BAB V
INDIKASI PROGRAM-PROGRAM BAPERMAS PEREMPUAN & KB
PADA MASA YANG AKAN DATANG
Pada bagian ini akan dijabarkan indikasi program substantif yang bersifat lintas
bidang di Bapermasper KB Kota Semarang. Perumusan indikasi program ini didasarkan pada
hasil analisis yang telah dilakukan pada sebelumnya dengan didukung oleh peraturan
perundang-undangan, kebijakan dan isu yang berhasil diidentifikasi. Untuk lebih jelasnya
berikut uraian indikasi program SKPD Bapermasper & KB Kota Semarang:
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penggalian Potensi SDA dan
Penerapan TTG
Program ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya pemanfaatan SDA yang terdapat di Kota Semarang, khususnya SDA
alam yang ada disekitar tempat tinggal masyarakat. Penggalian dan pemanfaatan
lingkungan dan SDA alam ini jika didukung dengan penerapan TTG nantinya akan
berpengaruh terhadap nilai tambah serta kesejateraan masyarakat Kota Semarang di masa
yang akan datang. Adapun program ini dapat di jabarkan lagi menjadi beberapa indikasi
kegiatan sebagi berikut:
Inventarisasi kawasan-kawasan yang memiliki potensi SDA yang perlu dikembangkan
melalui partisipasi masyarakat
Kajian profil dan karakteristik masyarakat di sekitar kawasan yang memiliki potensi SDA
Pemberian bantuan uji coba pengelolaan SDA skala kecil berbasis masyarakat
Sosialisasi pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan SDA
Inventariasasi kebutuhan TTG pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi SDA
Studi banding kelompok masyarakat pada best practices penerapan TTG dalam
pengelolaan SDA
Pemberian bantuan uji coba penerapan TTG berbasis masyarakat dalam pengelolaan
SDA
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan dan
Penerapan TTG
Program ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan tingkat kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan SDA yang terdapat di Kota
Semarang. Kelestarian lingkungan dan SDA alam ini nantinya akan berpengaruh terhadap
keberlanjutan kehidupan masyarakat Kota Semarang di masa yang akan datang. Program ini
akan berhasil lebih optimal manakala peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan
TTG ini dijadikan bagian yang tidak terpisahkan. Penerapan TTG dalam konteks ini bertujuan
untuk mengenalkan dan membiasakan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Semarang
yang masih awam terhadap teknologi, agar mampu beradaptasi terhadap TTG yang sudah
ada maupun yang baru. Dimana penerapan TTG ini diharapkan dapat turut andil
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian SDA maupun lingkungan.
Disamping itu, program ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi
masyarakat dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam penciptaan
lingkungan yang sehat tersebut. Adanya lingkungan yang sehat maka diharapkan
masyarakatnya juga sehat sehingga kinerja untuk beraktivitas masyarakat juga tetap terjaga.
Adapun program ini dapat di jabarkan lagi menjadi beberapa indikasi kegiatan sebagai
berikut:
Inventarisasi kawasan-kawasan rawan lingkungan yang perlu dilindungi
Kajian profil dan karakteristik masyarakat di sekitar kawasan-kawasan rawan lingkungan
Pemberian bantuan uji coba pengelolaan lingkungan skala kecil berbasis masyarakat
Sosialisasi pemberdayaan SDM dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Inventariasasi kebutuhan TTG pada kawasan-kawasan rawan lingkungan
Studi banding kelompok masyarakat pada best practices penerapan TTG
Pemberian bantuan uji coba penerapan TTG berbasis masyarakat bagi pengelolaan
lingkungan
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Lokal di Bidang Lingkungan Hidup
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
3. Program Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat
Kota Semarang, khususnya bagi masyarakat bawah yang memiliki usaha kecil menengah.
Penguatan UKM (ekonomi bawah) diharapkan dapat ikut meningkatkan dan menstabilkan
kondisi perekonomian Kota Semarang. Perumusan program ini terkait dengan adanya
fenomena banyaknya jumlah tenaga kerja perempuan yang sebagian besar dari mereka
tidak memperoleh pekjerjaan yang layak, dan bahkan ada yang tidak mendapatkan
pekerjaan. Baik yang dikarenakan factor kualitas SDM maupun ketersediaan kesempatan
kerja dan modal yang terbatas. Oleh karena itu dengan program ini juga diharapkan dapat
memberdayakan kelompok perempuan sebagai komponen masyarakat untuk dapat bekerja
maupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang dapat turut mebantu meningkatan
kesejahteraan keluarganya. Adapun program ini dapat di jabarkan lagi menjadi beberapa
indikasi kegiatan sebagai berikut:
Penyusunan manual pengembangan bisnis skala kecil
Fasilitasi pemberian bantuan modal UKM
Pelatihan penyusunan proposal pengembangan bisnis skala kecil
Pameran hasil usaha ekonomi kelompok perempuan dan UKM
Pelatihan ketrampilan usaha bagi peningkatan pendapatan perempuan dan keluarga
Fasilitasi pemberian bantuan modal UKM berbasis perempuan
4. Program Penguatan Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jejaring yang menangani hal-hal
yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga nantinya dapat
mendukung pelaksananaan berbagai program pada bidang terkait secara optimal. Program
ini dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa indikasi aktivitas sebagi berikut:
Pelatihan ketrampilan kewirausahaan bagi kader KPM
Pemberdayaan KPM dalam inisiasi pengembangan ekonomi lokal
Kerjasama dengan dunia usaha dalam inkubasi bisnis
Penyusunan data base home industri di Kota Semarang
Pembentukan asosiasi pengusaha home industri
5. Program Peningkatan Kemandirian dan Harkat Perempuan
Program ini dirumuskan terkait dengan masih banyaknya permasalahan yang terkait
dengan kehidupan perempuan yang sebagian masih mengalami penindasan dan KDRT.
Selain itu juga, sebagian perempuan masih mengalami permasalahan yang terkait dengan
kesetraan gender dalam mengembangkan kehidupan dan karirnya. Program ini bertujuan
untuk membantu perempuan agar memperoleh kehidupan yang lebih baik, terbebas dari
segala bentuk penindasan dan keterbatasan oleh gender. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menangani hal-hal yang terkait dengan
pengarustamaan gender, sehingga nantinya dapat mendukung pelaksananaan berbagai
program pada bidang terkait secara optimal. Program ini dapat di jabarkan lagi menjadi
beberapa indikasi kegiatan sebagi berikut:
Inventarisasi dan pemetaan tingkat kualitas hidup perempuan dan tingkat kesetaraan
gender
Sosialisasi pengarusutamaan gender
Sosialisasi anti KDRT, perdagangan perempuan dan eksploitasi anak
Peningkatan jaring pelaku usaha pemberdayaan perempuan
Penyusunan manual pengarusutamaan gender
Pelatihan KPM/ mitra dalam penyusunan rencana aksi pengarusutamaan gender
6. Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak
Program ini bertujuan agar anak-anak diharapkan dapat merasakan hak dasarnya.
Melalui program ini abak-anak dapat bebas dari kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan
oleh pihak manapun, dan hak mendapatkan kehidupan yang layak. Program ini dapat di
jabarkan lagi menjadi beberapa indikasi kegiatan sebagai berikut:
Peningkatan kegiatan Posyandu bagi bayi dan balita.
Bantuan bagi penderita gizi buruk
Sosialisasi perlindungan anak
Pembinaan anak terlantar dan anak jalanan
Peningkatan jaring pelaku usaha perlindungan anak
Penyusunan manual perlindungan anak
7. Program Peningkatan Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses
Pembangunan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat secara
internal, sehingga nantinya dapat mendukung pelaksananaan berbagai program
Bapermasper KB secara optimal di tingkat akar rumput. Disamping itu program ini juga
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menangani pengelolaan
lingkungan, SDA dan TTG, sehingga nantinya dapat mendukung pelaksananaan berbagai
program pada bidang terkait secara optimal. Disamping itu, program ini juga ditujukan agar
kelembagaan masyarakat yang ada di tingkat kelurahan seperti (RT/RW) dapat meningkat
perannya untuk menumbuhkembangan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang
pembangunan yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan SDA, penerapan TTG,
penggalakan budaya KB serta hidup sehat, dan lain sebagainya. Dari perspektif ini terlihat
keterkaitan yang erat diantara bidang kelembagaan dan bidang-bidang lainnya dalam
rangka pemberdayaan masyarakat. Program ini dilakukan melalui sejumlah kegiatan
indikatif sebagai berikut:
Pelatihan kelembagaan RT/RW dalam melakukan fasilitasi di tingkat masyarakat
Inventarisasi kader pemberdayaan masyarakat (KPM) di tingkat kelurahan
Pelatihan peningkatan kapasitas KPM dalam fasilitasi masyarakat
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Masyarakat Desa
Sosialisasi pengelolaan lingkungan yang baik
Penyusunan manual pengelolaan dan monitoring lingkungan berbasis masyarakat
Pelatihan KPM dalam penyusunan rencana aksi pengelolaan lingkungan
8. Program Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Masyarakat dalam Pembangunan
Program ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat seperti gotong
royong, kerjasama, kepedulian, dan toleransi semakin redup dan berganti dengan nilai-nilai
seperti individualisme dan egoisme. Keadaan ini tidak kondusif bagi pembangunan karena
menciptakan kecemburuan dan tensi sosial di masyarakat. Dari uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya sangat diperlukan
dan menjadi salah satu isu dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Bebera indikasi
kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah:
Kerja Bhakti Masal di Seluruh Wilayah Kota Semarang
Pelaksanaan Lomba K3 antar kelurahan
Pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan keagamaan
Bantuan pelaksanaan festival-festival rakyat
9. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga
Program ini dirumuskan didasarkan pada masih rendahnya kesadaran masyarakat
dalam menjaga kesehatan khusunya yang terkait dengan kesehatan ibu, bayi dan anak.
Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu dan orang tua bayi/
anak untuk menjaga kesehatan sehingga kualitas kesehatan mereka dapat meningkat. Selain
itu, dengan program ini diharapkan remaja dapat lebih peduli kepada kondisi kesehetan
reproduksi mereka sendiri khususnya maupun orang lain umumnya, dengan cara
berpartisipasi pada kegiatan yang terkait. Program ini bertujuan untuk meberikan informasi
dan kesempatan berkonsultasi bagi masyarakat yang memerlukan informasi ataupun
bantuan yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Program ini dapat dilakukan melalui
sejumlah indikasi kegiatan berikut ini:
Pelatihan pendidikan perawatan anak balita.
Pelatihan petugas pelayanan remaja di puskesmas
Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di tingkat sekolah
Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular seksual termasuk HIV/ AIDS
Peningkatan komunikasi, informasi, edukasi pemberantasan penyakit
Pelatihan Konselor sebaya siswa sekolah
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi kelompok Remaja & Kelompok sebaya diluar
sekolah
10. Program Penurunan dan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
Program ini bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota
Semarang, mengingat adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk setiap
tahunnya. Penurunan dan pengendalian kelahiran anak ini diharapkan dapat pula ikut
menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk
dipengaruhi oleh tingkat kelahiran. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan
yang lebih luas mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menangani bidang keluarga berencana,
sehingga nantinya dapat mendukung pelaksananaan berbagai program pada bidang terkait
secara optimal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dalam hal ini
yang terkait dengan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Adapun
program ini dapat dijabarkan lagi menjadi beberapa kegiatan sebagi berikut:
Penyediaan pelayanan KB & alat konstrasepsi bagi keluarga miskin
Pembinaan Keluarga Berencana
Pelatihan KPM dalam pendampingan program KB
Pelatihan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga di kecamata
Fasilitasi pembentukkan kelompok masyarakat peduli KB.
Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Bapermasperempuan dan KB
Kota Semarang
Tujuan Sasaran Indikato r Sasa ran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program ( outcome dan kegiatan output ) Data Capaia n Pada Tahun Awal Peren canaa n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja SKPD Penangg ungjawa b Lo ka si
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi
Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD tar ge t Rp tar ge t Rp tar ge t Rp tar ge t Rp tar ge t Rp tar ge t Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 1.11.1. 11.01.0 1 Program Pelayana n Adm Perkanto ran Menin gktnya kinerja Tersedian ya jasa komunika si, sumber daya air/listrik 1. 11. 01.01 002 Penyedia an Jasa komunik asi, Sumber daya air & Listrik Langganan Telp, Internet, 19.20 0.000 50.40 0.000 56.40 0.000 61.20 0.000 67.20 0.000 187.20 0.000 Baperma s Ko ta pegaw ai
Listrik & Air Per & KB
Menin Peraltn/p 1. 11. 01.01 Penyd Jasa Perbaikan Ac, 8.950. 18000 000 20000 000 22500 000 25000 000 69.450
gktnya kinerja erlengkpn ktr siap pakai 003 Peralatan & Perlkpn Ktr Komputer, 000 .000 pegaw ai Msn Tik, Mebeleur dll Menin gktnya kinerja Terselesai kannya pekerjaan tepat waktu 1. 11. 01.01 007 Penyedia an Jasa Adm Keuanga n Lembur Pegawai 16.85 5.000 18.54 0.500 20.40 0.000 22.44 0.000 24.68 4.000 78.235 .500 pegaw ai Menin gkatny a kebersi han Terwujud nya lingkunga n 1. 11. 01.01 008 Penyd Jasa Kebersih an Ktr Jasa dan peralatan/b ahan kebersihan kantor 14.40 0.000 18.00 0.000 17.50 0.000 19.25 0.000 21.17 5.000 69.150 .000 kantor kantor bersih & nyaman Menin gktnya kinerja Tersedian ya ATK 1. 11. 01.01 010 Penyed ATK Tersedianya ATK 47.40 9.900 58.60 0.000 64.46 0.000 63.10 0.000 69.41 0.000 233.56 9.900 pegaw ai Menin gktnya Tersedian ya brng 1. 11. 01.01 011 Penyd brg Cetakan Barang cetakan dan FC 48.99 4.000 53.80 0.000 59.18 0.000 67.00 0.000 73.70 0.000 228.97 4.000
kinerja cetakan & & Penggan daan pegaw ai penggand aan/fc Menin gktnya kinerja Tersedian ya instalasi listrik 1. 11. 01.01 012 Penyd Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n ktr Tersedianya komponen listrik (lampu, kabel dll) 6.906. 600 16.00 0.000 17.60 0.000 19.36 0.000 21.29 6.000 59.866 .600 pegaw ai (lampu, kabel dll) Menin gkatny a penge- Tersedian ya bahan bacaan/ 1. 11. 01.01 015 Penyedn bhn bacaan & peratura n Per-UU-an Langganan koran, buku 3.860. 000 4.246. 000 4.670. 000 5.137. 000 5.630. 000 17.913 .000 tahuan pegaw ai buku perrat per-UU-an 1. 11. 01.01 017 Penyedn makan & minuman Makan, minum rapat/ tamu, penyelg lomba dll 60.00 0.000 160.0 00.00 0 176.0 00.00 0 193.6 00.00 0 212.9 60.00 0 589.60 0.000 1. 11. 01.01 Rapat2 Koord & Perjalanan Luar Daerah 175.0 225.0 247.5 272.2 299.4 919.75
018 Konsultas i ke Luar Daerah 00.00 0 00.00 0 00.00 0 50.00 0 75.00 0 0.000 1.11.1. 11.01.0 2 Program Peningka tan Sarana dan Prasaran a Aparatur 1. 11. 01.02 005 Pengada an Kendaraa n Dinas Op Mobil Dinas, Motor roda 3 611.5 85.00 0 394.5 00.00 0 433.9 50.00 0 477.3 45.00 0 525.0 79.50 0 1.917. 380.00 0 1. 11. 01.02 007 Pengada an Perlengk apan gd ktr Mebeleur, AC 101.4 46.00 0 97.80 0.000 107.5 80.00 0 118.3 38.00 0 130.1 71.80 0 425.16 4.000 1. 11. 01.02 009 Pengada an Peralatan gd ktr Laptop, komputer, printer - 273.0 00.00 0 300.3 00.00 0 330.3 30.00 0 363.3 63.00 0 903.63 0.000 PABX, UPS 1. 11. 01.02 022 Pemel Rutin/ber kala gd kantor Perbaikan/p emeliharaan 162.6 60.00 0 420.0 00.00 0 462.0 00.00 0 508.2 00.00 0 560.0 00.00 0 1.552. 860.00 0 gedung kantor
1. 11. 01.02 024 Pemel Rutin/ber kala kendaraa n Biaya BBM/Perbai kan 269.6 38.20 0 296.6 00.00 0 326.2 60.00 0 358.8 86.00 0 395.0 00.00 0 1.251. 384.20 0 dinas / operasio nal Mobil dinas dan Sepeda motor oprs 1. 11. 01.02 064 Pengada an Public Address Tersedianya PA 177.2 54.00 0 - - - - 177.25 4.000 1.11.1. 11.01.0 5 Program Peningka tan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1. 11. 01.05.0 3 Bintek Impleme ntasi Per-UU-an Bintek Managemen - 225.0 00.00 0 247.5 00.00 0 272.2 50.00 0 299.4 75.00 0 329.42 2.500 Perencanaa n/keuangan / SDM Petugas Lapangan 1.11.1. 11.01.0 6 Program Peningkt n Pengemb Sistm
Pelap Capaian Kinerja & Keu. 1. 11. 01.06.0 27 Penysn Lap Informasi Kepegaw aian Laporan adm kepegawaia n 25.34 0.300 48.00 0.000 52.80 0.000 58.08 0.000 63.88 8.000 70.276 .800
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Bidang PEM Bapermas perempuan &KB Kota Semarang
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Ko de Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Data Capaian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja Lok asi Program (outcome dan tahun awal Tah un-1 Tah un-2 Tah un-3 Tah un-4 Tah un-5 Kon disi kine rja pad a SKPD kegiatan ouput) perencan aan akhi r peri ode Ren stra SKP D Penang gung Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Targ et Rp jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 meningkatka n meningk atnya klmpk Penyiapan tenaga pendamping meningkatny a 510 . 640 . 775 . 820 . 965 . ketahanan keluarga bina kluarga aktif meningkatn ya klmpk bina kelompok bina keluarga kelompok aktif BK BKB , 35 % 4 % 3 % 3% 3% 2% 50 % BKB : 50% keluarga aktif BKR 39 % 4 % 4 % 3% 3% 2% 55 % BKR : 55% "- ,plthn tng pndpng klp BK BKL 37 % 4 % 4 % 4% 3% 3% 55 % BKL : 55%
Pengemb angan lmbg eko meningk atnya 570 . 680 . 820 . 985 . 1,2 00. Mngmbg kan usaha mngktny lbg kuangan meningk atnya klmpk Pedesaa n, Prosentase klp/ UE D-SP 18 % 3 % 3 % 2% 2% 2% 30 % ekonomi msykt mll mikro yg berfung si eko produktif - Plthn Ktrmpln mnjmen BUMDes a LKM aktif UP PKS 18 % 3 % 3 % 2% 2% 2% 30 % LKM UED-SP : 30% "- Fas prmdln bg UMKM di pdsaan UPPKS : 30% "- Fas kemitraa n swasta & UMKM "- plthan ktrampln kewir bagi KPM 1,2 50. 1,3 50. 1,4 50. 1,6 00. 1,7 50. Peningkatan keberdayaa n msyk Meningkatny a jumlah Jml h Kel "1 77 "1 77 "1 77 "1 77 "1 77 "1 77 "1 77 Memant abkan pelksn mngktny a kapasita s Cakupan penerapan "- Pemberd Lemb & Org msykt Des prosent ase Pronang kis dan peran srta msy PNPM MP 9 % 17 % 22 % 20 % 22 % 10 % 10 0% dlm Pronang kis Integrasi PNPM dgn pemb
ditgkt keluraha n lainnya "- Fas Keg Penglngn kmiskinan meningkatny a prosentase Jml h Klp 23 kl p 18 kl p 22 kl p 20 klp 26 klp 22 klp 13 1 klp 100% meningkatn ya peran srt jumlah klmpok msykt ms yk msykt dlm pronang kis 77. 87. 9. 7,5. 5,5. peningktn pengetahuan terpenu hinya kbthan prgm pengemban gan dan Informasi Jml media 0 e k s kader & msykt ttg prgm media penyulu han Jml Klp BK ttg pengasuhan & pemb tumbag anak informa si 55 0 se t 62 0 se t 30 00 lm br 25 00 lm br 10 00 lm br 25 % BK dlm Bina klrg 25%
BIDANG SOSBUD
N O Urusan Tujua n Sasaran Strategi (cara mencapai sasaran) Arah Kebijakan (melengk api strategi untuk merumus kan program) Program SKP D Indikator Kinerja ProgramCapaian kinerja Program Kerangka Pendanaan Pag u Bel anj a Lan gsu ng (%) Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Ta rg et Rp Ta rg et Rp Ta rg et Rp Ta rg et Rp Ta rg et Rp 1 5 Urusan Pember dayaan Masyar akat dan Desa Penge mban gan keber dayaa n masya rakat dan atau tokoh masya rakat dan kader PKK untuk menin gkatka n, keseh atan, keseja 1 . Menin gkatn ya penge tahua n masya rakat dan kader PKK dibida ng penin gkata n Gizi Anak usia sekola h menc apai 10 % 1 . Peningk atan Gizi Anak usia Sekolah bagi Keluarg a Kurang mampu 1 . Fasilit asi, pelati han kader PKK dan pemb erian bantu an sosial 1.0 2 1.1 1.0 1 20 Progra m Perbai kan Gizi Masya rakat Bape rmas , pere mpu an & KB. 1 . Meningk atkannya pengeta huan bagi masy dan kader PKK tentang Gizi masakan kudapan dan peningka tan Gizi Anak Usia Sekolah bagi Keluarga Kurang mampu 2 % 1.000. 000.00 0 5 % 1.500. 000.0 00 7 % 2.000. 000.00 0 8 % 2.500. 000.00 0 10 % 3.000. 000.00 0
hteraa n, kebers ihan, keterti ban, ketent raman dan pemb angun an lingku ngan 2 Menin gkatn ya pemb erday aan masya rakat (kinerj a Pokja Posya ndu) dalam rangk a penin gkata n status Gizi keseh atan ibu dan anak sebes ar 30 % 2 Peningk atan kinerja Pokja Posyan du untuk mening katkan Gizi kesehat an ibu dan anak 2 Fasilit asi, pelati han, dan pemb erian bantu an sosial 1.2 2 1.1 1.0 1 17 Pening katan Partisi pasi Masya rakat dalam memb angun Kelura han Bape rmas , pere mpu an & KB. 2 Meningk atkannya pengeta huan kinerja Pokja Posyand u dalam rangka meningk atkan Gizi kesehata n Ibu dan Anak 10 % 20.000 .000.0 00 15 % 2.500. 000.0 00 20 % 3.000. 000.00 0 25 % 3.500. 000.00 0 30 % 4.000. 000.00 0
3 Menin gkatn ya pastiri pasi masya rakat dalam pelaks anaan penat aan dan pemb angun an lingku ngan serta memb antu dalam pelaks tertib adm di Kelura han menc apai 30 % 3 Peningk atan pelayan an, penataa n dan pemban gunan lingkun gan 3 Advok asi, Fasilit asi, dan pembi naan dalam rangk a pemb erday aan masya rakat terha dap keped ulian lingku ngan 1.2 2 1.1 1.0 1 15 Progra m Pening katan Keber dayaa n Masya rakat Pedes aan Bape rmas , pere mpu an & KB. 3 Meningk at pemberd ayaan masyara kat dalam penaataa n pemban gunan lingkung an dan tertib administ rasi Keluraha n 10 % 750.00 0.000 15 % 900.0 00.00 0 20 % 1.000. 000.00 0 25 % 1.200. 000.00 0 30 % 1.500. 000.00 0
4 Menin gkatn ya kinerj a RT/R W dan LPMK sebes ar 50 % 4 Peningk atan peran serta lembag a swaday a masyar akat 4 Advok asi, fasilita si, pembi naan dan pemb erian bantu an sosial masya rakat 1.2 2 1.1 1.0 1 15 Progra m Pening katan Keber dayaa n Masya rakat Pedes aan Bape rmas , pere mpu an & KB. 4 Meningk atnya kinerja RT, RW dan LPMK dalam rangka memberi kan pelayana n terhadap masyara kat. 20 % 7.000. 000.00 0 30 % 8.000. 000.0 00 35 % 10.000 .000.0 00 40 % 12.000 .000.0 00 50 % 15.000 .000.0 00 5 Menin gkatn ya persat uan dan kesatu an serta peran aktif masya rakat dalam pemb angun an sebes ar 50 % 5 Peningk atan kepedul ian dan kebersa maan serta kegoton groyong an dalam pemban gunan 5 Koordi nasi dan fasilita si keber samaa n pelaks anaan kegiat an menuj u kekua tan integri tas sosial masya rakat 1.2 2 1.1 1.0 1 15 Progra m Pening katan Keber dayaa n Masya rakat Pedes aan Bape rmas , pere mpu an & KB. 5 Meningk atnya kebersa maan penanga nan kegiatan dengan kegotong royonga n dalam pemban gunan 15 % 150.00 0.000 25 % 200.0 00.00 0 35 % 275.00 0.000 45 % 325.00 0.000 50 % 350.00 0.000
6 Menin gkatn ya kema mpua n, ketra mpila n, dan penge tahua n masya rakat dalam pelaks anaan musw ararah peren canaa n pemb angun an 50 % 6 Peningk atan kemam puan, ketram pilan dan penget masy dlm pelaksa naan pemban gunan 6 Pelaks anaan pelati han bagi Kader dan Tokoh masya rakat dalam pelaks anaan pemb angun an 1.2 2 1.1 1.0 1 17 Progra m pening katan partisi pasi masya rakat dalam memb angun Kelura han Bape rmas , pere mpu an & KB. 6 Meningk atnya penget, ketrampi lan dan penget masy dlm pelaksn pemban gunan 10 % 150.00 0.000 20 % 225.0 00.00 0 30 % 275.00 0.000 40 % 325.00 0.000 50 % 400.00 0.000 7 Menin gkatn ya kesad aran dan peran aktif masya rakat dalam pemb angun an 7 Peningk atan kesadar an dalam kepedul ian masyar akat dalam pemban gunan 7 Koordi nasi dan fasilita si keber samaa n dalam berpa rtisipa si menuj u 1.2 2 1.1 1.0 1 15 Progra m Pening katan Keber dayaa n Masya rakat Pedes aan (Pemb uatan Perda Bape rmas , pere mpu an & KB. 7 Meningk atnya kepeduli an dan kesadara n masyara kat dalam penanga nan pemban gunan wilayah 10 % 170.00 0.000 20 % 225.0 00.00 0 30 % 325.00 0.000 40 % 400.00 0.000 50 % 550.00 0.000
sebes ar 50 % kekua tan dalam pemb angun an dan Perwa l) Urusan Wajib Perenca naan Pemban gunan Penge mban gan peren canaa n meng enai data dasar Keluar ga, data poten si dan tingka t perke mban gan serta gamba ran kemaj uan pemb angun an 8 Menin gkatn ya tertib admin istrasi tentan g data base untuk poten si kelura han, data dasar keluar ga dan perke mban gan pemb angun an sebes ar 50 % 8 Peningk atan pengelo laan data base tentang penerti ban adminis trasi pemban gunan di Kelurah an 8 Koordi nasi, pelati han, dan fasilita si pelaks anaan kegiat an menuj u kekua tan data base perke mban gan pemb angun an Wilay ah Kelura han 1.0 6 1.1 1.0 1 15 Progra m Penge mban gan data dan Inform asi Bape rmas , pere mpu an & KB. 8 Meningk atnya pengelol aan data base potensi perkemb angan data dasar keluarga untuk pemban gunan Keluraha n 15 % 1.200. 000.00 0 25 % 1.500. 000.0 00 35 % 1.725. 000.00 0 45 % 2.000. 000.00 0 50 % 2.300. 000.00 0
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG
N
O Tujuan Sasaran
Program dan Kegiatan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan Unit
Kerj a SKP D Pena nggu ng Jawa b Lok asi Indikator Sasaran Indikator Kinerja Program
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar
get Rp Target Rp.
5. Urusan Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindun gan Anak. 1 Meningka tnya presentas e partisipas i perempu an di lembaga pemerint ah mencapai 20 % Meningk atnya kualitas dan peran serta perempu an dalam pembang unan 1.11 1.11.01 15 Program keserasian kebijakan peningkat an kualitas Anak dan Perempua n Meningkat kannya komitmen Pemerinta h terhadap Anggaran Responsif Gender. 2 kgt 150.0 00.00 0 3 kgt 165.0 00.00 0 3 kgt 175.0 00.00 0 5 kgt 200.0 00.00 0 40 % 225.00 0.000 Bape rmas , Pere mpu an & KB Kot a Se mar ang 1.11 1.11.01 15.02 Kegiatan Perumusa n Kebijakan Peningkat an Peran dan Posisi Perempua n di Bidang Politik dan Jabatan
Publik. 1.11 1.11.01 15.03 Kegiatan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraa n gender Pemberda yaan Perempua n dan Perlindung an Anak 2 Meningka tnya persentas e pastiripas i peremua n di lembaga swasta sebesar 30 % Meningk atnya pelayana n terhadap tindak kekerasa n pada perempu an 1.11 1.11.01 16 Program Penguatan Kelembag aan Pengarusu tamaan Gender dan Anak a). Meningkat nya pemaham an tentang pengarusu tamaan hak anak dan pengarusu tamaan gender. 2 kgt 525.0 00.00 0 3 kgt 550.0 00.00 0 3 kgt 575.0 00.00 0 5 kgt 600.0 00.00 0 35 % 625.00 0.000
1.11 1.11.01 16.01 Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi Pengarusu tamaan Gender bagi perempua n. b). Terwujudn ya sinkronisa si program kegiatan organisasi yang responsif gender. 2 kgt 525.0 00.00 0 3 kgt 550.0 00.00 0 3 kgt 575.0 00.00 0 4 kgt 600.0 00.00 0 35 % 625.00 0.000 1.11 1.11.01 16.02 Kegiatan Fasilitasi Pengemba ngan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberda yaan Perempua n (P2TP2) 1.11 1.11.01 16.04 Kegiatan Pengemba ngan materi dan pelaksana an KIE ttg Kesetaraa n dan Keadilan Gender (KKG) 1.11 1.11.01 16.05 Kegiatan Penguatan Kelembag aan PUG dan Anak.
1.11 1.11.01 16.06 Kegiatan Peningkat an Kapasitas dan Jaringan Kelembag aan Pemberda yaan Perempua n dan Anak. 3 Menurun nya rasio Kekerasa n Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi sebesar 20 % Meningk atnya peran serta lembaga pengarus utamaan Gender dan Anak 1.11 1.11.01 17 Program Peningkat an Kualitas Hidup dan Perlindung an Perempua n Meningkat nya kesadaran masyaraka t terhadap pemberda yaan perempua n, perlindung an perempua n dan anak. 2 kgt 715.0 00.00 0 3 kgt 725.0 00.00 0 3 kgt 750.0 00.00 0 6 kgt 775.0 00.00 0 40 % 800.00 0.000 1.11 1.11.01 17.02 Kegiatan Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampi ngan Korban KDRT.
1.11 1.11.01 17.06 Kegiatan Sosialisasi Sistem Pencatata n dan Pelaporan KDRT 1.11 1.11.01 17.07 Kegiatan Penyusun an Profil Perlindung an Perempua n Lansia dan cacat. 1.11 1.11.01 17.08 Kegiatan fasilitasi Upaya Perlindung an terhadap Tindak Kekerasan . 4 Menurun nya jumlah tenaga kerja dibawah umur sebesar 20 % Meningk atnya kapasitas dan jaringan kelemba gaan pemberd ayaan perempu an dan anak 1.11 1.11.01 18 Program Peningkat an peran serta dan kesetaraa n jender dalam pembangu nan Meningkat nya pengemba ngan diri bagi ibu rumahtan gga terhadap manajeme n usaha ekonomi produktif. 2 kgt 135.0 00.00 0 3 kgt 150.0 00.00 0 3 kgt 160.0 00.00 0 5 kgt 175.0 00.00 0 40 % 200.00 0.000 1.11 1.11.01 18.01 Kegiatan Pembinaa n Org Prempuan
1.11 1.11.01 18.02 Kegiatan Pendidika n dan Latihan Peningkat an Peran Serta dan Kesetaraa n Gender. 1.11 1.11.01 18.03 Kegiatan Penyuluha n bagi ibu rumahtan gga dalam membang un keluarga sejahtera. 1.11 1.11.01 18.04 Kegiatan Bimbingan Manajeme n Usaha bagi Perempua n dalam mengelola usaha
Renana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bidang KB Bapermasperempuan dan KB Kota Semarang
N O
Tujuan Sasaran Program Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Pena nggu ng Jawa b Lok asi Indikato r Sasaran Indikator Kinerja Program
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Tar get Rp.
6 Pengemb angan sistem pengend alian laju pertumb uhan dan persebar annya, fasilitasi Keluarga Berencan a dan sistem administr asi kependu dukan yang terintegr asi 1 Rata-rata jumlah anak 2 per keluarga Mening katnya PUS ikut KB 1.12 1.11.0 1 15 Program Keluarga Berencan a Tercapain ya Rata-rata jumlah anak per keluarga mencapai 2 anak 15 % 482.4 00.00 0 25 % 525.6 40.00 0 60 % 575.5 24.40 0 80 % 633.0 76.84 0 10 0% 683.0 76.84 0 2 Meningka tnya usia kawin pertama/ PUS diatas 20 Th =99,6 % Penund aan Usia Kawin pertama 1.12 1.11.0 1 16 Program Kesehata n Reproduk si Remaja menurunn ya Jumlah PUS dibwah 20 th. 10 % 110.0 00.00 0 25 % 140.0 00.00 0 40 % 160.0 00.00 0 75 % 175.0 00.00 0 10 0% 190.0 00.00 0 3 Mempert ahankan Ratio akseptor KB sekitar 78 % Mening katnya pelayan an Kontras epi thd PUS ingin KB ttp tidak terpenu hi 1.12 1.11.0 1 17 Program pelayana n kontrase psi meningkat nya peserta KB dari PUS unmet need/men urunnya PUS Unmet need 20 % 284.5 00.00 0 40 % 312.9 50.00 0 60 % 344.2 45.00 0 80 % 376.6 69.50 0 10 0% 417.0 00.00 0
4 Meningka tnya kualitas IMP (PPKBD mandiri = 88 %;Sub mdr = 46,88%) Mening katnya kualitas dan kuantita s kader dan mitra peduli KB 1.12 1.11.0 1 18 Program pembina an peran serta masyarak at dalam pelayana n KB/KR yang madiri Meningkat nya jejaring/m itra peduli KB 15 % 111.1 70.50 0 25 % 127.8 46.00 0 40 % 134.2 38.00 0 60 % 143.6 34.60 0 80 % 165.1 79.00 0 5 Meningka tnya pelayana n keluarga berencan a dan Kesehata n Reproduk si Mening katnya pelayan an KB pasca persalin an 1.12 1.11.0 1 19 Program promosi kesehata n ibu, bayi dan anak melalui kelompo k kegiatan di masyarak at terlayanin ya PUS pasca persalinan 20 % 25.00 0.000 30 % 28.00 0.000 55 % 32.00 0.000 70 % 35.00 0.000 80 % 38.00 0.000 6 Meningka tnya akses dan kualitas informasi KRR melalui PIK Remaja menjadi mencapai 33 % dari jumlah keluaraha n Mening katnya jumlah Pengelol a, Konselo r dan Pendidik sebaya 1.12 1.11.0 1 20 Program pengemb angan pusat pelayana n informasi dan konseling Remaja/K RR Meningkat nya jumlah PIK Remaja per jumlah kelurahan 20 % 205.0 00.00 0 45 % 225.5 00.00 0 60 % 248.0 50.00 0 80 % 272.8 55.00 0 10 0% 300.1 40.50 0
7 Meningka tnya kualitas PLKB dan kader 1.12 1.11.0 1 22 Program pengemb angan bahan informasi tentang pengasuh an dan pembina an tumbuh kembang anak 1.12 1.11.0 1 23 Program penyiapa n tenaga pendamp ing kelompo k bina keluarga
Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bapermasper dan KB Kota Semarang BIDANG : PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM , LINGKUNGAN DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
Tujua n Sasar an Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikat or Kinerja Progra m ( outco me dan kegiat an output ) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerj a SKP D Pena nggu ng jawa b Lok asi Tahun-1 (2011) Tahun-2 (2012) Tahun-3 (2013) Tahun-4 (2014 Tahun-5 (2015) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD targ et Rp (00 0)' targ et Rp (00 0)' targ et Rp (00 0)' targ et Rp (00 0)' targ et Rp (000 )' targ et Rp (000 )' (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Mew ujudk an keter padu an dan keber lanjut an Pemb erday aan Masy araka t dala m Menin gkatn ya penge mban gan dan pema nfaata n teknol ogi tepat guna yang ramah lingku ngan Peningkat an pengemb angan dan pemanfaa tan teknologi tepat guna 1 2 2 1 1 1 5 Program pengemban gan lembaga ekonomi pedesaan Kelompok masyaraka t (Pokmas) Pengguna dan pemanfaat TTG Belum optimalny a keterlibat an masyarak at dalam berpartisi pasi dan berperans erta dalam menduku ng pembang unan di perdesaa n dan
bidan g Ekon omi, Peng elolaa n SDA dan TTG, Pere mpua n dan Kelua rga Beren cana (KB) guna penin gkata n penda yagun aan sumb er-sumb er daya produ ktif masih rendahny a kemampu an masyarak at dalam aplikasi teknologi tepat guna. Teraplikas ikannya Teknologi Tepat Guna di masyarak at sesuai kebutuha n 1 Pember dayaan Masyara kat melalui Pengelol aan TTG 11 keg. 540 .00 0 11 keg. 600 .00 0 11 keg. 650 .00 0 11 keg. 700 .00 0 11 keg. 750. 000 75% 3.24 0.00 0 BPM PKB Kot a Se mar ang a Terlaks anany a Rakor Tim Koordi nasi TTG 10. 000 b Terlaks ana nya Pengu atan dan 25. 000
Penunj angan Kelem bagaa n Posyan tek c Terlaks anany a stimul an alat TTG bagi Posyan tek 50. 000 d Terlaks anyany a stimul an Invent or/Pen emu TTG 30. 000 e Terlaks anany a keikuts ertaan Gelar TTG Nasion al XIII 100 .00 0 f Terlaks anany a Monev kegiat an TTG 150 .00 0
g Invent arisasa i Kebut uhan TTG di masya rakat 20. 000 h Pelatih an penera pan TTG di tingkat Masya rakat 30. 000 i Terlaks anya Lomba TTG Tingka t Kota Semar ang 70. 000 j Fasilita si dan Revital isasai Penunj angan pada Posyan tek 30. 000 k . Terlaks anany a keikuts ertaan dalam Jambo 25. 000
re Teknol ogi 2011 Menin gkatn ya kema mpua n dan keber dayaa n masya rakat dalam pemb angun an, penge lolaan serta penin gkata n kualit as sumb erday a alam lingku ngan yang berba sis masy Peningkat an fasilitasi pengelola an serta peningkat an kualitas sumberda ya alam, lingkunga n yang berbasis masyarak at 25 % 1 2 2 1 1 1 7 Program peningkata n partisipasi masyarakat. Masih lemahnya kemanun ggalan TNI dengan masyarak at terutama di wilayah perkotaa n dalam rangka menduku ng program pembang unan 1 TNI Manung gal a Terlaks anany a 6 keg. 250 .00 6 keg. 300 .00 6 keg. 350 .00 6 keg. 400 .00 6 keg. 450. 000 100 % 1.75 0.00 BPM PKB
Memba ngun Desa Rakor TMMD 0 0 0 0 0 b Terlaks anany a Survey lokasi TMMD c Tersus unnya Renum (Renca na Umum ) TMMD d Jumlah Fasilita si dan Penunj angan Operas ional TMMD e Jumlah Penunj angan Fisik TMMD 2 Tahap f Tersus unnya Lapora n TMMD
2 Peningk atan Partisipa si Masyara kat melalui Fasilitasi dan Penunja ngan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kurangny a partisipas i masyarak at dalam menduku ng program pengabdi an masyarak at dari Pergurua n Tinggi di wilayah Kota Semarang 177 Kel. Dan 16 Kec ama tan 175 .00 0 177 Kel. Dan 16 Kec ama tan 200 .00 0 177 Kel. Dan 16 Kec ama tan 230 .00 0 177 Kel. Dan 16 Kec ama tan 260 .00 0 177 Kel. Dan 16 Kec ama tan 300. 000 177 Kel. Dan 16 Kec ama tan 1.16 5.00 0 a Jumlah ijin lokasi /reko menda si Kegiat ani KKN Mahas iswa 50. 000 b Jumlah Mahas iswa yang melak ukan KKN diwilay ah Kota 28. 500
Semar ang c Jumlah Kelura han dan Kecam atan yang memp eroleh bantua n Penunj angan /Stimu lan dana Koordi nasi KKN 96. 500 3 Fasilitasi dan Stimuln Perbaika n Kualitas Perumh an Lingkung an RTM berbasis pember dayaan masyara kat 16 Kec. 1.8 00. 000 16 Kec. 1.9 00. 000 16 Kec. 2.0 00. 000 16 Kec. 2.1 00. 000 16 Kec. 22.0 00.0 00 16 Kec. 29.8 00.0 00
a Jumlah Fasilita si Bantua n Infratr uktur dari pemeri ntah Lebih Tinggi (APBD Prov, dan APBN) \ Masih banyakny a usulan kegiatan masyarak at yang belum mendapa t dukungan dana stimulan dari Pemerint ah Kota Semarang b Jml RTM yang terfasil itasi melalu i bantua n pemug aran rumah tidak layak huni Banyakny a perumah an yang tidak layak huni baik yang berlokasi di pedesaan maupun perkotaa n sebagai akibat terbatasn ya ketersedi aan lahan, rendahny a kualitas pengelola an 32 Pok mas 900 .00 0 c Jmlh lokasi lingku ngan Permu kiman dan prasar 80 loka si 900 .00 0
ana lingku ngan RTM yang terfasil itasi infrastruk tur dan rendahny a kemampu an/ daya beli masyarak at 4 Fasilitasi Pengelol aan Sumber daya Alam dan Lingkung aan berbasis masyara kat 16 Kec. 300 .00 0 16 Kec. 330 .00 0 16 Kec. 375 .00 0 16 Kec. 420 .00 0 16 Kec. 460. 000 16 Kec. 1.88 5.00 0 a Jmlh Penda mping an Pelaks anaan Kebija kan Progra m Nasion al (AMPL , Pamsi mas, Sanim 150 .00 0
as ISSDP, Peman faatan Prasar ana &saran a Permu kiman, Pelest arian Mangr ove dll) b Jmlh lokasi sasara n progra m yang termo nitor dalam dangk a keberl anjuta n dan kesina mbung an pengel olaan sarana 150 .00 0 J U M L A H 3.0 65. 000 3.3 30. 000 3.6 05. 000 3.8 80. 000 23.9 60.0 00 37.8 40.0 00
Terfas ilitasi nya penin gkata n peran serta masya rakat dalam penge ndalia n banjir dan penga mana n pantai Terbentu knya forum masyarak at peduli banjir di wilayah Kota Semarang (terutama daerah rawan banjir) Program Pengendalia n Banjir dan Pengamana n Pantai Belum optimalny a fungsi prasarana dan sarana pengenda lian banjir dan pengama nan pantai sehingga ada kecender ungan terjadinya banjir dan abrasi pantai. Terlak sanan ya target peme nuhan kebut uhan air baku untuk ruma h tangg a, kota dan indust ry Meningka tkan pemenuh an kebutuha n air baku sampai dengan 60%. Program Penyedi aan dan Pengelol aan Air Baku Rendahny a ketersedi aan
sebes ar 1,3 milyar m3 per tahun atau 60% total kebut uhan MDG’ s Tercu kupin ya dan menin gkatn ya pelay anan air bersih , sanita si dan persa mpah an teruta ma bagi masya rakat RTM di perko taan Persentas e RTM yang mempero leh layanan air bersih Persentas e RTM yang mempero leh layanan sanits Persentas e RTM yang mempero leh layanan persampa han Program peningk atan kinerja pengelol aan air minum dan sanitasi;
maup un perde saan serta di daera h rawan benca na Permasal ahan ini terutama dialami oleh masyarak at berpengh asilan rendah (rumah tangga miskin) Belum meratany a kemampu an swadaya (pendana an) masyarak at dalam melaksan akan pembang unan lingkunga
n Menin gkatka n pembe rian dana stimul an dalam pelaks anaan pemba nguna n sarana dan prasar ana lingku ngan di tingkat RT, RW dan Kelura han. Masih banyakny a usulan kegiatan masyarak at yang belum mendapa t dukungan dana stimulan dari Pemerint ah Kota Semarang
1. Terbangu n dan meningka tnya infrastruk tur perumah an/permu kiman 1. Program pemban gunan peruma han Banyakny a perumah an yang tidak layak huni baik yang berlokasi di pedesaan maupun perkotaa n sebagai akibat terbatasn ya ketersedi aan lahan, rendahny a kualitas pengelola an infrastruk tur dan rendahny a kemampu an/ daya beli masyarak at 2. Teralokasi nya penyedia an lahan untuk perumah an/permu
kiman sesuai peruntuk an tata ruang. 3. Meningka tnya kualitas rumah sehingga layak huni 1. Menin gkatn ya kema mpua n dan keber dayaa n masya rakat dalam pemb angun an, penge lolaan , dan penin gkata n peru 1. Meningka tnya pengetah uan kesadara n, partisipas i masyarak at pedesaan dan MBR dalam peningkat an kualitas hunian Program pember dayaan komunit as peruma han . Rendahny a pengetah uan, kesadara n dan partisipas i masyarak at dalam pembang unan, pengelola an, dan peningkat an kualitas infrastruk tur perumah an/permu kiman
maha n serta siaga terha dap benca na. terutama pada masyarak at pedesaan dan MBR (Masyara kat Berpengh asilan Rendah) 1. Meningka tnya kualitas infrastruk tur perumah an/ permuki man 1. Meningka tnya pengetah uan, kesadara n dan partisipas i masyarak at dalam penguran
gan risiko bencana. 1 2 2 1 1 1 6 Program pengem bangan lembaga ekonomi pedesaa n 1 2 2 1 1 1 6 Program peningk atan partisipa si masyara kat dalam memba ngun
desa