1
RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL KOTA
BEKASI
TAHUN 2020
DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
JL. IR. H. JUANDA NO. 100 BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI
i Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkah dan Rahmatnya, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini memuat secara rinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi dalam merealisasikan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 sebagai salah satu upaya mewujudkan Visi Kota Bekasi “ Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan yang akan datang sangat kami harapkan.
Semoga keberadaan Rencana Kerja ini bermanfaat, khususnya bagi pelaksana kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Bekasi maupun masyarakat pada umumnya.
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
Dr. H. AHMAD YANI, S.Pd, M.M, M.B.A
Pembina Tingkat I
ii
DAFTAR ISI
1. KATA PENGANTAR ... i
2. BAB I PENDAHULUAN ... 1
I. Latar Belakang ... 1
II. Dasar Hukum ... 2
III. Maksud dan Tujuan ... 4
IV. Sistematika Penulisan ... 4
3. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 ... 5
I. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Sosial. ... 5
II. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial ... 11
III. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ... 15
IV. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 15
V Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 24
4. BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA BEKASI... 25
I. Telaahan ... 25
II. Tujuan dan Sasaran Renja ... 26
III. Program dan Kegiatan ... 27
5. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ... 41
iii 1. Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial ... 6 2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial ... 12 3. Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019... 16 4. Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2019 ... 24 5. Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosal
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial kota Bekasi dan mempedomani Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Periode 2018-2023, Visi “KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN
IHSAN “ dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang meliputi. Misi Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 :
1. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
Dinas Sosial kota Bekasi melaksanakan Misi Ke 2, Yaitu Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai, Misi ke 3, yaitu Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing Misi ke 4, yaitu Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif, dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD Dinas Sosial Kota Bekasi tahun 2020 disusun sebagai landasan kegiatan perencanaan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial tahunan dan dijadikan pedoman penyusunan RAPBD Tahun anggaran 2020. Renja SKPD tahun 2020 memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2 Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2018-2023 yang merupakan arah kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi.
Perubahan yang sangat cepat dalam kerangka regulasi pada lima tahun belakangan ini menuntut Pemerintah Daerah untuk senantiasa tanggap dalam menyesuaikan proses pembangunan yang telah digariskan dalam RPJM dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah. Pada tahun 2020 Kota Bekasi diperkirakan masih dihadapkan berbagai permasalahan strategis, diantaranya permasalahan Kesejahteraan Sosial.
Masalah kesejahteraan sosial merupakan fenomena sosial yang sulit dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat di Kota Bekasi. Salah satu faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan masalah sosial adalah kemiskinan ,yang merupakan dampak negatif dari arus urbanisasi, sulit dan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia serta terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan kaum urban, Sehingga menyebabkan mereka mencari nafkah atau mempertahankan hidup dengan mengemis, menjadi Wanita Tuna Susila (WTS), pengamen atau bahkan mengekploitasi anak-anak untuk mencari nafkah tambahan, disamping itu masalah yang cukup menonjol dikota-kota besar termasuk Kota Bekasi adalah meningkatnya Orang Dengan HIV AIDS (ODHA).
Dengan permasalahan tersebut di atas, diperlukan reformulasi terhadap prioritas pembangunan yang ada untuk menjaga kesesuaian dan keselarasan arah pembangunan dan mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020, tetap mengarah pada visi, misi dan target yang ditetapkan dalam renstra Dinas Sosial dan RPJM Kota Bekasi Tahun 2018-2023, berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Rencana Kerja Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
B. Dasar Hukum
Penyusunan RENJA SKPD Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020, memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663).
3 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan , Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Bekasi.
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi, Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2008-2013.
8. Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 73 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada dinas sosial kota bekasi
C. Maksud dan Tujuan
Renja Dinas Sosial tahun 2020 dilaksanakan dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan kegiatan Dinas Sosial untuk periode tahun 2020.
Sedangkan tujuannya adalah :
a. memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
4 b. memberikan acuan tentang program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2020;
c. sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi;
d. memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil kegiatan pada Dinas Sosial Kota Bekasi.
D. Sistematika Penulisan
Renja Dinas Sosial tahun 2020 disusun dengan sistematika sbb :
a. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
b. Bab 2 (dua) menggambarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal SKPD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
c. Bab 3 (tiga) adalah Tujuan dan Sasaran.Dinas Sosial Kota Bekasi, Bab ini menggambarkan Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dan Program dan Kegiatan.
d. Bab 4 (empat) Berisi Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas Sosial Kota Bekasi
e. Bab 5 (Lima) berisi penutup yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018
I. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas Sosial.
Tahun 2018, Dinas Sosial Kota Bekasi dalam mewujudkan Visi Misi Kota Bekasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial ditunjang oleh Program dan Kegiatan, yang meliputi 3 Program Belanja Langsung Urusan dengan 15 Kegiatan serta 6 Program Belanja Langsung Penunjang Urusan dengan 19 Kegiatan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.404.102.000,-
Namun terdapat Program dan Kegiatan yang tidak terlaksana ataupun tidak mencapai target di tahun 2018, diantaranya :
No Program / Kegiatan
Target Realisasi Alasan tidak Terlaksana/Tidak memenuhi Target
Tindak Lanjut Kinerja Pagu Kinerja Pagu
I Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1 Pembinaan Pemantapan TAGANA
50 Orang 150.000.000 - - Rasionalisasi Anggaran Akan dilakukan Tahun depan II Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2 Pelayanan Sosial bagi Orang Terlantar
800 Orang 150.000.000 265 Orang 69.733.008 Realisasi Berdasarkan Jumlah Laporan orang Terlantar yang diterima oleh Dinas Sosial Kota Bekasi Ke depannya akan dilakukan evaluasi dalam Penetapan Target penanaganan orang terlantar sehingga tidak terlalu besar dalam penetapan targetnya 3 Penyelenggaraan HKSN Tingkat Kota Bekasi 1000 Orang
250.000.000 - - Rasionalisasi Anggaran Akan dilakukan Tahun depan 4 Penyelenggaraan Kerjasama dengan panti sosial dalam rangka penyelesaian masalah kesejahteraan sosial 45 panti sosial
1.000.000.000 - - Rasionalisasi Anggaran Akan dilakukan Tahun depan
5 Pengadaan
Tenda dan Kursi 1 Paket 50.000.000 - - Rasionalisasi Anggaran Akan dilakukan Tahun depan III Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6 Pembinaan dan Penilaian Orsos/Yayasan 216 Yayasan/ Orsos
200.000.000 - - Rasionalisasi Anggaran Akan dilakukan Tahun depan
6 7 Pelatihan dan Pembinaan Karang Taruna se Kota Bekasi 12 Kecamatan
300.000.000 - - Rasionalisasi Anggaran Akan dilakukan Tahun depan IV Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
30 Yayasan 20.000.000 - - Rasionalisasi Anggaran Akan dilakukan Tahun depan 9 Penataan Arsip 2 Rak Arsip
dan 520 Box Arsip
20.000.000 - - Rasionalisasi Anggaran Akan dilakukan Tahun depan V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1 Gedung 180.000.000 - - Rasionalisasi Anggaran Akan dilakukan Tahun depan VI Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11 Pendidikan dan
Pelatihan Formal 5 Orang
30.000.000 - - Rasionalisasi Anggaran Akan dilakukan Tahun depan
Hasil evaluasi capaian Renja tahun lalu dan Renstra dimuat dalam tabel berikut
7
Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2018 DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
Kode Urusan/Program/Kegia tan Indikator kinerja Program(Outcam e) /Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra) 2013s/d 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun (n-2) 2017 Realis asi Renja Tahun 2017 Tingkat Realisasi (%) Target Renja tahun (n-2) 2018 Realis asi Renja Tahun 2018 Tingka t Realis asi (%) Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan(tahu n n-1) 2018 Tingkat Capaian realisasi terget Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(5+7+9) 12=(11/4)
Program pengelolaan areal
pemakaman Taman Makam Pahlawan yang terpelihara
1 Area 1 Area 1 Area 1 Area 100% 1 Area 1 Area 100% 1 Area 100%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa
1 Area 1 Area 1 Area 1 Area 100% 1 Area 1 Area 100% 1 Area 100%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% Pembentukan Keluarga Binaan Sosial (KBS) dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Terbentuknya KBS
dalam KUBE 40 KUBE 40 KUBE 40 KUBE KUBE 40 100%
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga
Kesejahteraan Sosial
8 yang dikelola oleh
masyarakat Penguatan Kapasitas Kelembagaan PSM dan TKSK se Kota Bekasi Meningkatnya kualitas PSM dan TKSK 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 100% 150 Orang 150 Orang 100%
Pembinaan dan Penilaian Orsos/Yayasan Pemberian penghargaan bagi orsos/yayasan berprestasi 40 Yayasan 40 Yayasan 40 Yayasan 40 Yayasa n 100% 40 Yayasan 40 Yayasan 100% Pemeliharaan Database PMKS dan Penduduk Miskin Tahun 2017 Tersedianya Data PMKS 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokum en 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Pembinaan Karang Taruna Tk. Kecamatan se Kota Bekasi Terbinanya Karang Taruna se Kota Bekasi 12
Kecamatan Kecamatan 12 Kecamat12 an 12 Kecama tan 100% 12 Kecamat an 12 Kecamatan 100% Penyelenggaraan Lomba Karang taruna Tk. Kota Bekasi Terpilihnya Karang Taruna berprestasi 12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamat an 12 Kecama tan 100% 12 Kecamat an 12 Kecamatan 100%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase PMKS yang ditangani oleh pemerintah
38% 38% 38% 38% 100% 38% 38% 100%
Penyelenggaraan
Kesekretariatan UPPKH Terfasilitasinya Program Keluarga Harapan Kota Bekasi
40 Orang 40 Orang 40 Orang 40
Orang 100% 40 Orang Orang 40 100% 40 Orang 100%
Penyelenggaraan Rumah
Singgah Tersedianya rumah penampungan sementara bagi PMKS terlantar; Tersedianya rumah penampungan sementara bagi PMKS terlantar 600 Orang;1 Unit Orang;1 600 Unit 600 Orang;1 Unit 600 Orang;1 Unit 100% 600 Orang;1 Unit 100% 600 Orang;1 Unit 600 Orang;1 Unit 100% Penyelenggaran HKSN
Tingkat Kota Bekasi Terselenggaranya HKSN Tingkat Kota Bekasi
400 Orang 400 Orang 400
Orang Orang 400 100% Orang 400 400 Orang 100%
Pelatihan Keterampilan Bagi
PMKS Meningkatnhya Keterampilan bagi PMKS Miskin
60 Orang 60 Orang 60 Orang 60
9
Pelayanan dan pembinaan bagi anak-anak yang berada dalam PSAA
Terbinanya mental anak asuh yang berada dalam PSAA
250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang 100% 250 Orang 250 Orang 100%
Pelayanan Sosial Bagi Orang
Terlantar Terbantunya Orang Terlantar di Kota Bekasi
810 Orang 404 Orang 810
Orang Orang 404 50% Orang 810 810 Orang 50%
Pelayanan Pemakaman bagi orang terlantar dalam ataupun luar panti
Tertanganinya pemakaman orang terlantar yang meninggal
30 Orang 30 Orang 30 Orang 30
Orang 100% 30 Orang 30 Orang 100%
Pelayanan dan Rehabilitasi bagi ex Narkoba dan HIV/AIDS
Meningkatnya pelayanan terhadap ODHA
50 Orang 50 Orang 50 Orang 50
Orang 100% 50 Orang 50 Orang 100%
Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial
Tersusunnya Dokumen hasil studi kelayakan tentang pembangunan panti rehabilitasi sosial Kota Bekasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Dokum1 en 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Pemberian Sembako kepada Cacat Mental di Panti Sosial Terbantunya sebagian kebutuhan pokok kelayan 4 Yayasan 4 Yayasan 4 Yayasan 4 Yayasa n 100% 4 Yayasan 4 Yayasan 100%
Penanganan PMKS Jalanan Terbinanya PMKS Jalanan 500 Orang 500 Orang Orang 500 Orang 500 100% Orang 500 500 Orang 100% Pemberian Sembako Kepada Lansia Terpenuhinya sebagian kebuthan pangan lansia 20 20 20 20 100% 20 20 100%
Pembinaan dan pelayanan anak jalanan
Terbinanya anak jalanan serta berkurangnya anak jalanan
100 Anak 100 Anak 100 Anak 100
Anak 100%
100 Anak 100 Anak 100%
Penguatan Kelembagaan Lembaga Lanjt Usia Indonesia (LLI)
Terfasilitasinya LLI 1 Sekretariat 1
Sekretariat Sekretari1 at 1 Sekreta riat 100% 1 Sekretari at 1 Sekretariat 100% Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
TNI Manunggal Membangun
10
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Persentase Korban Bencana yang mendapat bantuan selama tanggap darurat 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pengadaan Logistik untuk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Terbantunya Masyarakat yang terkena Bencana Sosial 12 Kecamatan 12 Kecamatan 12 Kecamat an 12 Kecama tan 100% 12 Kecamat an 12 Kecamatan 100% Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tekhnis Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
22 Orang 22 Orang 22 Orang 22
Orang 100% 22 Orang 22 Orang 100%
Penyediaan Barang Cetakan
dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
13 Jenis 13 Jenis 13 Jenis 13
Jenis 100% 13 Jenis 13 Jenis 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacan Eksemplar 7.056 Eksemplar 7.056 Eksempla7.056 r 7.056 Eksemp lar 100% 7.056 Eksempla r 7.056 Eksemplar 100% Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa Komunikasi; Terpenuhinya Kebutuhan Listrik; Terpenuhinya Jasa Komunikasi dan Listrik 1 Line;2 Rekening;12 Bulan 1 Line;2 Rekening;1 2 Bulan 1 Line;2 Rekening; 12 Bulan 1 Line;2 Rekenin g;12 Bulan 100% 1 Line;2 Rekening ;12 Bulan 1 Line;2 Rekening;12 Bulan 100%
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasu Ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Daerah dan Luar Daerah
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12
Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan peralatan
rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga
12 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 12
Jenis 100% 12 Jenis 12 Jenis 100%
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 52 Jenis 52 Jenis 52 Jenis Jenis 52 100% 52 Jenis 52 Jenis 100% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya surat menyurat 300 surat 300 surat 300 surat surat 300 100% 300 surat 300 surat 100%
11
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
Rekomendasi atas Usulan Hibah dan Bansos 30 Yayasan 30 Yayasan 30 Yayasan 30 Yayasa n 100% 30 Yayasan 30 Yayasan 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi listrik mdan penerangan bangunan kantor
10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10
Jenis 100% 10 Jenis 10 Jenis 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai Rapat dan tamu
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12
Bulan 100%
12 Bulan 12 Bulan 100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100%
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100% 100%
Penataan Arsip Tertatanya Arsip 1 Dokumen 1 Dokumen 1
Dokumen Dokum1 en 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1
Gedung 100%
1 Gedung 1 Gedung 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya
sarana penunjang 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis Jenis 11 100% 11 Jenis 11 Jenis 100%
Pengadaan peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan Gedung Kantor
15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15
Jenis 100% 15 Jenis 15 Jenis 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas yang Layak; Tersedianya Kendaraan Dinas yang Layak 8 Kendaraan Roda 4;5 Kendaraan Roda 2 8 Kendaraan Roda 4;5 Kendaraan Roda 2 8 Kendaraa n Roda 4;5 Kendaraa n Roda 2 8 Kendar aan Roda 4;5 Kendar aan Roda 2 100% 8 Kendaraa n Roda 4;5 Kendaraa n Roda 2 8 Kendaraan Roda 4;5 Kendaraan Roda 2 100%
12
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengadaan Pakaian Khusus
hari-hari tertentu dan Dinas Meningkatnya Disiplin Aparatur 70 Orang 70 Orang 70 Orang Orang 70 100% 70 Orang 70 Orang 100%
Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya Pakaian Olah Raga 70 Orang 70 Orang 70 Orang Orang 70 100% 70 Orang 70 Orang 100%
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 70 Orang 70 Orang 70 Orang Orang 70 100% 70 Orang 70 Orang 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pendidikan dan Pelatihan
Formal Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi
5 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 100% 5 Orang 5 Orang 100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan Laporan
Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran; Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan 4 Laporan;12 Laporan Laporan;12 4 Laporan 4 Laporan; 12 Laporan 4 Laporan ;12 Laporan 100% 4 Laporan; 12 Laporan 4 Laporan;12 Laporan 100% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Sosial
4 Laporan 4 Laporan 4
13
II. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial , tahun 2018 dan tahun 2019, berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Analisis capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dicantumkan dalam tabel berikut. :
14 Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bekasi
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal
Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisa Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Indikator IKK
1 Pelaksana Program/ Kegiatan Bidang
Sosial
a. Pemberian Bantuan sosial bagi penyandang kesejahteraan sosial skala Kota Bekasi
Persentase (%) PMKS Skala Kota yang memperoleh bantuan Sosial untuk Pemenuhan kebutuhan dasar
60% 60% 60% 20% 20% 78% 65% 20% 20% Jumlah PMKS
70.033
b. Pelaksanaan Kegiatan
pemberdayaan sosial skala Kota Bekasi
Persentase (%) PMKS Skala Kota Bekasi yang menerima
program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
60% 60% 60% 20% 20% 65 % 60% 20 % 20%
2 Penyediaan Sarana dan Prasarana
15 a. Penyediaan Sarana Prasarana
Panti Sosial Skala Kota Bekasi
Persentase (%) Panti Sosial Skala Kota Bekasi yang
menyediakan sarana prasarana kesejahteraan
sosial
60% 60% 60% 30% 30% 60& 100% 30% 30%
b. Penyediaan Sarana Prasarana Luar Panti Sosial Skala Kota Bekasi Persentase (%) Wahana kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial
45% 45% 45% 20% 20% 0% 45% 20% 20%
3 Penanggulangan Korban Bencana
a. Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Skala Kota Bekasi
Poersentase (%) Korban Bencana Skala Kota Bekasi
yang menerima bantuan Sosial selama masa tanggap
darurat
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 100% 100%
b. Evakuasi Korban Bencana Sosial Skala Kota Bekasi
Persentase (%) Korban Bencana Sosial Skala Kota
Bekasi yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap
darurat lengkap
16
4 Pelaksanaan dan Pengembangan
Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial
a. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Skala Kota Bekasi
Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidsak Potensial yang telah mnerima Jaminan
Sosial
17
III. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggaraan Tugas dan Fungsi : 1. Terbatasnya sumberdaya manusia berupa kemampuan teknis yang
dimilikinya.
2. Masih minimnya sarana prasarana pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
3. Masih Rendahnya kualitas penyelenggara pengurus
yayasan/PSM/Stakeholder dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan sosial.
4. Penanganan PMKS Jalanan, Pelayanan HIV AIDS dan Ex Narkoba. Penanganan Orang terlantar, Pelayanan Lansia miskin, Pelayanan Penyandang Cacat miskin dan penangulangan bencana alam.
5. Belum terdatanya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbais Masyarakat (WKSBM)
6. Masih minimnya penyandang cacat fisik dan mental serta Lanjut Usia tidak potensial yang menerima bantuan jaminan sosial.
7. Masih minimnya PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE.
IV. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Sosial kota Bekasi dalam Menjalankan Program dan Kegiatan di Tahun 2019 tidak terlepas dari RKPD Kota Bekasi, dengan mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi, berikut review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 :
18
Tabel 2.3
REVIEW TERHADAPRANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATATA N PENTIN
G PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
(Rp.000) PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Program pengelolaan areal
pemakaman
Kota Bekasi
Taman Makam Pahlawan yang terpelihara
1 Area 383.200 Program pengelolaan areal pemakaman
Kota Bekasi
Taman Makam Pahlawan yang terpelihara 1 Area 383.200.000 1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa Kota Bekasi Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa
1 Area 383.200 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa
Kota Bekasi
Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Patriot Bangsa
1 Area 383.200.000 II Program Pemberdayaan
Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya Kota Bekasi Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya
42% 400.000 Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya Kota Bekasi Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi lainnya
42% 400.000.000
2 Pembentukan Keluarga Binaan Sosial (KBS) dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Kota Bekasi
Terbentuknya KBS dalam KUBE
40 KUBE 400.000 Pembentukan Keluarga Binaan Sosial (KBS) dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kota Bekasi Terbentuknya KBS dalam KUBE 40 KUBE 400.000.000
19
III Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Kota Bekasi
Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat
38% 725.000 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kota Bekasi Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh masyarakat
38% 725.000.000 3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan PSM dan TKSK se Kota Bekasi Kota Bekasi Meningkatnya kualitas PSM dan TKSK
150 Orang 200.000 Penguatan Kapasitas Kelembagaan PSM dan TKSK se Kota Bekasi Kota Bekasi Meningkatnya kualitas PSM dan TKSK 150 Orang 200.000.000 4 Pembinaan dan Penilaian
Orsos/Yayasan Kota Bekasi Pemberian penghargaan bagi orsos/yayasan berprestasi
40 Yayasan 150.000 Pembinaan dan Penilaian Orsos/Yayasan Kota Bekasi Pemberian penghargaan bagi orsos/yayasan berprestasi 40 Yayasan 150.000.000 5 Pemeliharaan Database
PMKS dan Penduduk Miskin Tahun 2017
Kota Bekasi
Tersedianya Data PMKS 1 Dokumen 100.000 Pemeliharaan Database PMKS dan Penduduk Miskin Tahun 2017
Kota Bekasi
Tersedianya Data PMKS 1 Dokumen 100.000.000 6 Pembinaan Karang Taruna
Tk. Kecamatan se Kota Bekasi
Kota Bekasi
Terbinanya Karang Taruna se Kota Bekasi
12 Kecamatan 125.000 Pembinaan Karang Taruna Tk. Kecamatan se Kota Bekasi
Kota Bekasi
Terbinanya Karang Taruna se Kota Bekasi
12 Kecamatan 125.000.000 7 Penyelenggaraan Lomba
Karang taruna Tk. Kota Bekasi
Kota Bekasi
Terpilihnya Karang Taruna berprestasi
12 Kecamatan 150.000 Penyelenggaraan Lomba Karang taruna Tk. Kota Bekasi
Kota Bekasi
Terpilihnya Karang Taruna berprestasi
12 Kecamatan 150.000.000 IV Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kota Bekasi
Persentase PMKS yang ditangani oleh pemerintah
38% 4.672.314 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kota Bekasi
Persentase PMKS yang ditangani oleh pemerintah
38% ########## 8 Penyelenggaraan Kesekretariatan UPPKH Kota Bekasi Terfasilitasinya Program Keluarga Harapan Kota Bekasi 40 Orang 1.700.000 Penyelenggaraan Kesekretariatan UPPKH Kota Bekasi Terfasilitasinya Program Keluarga Harapan Kota Bekasi
20 9 Penyelenggaraan Rumah Singgah Kota Bekasi Tersedianya rumah penampungan sementara bagi PMKS terlantar; Tersedianya rumah penampungan sementara bagi PMKS terlantar 600 Orang;1 Unit 300.000 Penyelenggaraan Rumah Singgah Kota Bekasi Tersedianya rumah penampungan sementara bagi PMKS terlantar; Tersedianya rumah penampungan sementara bagi PMKS terlantar 600 Orang;1 Unit 300.000.000 10 Penyelenggaran HKSN Tingkat Kota Bekasi
Kota Bekasi
Terselenggaranya HKSN Tingkat Kota Bekasi
400 Orang 200.000 Penyelenggaran HKSN Tingkat Kota Bekasi
Kota Bekasi
Terselenggaranya HKSN Tingkat Kota Bekasi
400 Orang 200.000.000 11 Pelatihan Keterampilan Bagi
PMKS Kota Bekasi Meningkatnhya Keterampilan bagi PMKS Miskin
60 Orang 200.000 Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS Kota Bekasi Meningkatnhya Keterampilan bagi PMKS Miskin 60 Orang 200.000.000 12 Pelayanan dan pembinaan
bagi anak-anak yang berada dalam PSAA
Kota Bekasi
Terbinanya mental anak asuh yang berada dalam PSAA
250 Orang 239.177 Pelayanan dan pembinaan bagi anak-anak yang berada dalam PSAA
Kota Bekasi
Terbinanya mental anak asuh yang berada dalam PSAA
250 Orang 239.177.000 13 Pelayanan Sosial Bagi Orang
Terlantar
Kota Bekasi
Terbantunya Orang Terlantar di Kota Bekasi
810 Orang 200.000 Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar
Kota Bekasi
Terbantunya Orang Terlantar di Kota Bekasi
810 Orang 200.000.000 14 Pelayanan Pemakaman bagi
orang terlantar dalam ataupun luar panti
Kota Bekasi
Tertanganinya pemakaman orang terlantar yang meninggal
30 Orang 50.000 Pelayanan Pemakaman bagi orang terlantar dalam ataupun luar panti
Kota Bekasi
Tertanganinya pemakaman orang terlantar yang meninggal
30 Orang 50.000.000 15 Pelayanan dan Rehabilitasi
bagi ex Narkoba dan HIV/AIDS
Kota Bekasi
Meningkatnya pelayanan terhadap ODHA
50 Orang 200.000 Pelayanan dan Rehabilitasi bagi ex Narkoba dan HIV/AIDS Kota Bekasi Meningkatnya pelayanan terhadap ODHA 50 Orang 200.000.000
21
16 Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial
Kota Bekasi
Tersusunnya Dokumen hasil studi kelayakan tentang pembangunan panti rehabilitasi sosial Kota Bekasi
1 Dokumen 100.000 Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial
Kota Bekasi
Tersusunnya Dokumen hasil studi kelayakan tentang pembangunan panti rehabilitasi sosial Kota Bekasi
1 Dokumen 100.000.000
17 Pemberian Sembako kepada Cacat Mental di Panti Sosial
Kota Bekasi
Terbantunya sebagian kebutuhan pokok kelayan
4 Yayasan 533.137 Pemberian Sembako kepada Cacat Mental di Panti Sosial
Kota Bekasi
Terbantunya sebagian kebutuhan pokok kelayan
4 Yayasan 533.137.800 18 Penanganan PMKS Jalanan Kota
Bekasi
Terbinanya PMKS Jalanan 500 Orang 450.000 Penanganan PMKS Jalanan Kota Bekasi
Terbinanya PMKS Jalanan 500 Orang 450.000.000 19 Pemberian Sembako
Kepada Lansia
Kota Bekasi
Terpenuhinya sebagian kebuthan pangan lansia
20 150.000 Pemberian Sembako Kepada Lansia
Kota Bekasi
Terpenuhinya sebagian kebuthan pangan lansia
20 150.000.000 20 Pembinaan dan pelayanan
anak jalanan
Kota Bekasi
Terbinanya anak jalanan serta berkurangnya anak jalanan
100 Anak 200.000 Pembinaan dan pelayanan anak jalanan
Kota Bekasi
Terbinanya anak jalanan serta berkurangnya anak jalanan
100 Anak 200.000.000 21 Penguatan Kelembagaan
Lembaga Lanjt Usia Indonesia (LLI)
Kota Bekasi
Terfasilitasinya LLI 1 Sekretariat 150.000 Penguatan Kelembagaan Lembaga Lanjt Usia Indonesia (LLI)
Kota Bekasi
Terfasilitasinya LLI 1 Sekretariat 150.000.000 V Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota Bekasi 200.000.000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota Bekasi 200.000.000 22 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Banprov) Kota Bekasi 200.000.000 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Banprov) Kota Bekasi 200.000.000
22
VI Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kota Bekasi
Persentase Korban Bencana yang mendapat bantuan selama tanggap darurat
0% 200.000 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kota Bekasi
Persentase Korban Bencana yang mendapat bantuan selama tanggap darurat
0% 200.000.000
23 Pengadaan Logistik untuk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
Kota Bekasi
Terbantunya Masyarakat yang terkena Bencana Sosial
12 Kecamatan 200.000 Pengadaan Logistik untuk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
Kota Bekasi
Terbantunya Masyarakat yang terkena Bencana Sosial 12 Kecamatan 200.000.000 Kota Bekasi Kota Bekasi VII Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Kota Bekasi Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 100% 94.619.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kota Bekasi Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 100% ############ 24 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Tekhnis Perkantoran Kota Bekasi Tersedianya jasa administrasi perkantoran
22 Orang 882.000 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Tekhnis Perkantoran Kota Bekasi Tersedianya jasa administrasi perkantoran 22 Orang 882.000.000 25 Penyediaan Barang Cetakan
dan penggandaan
Kota Bekasi
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
13 Jenis 90.000 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
Kota Bekasi
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
13 Jenis 90.000.000 26 Penyediaan Bahan Bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Kota Bekasi
Tersedianya bahan bacan 7.056 Eksemplar
40.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Bekasi
Tersedianya bahan bacan 7.056 Eksemplar
40.000.000 27 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Kota Bekasi Terpenuhinya jasa Komunikasi; Terpenuhinya Kebutuhan Listrik; Terpenuhinya Jasa Komunikasi dan Listrik
1 Line;2 Rekening;12
Bulan
125.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Kota Bekasi Terpenuhinya jasa Komunikasi; Terpenuhinya Kebutuhan Listrik; Terpenuhinya Jasa Komunikasi dan Listrik
1 Line;2 Rekening;12
Bulan
23
28 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasu Ke Luar Daerah
Kota Bekasi
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Daerah dan Luar Daerah
12 Bulan 93.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasu Ke Luar Daerah
Kota Bekasi
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Daerah dan Luar Daerah
12 Bulan 93.000.000 29 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Bekasi Tersedianya peralatan rumah tangga
12 Jenis 8.000 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Bekasi Tersedianya peralatan rumah tangga 12 Jenis 8.000.000 30 Penyediaan alat tulis kantor Kota
Bekasi
Tersedianya alat tulis kantor
52 Jenis 100.000 Penyediaan alat tulis kantor Kota Bekasi
Tersedianya alat tulis kantor
52 Jenis 100.000.000 31 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Kota Bekasi
Terlaksananya surat menyurat
300 surat 4.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Bekasi Terlaksananya surat menyurat 300 surat 4.000.000 32 Pelaksanaan Verifikasi
Hibah dan Bantuan Sosial
Kota Bekasi
Rekomendasi atas Usulan Hibah dan Bansos
30 Yayasan 40.000 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
Kota Bekasi
Rekomendasi atas Usulan Hibah dan Bansos
30 Yayasan 40.000.000 33 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kota Bekasi Tersedianya Komponen Instalasi listrik mdan penerangan bangunan kantor
10 Jenis 15.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kota Bekasi
Tersedianya Komponen Instalasi listrik mdan penerangan bangunan kantor
10 Jenis 15.000.000
34 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kota Bekasi
Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai Rapat dan tamu
12 Bulan 45.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kota Bekasi
Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai Rapat dan tamu
12 Bulan 45.000.000 35 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Kota Bekasi
Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 Paket 75.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Bekasi Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Paket 75.000.000 36 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tersebarnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000
24
37 Penataan Arsip Kota Bekasi
Tertatanya Arsip 1 Dokumen 45.000 Penataan Arsip Kota Bekasi
Tertatanya Arsip 1 Dokumen 45.000.000 VIII Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota Bekasi
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
100% 632.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kota Bekasi
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% 632.000.000 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Bekasi Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
1 Gedung 180.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota Bekasi Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor 1 Gedung 180.000.000 39 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor
Kota Bekasi
Terpenuhinya sarana penunjang
11 Jenis 49.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor Kota Bekasi Terpenuhinya sarana penunjang 11 Jenis 49.000.000 40 Pengadaan peralatan Gedung Kantor Kota Bekasi Terpenuhinya pemeliharaan Gedung Kantor
15 Jenis 200.000 Pengadaan peralatan Gedung Kantor Kota Bekasi Terpenuhinya pemeliharaan Gedung Kantor 15 Jenis 200.000.000 41 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kota Bekasi Tersedianya Kendaraan Dinas yang Layak; Tersedianya Kendaraan Dinas yang Layak
8 Kendaraan Roda 4;5 Kendaraan Roda 2 203.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kota Bekasi Tersedianya Kendaraan Dinas yang Layak; Tersedianya Kendaraan Dinas yang Layak
8 Kendaraan Roda 4;5 Kendaraan Roda 2 203.000.000 IX Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kota Bekasi Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% 185.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kota Bekasi Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% 185.000.000 42 Pengadaan Pakaian Khusus
hari-hari tertentu dan Dinas Kota Bekasi
Meningkatnya Disiplin Aparatur
70 Orang 50.000 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu dan Dinas
Kota Bekasi
Meningkatnya Disiplin Aparatur
70 Orang 50.000.000 43 Pengadaan Pakaian Olah
Raga
Kota Bekasi
Tersedianya Pakaian Olah Raga
70 Orang 60.000 Pengadaan Pakaian Olah Raga
Kota Bekasi
Tersedianya Pakaian Olah Raga
70 Orang 60.000.000 44 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta kelengkapannya
Kota Bekasi
Tersedianya Pakaian Dinas 70 Orang 75.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya
Kota Bekasi
25
X Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kota Bekasi
Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur
100% 27.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kota Bekasi
Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur
100% 27.000.000 45 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Kota Bekasi
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi
5 Orang 27.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota Bekasi
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Dinas Sosial Kota Bekasi
5 Orang 27.000.000 XI Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kota Bekasi
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 162.500 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kota Bekasi
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 162.500.000 46 Penyusunan Laporan Keuangan Kota Bekasi Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran; Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan 4 Laporan;12 Laporan 76.000 Penyusunan Laporan Keuangan Kota Bekasi Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran; Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan 4 Laporan;12 Laporan 76.000.000 47 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Sosial
4 Laporan 86.500 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Sosial
26
V. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas sosial melalui Musrembang yang diselenggarakan Pemerintah kota Bekasi, dalam kesempatan ini menerima usulan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Bekasi, dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Bekasi melakukan evaluasi terhadap usulan tersebut dan dikaitkan dengan isi-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi, adapun usulan tersebut yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020 DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA BESARAN/VOLUME CATATAN
1 Pembinaan Lansia Kecamatan Bekasi Selatan Terlayaninya Kesehatan Lansia dan Terbinanya Lansia Yang Produktif 1 Kecamatan 300.000.000 2 Pemberian Sembako Kepada Lansia Kecamatan Bekasi Selatan Terbantunya Sebagian Kebutuhan Pokok Lansia Miskin 1 Kecamatan 200.000.000 3 Penyelenggaraan Potensi Program Keluarga Harapan Kota Bekasi Kecamatan Bekasi Selatan Terfasilitasinya Program Keluarga Harapan Kecamatan Bekasi Selatan 8 Orang 288.000.000 4 Pengadaan Logistik
untuk korban bencana alam dan bencana sosial Kecamatan Bekasi Selatan Terantunya masyarakat yang terkena Bencana Sosial 1 Kecamatan 400.000.000 5 Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS Terlantar Kecamatan Bekasi Selatan Terlatihnaya Ketrampilan bagi PMKS terlantar 40 orang 500.000.000 6 Sosialisasi Pelayanan
Jaminan Sosial kepada Masyarakat melalui kelurahan dan kecamatan Kecamatan Bekasi Selatan Tersosialisasinya jaminan sosial kepada masyarakat 400 Orang 450.000.000
27
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
I. Telaahan
Arah Kebijakan Nasional bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2020 sebagai berikut :
● Penyediaan bantuan, layanan dan Rehabilitasi Sosial, Baik Reguler maupun Temporer, bagi anak, lanjut usia, penyandang dissabilitas serta penduduk rentan lainnya.
● Peningkatan Inclusifitas dalam layanan publik, pasar kerja, dan sistem masyarakat bagi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas dan penduduk rentan lainnya.
Program / Kegiatan Nasional bidang kesejahteraan sosial 2020 sebagai berikut :
a. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Tekhnis Lainnya Kementerian Sosial
b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara c. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan d. Program Rehabilitasi Sosial
e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
f. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesos
Keseluruhan Program merupakan Keselarasan prioritas pembangunan nasional, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.
Kegiatan Unggulan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat :
1. Pencanangan Penanganan Anak Jalanan, Gelaandangan dan Pengemis.
2. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga rumah tangga miskin antara lain melaui Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH)
28
II. Tujuan dan Sasaran Renja
Dalam rangka ikutserta mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bekasi tahun 2018-2023 “ KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU,
SEJAHTERA DAN IHSAN “ maka tujuan dan sasaran program dan
kegiatan Dinas Sosial mengacu kepada Visi Dinas Sosial tahun 2014-2019 “ Terdepan dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan
sosial“ dan misi :
1. Meningkatkan Upaya pemberdayaan, rehabilitasi, jaminan dan perlindungan bagi PMKS .
2. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif potensi sumber
kesejahteraan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial 3. Meningkatkan penerapan nilai-nilai luhur kehidupan sosial
masyarakat.
4. Meningkatkan penanganan bencana alam dan bencana sosial
Dalam mewujudkan visi melalui misi tersebut yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
Tujuan :
1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kesejahteraan social
2. Meningkatkan kapasitas lembaga dalam pelayanan kesejahteraan sosial
3. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai social positif, perjuangan dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat 4. Meningkatkan cakupan penanganan korban bencana alam.. .
Sasaran :
1. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS.
2. Menningkatnya Jumlah Lembaga Sosial yang menangani Kesejahteraan Sosial
3. Terpeliharanyta Taman Makam Pahlawan.
29
III. Program dan Kegiatan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial kota Bekasi mejalankan Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018 -2023 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, diantaranya :
1. Peningkatan efektivitas skim pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin.
2. Penguatan Sistem tata kelola layanan KARTU SEHAT (KS) Berbasis NIK yang selaras dengan jaminan Kesehatan Nasional.
3. Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terpadu (Pendidikan, Kesehatan, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
4. Pembangunan Panti Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Pengembangan Infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi.
6. Pemberdayaan Minat dan kiat usaha bagi perempuan.
Dari 6 Program Prioritas yang dicanangkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih yng berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial kota Bekasi, maka Dinas Sosial menyusun rencana kerja Program dan Kegiatan yang berlandaskan program priotas dimaksud, khususnya untuk Belanja Langsung Urusan Tahun Anggaran 2020, adapun Kebutuhan Program dan Kegiatan itu meliputi Belanja Langsung Penunjang urusan (BLPU) sebanyak 5 Program dan 19 Kegiatan sedangkan untuk Belanja Langsung Penunjang Urusan sebanyak 5 Program dan 37 Kegiatan
Tabel Rencana Program dan kegiatan sebagai berikut (terlampir) :
30
TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL KOTA BEKASI TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
RENCANA TAHUN 2020 CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Program Pemberdayaan Sosial Rp 7.150.000.000 APBD Rp 9.000.000.000 1 Sosialisasi Pemberian rekomendas ipengumpulan Uang dan Barang (PUB)
Terlaksananya Sosialisasi pemberian rekomendasi pengumpulanuang di Yayasan, Kecamatan, Kelurahan dan Universitas di Bekasi. kota Bekasi Rp 100.000.000 APBD Rp 150.000.000 2 Pembinaan dan Penilaian Orsos/Yayasan di Kota Bekasi Terlaksananya Pembinaan administrasi Orsos/Yayasan dan terlaksananya penilaian Orsos/Yayasan kota Bekasi 40 Yayasan Rp 300.000.000 APBD 40 Yayasan Rp 500.000.000
31 3 Pembinaan dan
Kerjasama bagi TKSK dan PSM
Terlaksananya
Pembiinaan Bagi PSM dan TKSK kota Bekasi 50% Rp 1.800.000.000 APBD 50% Rp 2.000.000.000 4 Pembinaan Karang Taruna Terbinanya Pelatihan Organisasi Bagi Karang Taruna kota Bekasi 280 Orang Rp 500.000.000 APBD 280 Orang Rp 700.000.000 5 Pemeliharaan Taman MakamPahlawan (TMP) Patriot Bangsa Kota Bekasi
Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan
kota Bekasi
1 Area Rp 600.000.000 APBD 1 Area Rp 800.000.000
6 Penyelenggaraan Potensi Program Keluarga Harapan Bagi Sekretariat Pendampinggan PKH Persentase PMKS yang ditangani oleh Lembaga Kesejahteraan Soaial yang dikelola oleh masyarakat.
kota Bekasi 115 Orang Rp 1.000.000.000 APBD 115 Orang Rp 2.000.000.000 7 Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Bekasi (Sistem Layanan Rujukan Terpadu/ SLRT Kota Bekasi Terbentuknya Terbentuknya Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) kota Bekasi 56 Kelurahan Rp 2.850.000.000 APBD 56 Kelurahan Rp 2.850.000.000 II Program Rehabilitasi Sosial Rp 9.500.000.000 APBD Rp 14.300.000.000 8 Penyelenggaraan Rumah Singgah 1. Tersedianya tempat perlindungan sementara bagi PMKS terlantar kota Bekasi
32 2. Tertanganinya PMKS
terlantar
kota Bekasi
40 Orang APBD 40 Orang
9 Pelayanan Day Care dan Home Care bagi PMKS LuarPanti
Terlaksananya pelayanan home care dan day care bagi lansia/ disabilitas/ gepeng/anak terlantar kota Bekasi 100 Orang Rp 500.000.000 APBD 100 Orang Rp 700.000.000 10 Pelayanan Pemakaman dan Pemulangan Bagi Orang Terlantar Dalam/Ataupun Luar Panti Terlaksananya Bantuan Pemakaman bagi PMKS terlantar kota Bekasi
50 Orang Rp 500.000.000 APBD 50 Orang Rp 700.000.000
Terlaksananya bantuan
pemulangan orang terlantar dalam daerah maupun luar daerah/Provinsi. kota Bekasi 350 Orang APBD 350 Orang Tersedianya Fasilitas pemakaman bagi PMKS yang meninggal di dalam panti maupun di luar pant
kota Bekasi
50 Orang APBD 50 Orang
11 Pemberian
Bantuan Sosialbagi Lanjut Usia Luar Panti Terlaksananya pemberian bantuan bagi PMKS kota Bekasi 100 Orang Rp 500.000.000 APBD 100 Orang Rp 700.000.000 12 Validasi Data, Pemeliharaan dan Pengembangan sistem database penanggulangan kemiskinan Tersedianya data penduduk miskin daninformasi PMKS. kota Bekasi
1 Unit Rp 500.000.000 APBD 1 Unit Rp 700.000.000
13 Pengadaan Sarana Pendukung Shelter
Tersedianya Sarana dan Prasarana Selter Terpadu
kota Bekasi
33 Terpadu Kota Bekasi 14 Pelatihan bagi PMKS Terlaksananya pembinaan dan pemberian bantuan anak
jalanan/gepeng/disabilitas
kota Bekasi
30 Orang Rp 1.000.000.000 APBD 30 Orang Rp 2.000.000.000
15 Penyelengaraan Kerjasama dengan panti social dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial Terlaksananya pemberian sembako kepada yayasan anak, disabilitas, HIV dan Lansia. kota Bekasi 26 Yayasan Rp 1.500.000.000 APBD 26 Yayasan Rp 2.000.000.000 16 Penanganan PKMS Jalanan 1. Terjangkau dan terbinanya PMKS Jalanan kota Bekasi 600 Orang Rp 500.000.000 APBD 600 Orang Rp 500.000.000 2. Terbinanya PMKS Jalanan. APBD 17 Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah PMKS 1. Tersusunnya Naskah Akademis dan Raperda PMKS
kota Bekasi
2 Buku Rp 500.000.000 APBD 2 Buku Rp 700.000.000
2. Tersedianya Naskah
Akademis dan Raperda PMKS
kota Bekasi
2 Buku APBD 2 Buku
18 Pembentukan Dan Penguatan Bahtera Lansia di Kota Bekasi Terselenggaranya Pembentukan dan
Penguatan Bahtera Lansia
kota Bekasi
34 19 Penyelenggaraan HKSN Kota Bekasi Terselenggaranya Peringatan HKSN Tk.Kota Bekasi kota Bekasi 100% Rp 300.000.000 APBD 100% Rp 500.000.000 20 Soaialisasi Pengadopsian Anak
Tersosialisasinya tata cara pengadopsian anak terlantar kota Bekasi 56 Kelurahan Rp 200.000.000 APBD 56 Kelurahan Rp 400.000.000 21 Penyelenggaraan HIPENCA Tingkat Kota Bekasi 1. Meningkatkan keperdulian masyarakat kepada disabilitas kota Bekasi
6 Yayasan Rp 1.500.000.000 APBD 6 Yayasan Rp 2.000.000.000
2.Terselenggaranya Hari Disabilitas Nasional kota Bekasi 1300 Orang APBD 1300 Orang 3. Pemberian Alat Bantu
Disabilitas kota Bekasi 425 Orang APBD 425 Orang III Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 4.400.000.000 APBD Rp 5.750.000.000 22 Bantuan Penguatandan Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Sosial Meningkatnya Kemandirian ekonomi kelompok social kota Bekasi Rp 350.000.000 APBD 100% Rp 500.000.000 Meningkatnya pengetahuan kelompok social dalam pengelolaan manajemen usaha. kota Bekasi 100% 23 Pemberian Bantuan Stimulan Modal Usaha Bagi Masyarakat Miskin
1. Meningkatnya modal dan kemampuan usaha masyarakat miskin, kota Bekasi 250 Orang Rp 400.000.000 APBD 250 Orang Rp 600.000.000 2. Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat miskin kota Bekasi
35 24 Pembinaan dan Bimbingan Sosial Bagi KUBe - Terlaksananya
bimbingan social dalam pengelolaan KUBE. kota Bekasi 19 KUBE Rp 350.000.000 APBD 19 KUBE Rp 350.000.000 - Terbentuknya KUBE Kota
Bekasi. kota Bekasi 25 Pemberian Bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) Perorangan Bagi PMKS Terlaksananya pemberian bantuan bagi PMKS kota Bekasi
50 UEP Rp 500.000.000 APBD 50 UEP Rp 500.000.000
26 Pelatihan dan Ketrampilan bagi Keluarga Miskin 1.Terlaksananya pelatihan keterampilan keluarga miskin, 2.pemberian barang bagi keluarga msikin
kota Bekasi
30 Orang Rp 350.000.000 APBD 30 Orang Rp 500.000.000
27 Penyelenggaraan dan Pengendalian Program BantuanPangan Non Tunai di Kota Bekasi -Terselenggaranya Bimbingan teknis penanganan masyarakat miskin melalui BMPT. kota Bekasi 1 kegiatan Rp 1.000.000.000 APBD 1 kegiatan Rp 1.200.000.000 - Terkoordinasinya peran Dinas/ Instansi dan steakholder tentang penanganan masyarakat miskin melalui BNPT.
kota Bekasi
12 Bulan APBD 12 Bulan
28 Pengadaan Logistik Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
Tersalurkannya bantuan untuk korban kejadian bencana
kota Bekasi
36 29 Tagana Masuk Sekolah (Tagana Go To School) Terselenggaranya sosialisasi penanggulangan bencana kota Bekasi 500 Orang Rp 250.000.000 APBD 500 Orang Rp 400.000.000 30 Pembinaan dan pemantapan TAGANA Kota Bekasi Terselenggaranya pembinaan dan
pemantapan Tagana Kota Bekasi.
kota Bekasi
60 Orang Rp 700.000.000 APBD 60 Orang Rp 700.000.000
IV Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2.981.050.000 APBD Rp 2.981.050.000 31 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kerjasama Informasi dengan media cetak, iklan/ advetorial kota Bekasi 150 Spot (Tayang) Rp 150.000.000 APBD 150 Spot (Tayang) Rp 150.000.000 32 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi
kota Bekasi
12 Bulan Rp 150.000.000 APBD 12 Bulan Rp 150.000.000
Tersedinya Jasa Listrik 13 Bulan APBD 13 Bulan
33 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Pengharum Ruangan kota Bekasi 36 Orang/ Bulan dan 240 unit/ Bulan Rp 150.000.000 APBD 36 Orang/ Bulan dan 240 unit/ Bulan Rp 150.000.000 34 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor kota Bekasi 100% Rp 150.000.000 APBD 100% Rp 150.000.000 35 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
kota Bekasi
37 36 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik
kota Bekasi 100% Rp 20.000.000 APBD 100% Rp 20.000.000 37 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Majalah
kota Bekasi 19,01 Exsemplar Rp 40.000.000 APBD 19,01 Exsemplar Rp 40.000.000 38 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman kota Bekasi 321 box Makanan, 907 Dus Snack, 400 Galon Rp 50.000.000 APBD 321 box Makanan, 907 Dus Snack, 400 Galon Rp 50.000.000 39 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah kota Bekasi 650 OK Rp 50.000.000 APBD 650 OK Rp 50.000.000 40 Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial
Rekomendasi Hibah/Bansos kota Bekasi 30 Yayasan Rp 20.000.000 APBD 30 Yayasan Rp 20.000.000
41 Penataan Arsip kota
Bekasi
Rp 25.000.000 APBD Rp 25.000.000 42 Penyediaan Jasa
administrasi/Teknis Perkantoran
Jasa Administrasi/ Teknis Perkantoran kota Bekasi 558 Orang/ Bulan (62 Orang x 9 Bulan) Rp 2.056.050.000 APBD 558 Orang/ Bulan (62 Orang x 9 Bulan) Rp 2.056.050.000
38 V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kota Bekasi Rp 2.370.000.000 APBD Rp 2.370.000.000 43 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Pemeliharaan Gedung Kantor kota Bekasi
1 Gedung Rp 2.000.000.000 APBD 1 Gedung Rp 2.000.000.000
44 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Prasarana Penunjang Aparatur kota Bekasi
10 Kali Rp 300.000.000 APBD 10 Kali Rp 300.000.000
45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional kota Bekasi 100% Rp 70.000.000 APBD 100% Rp 70.000.000 VI Program Peningkatan Disiplin Aparatur kota Bekasi Rp 200.000.000 APBD Rp 200.000.000 46 Pengadaan Pakaian Seragam / Olah Raga kota Bekasi Rp 200.000.000 APBD Rp 200.000.000 VII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kota Bekasi Rp 35.000.000 APBD Rp 35.000.000 47 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Aparatur Pemerintah Yang Berkualitas kota Bekasi
39 VIII Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan kota Bekasi Rp 30.000.000 APBD Rp 30.000.000 48 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunya Dokumen Perencanaan kota Bekasi 4 Dokumen Rp 15.000.000 APBD 4 Dokumen Rp 15.000.000 49 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semester kota Bekasi 2 Dokumen, Rp 15.000.000 APBD 2 Dokumen, Rp 15.000.000 Laporan Keuangan Bulanan 12 Dokumen APBD 12 Dokumen JUMLAH Rp 26.666.050.000 Rp 34.666.050.000
40
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
I. Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Sosial Kota Bekasi pada tahun anggaran 2020 telah merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Terpilih dan mengacu kepada program prioritas kepala daerah terpilih, guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat Kota Bekasi, tidak terlepas dari hasil Musrembang tingkat kota Bekasi dimana usulan Program dan Kegiatan oleh Masyarakat kota bekasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial kota Bekasi, Berikut Rencana Kerja Dinas Sosial kota Bekasi yang telah terinput ke dalam sistem E-Musrembang atau yang biasa di kenal dengan aplikasi siencang :