatur Pendukung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau memiliki 26 (dua puluh enam) orang staff yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 (lima) orang tenaga honorer.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma 3, dan 13 (tiga belas) orang SMA. Berdasarkan Jabatan Struktural Eselon II.b 1 (satu) orang, Eselon III.a 1 (satu) orang, Eselon III.b 3 (tiga) orang dan Eselon IV.a dan 4 (empat) orang eselon IV.b.

(12)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 14 Tabel 1.1

Status Kepegawaian

No Status Jumlah

1 Pegawai Negeri Sipil 21 Orang

2 Calon Pegawai Negeri Sipil -

3 Pegawai Tidak Tetap/Honorer 5 Orang

Jumlah 26 Orang

Tabel 1.2

Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah Keterangan

1 IV 1 Orang Aktif

2 III 11 Orang Aktif

3 II 9 Orang Aktif

4 I - Tidak Aktif

Jumlah 21 Orang Aktif

Tabel 1.3

Berdasarkan Jabatan Struktural

No Golongan Jumlah Keterangan

1 IV 1 Orang Aktif

2 III 8 Orang Aktif

3 II - -

4 I - -

Jumlah 9 Orang Aktif

Tabel 1.4

Jumlah PNS Non Jabatan

No Uraian Jumlah Keterangan

1 Non Jabatan 12 Orang Aktif

Tabel 1.5

Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/PTT/Honorer

(13)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 15

1 Pria 14 Orang Aktif

2 Wanita 12 Orang Aktif

Tabel 1.6

Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan

1 Pasca sarjana ( S2 ) - -

2 Sarjana ( SI ) 12 Orang Aktif

3 Sarjana Muda D3/Akademi 1 Orang Aktif

4 SLTA 13 Orang Aktif

5 SLTP - -

6 SD/SR - -

Jumlah 26 Orang Aktif

Tabel 1.7

Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti

No Jenis Diklat/Kursus Jumlah Keterangan

1 Spamen/Diklat Tk. II - -

2 Sepadya/Spama/Diklat Tk. III 2 Orang Aktif 3 Sepala/Adum/Diklat Tk IV 6 Orang Aktif

4 Khusus Manajemen Proyek - -

5 ANJB - -

6 MKD - -

7 Bendaharawan 2 Orang Aktif

8 Arsiparis - -

2) Sarana dan Prasarana.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sarana dan prasarana pengadaan BPPTPM untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan komputer, laptop dan aksesorisnya dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana dan prasarana penunjang administrasi dan perizinan di Badan Pelayanan

(14)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 16 Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau.

TABEL 3.8

SARANA DAN PRASARANA

No Nama Barang Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gedung Kantor Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer Laptop Note Book Mesin Tik Printer Meja Kerja Meja Kerja Kayu Meja Panjang Filling Kabinet Lemari Besi Kursi Lemari Kayu AC Telepon Camera Digital 1 Buah 1 Buah 5 Buah 10 Unit 6 Buah 2 Unit 1 Unit 16 Buah 13 Buah 5 Buah 4 Buah 7 Buah 5 Buah 26 Buah 4 Buah 19 Buah 12 Buah 4 Buah BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM

(15)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 13

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

No Program No Kegiatan Anggaran

1. Pelayanan Administrasi Perkantorn

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

148.154.550 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan kantor

7.000.000 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan Dinas / OPerasional

18.913.157

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

182.452.800 5. Penyediaan Jasa Pembersihan

kantor

31.838.400 6. Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan kantor

14.880.000

7. Penyediaan alat tulis kantor 41.919.750

8. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

12.500.000 9. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / P

2.250.000

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

121.425.000 10. Penyediaan peralatan rumah

tangga

5.004.000 11. Penyediaan bahan bacaan dan

perundang-undangan

5.000.000 12. Penyediaan makanan dan

minuman

10.920.000 13. Penyediaan koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

65.861.900

(16)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 14

No Program No Kegiatan Anggaran

14. Penyediaan koordinasi dalam daerah

73.910.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Mobil Jabatan 324.000.000

2. Pengadaan Kendaraan Dinas 58.500.000

3. Pembangunan Rumah Penjaga Kantor (Lanjutan)

26.750.000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

7.820.000 2. Pengadaan pakaian khusus hari –

hari tertentu

7.820.000

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000

5. Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1. Pengembangan potensi unggulan daerah

44.124.219 2. Peningkatan kegiatan

pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

69.956.250

3. Penyelenggaraan Pameran dan Promosi didalam dan Luar Negeri

114.022.250

4. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS

22.860.000 5. Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten 20.000.000 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

20.000.000

7. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1. Koordinasi Perizinan dan Investasi

32.460.900

2. Pendataan Perizinan 16.295.000

3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

(17)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 15 1) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, maka Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari : a. Kepala Badan

b. Sekretaris terdiri dari : a. Kasubbag Keuangan

b. Kasubbag Perencanaan & Pengendalian Program c. Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan c. Bidang terdiri dari :

a. Bidang Pengaduan b. Bidang Perizinan Dasar

c. Bidang Perizinan Lanjutan dan Strategis d. Bidang Penanaman Modal

a.) Kasubbid Pengembangan & Promosi Investasi b.) Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Investasi

2. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di KPPT .

1) Aparatur Pendukung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau memiliki 26 (dua puluh enam)

(18)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 16 orang staff yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 (lima) orang tenaga honorer.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma 3, dan 13 (tiga belas) orang SMA. Berdasarkan Jabatan Struktural Eselon II.b 1 (satu) orang, Eselon III.a 1 (satu) orang, Eselon III.b 3 (tiga) orang dan Eselon IV.a dan 4 (empat) orang eselon IV.b.

Tabel 1.1

Status Kepegawaian

No Status Jumlah

1 Pegawai Negeri Sipil 21 Orang

2 Calon Pegawai Negeri Sipil -

3 Pegawai Tidak Tetap/Honorer 5 Orang

Jumlah 26 Orang

Tabel 1.2

Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah Keterangan

1 IV 1 Orang Aktif

2 III 11 Orang Aktif

3 II 9 Orang Aktif

4 I - Tidak Aktif

Jumlah 21 Orang Aktif

Tabel 1.3

Berdasarkan Jabatan Struktural

No Golongan Jumlah Keterangan

1 IV 1 Orang Aktif

2 III 8 Orang Aktif

3 II - -

4 I - -

(19)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 17 Tabel 1.4

Jumlah PNS Non Jabatan

No Uraian Jumlah Keterangan

1 Non Jabatan 12 Orang Aktif

Tabel 1.5

Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/PTT/Honorer

No Jenis Kelamin Jumlah Keterangan

1 Pria 14 Orang Aktif

2 Wanita 12 Orang Aktif

Tabel 1.6

Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan

1 Pasca sarjana ( S2 ) - -

2 Sarjana ( SI ) 12 Orang Aktif

3 Sarjana Muda D3/Akademi 1 Orang Aktif

4 SLTA 13 Orang Aktif

5 SLTP - -

6 SD/SR - -

Jumlah 26 Orang Aktif

Tabel 1.7

Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti

No Jenis Diklat/Kursus Jumlah Keterangan

1 Spamen/Diklat Tk. II - -

2 Sepadya/Spama/Diklat Tk. III 2 Orang Aktif 3 Sepala/Adum/Diklat Tk IV 6 Orang Aktif

4 Khusus Manajemen Proyek - -

5 ANJB - -

6 MKD - -

7 Bendaharawan 2 Orang Aktif

(20)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Halaman : 18 2) Sarana dan Prasarana.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sarana dan prasarana pengadaan BPPTPM untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan Pengadaan komputer, laptop dan aksesorisnya dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana dan prasarana penunjang administrasi dan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau.

TABEL 3.8

SARANA DAN PRASARANA

No Nama Barang Jumlah Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Gedung Kantor Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer Laptop Note Book Mesin Tik Printer Meja Kerja Meja Kerja Kayu Meja Panjang Filling Kabinet Lemari Besi Kursi Lemari Kayu AC Telepon Camera Digital 1 Buah 1 Buah 5 Buah 10 Unit 6 Buah 2 Unit 1 Unit 16 Buah 13 Buah 5 Buah 4 Buah 7 Buah 5 Buah 26 Buah 4 Buah 19 Buah 12 Buah 4 Buah BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM

(21)

Rencana Kerja (RENJA) 2014

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Bab IV Halaman 19

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di bidang Perizinan guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal secara cepat dan efisien serta terpadu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam Program Kerja, kegiatan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan. Mudah – mudahan pada tahun – tahun yang akan datang Program Rencana Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja.

Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas perhatian dan bantuan berbagai pihak disampaikan terima kasih.

Nanga Bulik, September 2013 Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA PembinaTk. I

NIP. 19580717 198606 1 001

(22)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

iii Kata Pengantar………... i Daftar Isi ………. ii BAB 1 Pendahuluan ………. 1 A. Latar Belakang ……... 1 B. Landasan Hukum ………. 3

C. Visi dan Misi ……..………. 1. Visi ………... 3

2. Misi ………... 3

D. Sistematika Penulisan ... 4

BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013 ... 5

BAB 3 Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan ... 9 A. Tujuan BPPTPM ... 10 B. Sasaran Strategis ... 10 B.1 Kebijakan Strategis ... 10

C. Rencana Program Kegiatan dan Kondisi Pelayanan BPPTPM Kab.

Lamandau ……… 11

C.1 Program dan Kegiatan ... 11 C.2 Kondisi Umum Pelayanan ... 13

BAB 4 Penutup ... 19

LAMPIRAN.

(23)

Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

i Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Tahun 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renja SKPD BPPTPM ini.

Kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2014.

Nanga Bulik, September 2013

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, Drs. H. ADI KUSUMA Pembina Tk. I NIP. 19580717 198606 1 001

(24)

No Program / Kegiatan Sasaran Program Lokasi Keg. Target Keg. Input Output Outcome

1 2 3 4 5 6 7 8

Pagu Indikatif 2011 Rp 1.855.112.944

BELANJA TIDAK LANGSUNG Nanga Bulik Rp 537.000.000

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan Kerja 1 Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat, Fax, dll Nanga Bulik 100% Rp 2.700.000 Terkirimnya Surat Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jasa Listrik, Telepon dan Air Nanga Bulik 100% Rp 41.600.000 Terbayarnya Listrik Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Servis Peralatan Nanga Bulik 100% Rp 5.000.000 Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. Nanga Bulik 100% Rp 17.500.000 Terpeliharanya Kend. Dinas/Ops Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Administrasi Keuangan Nanga Bulik 100% Rp 129.052.800 Terbayarnya Honor Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor Nanga Bulik 100% Rp 31.838.400 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja Nanga Bulik 100% Rp 17.030.000 Tersedianya Jasa Perbaikan Perlatan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Nanga Bulik 100% Rp 37.799.750 Terpenuhinya ATK Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan Nanga Bulik 100% Rp 16.788.794 Terpenuhinya Brg Cetak & Penggandaan Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan KantorPerlengkapan Kantor Nanga Bulik 100% Rp 2.250.000 Tersedianya Peralatan & perlkp. Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan Rumah Tangga Nanga Bulik 100% Rp 33.000.000 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan Nanga Bulik 100% Rp 5.004.000 Tersedianya Bhn Bacaan & Perundangan Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas Nanga Bulik 100% Rp 11.000.000 Tersedianya Makan Minum Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Laporan Kegiatan Luar Kab. Lamandau 100% Rp 31.216.000 Terlaksanya Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Meningkatnya Pelayanan Kerja Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Laporan Kegiatan Nanga Bulik 100% Rp 40.000.000 Terlaksanya Rapat Koordinasi Dalam Daerah Meningkatnya Pelayanan Kerja

Program Peningkatan Sarana & Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 2 Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor Sarana Operasional Nanga Bulik 100% Rp 600.433.200 Terbangunnya Gedung Kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Sarana Operasional Nanga Bulik 100% Rp 15.000.000 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya Sarana & Prasarana Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik 100% Rp 44.000.000 Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana Pengadaan Teralis Gedung Kantor perlengkapan Gedung Kantor Nanga Bulik 100% Rp 21.500.000 Tersedianya Teralis Gedung kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

3Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT Nanga Bulik 100% Rp 9.000.000 Terlaksananya Pakaian Dinas & Perlkp. Meningkatnya Disipilin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus Nanga Bulik 100% Rp 16.400.000 Terlaksananya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Meningkatnya Disipilin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan SDA 4 Aparatur

Pendidikan & Pelatihan Formal Peningkatan SDA Aparatur Nanga Bulik & 100% Rp 20.000.000 Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Meningkatnya SDA Luar Kab. Lamandau

TAHUN ANGGARAN 2013

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU RENCANA KERJA

(25)

Program / Kegiatan Sasaran Program Lokasi Keg. Target Keg. Input Output Outcome

No 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan

5Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan Nanga Bulik 100% Rp 135.000.000 Terlaksanya Insentif Aparatur Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Masyarakat dan Pelaku Usaha Nanga Bulik 100% Rp 15.000.000 Terlaksanya Sosialisasi Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan Survey dan Monitoring Perizinan Legalitas Perusahaan yang berdomisili di Kab. LamandauNanga Bulik 100% Rp 20.000.000 Terlaksananya Survey Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan

1.318.112.944 Rp

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA

Pembina, IV/a NIP. 19580717 198606 1 001

(26)

Sumber Dana 9 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD TAHUN ANGGARAN 2013

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU RENCANA KERJA

(27)

Sumber Dana 9

APBD APBD APBD

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pagu Indikatif 2012 Rp 1.976.354.000 Rp 1.976.354.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 775.000.000

BELANJA LANGSUNG Rp 1.201.354.000

1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPeningkatan

Pelayanan Rp 494.204.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi

Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat 100% Optimalisasi Jasa Surat Menyurat 100% Terciptanya Jasa

Surat Menyurat 100% Rp 2.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

100%

Optimalisasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

100%

Terciptanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

100% Rp 32.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% Optimalisasi Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% Terciptanya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops.

Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. 100% Optimalisasi Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. 100% Terciptanya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. 100% Rp 12.500.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 100% Optimalisasi Jasa Administrasi Keuangan 100% Terciptanya Jasa Administrasi Keuangan 100% Rp 140.380.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor 100% Optimalisasi Jasa Kebersihan Kantor 100% Terciptanya Jasa Kebersihan Kantor 100% Rp 31.824.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100% Optimalisasi Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100% Terciptanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 100% Rp 13.500.000 Nanga Bulik KPPT

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 100% Optimalisasi ATK 100% Tersedianya ATK 100% Rp 35.000.000 Nanga Bulik KPPT

TAHUN ANGGARAN 2012

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SKPD Penanggun g Jawab Lokasi Usulan Tahun 2012 Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Program Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

No Urusan Pemerintah Daerah dan Program /

Kegiatan Prioritas

RENCANA KERJA

No Urusan Pemerintah Daerah dan Program /

Kegiatan Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Usulan Tahun 2012 Lokasi

SKPD Penanggun

g Jawab

(36)

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan

100% Optimalisasi Barang

Cetak & Penggandaan 100%

Terciptanya Barang Cetak & Penggandaan

100% Rp 4.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor / Penambahan Daya Listrik / Ground

Tersedianya instalasi listrik dan ground

100% Tersedianya instalasi listrik dan ground 100%

Terwujudnya penerangan bangunan kantor dan ground

100% Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% Optimalisasi Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% Terciptanya Peralatan & Perlengkapan Kantor 100% Rp 25.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 100% Optimalisasi Peralatan Rumah Tangga 100% Terciptanya Peralatan Rumah Tangga 100% Rp 7.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan & Perundang-undangan 100% Optimalisasi Bahan Bacaan & Perundang-undangan

100%

Terciptanya Bahan Bacaan & Perundang-undangan

100% Rp 11.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Tersedianya Makanan & Minuman Kantor

100%

Optimalisasi Makanan & Minuman Kantor 100% Terciptanya Makanan & Minuman Kantor 100% Rp 30.000.000 Nanga Bulik KPPT

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 100% Optimalsasi Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 100% Terciptanya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 100% Rp 40.000.000 Dlm & Luar Daerah KPPT

Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah

Tersedianya Koordinasi Dalam Daerah 100% Optimalisasi Koordinasi Dalam Daerah 100% Terciptanya Koordinasi Dalam Daerah 100% Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT

2Program Peningkatan Sarana & Prasarana

Aparatur Rp 555.000.000 Nanga Bulik KPPT

Papan Nama Kantor

Tersedianya Bangunan Papan Nama Kantor 1 unit Tersedianya Bangunan Papan Nama Kantor 1 unit Tersedianya Bangunan Papan Nama Kantor

1 unit Rp 60.000.000 Nanga Bulik KPPT

Pembuatan Jalan Lingkungan Kantor Tersedianya jalan

lingkungan kantor 1 paket

Tersedianya jalan

lingkungan kantor 1 paket

Tersedianya jalan lingkungan kantor

1 paket Rp 390.000.000 Nanga Bulik KPPT

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 paket Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 paket Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

1 paket Rp 46.000.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Meubelair Tersedianya

meubelair 1 paket

Tersedianya

meubelair 1 paket

Tersedianya

meubelair 1 paket Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT

No Urusan Pemerintah Daerah dan Program /

Kegiatan Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Usulan Tahun 2012 Lokasi

SKPD Penanggun

g Jawab

(37)

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya danan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 paket Tersedianya danan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1 paket Tersedianya danan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 paket Rp 9.000.000 Nanga Bulik KPPT

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 17.150.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas & Perlengapannya Optimalisasi Pakaian Dinas & Perlengkapannya 1 paket Terciptanya Pakaian Dinas & Perlengkapannya

1 paket Rp 7.650.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1 paket Optimalisasi Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1 paket Terciptanya Pakaian Khusus hari-hari tertentu

1 paket Rp 9.500.000 Nanga Bulik KPPT

4Program Peningkatan Sumber Daya

Aparatur Rp 15.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Optimalisasi Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal

1 paket Rp 15.000.000 Nanga Bulik

& KPPT

5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Rp 120.000.000

Peningkatan Pelayanan Perizinan

Tersedianya Insentif Pelayanan Perijinan

1 tahun Optimalisasi Insentif Pelayanan Perijinan 1 tahun

Terlaksananya Insentif Pelayanan Perijinan

1 tahun Rp 120.000.000 Nanga Bulik KPPT

4 26 1.976.354.000 Rp

Nanga Bulik, Maret 2011 Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA

NIP. 19580717 198606 1 001

JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PROGRAM

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu

1 2 3 4 5 6

Pagu Indikatif 2011 Rp 4.195.527.194

BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 900.000.000

120.12.00 Gaji 120.12.00.01 Gaji PNS

BELANJA LANGSUNG

120.12.00.01 Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan Kerja Perkantoran

120.12.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat, Fax, dll 100% Rp 3.500.000 120.12.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jasa Listrik, Telepon dan Air 100% Rp 60.000.000 120.12.00.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Servis Peralatan 100% Rp 10.000.000 120.12.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. 100% Rp 25.000.000 120.12.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Administrasi Keuangan 100% Rp 150.000.000 120.12.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor 100% Rp 31.838.400 120.12.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja 100% Rp 25.000.000 120.12.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 100% Rp 50.000.000 120.12.00.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan 100% Rp 16.788.794 120.12.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Perlengkapan Kantor 100% Rp 50.000.000

Bangunan Kantor

120.12.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 100% Rp 190.500.000 120.12.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan Rumah Tangga 100% Rp 7.500.000 120.12.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan 100% Rp 11.000.000 120.12.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas 100% Rp 45.000.000 120.12.00.01.18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Laporan Kegiatan 100% Rp 150.000.000 120.12.00.01.19 Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Laporan Kegiatan 100% Rp 100.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2014

(52)

Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu

1 2 3 4 5 6

120.120.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

120.120.02.64 Pembangunan Pagar Kantor Sarana Operasional 100% Rp 300.000.000

120.120.02.66 Penataan Halaman Kantor Sarana Operasional 100% Rp 53.500.000

120.120.02.121 Pembangunan Rumah Penjaga Kantor Sarana Operasional 100% Rp 85.600.000

Pengadaan Mobil Dinas dan Operasional Sarana Operasional 100% Rp 775.000.000 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair 100% Rp 75.000.000 Renovasi Kantor Renovasi Kantor 100% Rp 50.000.000 120.12.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

120.12.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT 100% Rp 13.500.000 120.12.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus 100% Rp 24.000.000 120.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDA

120.12.05.01 Pendidikan & Pelatihan Formal Peningkatan SDA Aparatur 100% Rp 20.000.000 120.12.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

120.12.15.02 Pengembangan Potensi Unggulan daerah 100% Rp 66.500.000

120.12.15.08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan 100% Rp 75.000.000

Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal 100% Rp 120.000.000 120.12.15.14 Penyelenggaraan Pameran dan promosi didalam dan di luar

Negeri

120.12.15.15 Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS 100% Rp 25.000.000

120.12.15.16 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten 100% Rp 20.000.000

120.12.15.19 Pembangunan sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan 100% Rp 280.000.000

Investasi Secara Elektronik

120.12.30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

120.12.30.03 Penyelengaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong 100% Rp 10.000.000 Masyarakat

(53)

Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu

1 2 3 4 5 6

120.12.49 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan

Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan 100% Rp 139.500.000 120.12.49.01 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Masyarakat dan Pelaku Usaha 100% Rp 24.000.000 120.12.49.03 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Masyarakat dan Pelaku Usaha 100% Rp 3.200.000 120.12.49.04 Pembuatan Sistem Informasi Perlayanan Perizinan 100% Rp 209.600.000

Daerah

3.295.527.194 Rp

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA Pembina Tk. I NIP. 19580717 198606 1 001

(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pagu Indikatif 2011 Rp 1.811.661.440 Rp 1.811.661.440

BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 537.000.000

BELANJA LANGSUNG Rp 1.274.661.440

1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPeningkatan

Pelayanan Rp 378.328.240

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi

Perkantoran

Tersedianya Jasa

Surat Menyurat 1 tahun

Optimalisasi Jasa

Surat Menyurat 1 tahun

Terciptanya Jasa

Surat Menyurat 1 tahun Rp 6.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

1 tahun

Optimalisasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

1 tahun

Terciptanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

1 tahun Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 1 tahun Optimalisasi Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 1 tahun Terciptanya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor

1 tahun Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops.

Tersedianya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. 1 tahun Optimalisasi Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops. 1 tahun Terciptanya Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Ops.

1 tahun Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 1 tahun Optimalisasi Jasa Administrasi Keuangan 1 tahun Terciptanya Jasa Administrasi Keuangan

1 tahun Rp 52.800.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor 1 tahun

Optimalisasi Jasa

Kebersihan Kantor 1 tahun

Terciptanya Jasa Kebersihan Kantor

1 tahun Rp 39.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 tahun Optimalisasi Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 tahun Terciptanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 tahun Rp 19.000.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat

Tulis Kantor 1 tahun

Optimalisasi Alat Tulis

Kantor 1 tahun

Terciptanya Alat

Tulis Kantor 1 tahun Rp 42.868.620 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan

1 tahun Optimalisasi Barang

Cetak & Penggandaan 1 tahun

Terciptanya Barang Cetak & Penggandaan

1 tahun Rp 11.000.000 Nanga Bulik KPPT

TAHUN ANGGARAN 2011

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

SKPD Penanggun g Jawab Lokasi Usulan Tahun 2011 Indikator Kinerja Capaian Program RENCANA KERJA

Keluaran Program Hasil Kegiatan Pagu Indikatif

No Urusan Pemerintah Daerah dan Program /

(74)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor 1 tahun Optimalisasi Peralatan & Perlengkapan Kantor 1 tahun Terciptanya Peralatan & Perlengkapan Kantor

1 tahun Rp 18.343.760 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1 tahun Optimalisasi Peralatan Rumah Tangga 1 tahun Terciptanya Peralatan Rumah Tangga

1 tahun Rp 7.266.000 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan & Perundang-undangan 1 tahun Optimalisasi Bahan Bacaan & Perundang-undangan

1 tahun

Terciptanya Bahan Bacaan & Perundang-undangan

1 tahun Rp 13.833.860 Nanga Bulik KPPT

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Tersedianya Makanan & Minuman Kantor

1 tahun Optimalisasi Makanan & Minuman Kantor 1 tahun

Terciptanya Makanan & Minuman Kantor

1 tahun Rp 33.216.000 Nanga Bulik KPPT

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Tersedianya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 1 tahun Optimalsasi Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 1 tahun Terciptanya Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah

1 tahun Rp 60.000.000 Dlm & Luar

Daerah KPPT

Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah

Tersedianya Koordinasi Dalam Daerah 1 tahun Optimalisasi Koordinasi Dalam Daerah 1 tahun Terciptanya Koordinasi Dalam Daerah

1 tahun Rp 40.000.000 Nanga Bulik KPPT

2Program Peningkatan Sarana & Prasarana

Aparatur Rp 680.933.200 Nanga Bulik KPPT

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya

Gedung Kantor 1 unit

Optimalisasi Gedung

Kantor 1 unit

Terbangunnya

Gedung Kantor 1 unit Rp 600.433.200 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas / Ops 1 paket Optimalisasi Kendaraan Dinas / Ops. 1 paket Terciptanya Kendaraan Dinas / Ops.

1 paket Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 paket Optimalisasi Peralatan Gedung Kantor 1 paket Terciptanya Peralatan Gedung Kantor

1 paket Rp 44.000.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Teralis Gedung Kantor Tersedianya Teralis

Gedung Kantor 1 paket

Optimalisasi Teralis

Gedung Kantor 1 paket

Terciptanya Teralis Gedung Kantor

1 paket Rp 21.500.000 Nanga Bulik KPPT

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 25.400.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas & Perlengapannya 1 paket Optimalisasi Pakaian Dinas & Perlengkapannya 1 paket Terciptanya Pakaian Dinas & Perlengkapannya

1 paket Rp 9.000.000 Nanga Bulik KPPT

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1 paket Optimalisasi Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1 paket Terciptanya Pakaian Khusus hari-hari tertentu

1 paket Rp 16.400.000 Nanga Bulik KPPT

4Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Rp 20.000.000 Nanga Bulik KPPT

(75)

Pendidikan & Pelatihan Formal Tersedianya Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Optimalisasi Pendidikan & Pelatihan Formal 1 paket Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal

1 paket Rp 20.000.000 Nanga Bulik

& KPPT

Luar Daerah

5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Rp 170.000.000

Peningkatan Pelayanan Perizinan

Tersedianya Insentif Pelayanan Perijinan

1 tahun Optimalisasi Insentif Pelayanan Perijinan 1 tahun

Terlaksananya Insentif Pelayanan Perijinan

1 tahun Rp 135.000.000 Nanga Bulik KPPT

Sosialisasi Pelayanan Perizinan

Tersedianya Sosialisasi Pelayanan Perijinan 8 kecamatan Optimalisasi Sosialisasi Pelayanan Perijinan 8 kecamata n Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perijinan 8 kecamata n Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT

Survey dan Monitoring Perizinan

Tersedianya Survey & Monitoring Perijinan

8 kecamatan

Optimalisasi Survey & Monitoring Perijinan 8 kecamata n Terlaksananya Survey & Monitoring Perijinan 8 kecamata n Rp 20.000.000 Nanga Bulik KPPT 5 23 1.811.661.440 Rp

Nanga Bulik, Maret 2010

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau, Drs. H. ADI KUSUMA Pembina, IV/a NIP. 19580717 198606 1 001 JUMLAH KEGIATAN JUMLAH PROGRAM

(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KANTOR BADAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU DAN

PENANAMAN MODAL

Alamat : Batu Batanggui No. 39 Nanga Bulik

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 503.1/ /VII/BPPTPM - 2013 TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

TAHUN 2014

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2014, perlu disusun Rencana Kerja BPPTPM Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(90)

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

(91)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04; Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 01 Tahun

2011 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah

DaerahProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004

tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01 seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 18 seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D);

(92)

20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau;

21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 294).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN

PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN

2014

KESATU : Rencana Kerja BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah

pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi BPPTPM;

KEDUA : Rencana Kerja BPPTPM sebagaimana dimaksud pada pasal (1)

bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetpkan di : NANGA BULIK

Pada Tanggal : 1 Juli 2013

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Kabupaten lamandau,

Drs. H. ADI KUSUMA

Pembina Tk. I

Gambar

Tabel Pencapaian Pelayanan Perizinan

Referensi

Dokumen terkait

- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Kode Rekening Uraian

Kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo terdapat dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas

Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung dalam menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah di dukung oleh hal-hal di atas, mulai dari sumber daya

KEPALA BIDANG PERIZINAN I BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T) KOTA DEPOK dalam kegiatan ini memiliki kewenangan untuk

Pelayanan perizinan yang terdapat alam Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu adalah layanan tentang penanaman modal bagi domestic dan asing, dan

Dari hasil pengamatan (observasi) yang penulis lakukan pada Bidang Pelayanan dan Informasi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Maksud disusunnya Renstra Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencanan Kerja Tahunan