PENGUKURAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
KABUPATEN : MALANG
TAHUN : 2013
MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya
TUJUAN : Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berkesholehan Sosial
N O
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya peran
lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan
kemasyarakatan
1. Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan
2,538 orang 2,538 orang 100
2. Pengelolan Kekayaan Budaya yang
dikembangkan
500
Kelompok Kelompok500 100
2. Prosentase Tingkat Konflik yang tertangani
100 % yang
tertangani
17 kasus
Tertangani
seluruhnya
100
MISI 2 : Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola Kepemerintahan yang baik), Clean Government (Pemerintah yang bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah.
NO STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Semakin kuatnya kelembagaan SKPD dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat
1.
Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan : a. RPJPD b. RPJMD c. RKPDTerlaksana 1 kali Review 1 tahun
Terlaksana 1 kali Review 1 tahun
100
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
100 %
100 % 1003. Kualitas laporan
keuangan
WTPWTD Belum
tercapai
4. Cakupan
Penerbitan Kartu
Tanda Penduduk
Elektronik
73 % 74,41 % 101,9
5.
ProsentaseAparatur yang
terkena hukuman
disiplin
0,3 %
(50 PNS
yang kena
hukuman
disiplin)
0,2 %
(25 PNS
yang kena
hukuman
disiplin)
200
6.
ProsentaseKetepatan waktu penyediaan data pembangunan
NO STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
7. Prosentase
Sertifikasi tanah
Aset Pemerintah
Kabupaten Malang
60 Bidang 86 Bidang 143,33
MISI 3 : Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
TUJUAN : Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
NO STRATEGISSASARAN INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Terbangunnya sistem
informasi dan komunikasi publik serta terlaksananya sosialisasi dan deseminasi produk hukum.
1. Partisipasi
Perempuan dalam
tenaga kerja
60 % 73,21 % 122
2. Cakupan layanan pengaduan tindak kekerasan
terhadap
perempuan dan anak
Terselesaikan
100 %
Terselesaikan seluruhnya
251 pengaduan
100
3. Cakupan Diseminasi Informasi
91 % 91 % 100
4.
Prosentase Tingkat Konflik yang tertangani100 %
Tertangani
17 kasus
Tertangani
seluruhnya
100
MISI 4 : Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai
TUJUAN : Terwujudnya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tertib dan Damai.
NO STRATEGISSASARAN INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Terciptanya sistem pengamanan swakarsa dan kerjasama
pengamanan dengan aparat keamanan
1.
Prosentase Tingkat Konflik yang tertangani100 %
tertangani
17 kasus
Tertangani
seluruhnya
100
2. Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dibina
100 %
(2.538 orang) (2.538 orang)100 % 100
Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp. 2.318.718.550,-Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013 : Rp.
Infrastruktur
TUJUAN : Meningkatnya Ketersediaan, Kuantitas maupun Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan, Pengairan dan Keciptakaryaan/permukiman serta Energi untuk mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya
NO STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/ permukiman, energi untuk mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan
1.
Persentase luas permukiman yang tertata17,1 % 16,5 % 96,5
2. Jumlah RTH Publik sebesar 20% luas wilayah kota/ kawasan Perkotaan
25 Lokasi 28 Lokasi 112
3. Proporsi panjang
jaringan jalan dalam
kondisi baik
86,58 % 87,83 % 101,44
4. Prosentase
Peningkatan kapasitas jembatan Kabupaten
34,68 % 35,07 % 101,12
5. Prosentase Tingkat kelestarian wilayah tambang
2,5 % 2,5 % 100
6. Prosentase
Ketersediaan Moda
Transportasi
14,73 % 14,73 % 100
7. Prosentase
Ketersediaan
Kendaraan Laik
Jalan
71 % 68,93 % 97,08
8. Cakupan Layanan
Rumah Layak Huni
91,6 % 91,6 % 100Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2013 : Rp.
409.761.487.075,36,-MISI 6 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia
NO STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1 Semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu
1. Angka partisipasi
kasar
SD
SMP
SMU
113,56 % 98,84 % 57,73 % 113,14 % 96,36 % 55,56 % 99,60 97,49 96,242. Angka partisipasi
murni
SD
SMP
SMU
99,79 % 89,02 % 51,04 % 99,26 % 79,78 % 44,46 % 99,46 89,62 87,103. Angka melek huruf
100 % 97,63 % 97,634. Perlambatan
pertumbuhan
Penduduk
1,37 % -8,85 % 1,48 %-12,49 % 108,02
5. Angka kematian Ibu
(AKI)
150 94,52 Tercapai
6. Angka kematian bayi
(AKB)
28 4,68 Tercapai
7. Cakupan pelayanan
ANC bayi bagi ibu hamil 93 % 95,25 % 102,4 8. Cakupan pelayanan
kesehatan pasien masyarakat miskin
100 % 100 % 100
9.
Persentase balita gizi buruk< 15 % 0,76 % Tercapai
10.Rasio Pemuda yang
berprestasi
2 % 9.402 dari
568.375 pemuda
1,65 % 82,5
11.Rasio penduduk yang
bekerja
60 % 57,9 % 96,5
12.Rasio
partisipasi
angkatan kerja
NO STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
13.Prosentase
pelaksanaan
pemberangkatan
transmigran
100% 57,5 % 57,5
14.Layanan rumah sakit
yang
telah
terakreditasi
Bimbingan dan Resertifikasi
Akreditasi Rumah Sakit oleh
KARS
Bimbingan dan Resertifikasi
Akreditasi Rumah Sakit oleh
KARS
Terlak sana
15. Prosentase
Partisipasi
Perempuan dalam
tenaga kerja
60 % 73,21 % 122
16. Prosentase
peningkatkan Minat
Baca
29.500
pengunjung pengunjung29.585 100,2
17. Tertib Administrasi
Kearsipan
500 berkas 500 berkas 100
MISI 7 : Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
TUJUAN : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata hingga Perdesaan.
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas sebagai basis peningkatan industri,
perdagangan dan jasa-jasa; serta meningkatnya pertumbuhan sektor potensi pariwisata, pertambangan
dan jasa
konstruksi/ bangunan yang mengarusutamak an peran UMKM dan koperasi serta
pengentasan kemiskinan.
1. Rasio Investasi
5 % 3,27 % 65,42. Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan
Perdesaan
3. Peningkatan
Produksi Pangan
asal ikan
27.353,93 ton 28.019,93 ton 102,4
4. Rasio Rehabilitasi
hutan dan lahan 0.0235 0.0340 144,7
5. Peningkatan
Produksi Pangan
dan Hortikultura
2.094.308
ton
2.461.234
ton
117,5
6. Target
ekspor
komoditi
Target
impor
komoditi
2 %
2 % 11,44 %2,72 % 136572
7. Pertumbuhan
Industri
2 %
2,91 %
145,58.
PersentaseJumlah
Koperasi aktif
0,5 % 0,91 % 182
9. Jumlah kunjungan
wisatawan
2.384.478 2.384.478 100
10. Tingkat
Ketersediaan
Pangan
117 kg/org 118 kg/org 100,8
11. Tingkat Kecukupan
Pangan
86,5 % 87 % 100,5
Misi 8
:
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan
Hidup, serta
Pengelolaan
Sumberdaya
Alam yang
Berkelanjutan
TUJUAN :
Meningkatnya Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam
1. Ketaatan terhadap RTRW 40 % 35 % 87,5
2. Persentase Luas
Permukiman yang Tertata 17,1 % 16,5 % 96,5
3. Studi Kelayakan mengenai Tata Ruang
1 Studi 1 Studi 100
4.
Rasio Rehabilitasi Hutan dan Lahan5. Tingkat kelestarian wilayah tambang
2,5 % 2,5 % 100
6.
Pengelolaaan kualitas air (Prosentase jumlah usaha dan /atau kegiatan yang memenuhi baku mutu limbah cair)67 % 75,86 % 113,2
7. Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
25 lokasi 28 lokasi 112