• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAPORAN KINERJA 2014 LAMPIRAN - PK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "LAPORAN KINERJA 2014 LAMPIRAN - PK"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

KABUPATEN : MALANG

TAHUN : 2013

MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya

TUJUAN : Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berkesholehan Sosial

N O

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya peran

lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan

kemasyarakatan

1. Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan

2,538 orang 2,538 orang 100

2. Pengelolan Kekayaan Budaya yang

dikembangkan

500

Kelompok Kelompok500 100

2. Prosentase Tingkat Konflik yang tertangani

100 % yang

tertangani

17 kasus

Tertangani

seluruhnya

100

(2)

MISI 2 : Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola Kepemerintahan yang baik), Clean Government (Pemerintah yang bersih), Berkeadilan, dan Demokratis

TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah.

NO STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat

1.

Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan : a. RPJPD b. RPJMD c. RKPD

Terlaksana 1 kali Review 1 tahun

Terlaksana 1 kali Review 1 tahun

100

2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

100 %

100 % 100

3. Kualitas laporan

keuangan

WTP

WTD Belum

tercapai

4. Cakupan

Penerbitan Kartu

Tanda Penduduk

Elektronik

73 % 74,41 % 101,9

5.

Prosentase

Aparatur yang

terkena hukuman

disiplin

0,3 %

(50 PNS

yang kena

hukuman

disiplin)

0,2 %

(25 PNS

yang kena

hukuman

disiplin)

200

6.

Prosentase

Ketepatan waktu penyediaan data pembangunan

(3)

NO STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

7. Prosentase

Sertifikasi tanah

Aset Pemerintah

Kabupaten Malang

60 Bidang 86 Bidang 143,33

(4)

MISI 3 : Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM

TUJUAN : Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.

NO STRATEGISSASARAN INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Terbangunnya sistem

informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan deseminasi produk hukum.

1. Partisipasi

Perempuan dalam

tenaga kerja

60 % 73,21 % 122

2. Cakupan layanan pengaduan tindak kekerasan

terhadap

perempuan dan anak

Terselesaikan

100 %

Terselesaikan seluruhnya

251 pengaduan

100

3. Cakupan Diseminasi Informasi

91 % 91 % 100

4.

Prosentase Tingkat Konflik yang tertangani

100 %

Tertangani

17 kasus

Tertangani

seluruhnya

100

(5)

MISI 4 : Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai

TUJUAN : Terwujudnya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib dan Damai.

NO STRATEGISSASARAN INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Terciptanya sistem pengamanan swakarsa dan kerjasama

pengamanan dengan aparat keamanan

1.

Prosentase Tingkat Konflik yang tertangani

100 %

tertangani

17 kasus

Tertangani

seluruhnya

100

2. Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dibina

100 %

(2.538 orang) (2.538 orang)100 % 100

Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp. 2.318.718.550,-Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013 : Rp.

(6)

Infrastruktur

TUJUAN : Meningkatnya Ketersediaan, Kuantitas maupun Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan, Pengairan dan Keciptakaryaan/permukiman serta Energi untuk mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya

NO STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/ permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan

1.

Persentase luas permukiman yang tertata

17,1 % 16,5 % 96,5

2. Jumlah RTH Publik sebesar 20% luas wilayah kota/ kawasan Perkotaan

25 Lokasi 28 Lokasi 112

3. Proporsi panjang

jaringan jalan dalam

kondisi baik

86,58 % 87,83 % 101,44

4. Prosentase

Peningkatan kapasitas jembatan Kabupaten

34,68 % 35,07 % 101,12

5. Prosentase Tingkat kelestarian wilayah tambang

2,5 % 2,5 % 100

6. Prosentase

Ketersediaan Moda

Transportasi

14,73 % 14,73 % 100

7. Prosentase

Ketersediaan

Kendaraan Laik

Jalan

71 % 68,93 % 97,08

8. Cakupan Layanan

Rumah Layak Huni

91,6 % 91,6 % 100
(7)

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013 : Rp.

409.761.487.075,36,-MISI 6 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing

TUJUAN : Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia

NO STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1 Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu

1. Angka partisipasi

kasar

SD

SMP

SMU

113,56 % 98,84 % 57,73 % 113,14 % 96,36 % 55,56 % 99,60 97,49 96,24

2. Angka partisipasi

murni

SD

SMP

SMU

99,79 % 89,02 % 51,04 % 99,26 % 79,78 % 44,46 % 99,46 89,62 87,10

3. Angka melek huruf

100 % 97,63 % 97,63

4. Perlambatan

pertumbuhan

Penduduk

1,37 % -8,85 % 1,48 %

-12,49 % 108,02

5. Angka kematian Ibu

(AKI)

150 94,52 Tercapai

6. Angka kematian bayi

(AKB)

28 4,68 Tercapai

7. Cakupan pelayanan

ANC bayi bagi ibu hamil 93 % 95,25 % 102,4 8. Cakupan pelayanan

kesehatan pasien masyarakat miskin

100 % 100 % 100

9.

Persentase balita gizi buruk

< 15 % 0,76 % Tercapai

10.Rasio Pemuda yang

berprestasi

2 % 9.402 dari

568.375 pemuda

1,65 % 82,5

11.Rasio penduduk yang

bekerja

60 % 57,9 % 96,5

12.Rasio

partisipasi

angkatan kerja

(8)

NO STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

13.Prosentase

pelaksanaan

pemberangkatan

transmigran

100% 57,5 % 57,5

14.Layanan rumah sakit

yang

telah

terakreditasi

Bimbingan dan Resertifikasi

Akreditasi Rumah Sakit oleh

KARS

Bimbingan dan Resertifikasi

Akreditasi Rumah Sakit oleh

KARS

Terlak sana

15. Prosentase

Partisipasi

Perempuan dalam

tenaga kerja

60 % 73,21 % 122

16. Prosentase

peningkatkan Minat

Baca

29.500

pengunjung pengunjung29.585 100,2

17. Tertib Administrasi

Kearsipan

500 berkas 500 berkas 100

(9)

MISI 7 : Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

TUJUAN : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata hingga Perdesaan.

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri,

perdagangan dan jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan

dan jasa

konstruksi/ bangunan yang mengarusutamak an peran UMKM dan koperasi serta

pengentasan kemiskinan.

1. Rasio Investasi

5 % 3,27 % 65,4

2. Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

(10)

Perdesaan

3. Peningkatan

Produksi Pangan

asal ikan

27.353,93 ton 28.019,93 ton 102,4

4. Rasio Rehabilitasi

hutan dan lahan 0.0235 0.0340 144,7

5. Peningkatan

Produksi Pangan

dan Hortikultura

2.094.308

ton

2.461.234

ton

117,5

6. Target

ekspor

komoditi

Target

impor

komoditi

2 %

2 % 11,44 %2,72 % 136572

7. Pertumbuhan

Industri

2 %

2,91 %

145,5

8.

Persentase

Jumlah

Koperasi aktif

0,5 % 0,91 % 182

9. Jumlah kunjungan

wisatawan

2.384.478 2.384.478 100

10. Tingkat

Ketersediaan

Pangan

117 kg/org 118 kg/org 100,8

11. Tingkat Kecukupan

Pangan

86,5 % 87 % 100,5

(11)

Misi 8

:

Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan

Hidup, serta

Pengelolaan

Sumberdaya

Alam yang

Berkelanjutan

TUJUAN :

Meningkatnya Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Sumber Daya Alam

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1. Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam

1. Ketaatan terhadap RTRW 40 % 35 % 87,5

2. Persentase Luas

Permukiman yang Tertata 17,1 % 16,5 % 96,5

3. Studi Kelayakan mengenai Tata Ruang

1 Studi 1 Studi 100

4.

Rasio Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(12)

5. Tingkat kelestarian wilayah tambang

2,5 % 2,5 % 100

6.

Pengelolaaan kualitas air (Prosentase jumlah usaha dan /atau kegiatan yang memenuhi baku mutu limbah cair)

67 % 75,86 % 113,2

7. Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

25 lokasi 28 lokasi 112

Referensi

Dokumen terkait

2576 TITIN AGUSTINA 0013086015 Universitas Negeri Semarang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI.

Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan jasa- jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi

Meningkatnya kontribusi Riset terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. BERKONTRIBUSI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL &amp; PENINGKATAN

e) Meningkatnya kualitas hidup PMKS dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar MISI 3: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kerakyatan, Dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan

Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengintegrasian seluruh program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui PNPM

Sementara itu sasaran dalam penyelenggaraan Misi Kedua yaitu pertumbuhan ekonomi meningkat dan merata, yang didukung dengan meningkatnya ketersediaan hasil dan

Judul Tesis : EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIO- EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN