REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN
Rencana PP Setahun Rencana HP Setahun Rencana LHP Setahun Anggaran Dana Setahun
: 459 : 19,807 : 459 : 4,588,596
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2013
Lampiran 1a: 1/1
HP LHP
PP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT
BULAN INI S.D. BULAN INI
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
1.1
1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 5 222 3 54,060 1 20 76 34 - - - - 5 222 3 54,060 1 20 76 34 - - - -1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 5 150 5 34,625 5100 96 64 5 100 36,176 104 5 150 5 34,625 5 100 96 64 5 100 36,176 104 1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 17 619 1 166,620 31182 936 151 3 300 - - 17 619 1 166,620 31 182 936 151 3 300 - -1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder 1 53 - 10,680 1100 50 94 - - - - 1 53 - 10,680 1 100 50 94 - - - -1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 1 75 - 8,900 1100 51 68 - - 14,115 159 1 75 - 8,900 1 100 51 68 - - 14,115 159 1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang
Keuangan Daerah
126
-6 63,000 18300 440 349 4 - 86,165 137 6 126 - 63,000 18 300 440 349 4 - 86,165 137 1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 1 45 - - 3300 123 273 - - - - 1 45 - - 3 300 123 273 - - -
-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - - - - 1 - 9 - - - 1 - 9 - - - -
-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - - - - 3 - 57 - 1 - - - 3 - 57 - 1 - - -1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - - - - 1 - 25 - - - 1 - 25 - - - - -1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 2 120 - 24,572 3150 118 98 - - 15,730 64 2 120 - 24,572 3 150 118 98 - - 15,730 64 1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan
pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
380 1
8 72,534 9113 131 34 2 200 24,275 33 8 380 1 72,534 9 113 131 34 2 200 24,275 33 1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 2 22 2 16,000 2100 17 77 2 100 - - 2 22 2 16,000 2 100 17 77 2 100 - -1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 1 11 1 8,000 1100 13 118 1 100 - - 1 11 1 8,000 1 100 13 118 1 100 - -Sub total OC 1.1 49 1,823 13 458,991 80163 2,142 117 18 138 176,461 38 49 1,823 13 458,991 80 163 2,142 117 18 138 176,461 38 Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP
sesuai Ketentuan yang Berlaku 1.2
1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - - - - 6 - 93 - 5 - - - 6 - 93 - 5 - - -1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan
bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP
130
-3 31,500 2 67 25 19 - - - - 3 130 - 31,500 2 67 25 19 - - -
-Sub total OC 1.2 3 130 - 31,500 8267 118 91 5 - - - 3 130 - 31,500 8 267 118 91 5 - -
-Sub total PROGRAM 1 52 1,953 13 490,491 88169 2,260 116 23 177 176,461 36 52 1,953 13 490,491 88 169 2,260 116 23 177 176,461 36 1,953 13 490,491 88 2,260 116 23 177 176,461 36 52 1,953 13 490,491 88 169 2,260 116 23 177 176,461
52 169 36
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT
Rencana PP Setahun Rencana HP Setahun Rencana LHP Setahun Anggaran Dana Setahun
: 459 : 19,807 : 459 : 4,588,596
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2013
Lampiran 2c: 1/1
HP LHP
PP Dana PP % HP % LHP % Dana % PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana % URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT
BULAN INI S.D. BULAN INI
Rencana Realisasi Rencana Realisasi
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
1.1
1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 5 222 3 54,060 1 20 51 23 - - - - 5 222 3 54,060 1 20 51 23 - - - -1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 5 150 5 34,625 5100 96 64 5 100 36,176 104 5 150 5 34,625 5 100 96 64 5 100 36,176 104 1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 17 619 1 166,620 14 82 497 80 1 100 - - 17 619 1 166,620 14 82 497 80 1 100 - -1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder 1 53 - 10,680 1100 50 94 - - - - 1 53 - 10,680 1 100 50 94 - - - -1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 1 75 - 8,900 1100 51 68 - - 14,115 159 1 75 - 8,900 1 100 51 68 - - 14,115 159 1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang
Keuangan Daerah
126
-6 63,000 4 67 85 67 - - 13,360 21 6 126 - 63,000 4 67 85 67 - - 13,360 21 1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 1 45 - - - 1 45 - - -
-1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - - - - 1 - 9 - - - 1 - 9 - - - -
-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - - - - 2 - 50 - 1 - - - 2 - 50 - 1 - - -1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 2 120 - 24,572 2100 88 73 - - 15,730 64 2 120 - 24,572 2 100 88 73 - - 15,730 64 1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan
pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
380 1
8 72,534 8100 118 31 1 100 24,275 33 8 380 1 72,534 8 100 118 31 1 100 24,275 33 1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 2 22 2 16,000 2100 17 77 2 100 - - 2 22 2 16,000 2 100 17 77 2 100 - -1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 1 11 1 8,000 1100 13 118 1 100 - - 1 11 1 8,000 1 100 13 118 1 100 - -Sub total OC 1.1 49 1,823 13 458,991 42 86 1,125 62 11 85 103,656 23 49 1,823 13 458,991 42 86 1,125 62 11 85 103,656 23 Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP
sesuai Ketentuan yang Berlaku 1.2
1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - - - - 6 - 93 - 5 - - - 6 - 93 - 5 - - -1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan
bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP
130
-3 31,500 1 33 16 12 - - - - 3 130 - 31,500 1 33 16 12 - - -
-Sub total OC 1.2 3 130 - 31,500 7233 109 84 5 - - - 3 130 - 31,500 7 233 109 84 5 - -
-Sub total PROGRAM 1 52 1,953 13 490,491 49 94 1,234 63 16 123 103,656 21 52 1,953 13 490,491 49 94 1,234 63 16 123 103,656 21 1,953 13 490,491 49 1,234 63 16 123 103,656 21 52 1,953 13 490,491 49 94 1,234 63 16 123 103,656
52 94 21
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPT
PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2013
Lampiran 3c: 1/1
S.D. BULAN INI
URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT
Dana
PP
HP
LHP
Dana
BULAN INI
PP
HP
LHP
Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern
akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan
SPIP
1.1
1.1.1
Laporan hasil pengawasan lintas sektor
-
25
-
-
-
25
-
-1.1.9
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang
Keuangan Daerah
72,805
14
355
4
72,805
14
355
4
1.1.4
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan
LKKL/LKPD
-
17
439
2
-17
439
2
1.1.12
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD
1
7
-
-
1
7
-
-1.1.13
Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN
1
25
-
-
1
25
-
-1.1.18
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
1
30
-
-
1
30
-
-1.1.19
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan
pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
-
1
13
1
-1
13
1
1.1.10
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
3
123
-
-
3
123
-
-Sub total OC 1.1
38
1,017
7
72,805
38
1,017
7
72,805
Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIP
sesuai Ketentuan yang Berlaku
1.2
1.2.4
Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan
bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP
-
1
9
-
-1
9
-Sub total OC 1.2
1
9
-
-
1
9
-
-Sub total program 1
39
1,026
7
72,805
39
1,026
7
72,805
REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASAN PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE: BULAN JANUARI TAHUN 2013
: 8,185 Rencana OH Setahun
Anggaran Dana Setahun : 15,223,641
Lampiran 4c: 1/1
URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUT
OH Rencana Dana OH % Dana % BULAN INI Realisasi Rencana OH Dana S.D. BULAN INI Realisasi Dana % % OH 2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
0
2.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 92 28,351 198 215 - - 92 28,351 198 215
-123 2.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 85 26,501 128 151 32,615 123 85 26,501 128 151 32,615
71 2.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 168 901,498 49 29 636,389 71 168 901,498 49 29 636,389
19 2.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 380 464,971 162 43 87,963 19 380 464,971 162 43 87,963
53
Sub total OC 2.1 725 1,421,321 537 74 756,967 53 725 1,421,321 537 74 756,967
53
Sub total program 2 725 1,421,321 537 74 756,967 53 725 1,421,321 537 74 756,967
53