PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 19 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
14.467.502.846.00
1 19 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 15.712.579.441.00 (1.245.076.595.00) (7.92)
0.00
14.467.502.846.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 15.712.579.441.00 (1.245.076.595.00) (7.92)
5 2 Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 19 01 0006 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
584.753.731.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 642.045.950.00 (57.292.219.00) (8.92)
377.665.759.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 425.331.117.00 (47.665.358.00) (11.21)
47.025.000.00
1 19 0006 5 2 3 Belanja Modal 63.213.700.00 (16.188.700.00) (25.61)
1.009.444.490.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.130.590.767.00 (121.146.277.00) (10.72)
1.009.444.490.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.130.590.767.00 (121.146.277.00) (10.72)
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0007 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
286.610.497.00
1 19 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 293.432.000.00 (6.821.503.00) (2.32)
717.716.150.00
1 19 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 759.462.360.00 (41.746.210.00) (5.50)
1.004.326.647.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 1.052.894.360.00 (48.567.713.00) (4.61)
1.004.326.647.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.052.894.360.00 (48.567.713.00) (4.61)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
288.170.781.00
1 19 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 342.899.000.00 (54.728.219.00) (15.96)
1.924.773.915.00
1 19 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.335.866.360.00 (411.092.445.00) (17.60)
2.212.944.696.00
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I 2.678.765.360.00 (465.820.664.00) (17.39)
1 19 16 0002 - Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah
175.396.446.00
1 19 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 214.416.000.00 (39.019.554.00) (18.20)
228.633.320.00
1 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 267.321.200.00 (38.687.880.00) (14.47)
404.029.766.00
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah 481.737.200.00 (77.707.434.00) (16.13)
1 19 16 0003 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
432.813.431.00
1 19 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 446.902.000.00 (14.088.569.00) (3.15)
171.139.500.00
1 19 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 196.696.070.00 (25.556.570.00) (12.99)
603.952.931.00
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II 643.598.070.00 (39.645.139.00) (6.16)
1 19 16 0004 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
1.245.532.131.00
1 19 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 1.585.730.000.00 (340.197.869.00) (21.45)
839.536.700.00
1 19 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 865.974.660.00 (26.437.960.00) (3.05)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
2.085.068.831.00
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III 2.451.704.660.00 (366.635.829.00) (14.95)
1 19 16 0005 - Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
1.265.357.607.00
1 19 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1.418.494.000.00 (153.136.393.00) (10.80)
4.186.324.898.00
1 19 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4.240.955.500.00 (54.630.602.00) (1.29)
5.451.682.505.00
Jumlah Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota 5.659.449.500.00 (207.766.995.00) (3.67)
10.757.678.729.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 11.915.254.790.00 (1.157.576.061.00) (9.72)
12.771.449.866.00
Jumlah Belanja Langsung 14.098.739.917.00 (1.327.290.051.00) (9.41)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (27.238.952.712.00) 2.572.366.646.00 (8.63) 27.238.952.712.00 (2.572.366.646.00) (8.63) .00
.00) (29.811.319.358
29.811.319.358