• Tidak ada hasil yang ditemukan

1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

4 Pendapatan Daerah

4 1 Pendapatan Asli Daerah

0.00

1 19 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Belanja Daerah

5 1 Belanja Tidak Langsung

14.467.502.846.00

1 19 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 15.712.579.441.00 (1.245.076.595.00) (7.92)

0.00

14.467.502.846.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 15.712.579.441.00 (1.245.076.595.00) (7.92)

5 2 Belanja Langsung

1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(2)

KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

1 19 01 0006 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

584.753.731.00

1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 642.045.950.00 (57.292.219.00) (8.92)

377.665.759.00

1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 425.331.117.00 (47.665.358.00) (11.21)

47.025.000.00

1 19 0006 5 2 3 Belanja Modal 63.213.700.00 (16.188.700.00) (25.61)

1.009.444.490.00

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.130.590.767.00 (121.146.277.00) (10.72)

1.009.444.490.00

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.130.590.767.00 (121.146.277.00) (10.72)

1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 19 02 0007 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

286.610.497.00

1 19 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 293.432.000.00 (6.821.503.00) (2.32)

717.716.150.00

1 19 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 759.462.360.00 (41.746.210.00) (5.50)

1.004.326.647.00

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 1.052.894.360.00 (48.567.713.00) (4.61)

1.004.326.647.00

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.052.894.360.00 (48.567.713.00) (4.61)

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1 19 16 0001 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I

288.170.781.00

1 19 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 342.899.000.00 (54.728.219.00) (15.96)

1.924.773.915.00

1 19 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.335.866.360.00 (411.092.445.00) (17.60)

2.212.944.696.00

Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I 2.678.765.360.00 (465.820.664.00) (17.39)

1 19 16 0002 - Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah

175.396.446.00

1 19 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 214.416.000.00 (39.019.554.00) (18.20)

228.633.320.00

1 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 267.321.200.00 (38.687.880.00) (14.47)

404.029.766.00

Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah 481.737.200.00 (77.707.434.00) (16.13)

1 19 16 0003 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II

432.813.431.00

1 19 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 446.902.000.00 (14.088.569.00) (3.15)

171.139.500.00

1 19 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 196.696.070.00 (25.556.570.00) (12.99)

603.952.931.00

Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II 643.598.070.00 (39.645.139.00) (6.16)

1 19 16 0004 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III

1.245.532.131.00

1 19 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 1.585.730.000.00 (340.197.869.00) (21.45)

839.536.700.00

1 19 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 865.974.660.00 (26.437.960.00) (3.05)

(3)

KODE

% REALISASI (Rp)

1 4 5 = 4 - 3 6

U R A I A N

2

DASAR HUKUM

7 BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

3

JUMLAH (Rp)

2.085.068.831.00

Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III 2.451.704.660.00 (366.635.829.00) (14.95)

1 19 16 0005 - Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota

1.265.357.607.00

1 19 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1.418.494.000.00 (153.136.393.00) (10.80)

4.186.324.898.00

1 19 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.240.955.500.00 (54.630.602.00) (1.29)

5.451.682.505.00

Jumlah Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota 5.659.449.500.00 (207.766.995.00) (3.67)

10.757.678.729.00

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 11.915.254.790.00 (1.157.576.061.00) (9.72)

12.771.449.866.00

Jumlah Belanja Langsung 14.098.739.917.00 (1.327.290.051.00) (9.41)

JUMLAH BELANJA DAERAH

Jumlah Surplus / (Defisit) (27.238.952.712.00) 2.572.366.646.00 (8.63) 27.238.952.712.00 (2.572.366.646.00) (8.63) .00

.00) (29.811.319.358

29.811.319.358

Referensi

Dokumen terkait

[r]

Satpol PP Kota Kotamobagu adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penegakan Perda, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemadam

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH..

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH5.

pelaksanaan koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dengan aparat

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN NOMOR: 800/KEP.28-SATPOL.PP/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

pengelolaan administrasi yang terkait dengan pembinaan aparatur ketertiban dan ketentraman serta pengembangan kapasitas kelembagaan; 3 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud