PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 19 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
12,708,156,752.00
1 19 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 14,397,955,859.00 (1,689,799,107.00) (11.74)
12,708,156,752.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 14,397,955,859.00 (1,689,799,107.00) (11.74)
5 2 Belanja Langsung
1 19 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
1 19 01 0006 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
548,380,000.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 621,669,000.00 (73,289,000.00) (11.79)
388,227,761.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 486,754,495.00 (98,526,734.00) (20.24)
168,492,500.00
1 19 0006 5 2 3 Belanja Modal 193,608,580.00 (25,116,080.00) (12.97)
1,105,100,261.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1,302,032,075.00 (196,931,814.00) (15.12)
1,105,100,261.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,302,032,075.00 (196,931,814.00) (15.12)
1 19 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 19 02 0007 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
124,166,600.00
1 19 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 146,814,000.00 (22,647,400.00) (15.43)
903,802,000.00
1 19 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,009,016,835.00 (105,214,835.00) (10.43)
1,027,968,600.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 1,155,830,835.00 (127,862,235.00) (11.06)
1,027,968,600.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,155,830,835.00 (127,862,235.00) (11.06)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0001 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
270,442,000.00
1 19 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 329,916,000.00 (59,474,000.00) (18.03)
1,895,968,623.00
1 19 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,309,080,190.00 (413,111,567.00) (17.89)
2,166,410,623.00
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I 2,638,996,190.00 (472,585,567.00) (17.91)
1 19 16 0002 - Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah
149,318,000.00
1 19 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 155,900,000.00 (6,582,000.00) (4.22)
501,079,970.00
1 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 639,924,185.00 (138,844,215.00) (21.70)
650,397,970.00
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakasra di Daerah 795,824,185.00 (145,426,215.00) (18.27)
1 19 16 0003 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
442,168,800.00
1 19 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 526,200,000.00 (84,031,200.00) (15.97)
260,657,400.00
1 19 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 316,272,315.00 (55,614,915.00) (17.58)
702,826,200.00
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II 842,472,315.00 (139,646,115.00) (16.58)
1 19 16 0004 - Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 0200 Satuan Polisi Pamong Praja
1,910,953,400.00
1 19 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,226,052,000.00 (315,098,600.00) (14.16)
1,075,351,600.00
1 19 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,150,475,585.00 (1,075,123,985.00) (49.99)
2,986,305,000.00
Jumlah Penertiban Pengawasan pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III 4,376,527,585.00 (1,390,222,585.00) (31.77)
1 19 16 0005 - Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota
1,872,923,000.00
1 19 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,146,940,000.00 (274,017,000.00) (12.76)
3,299,940,900.00
1 19 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,094,591,160.00 (1,794,650,260.00) (35.23)
5,172,863,900.00
Jumlah Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota 7,241,531,160.00 (2,068,667,260.00) (28.57)
11,678,803,693.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 15,895,351,435.00 (4,216,547,742.00) (26.53)
13,811,872,554.00
Jumlah Belanja Langsung 18,353,214,345.00 (4,541,341,791.00) (24.74)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (26,520,029,306.00) 6,231,140,898.00 (19.03) 26,520,029,306.00 (6,231,140,898.00) (19.03) .00
.00 (32,751,170,204)
32,751,170,204