• Tidak ada hasil yang ditemukan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA"

Copied!
96
0
0

Teks penuh

(1)BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. i.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. KATA PENGANTAR. Puji dan Syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Kabupaten. Tasikmalaya. Tahun. 2020. dapat. diselesaikan. sebagaimana mestinya. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 merupakan dokumen sebagai dasar. dalam. Pemerintah. penyusunan (SAKIP).. Sistem. Dalam. Akuntabilitas. rangka. Kinerja. mewujudkan. Instansi. manajemen. pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan. Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistem penyusunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016–2021. Rencana Kerja juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2020 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kerja ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan. Pada Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merencanakan XIV program i.

(13) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. ii.

(14) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR .............................................................................................i DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii DAFTAR TABEL .................................................................................................... iv BAB I.........................................................................................................................1 PENDAHULUAN....................................................................................................1 1.1 Latar Belakang....................................................................................................1 1.2 Landasan Hukum...............................................................................................4 1.3 Maksud dan Tujuan ..........................................................................................6 1.4 Stuktur Organisasi BPKPD Kab. Tasikmalaya .............................................6 1.5 Sistematika Penulisan .......................................................................................8 BAB II ..................................................................................................................... 10 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 ............. 10 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.................................................................................... 10 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................ 30 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 34 2.4 Review Terhadap Rancangan – Rancangan Awal RKPD ........................... 37 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat............................. 51 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ...................................... 52 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................................... 52 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.............................................. 53 BAB IV .................................................................................................................... 70 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.............. 70 4.1 Rencana Program dan Kegiatan ..................................................................... 70 BAB V ..................................................................................................................... 79 PENUTUP............................................................................................................... 79. iii.

(15) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. DAFTAR TABEL. Tabel T-C29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Tasikmalaya............................................................................................... 11 Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya........................................................... 31. Tabel TC 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan. dan. Aset. Daerah. Kabupaten. Tasikmalaya..................................................................................................................... Tabel 2.2 Faktor Penghambat Pencapaian Visi, Misi, dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya...................................................................................................................... 32. 34. Tabel 2.3 Faktor Pendorong Pencapaian Visi, Misi, dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah........................................................................ 36. Tabel TC 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Tasikmalaya…………………………………………………………….... 37. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah………………………………………………………………………………….... 55. Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya…………………………………………..................................................... 58 Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan T.A 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya…………………………….......................................................................... 71. iv.

(16) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERANGKAT DAERAH) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2020 ini merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERANGKAT DAERAH)sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. dapat. dikerjakan. secara. simultan/paralel. dengan. penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. RENJA Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.. 1.

(17) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. RENJA. Perangkat. Daerah. pada. dasarnya. merupakan. penjabaran dari dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2020 BPKPD Kabupaten. Tasikmalaya. dalam. tahun. berjalan. dilakukan. pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP). Renja – Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika. permasalahan. yang. berkembang. dan. kebutuhan. masyarakat. Dalam menyusun Renja – Perangkat Daerah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja – Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem. perencanaan. daerah,. karena. Renja-. Perangkat. Daerah. menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra. Perangkat. Daerah). kedalam. rencana,. program. dan. penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang Rencana Kerja (Renja) BPKPD. Tahun Anggaran 2019 lebih konkrit dan. terukur. Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan. 2.

(18) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan; 2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju; 3. Penyusunan rencana kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS Tahun 2020 yang memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun. RENJA menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan kegiatannya. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RENJA adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Kabupaten Tasikmalaya.. 3.

(19) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja)Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 1.. Undang-undang : Nomor 17 Tahun 2008, tentang Keuangan Negara;. 2.. Undang-undang : Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;. 3.. Undang-undang : Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;. 4.. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;. 5.. Peraturan. Pemerintah. Nomor. :. 58 Tahun. 2005,. tentang. Pengelolaan Keuangan Daerah; 6.. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;. 7.. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;. 8.. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;. 9.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. 4.

(20) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Daerah sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21. Tahun 2011, tentang. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah,. Serta. Tata. Cara. Perubahan. Rencana. Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah. Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2019, tentang Rencana. Kerja. Pemerintah. Daerah. (RKPD). Kabupaten. Tasikmalaya Tahun 2020;. 5.

(21) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 17. Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020adalah : 1. Sebagai. panduan. dalam. mengevaluasi. pelaksanaan. program/kegiatan Tahun 2020; 2. Sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020; 3. Sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) yang selanjutnya untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA Perangkat Daerah) Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020; 4. Sebagai arah penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran Tahun 2020; 5. Mendeskripsikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. 1.4 Stuktur Organisasi BPKPD Kab. Tasikmalaya Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan: 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;. 6.

(22) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 3) Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Anggaran, membawahkan: 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan; 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; 3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung. d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan: 1) Sub Bidang Belanja Langsung; 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; 3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah. e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan: 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; 2) Sub Bidang Analisis Datadan Pelaporan. f. Bidang Aset Daerah, membawahkan: 1) Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan; 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; 3) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah. g. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah, membawahkan: 1) Sub Bidang Palayanan Pendapatan Daerah; 2) Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi; 3) Sub Bidang Penetapan dan Pengendalian. h. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penagihan Pendapatan Daerah, membawahkan : 1) Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Daerah; 2) Sub Bidnag Pengembangan Pendapatan Daerah; 3) Sub Bidang Penagihan. i. Kelompok Jabatan Fungsional; j. Unit Pelaksana Teknis.. 7.

(23) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 1.5 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :. BAB I - PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Stuktur Organisasi BPKPD Kab. Tasikmalaya 1.5 Sistematika Penulisan BAB II - HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan. Fungsi. Perangkat Daerah 2.4 Review Terhadap Rancangan – Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelahaan. Usulan. Program. dan. Kegiatan. Masyarakat. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 8.

(24) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. BAB III – TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V - PENUTUP. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 9.

(25) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) BPKPD Tahun 2016-2021, Visi-Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingindicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2016–2021 adalah : “KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN” Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya yang pada tahun 2018 melaksanakan 1 fungsi penunjang urusan Pemerintah khusunya penunjang keuangan dengan 7 Program dan didukung oleh 72 kegiatan.. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 10.

(26) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kode. Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan. 1. Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output). 2. Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021. 3. 4 Kinerja. 4. Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017. Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2018). Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018. Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018. 6. 7. 5 Rp. Kinerja. Rp. Kinerja. Rp. Kinerja. Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019). Tingkat Realisasi (%). 8=(7/6) Rp. %. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018) 10=(5+7+9). Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4). Rp. Rp. %. Rp 1.413.211 .504. Rp 6.537.803.136. 9 Kinerja. Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Keuangan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang. 4. 4. 4. 4. 1. 4. 4. 1. 1. 4. 4. 1. 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. persentase pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Kebutuhan Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Rp 15.802.31 0.296 492 Struk Pembayaran. Rp 2.303.861 .074. Rp 3.029.000 .000. 108 struk pembayaran. Rp 2.905.152 .196. Rp 266.321.6 16. 96 struk pembayaran. Rp 2.820.730 .558. Rp 556.500.0 00. 96 struk pembayaran. Rp 521.327.5 59. 93,68%. 1 dokumen kontrak sewa server. 4. 4. 1. 1. 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Jumlah bulan kebutuhan alat tulis kantor. 12 bulan. Rp 2.856.086 .850. 95,56%. Rp 645.741.4 70. 12 bulan. Rp 525.562.7 00. 12 bulan. Rp 508.441.1 20. 96,74%. 4. 4. 1. 1. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan dinas. 12 bulan. Rp 1.459.235 .300. 89,02%. Rp 344.832.2 40. 12 bulan. Rp 364.658.5 00. 12 bulan. Rp 361.911.6 75. 99,25%. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 16 struk pembayaran. 4 bulan. Rp 446.911.9 36. Rp 199.400.0 00. Rp 1.234.561.111. 41%. Rp 1.154.182.590. 40%. Rp 906.143.915. 62%. 11.

(27) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 4. 4. 1. 1. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 12 bulan. Rp 172.560.6 50. 72,93%. Rp 23.839.07 5. 12 bulan. Rp 65.546.50 0. 12 bulan. Rp 65.097.98 5. 99,32%. 4. 4. 1. 1. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Jumlah bahan bacaan : surat kabar, majalah dan publikasi. Rp 396.770.0 00. 82,76%. 1. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman. Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan dinas. Rp 165.745.0 00. 97,99%. 4. 4. 1. 1. 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran. Jumlah jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran. 32 Surat Kabar, 2 Majalah, 10 Publikasi 3761 org/hr/box jamuan makanan dan minuman rapat dan 2130 org/hr/box jamuan makanan dan minuman tamu 56 kali pembayaran. Rp 66.455.00 0. 1. 32 Surat Kabar, 2 Majalah, 6 Publikasi 5243 org/hr/box jamuan makanan dan minuman rapat dan 1749 org/hr/box jamuan makanan dan minuman tamu 56 kali pembayaran. Rp 80.300.00 0. 4. 40 surat kabar, 2 majalah, 19 publikasi 4849 org/hr/box jamuan makanan dan minuman rapat dan 4189 org/hr/box jamuan makanan dan minuman tamu 92,60%. Rp 63.324.75 0. 4. 202 Surat Kabar, 12 Majalah, 58 Publikasi 25098 org/hr/box jamuan makanan dan minuman rapat dan 25973 org/hr/box jamuan makanan dan minuman tamu 276 kali pembayaran. Rp 132.105.0 00. 4. 4. 1. 1. 20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor. Jumlah jasa tenaga keamanan kantor. 390 kali pembayaran. Rp 632.700.0 00. 12 Bulan. Rp 78.000.00 0. 65 kali pembayaran. Rp 132.550.0 00. 65 kali pembayaran. 4. 4. 1. 1. 27. Penyediaan Jasa Cleaning Service. Jumlah jasa tenaga tenaga cleaning servis. 100%. Rp 778.500.0 00. 12 Bulan. Rp 119.988.8 49. 100%. Rp 154.200.0 00. 4. 4. 1. 1. 29. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi. Rp 3.522.139 .000. 1. 1. 30. Pembuatan Website. Jumlah Aplikasi Website BPKPD. 235 Kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 8 Kali Perjalanan Dinas Luar Daerah -. Rp 721.334.0 00. 4. 24 Kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 174 Kali Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Website. Rp 487.636.9 74. 4. 62 Kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 1414 Kali Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Website. 4. 4. 1. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana. RENJA BPKPD TAHUN 2020. Rp 908.130.0 00. Rp 1.997.188 .496. Rp 50.000.00 0 Rp 28.276.33 5.610. Rp 159.645.0 00. Rp 66.365.00 0. Rp 48.166.10 0 Rp 21.054.86 2.220. Rp 169.150.0 00. Rp 135.350.4 96. Rp. Rp 16.000.00 0. Rp 104.937.060. 61%. 36 Media Cetak/Elektronik/ online 10 publikasi 536 org/hr/box Jamuan Ringan Rapat, 535 org/hr/box Jamuan Makan Rapat, 191 org/hr/box Jamuan Ringan, 166 org/hr/box Jamuan Makan. Rp 34.715.00 0. Rp 164.494.750. 41%. Rp 42.940.00 0. Rp 368.330.000. 41%. 97,60%. 56 3 Orang Tenaga Sarjana (S.1), 3 Orang Tenaga Pengemudikali pembayaran. Rp 45.000.00 0. Rp 243.470.000. 12%. Rp 126.300.0 00. 95,28%. 10 Orang petugas pengamanan kantor BPKPD. Rp 96.000.00 0. Rp 300.300.000. 47%. 100,00%. Rp 154.147.6 00. 99,97%. 5 Bulan. Rp 77.080.42 5. Rp 351.216.874. 45%. 107 Kali Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan 6 Kali Perjalanan Dinas Luar Daerah -. Rp 719.199.6 19. 99,70%. 12 x Perjalanan Dalam Daerah dan 199 x Perjalanan Luar Daerah. Rp 205.164.1 43. Rp 1.412.000.736. 40%. 1 Aplikasi. Rp 250.000.0 00 Rp 1.583.273 .780. Rp 298.166.100. 596%. Rp. -. -. Rp 1.581.691 .300. Rp 1.535.056 .599. -. 4 bulan. Rp 24.158.657.599. 12.

(28) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 4. 4. 1. 2. 5. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional. 219 Unit Kendaraan Roda 2 dan 66 Unit Kendaraan Roda 4. Rp 19.326.21 5.000. 219 Unit Kendaraan Roda 2 dan 66 Unit Kendaraan Roda 4. Rp 19.169.15 7.600. 3 unit kendaraan roda 2. Rp 110.200.0 00. 3 unit kendaraan roda 2. Rp 106.663.7 60. 96,79%. 4. 4. 1. 2. 7. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Jumlah perlengkapan gedung kantor. Rp 1.028.500 .500. 6 Unit Filling Kabinet, 12 Rak Arsip Besi Siku, 1 Lemari Besi, 35 M Gordyn, 33 M Pitrase, 1 Televisi, 2 Proyektor dan 1 Camera Digital. Rp 169.506.3 40. 3 unit AC 12 unit Kursi Rapat. Rp 191.185.0 00. 3 unit AC 12 unit Kursi Rapat. Rp 181.720.0 00. 95,05%. 1 set finger print, 3 unit mesin penghancur kertas, 1 unit mesin antri, 274 m2 gordyn & vitage, 125 m2 tralis, 1 unit mesin potong rumput, 1 set audio sistem. 4. 4. 1. 2. 9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Jumlah peralatan gedung kantor. 6 Unit Filling Kabinet, 12 Rak Arsip Besi Siku, 1 Lemari Besi, 35 M Gordyn, 33 M Pitrase, 1 Televisi, 2 Proyektor dan 1 Camera Digital 13 Printer, 10 laptop, 4 External Disk, 1 Router, 1 Unit Server dan 2 Speaker aktip computer 10 Unit Mesin Tik, 1 Unit Jaringan , 20 Lap Top, 20 UPS, 3 buah kamera, 6 eksternal disk, 1 router, 2 Speaker Aktive, 14 Printer, PC, tablet, 1 Paket Software, 7 unit wifi indoor, 12 modul protektor grounding, 1 cloud core switch, 1 paket jasa setting jaringan dan grounding. Rp 2.050.013 .750. 10 Unit Mesin Tik, 1 Unit Jaringan , 8 Laptop, 19 UPS, 2 2 Speaker Aktive, 4 Printer, 2 Buah Software, 1 Unit Server. Rp 388.369.0 15. 1 Unit, 5 Unit laptop, 1 unit printer, 1 buah anti virus, 2 Hardisk eksternal, 7 unit wifi indoor, 12 modul protektor grounding, 1 cloud core switch, 1 UPS, 1 paket jaringan jasa setting jaringan dan grounding. Rp 331.425.0 00. 1 Unit, 5 Unit laptop, 1 unit printer, 1 buah anti virus, 2 Hardisk eksternal, 7 unit wifi indoor, 12 modul protektor grounding, 1 cloud core switch, 1 UPS, 1 paket jaringan jasa setting jaringan dan grounding. Rp 315.161.6 57. 95,09%. 10 unit Laptop, 9 unit Printer, 8 unit Personal Computer (PC). RENJA BPKPD TAHUN 2020. Rp 19.275.821.360. 100%. Rp 502.045.0 00. Rp 853.271.340. 83%. Rp 384.317.4 00. Rp 1.087.848.072. 53%. 13.

(29) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 4. 4. 1. 2. 10. Pengadaan Mebeulair. Jumlah mebeulair. 4. 4. 1. 2. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. Jumlah pemeliharaan gedung kantor BPKPD Kab. Tasikmalaya. 4. 4. 1. 2. 24. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. Jumlah Kendaraan yang terpelihara. 4. 4. 1. 2. 28. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor. Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor. 4. 4. 1. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Persentase aparatur yang telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya. 4. 4. 1. 5. 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/workshop. 187 Orang Berangkat. Rp 1.822.900 .000. 42 Orang Berangkat. Rp 248.644.2 15. 37 Orang Berangkat. Rp 318.000.0 00. 49 Orang Berangkat. Rp 315.412.1 82. 99,19%. 9 Orang Berangkat. Rp 106.680.4 73. Rp 670.736.870. 37%. 4. 4. 1. 5. 13. Pembinaan Administrasi Keuangan untuk PPK dan Bendahara SKPD. Jumlah SKPD yang mengikuti pembinaan PPK dan Bendahara SKPD. 279 SKPD. Rp 1.625.334 .000. 69 SKPD. Rp 300.329.8 60. 70 SKPD. Rp 100.000.0 00. 67 SKPD. Rp 79.345.60 0. 79,35%. 69 Peserta. Rp 49.497.00 0. Rp 429.172.460. 26%. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 20 Buah Meja 1/2 Biro, 20 Buah Kursi Kerja, 1 Unit Meja Pelayanan, 2 Buah Kursi Besi/Metal, 1 Unit Lemari Arsip dan 1 Unit Lemari Kayu 2 Lemari Berkas dan Meja Aplikasi 100%. Rp 259.145.0 00. 207 Unit Kendaraan Roda 2 dan 46 Unit Kendaraan Roda 4. Rp 2.858.266 .870. 100%. 20 Buah Meja 1/2 Biro, 20 Buah Kursi Kerja, 1 Unit Meja Pelayanan, 2 Buah Kursi Besi/Metal, 1 Unit Lemari Kayu. Rp 1.055.864 .290. Rp 1.698.330 .200. 42 Unit Kendaraan Roda 2 dan 11 Unit Kendaraan Roda 4 32,62%. Rp 7.694.463 .400. Rp 186.327.0 00. 9 Kursi Tunggu 4 Seat. Rp 14.535.00 0. Rp 186.327.000. 72%. Rp 278.932.0 00. 1 Paket. Rp 50.000.00 0. 1 Paket. Rp 50.000.00 0. 100,00%. 4 Bulan. Rp 200.700.0 00. Rp 529.632.000. 50%. Rp 522.451.2 50. 33 Unit Kendaraan Roda 2, 7 kendaraan Roda 4. Rp 581.106.2 00. 33 Unit Kendaraan Roda 2, 7 kendaraan Roda 4. Rp 568.785.5 32. 97,88%. 16 Kendaraan Roda 4 dan 55 Kendaraan Roda 2. Rp 286.027.9 50. Rp 1.377.264.732. 48%. Rp 312.725.6 50. 98,41%. 4 Bulan. Rp 195.648.4 30. Rp 848.493.095. 50%. Rp 340.119.0 15. 100%. Rp 694.053.6 40. Rp 317.775.1 00. 100%. Rp 1.351.729 .400. Rp 1.142.574 .652. Rp 206.177.4 73. Rp 1.783.930.170. 14.

(30) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 4. 4. 1. 5. 15. Sosialisasi Teknik Penyusunan APBD. Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 1314 Peserta. Rp 825.000.0 00. 68 SKPD, 40 Puskesmas, 214 Pesera. Rp 108.159.0 80. 223 Peserta. Rp 125.000.0 00. 220 Peserta. Rp 119.112.7 50. 95,29%. Rp 227.271.830. 28%. 4. 4. 1. 5. 23. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem SIMDA. Jumlah peserta kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dengan sistem SIMDA. 1100 Perserta. Rp 1.300.000 .000. 68 SKPD, 40 Puskesmas, 170 Pesera. Rp 36.920.48 5. 254 Peserta. Rp 125.000.0 00. 254 Peserta. Rp 109.953.1 85. 87,96%. Rp 146.873.670. 11%. 4. 4. 1. 5. 29. Bimbingan Teknis Perhitungan Persediaan Barang. Jumlah peserta Bimbingan Teknis Perhitungan Persediaan Barang. 466 SKPD, Puskesmas dan 40 UPTD. Rp 244.450.0 00. 148 SKPD, Puskesmas dan UPTD. Rp -. Rp 114.450.0 00. 96,00%. Rp 109.875.340. 45%. 4. 1. 5. 24. Penguatan Aparatur Kecamatan Dalam Menunjang Laporan Keuangan Desa. Jumlah peserta yang mengikuti Penguatan Aparatur Kecamatan Dalam Menunjang Laporan Keuangan Desa. 39 Kecamatan. Rp 40.202.70 0. 39 Kecamatan. Rp -. 60 SKPD, Puskesmas dan 40 UPTD (218 peserta) 39 Kecamatan 78 Peserta. Rp 109.875.3 40. 4. 60 SKPD, Puskesmas dan 40 UPTD (218 peserta) 39 Kecamatan 78 Peserta. Rp 37.951.09 5. 94,40%. -. 4. 4. 1. 5. 25. Pembinaan dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS. Jumlah Peserta Pembinaan dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS. 39 UPTD SD dan 136 SMP. Rp 75.886.70 0. -. Rp -. 39 UPTD SD dan 136 SMP. Rp 75.886.70 0. 0,00%. Rp -. Rp 40.202.70 0. Rp -. 4. 4. 1. 5. 26. Bimbingan Teknis TOT SIMDA Keuangan Bantuan Operasional BOS. Jumlah peserta Bimbingan Teknis TOT SIMDA Keuangan Bantuan Operasional BOS. 220 Perserta (70 SKPD dan 40 Puskesmas). Rp 190.000.0 00. -. Rp -. 39 UPTD SD dan 136 SMP. Rp 190.000.0 00. 39 UPTD SD dan 136 SMP. Rp 143.027.5 85. 75,28%. Rp 200.000.000. 105%. 4. 4. 1. 5. 27. Bimbingan Teknis Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Kerja Puskesmas. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Kerja Puskesmas. 400 peserta. Rp 385.000.0 00. -. Rp -. 100 peserta. Rp 85.000.00 0. 80 peserta. Rp 66.194.66 0. 77,88%. Rp -. 0%. 4. 4. 1. 5. 28. Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual. Jumlah peserta Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual. 39 UPTD, 136 SMPN, 42 BLUD. Rp 103.190.0 00. -. 39 UPTD SD dan 136 SMP 42 BLUD. Rp 103.190.0 00. 39 UPTD SD dan 136 SMP 42 BLUD. Rp 97.280.97 0. 94,27%. Rp -. 0%. 4. 4. 1. 5. 31. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen pengelolaan hibah dan bantuan sosial. 4 paket TI hibah bansos. Rp 375.000.0 00. -. 1 Paket TI Hibah Bansos. Rp 75.000.00 0. 1 Paket TI Hibah Bansos. Rp 64.421.28 5. -. Rp -. 0%. RENJA BPKPD TAHUN 2020. Rp -. Rp -. 15.

(31) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 1. 1. 1. 1. 5. Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. 5. 5. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Desa 35. 5. 4. 4. 1. 6. 4. 4. 1. 6. Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. 10. 100%. Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai. Jumlah SKPD sosialisasi implementasi transaksi non tunai. -. Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pelaporan APBDes. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Pelaporan APBDes. -. Pembinaan dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Dana JLN. Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Dana JLN. -. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Persentase Pengelolaan pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis 6 bulan berikutnya. Jumlah dokumen laporan realisasi APBD semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya. RENJA BPKPD TAHUN 2020. Rp 450.000.0 00. -. Rp 207.500.0 00. -. Rp 50.000.00 0. -. Rp. -. Rp. -. Rp. -. -. Rp. -. -. Rp. -. Rp. -. Rp. -. -. Rp. -. Rp -. Rp. -. Rp. -. Rp -. -. -. -. Rp 4.663.195 .445. Rp 552.158.5 50. Rp 675.913.0 00. Rp 504.856.6 13. 1 Lap. Semester jenis permen, 1 Lap. Semesteran SAP dan 1 Lap. Semester Penjabaran.. Rp 129.445.5 10. 2 Lap. Semester jenis permen, 2 Lap. Semesteran SAP. -. Rp 64 Peserta. Rp 50.000.00 0. Rp 145.325.0 00. 2 Lap. Semester jenis permen, 2 Lap. Semesteran SAP. Rp 91.421.53 5. Rp 144.851.2 00. 62,91%. 1 Draf Semester jenis permen, 1 Draf Semesteran SAP dan 1 Draf Semester Penjabaran. Rp 51.119.00 0. 0%. -. -. -. Rp 930.625.0 00. -. -. -. Rp. -. -. -. Rp. Rp -. Rp. -. -. Rp. -. -. -. -. Rp -. -. -. 1 Lap. Semester jenis permen, 1 Lap. Semesteran SAP dan 1 Lap. Semester Penjabaran, 5 Draf Semester jenis permen, 5 Draf Semesteran SAP dan 5 Draf Semester Penjabaran. Rp -. Rp 960.915.220. Rp 325.889.510. 16. 35%.

(32) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 1. 2 0. 5. 6. 10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi pelaporan. 1 Dok. Lap. Tahunan DPPKAD, LKIP, Bahan LKPJ Ta. 2015, Bahan LPPD Ta. 2015, Lap. Keg. Bulanan Ta. 2016 dan Lap. Triwulanan Ta. 2016. Rp 95.000.00 0. 1 Dok. Lap. Tahunan DPPKAD, 1 dok. LKIP, 1 dok Bahan LKPJ Ta. 2015, 1 dok. Bahan LPPD Ta. 2015, 12 dok. Lap. Keg. Bulanan Ta. 2016 dan 4 dok Lap. Triwulanan Ta. 2016. 1. 2 0. 5. 6. 24. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan SKPD. Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Pelaporan SKPD. 1 Dok. Renstra, 2 Dok. Renja, 2 Dok. RKT, 2 Dok. Bahan LPPD Ta.2016, 1 Dok. Lap. Keg. Bulanan TA.2017, 12 Dok. Lap. Triwulanan TA.2017, 4 Dokumen, Bahan LKPJ Bupati Ta.2016, LKIP Ta.2016, Laptah Ta.2016 serta RKA, RKAP, DPA, DPPA SKPD & PPKD, 4 Dok. Renstra, 4 Dok. Renja, 4 Dok. RKT, 4 Dok. Bahan LPPD Ta.2016, 48 Dok. Lap. Keg. Bulanan TA.2017, 12 Dok. Lap. Triwulanan TA.2017, Bahan LKPJ Bupati Ta.2016, LKIP Ta.2016, Laptah Ta.2016. Rp 249.988.0 00. 1 Dok. Renstra, 2 Dok. Renja, 2 Dok. RKT, 1 Dok. Bahan LPPD, 12 Dok. Lap. Keg. Bulanan, 4 Dok. Lap. Triwulanan, 1 Dokumen Bahan LKPJ Bupati, 1 dok. LKIP, 1 dok. Laptah serta 2 RKA, 5 RKAP, 2 DPA, 5 DPPA SKPD & PPKD.. Pengembangan Sistem Pelaporan Pemerintah Daerah. Jumlah Aplikasi. Rp 1.199.999 .800. -. RENJA BPKPD TAHUN 2020. Rp 91.333.80 0. -. 1 Dok. Renstra, 2 Dok. Renja, 2 Dok. RKT, 1 Dok. Bahan LPPD, 12 Dok. Lap. Keg. Bulanan, 4 Dok. Lap. Triwulanan, 1 Dokumen Bahan LKPJ Bupati, 1 dok. LKIP, 1 dok. Laptah. Rp -. Rp 149.988.0 00. -. Rp -. 1 Dok. Renstra, 2 Dok. Renja, 2 Dok. RKT, 1 Dok. Bahan LPPD, 12 Dok. Lap. Keg. Bulanan, 4 Dok. Lap. Triwulanan, 1 Dokumen Bahan LKPJ Bupati, 1 dok. LKIP, 1 dok. Laptah. Rp 139.042.8 08. -. Rp -. 92,70%. 0,00%. -. Rp -. Rp. 0%. -. 17.

(33) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 4. 4. 1. 6. 28. Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah. Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan BPKPD. 3 Dokumen Bahan LPPD,36 Dokumen Lap. Keg. Bulanan, 12 Dokumen Lap. Triwulanan, 3 Dokumen Bahan LKPJ Bupati, 3 LKIP, 3 Laptah 6 draf ranperda pertanggung jawaban APBD, Rancangan LKP versi permen dan SAP, Perdan dan LKD audited 2015 6 ranper KDH. Rp 161.489.0 00. -. Rp 1.515.793 .645. 1 draf ranperda pertanggung jawaban APBD, 1 Rancangan LKP versi permen dan SAP, 1 Perda dan LKD audited 2015 1 ranper KDH. Rp -. -. Rp -. -. Rp. 0,00%. Rp 217.179.5 40. 1 Draf Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017. Rp 310.300.0 00. 1 Draf Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017. Rp 205.678.9 50. 66,28%. Rp 114.199.7 00. 1 ranper KDH. Rp 70.300.00 0. 1 ranper KDH. Rp 68.713.32 0. 97,74%. 10 Dokumen. -. Rp 64.478.00 0. Rp -. 0%. Rp 422.858.490. 28%. Rp 212.167.220. 42%. 4. 4. 1. 6. 29. Penyusunan Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun (n-1). Jumlah rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksaaan APBD dan rancangan LKD tahun anggaran (n-1). 4. 4. 1. 6. 30. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun (n-1). Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun (n-1). Hibah. Jumlah penerima hibah. -. Rp -. Bankeu. Jumlah penerima bankeu. -. Rp -. Rp 510.300.0 00. 1 Ranper KDH. Program Peningkatan Pelaporan Keuangan Daerah. Rp 29.254.20 0. Rp 659.700.0 00. Penyusunan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan ke 3 atas Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 34 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi. 1 Peraturan Bupati. Rp 299.500.0 00. Peningkatan Kualitas Metode Perhitungan Ekuitas. 1 Dokumen. Rp 75.000.00 0. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 18.

(34) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA Pembinaan Pelaporan UPTD Puskesmas. 40 Peserta. Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. 4. 1. 7. 1. 2 0. 5. 7. 4. 1. 4. 7. 1. 13. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD. Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang tepat waktu. Penyusunan RENSTRA SKPD. Jumlah Dokumen Renstra. 1 Dokumen. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. 3 Dokumen Renja Perubahan TA. (n), 3 Renja TA. (n+1), 3 Dok. RKT Perubahan TA. (n), RKT BPKPD TA. (n), RKAP, DPA, DPPA SKPD &PPKD 350 SKPD. Rp 4.610.661 .800. Rp 174.077.8 40. Rp 30.000.00 0 Rp 198.861.8 00. 1 Dokumen. Rp 585.000.0 00. 140 SKPD. -. Rp 25.402.85 0 Rp -. Rp 366.800.0 00 -. Rp. Rp 135.241.9 20 -. -. Rp 567.519.3 65 0,00%. -. Rp. Rp -. -. 70 SKPD. Rp 70.000.00 0. -. Rp. 0,00%. 22 Dokumen. 4. 1. 7. 27. Asistensi penyusunan rencana kerja anggaran perubahan (RKAP) APBD tahun (N). Jumlah SKPD yang melakukan Asistensi penyusunan rencana kerja anggaran perubahan (RKAP) APBD tahun (N). 4. 4. 1. 7. 28. Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD tahun (N+1). Jumlah SKPD yang melakukan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD tahun (N+1). 419 SKPD. Rp 620.000.0 00. 69 SKPD. Rp 49.342.77 0. 70 SKPD. Rp 90.000.00 0. 70 SKPD. 4. 4. 1. 7. 30. Asistensi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ) APBD Tahun (N ). Jumlah SKPD yang melakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ) APBD Tahun (N). 419 SKPD. Rp 671.800.0 00. 69 SKPD. Rp 51.315.47 0. 70 SKPD. Rp 111.800.0 00. 4. 4. 1. 7. 31. Asistensi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) APBD Tahun ( N ). Jumlah SKPD yang melakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) APBD Tahun ( N). 419 SKPD. Rp 590.000.0 00. 69 SKPD. Rp 48.016.75 0. 70 SKPD. Rp 95.000.00 0. Rp 876.839.125. Rp 25.402.850. 85%. Rp 18.130.00 0. Rp 18.130.000. 9%. -. -. 4. RENJA BPKPD TAHUN 2020. Rp. Rp 88.200.00 0 Rp 197.000.0 00. 0,00%. 64 SKPD. Rp 115.000.0 00. Rp 115.000.000. 20%. Rp 62.415.62 5. 69,35%. 64 SKPD. Rp 110.000.0 00. Rp 221.758.395. 36%. -. Rp -. 0,00%. 64 SKPD. Rp 139.293.0 00. Rp 190.608.470. 28%. 70 SKPD. Rp 72.826.29 5. 76,66%. Rp 120.843.045. 20%. 19.

(35) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 1. 2 0. 5. 7. 4. 4. 1. 7. 4. 4. 4. 4. 1. 1. 7. 7. 36. 37. 38. Asistensi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) APBD Tahun ( N+1 ). Jumlah SKPD yang melakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) APBD Tahun ( N+1 ). -. Benchmarking eBudgeting. Jumlah Pemerintah daerah. 3 Pemerintah Daerah. Penyelarasan Uraian Program dan Kegiatan Simda Online dengan KUAPPAS. Jumlah. Penyusunan Dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran ( n+1 ). Jumlah Buku KUA PPAS tahun anggaran 2020 yang diterbitkan. 375 buku. Penyusunan Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran ( n ). Jumlah Buku KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2020 yang diterbitkan. 375 buku. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. 4. 1. 1 7. 4. 4. 1. 1 7. 6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan atas Peraturan KDH tentang APBD tahun (n). Jumlah rancangan peraturan KDH tentang perubahan atas peraturan KDH tentang APBD tahun (n). 1. 2 0. 5. 1 7. 50. Penyusunan LP2P (Laporan Pajak Pribadi Perorangan). Jumlah LP2P (Laporan Pajak Pribadi Perorangan) yang tersusun. 4. 4. 1. 1 7. 87. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD T.A ( n+1 ). Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran (n+1). 4. 4. 1. 1 7. 88. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD T.A (n+1). Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD tahun anggaran (n+1). RENJA BPKPD TAHUN 2020. 6 Ranper KDH. 100%. Rp 200.000.0 00. -. Rp -. Rp 65.000.00 0. 1 Pemerintah Daerah. Rp -. Rp 450.000.0 00. -. Rp -. -. Rp 600.000.0 00. -. Rp -. -. Rp 600.000.0 00. Rp -. Rp 15.842.92 1.900. Rp 1.042.677 .440. Rp 1.091.000 .000. 1 Ranper KDH. Rp 75.526.35 0. -. -. Rp. -. Rp -. -. 0%. Rp -. -. Rp -. -. Rp -. -. Rp. 100%. -. Rp. -. 1 Dokumen. Rp 99.158.79 0. Rp 99.158.790. 17%. -. Rp. -. 1 Dokumen. Rp 85.937.57 5. Rp 85.937.575. 14%. -. Rp 2.616.122 .500. Rp1. Rp 1.519.988 .030. Rp 200.000.0 00. 1 Ranper KDH. Rp 174.862.8 70. 87,43%. Rp 68.477.16 5. 93,36%. Rp 73.350.00 0. Rp -. -. -. 1 Ranper KDH. Rp -. 100%. Rp. 1 Ranper KDH. -. Rp 1.855.958 .412. Rp 72.834.10 0. Rp 3.181.270.985. Rp 323.223.320. 30%. Rp 144.870.565. 62%. Rp 234.473.4 00. 26,97%. Rp 76.393.40 0. 6 Ranperda. Rp 1.477.815 .000. 1 Ranperda. Rp 119.084.0 50. 1 Ranperda. Rp 197.815.0 00. 1 Ranperda. Rp 122.402.8 15. 61,88%. 1 Ranperda. Rp 260.000.0 00. Rp 501.486.865. 34%. 6 Ranper KDH. Rp 1.350.000 .000. 1 ranper KDH. Rp 107.689.8 25. 1 ranper KDH. Rp 250.000.0 00. 1 ranper KDH. Rp 141.363.9 85. 56,55%. 1 Ranper KDH. Rp 260.000.0 00. Rp 509.053.810. 38%. 20.

(36) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 4. 4. 1. 1 7. 89. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A ( n ). Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran (n). 6 Ranperda. Rp 1.510.765 .000. 1 Ranperda. Rp 127.803.4 95. 1 Ranperda. Rp 230.765.0 00. 0,00%. 1 Ranper KDH. Rp 259.700.0 00. Rp 387.503.495. 26%. 4. 4. 1. 1 7. 90. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A ( n ). Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran (n). 6 Ranper KDH. Rp 1.409.800 .000. 2 Ranper KDH. Rp 93.300.07 5. 1 ranper KDH. Rp 279.800.0 00. 0,00%. 1 Ranper KDH. Rp 260.000.0 00. Rp 353.300.075. 25%. 4. 4. 1. 1 7. 98. Updating Data Belanja Gaji SKPD. Jumlah Dokumen Data Belanja Gaji SKPD yang terupdate. 6 Dokumen database gaji pegawai Kabupaten Tasikmalaya. Rp 1.167.950 .000. 2 Dokumen database gaji pegawai Kabupaten Tasikmalaya. Rp 106.584.4 00. 3 Dokumen database gaji pegawai Kabupaten Tasikmalaya. Rp 142.950.0 00. 93,43%. 3 Dokumen. Rp 67.064.70 0. Rp 307.203.340. 26%. 1. 2 0. 5. 1 7. 103. Bimbingan Teknis Evaluasi APBDes. Jumlah desa yang mengikuti Bimbingan Teknis Evaluasi APBDes. 351 Desa. Rp 100.000.0 00. 39 Kecamatan. Rp 93.646.34 5. -. Rp 93.646.345. 94%. 4. 4. 1. 1 7. 112. Pengamanan Jaringan Sistem Informasi Keuangan. Jumlah dokumen Pengamanan Jaringan Sistem Informasi Keuangan. 4 Dokumen SIMDA berbasis cloud. Rp 638.210.0 00. -. Rp 43.186.170. 7%. 1. 2 0. 5. 1 7. 105. Pendampingan dan Evaluasi LKD Berbasis Acrual APBD Tahun (N1). Jumlah dokumen Pendampingan dan Evaluasi LKD Berbasis Acrual APBD Tahun (N-1). Rp 120.000.0 00. 0%. 2 0. 5. 1 7. 108. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jumlah desa yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 1 Rancangan LKD 2016 versi Permen dan SAP, dan 1 LKD Unaudited 2016 351 Desa. Rp -. 1. 1 Rancangan LKD 2016 versi Permen dan SAP, dan 1 LKD Unaudited 2016 351 Desa. Rp 111.862.000. 93%. RENJA BPKPD TAHUN 2020. Rp 120.000.0 00. Rp -. Rp 111.862.0 00. Rp. 3 Dokumen database gaji pegawai Kabupaten Tasikmalaya -. -. 1 Dokumen SIMDA berbasis cloud. Rp -. Rp. -. -. Rp 313.210.0 00. -. Rp 133.554.2 40. 1 Dokumen SIMDA berbasis cloud. Rp 311.837.3 60. -. Rp -. 99,56%. -. 1 Dokumen. Rp 43.186.17 0. 21.

(37) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 1. 2 0. 5. 1. 2 0. 1. Implementasi Buletin Teknis Akrual berbasis aplikasi program untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berbasis akrual. Jumlah dokumen. Penyusunan Dokumen Perencanaan Jaringan Sistem Keuangan Daerah. Jumlah dokumen Perencanaan Jaringan Sistem Keuangan Daerah. 1 LRA, 1 LO, 1 LPSAL, 1 LPE, 1 Neraca, 1 cash flow, 70 CALK berdasarkan PP 71 dan SIMDA versi baru. Rp 100.000.0 00. 5 Dokumen. Rp 40.000.00 0. -. -. Rp 33.742.50 0. -. -. 110. 5. 1 7. 111. Peningkatan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Tahun (n-1). Jumlah. 100%. Rp 159.996.0 00. 100%. Rp -. 2 0. 5. 1 7. 112. Jaringan Sistem Keuangan Daerah. Jumlah Jaringan Sistem Keuangan Daerah. 100%. Rp 185.000.0 00. 100%. Rp -. 1. 2 0. 5. 1 7. 113. Sinergitas Pengelolaan Keuangan (Banprov ). Jumlah SKPD. 67 SKPD dan Kecamatan. Rp 100.000.0 00. 67 SKPD dan Kecamatan. Rp -. 67 SKPD dan Kecamatan. 4. 4. 1. 1 7. 113. Sinergitas Pengelolaan Keuangan Carry Over (Banprov 2018). Jumlah SKPD. -. Rp 200.000.0 00. -. Rp -. -. 2 0. 5. 1 7. 115. Review Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi. Jumlah Review Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi. 1. 2 0. 5. 1 7. 117. Penyusunan LKPD Berdasarkan SAP. Jumlah dokumen Penyusunan LKPD Berdasarkan SAP. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 100%. 5 Dokumen LKPD. Rp 112.000.0 00. Rp 628.100.0 00. Rp. -. -. 1 7. 1. 5 Dokumen. Rp -. Rp. -. Rp -. 0%. Rp. -. Rp 33.742.500. 84%. Rp -. 0%. Rp -. 0%. Rp -. 0%. -. #VALUE!. Rp -. 0%. Rp -. 0%. -. Rp. -. -. -. Rp 200.000.0 00. Rp. 0,00%. -. -. Rp. Rp -. 1 Ranperda 1 Rancangan LKD 2017 Versi SAP. Rp 135.100.0 00. Rp 27.986.23 2. -. -. 100%. -. 134 orang (SKPD dan Kecamatan). 1 Ranperda 1 Rancangan LKD 2017 Versi SAP. Rp 110.106.9 50. 81,50%. 22.

(38) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 1. 2 0. 5. 1 7. 114. Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi. Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi. 100%. Rp 50.000.00 0. -. Rp -. 1 dokumen. Rp 50.000.00 0. 1 dokumen. Rp 48.859.00 0. 97,72%. 1. 2 0. 5. 1 7. 115. Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Dari Pemerintah Pusat. Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer Dari Pemerintah Pusat. 100%. Rp 50.000.00 0. -. Rp -. 1 dokumen. Rp 50.000.00 0. 1 dokumen. Rp 49.682.00 0. 99,36%. 4. 4. 1. 1 7. 120. Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Jumlah Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. 100%. Rp 480.000.0 00. -. Rp -. -. Jumlah Pembangunan/Penge mbangan Sistem SP2D Online Jumlah Pengembangan Kualitas Aplikasi SIMDA Berbasis Akrual. 100%. 1. 2 0. 5. 1 7. 116. Pembangunan/Pengem bangan Sistem SP2D Online. 4. 4. 1. 1 7. 124. Pengembangan Kualitas Aplikasi SIMDA Berbasis Akrual. 1. 2 0. 5. 1 7. 119. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jumlah SKPD. 100%. Rp 577.182.5 00. 4. 4. 1. 1 7. 121. Implementasi Sistem SP2D Online. Persentase Implementasi Sistem SP2D Online. 100%. Implementasi Transaksi Non Tunai. Persentase Implementasi Transaksi Non Tunai. 100%. Sinergitas Laporan Dana BOS, JKN dan BLUD. Persentase Sinergitas Laporan Dana BOS, JKN dan BLUD dapat terlaksana. 100%. Peningkatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial. 100%. 4. 4. 1. 1 7. 125. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 2 Aplikasi. Rp 65.000.00 0. -. Rp. 0%. -. #VALUE!. -. Rp -. 0%. Rp -. 0%. Rp 86.100.000. 14%. Rp -. 0%. Rp 50.000.000. 33%. Rp 65.000.00 0. -. Rp 63.951.00 0. 98,39%. Rp -. 1 Aplikasi. Rp 90.450.00 0. 1 Aplikasi. Rp 71.454.15 5. 79,00%. -. Rp -. 67 SKPD. Rp 236.882.5 00. 67 SKPD. Rp 140.156.4 90. 59,17%. Rp 150.000.0 00 Rp 750.000.0 00. -. Rp -. -. Rp -. -. Rp 1.375.380 .000. -. Rp -. -. Rp 100.000.0 00. -. Rp -. -. -. -. Rp. -. -. 69 SKPD. Rp 45.352.20 0. Dokumen. Rp. -. Rp 86.100.00 0. Rp. -. Rp. -. Rp -. 0%. Rp. -. Rp -. 0%. Rp. -. Rp -. 0%. -. -. Rp 50.000.00 0. -. Rp. -. -. -. Rp -. 1 Dokumen. -. 1 kabupaten/k ota. Rp 614.450.0 00. 100%. Rp -. Rp -. -. 1 Paket Sistem. Rp 183.048.5 00. 23.

(39) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 4. 4. 1. 1 7. 126. Pengelolaan Penyaluran Bantuan Sosial, Hibah, dan Bantuan Keuangan. 4. 4. 1. 1 7. 127. Pengembangan Simda Cloud untuk Pelaporan. 4. 4. 1. 2 0. 1. 2 0. 5. 2 0. 13. 4. 4. 1. 2 0. 16. 4. 4. 1. 8 0. 4. 4. 1. 8 0. 11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pendampingan Pencegahan Penyimpangan dan Kerugian Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah. Jumlah Dokumen penyaluran bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan Jumlah Dokumen Simda Cloud untuk Pelaporan. 100%. 1 paket laporan (SAKIP, LAKIP, Laporan Anggaran per Organisasi). Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Jumlah peserta kegiatan Pendampingan Pencegahan Penyimpangan dan Kerugian Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah. Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Persentase SKPD yang sudah Tertib dalam pengelolaan BMD. Penyelesaian TPTGR. Jumlah SK TPTGR. RENJA BPKPD TAHUN 2020. Rp 685.800.0 00. 27,70%. Rp 200.000.0 00. -. Rp 325.000.0 00. Rp 100.000.0 00. 104 Orang Pegawai DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya. 4 Dokumen SPIP BPKPD Kab. Tasikmalaya, dok. penilaian maturitas SPIP. Rp 225.000.0 00. -. Rp 15.664.82 8.500. Rp 708.125.0 00. Rp -. 1 Dokumen. Rp 42.969.60 0. Rp -. Rp 136.333.8 25. Rp. 1 Dokumen. -. Rp 75.000.00 0. Rp 71.516.00 0. Rp. -. Rp 75.000.00 0. Rp 88.125.00 0. Rp. 82,62%. -. 3 Dokumen. Rp 55.767.50 0. Rp 236.092.500. 34%. 1 Paket Dokumen. Rp 184.919.0 10. Rp -. 0%. Rp 5.290.000. 0,00%. -. 1 Dokumen SPIP. Rp 2.055.865 .000. 11 TGR. Rp -. -. 1 Dokumen SPIP. Rp 83.280.00 0. -. -. Rp 1.293.126 .730. 17 TGR. Rp 100.800.0 00. -. Rp 42.969.60 0. 104 Orang Pegawai DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya. 72 TGR. Rp 97.045.00 0. Rp 71.516.00 0. 0,00%. 1 Dokumen. Rp 1.155.791 .820. 16 TGR. Rp 82.602.30 0. Rp 5.290.000. Rp 1.735.255 .565. 93,73%. 20 SK. Rp 32.136.46 0. Rp 48.259.600. Rp 42.969.600. 43%. Rp 5.290.000. 2%. Rp 3.980.239.480. Rp 251.072.585. 24. 35%.

(40) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 4. 4. 1. 8 0. 12. Penyusunan RKBMD, RKPBMD dan DKBMD. Jumlah dokumen RKBMD, RKPBMD, DKBMD, serta DKPBMD. 4. 4. 1. 8 0. 13. Rekonsiliasi Laporan BMD. Jumlah laporan rekonsiliasi BMD SKPD. 1. 2 0. 5. 8 0. 4. Penertiban Aset Daerah. Jumlah flat kode lokasi, barcode dan papan nama. 4. 4. 1. 8 0. 16. Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD). Jumlah penghapusan barang milik daerah. 1. 2 0. 5. 8 0. 15. Updating Atisisbada. 4. 4. 1. 8 0. 20. 1. 2 0. 5. 8 0. 21. 2 Dokumen RKBMD, 2 Dokumen RKPBMD dan 2 Dokumen DKBMD, 5 Buku RKBMD, 5 Buku RKPBMD, 5 Buku DKBMD, 5 Buku DKPBMD 1 Laporan Berita Acara Rekonsiliasi, 335 Laporan Rekonsiliasi. Rp 344.635.6 00. 2 Dokumen RKBMD, 2 Dokumen RKPBMD dan 2 Dokumen DKBMD, 2 Dokumen DKPBMD. Rp 45.120.52 5. 1 Dokumen RKBMD, 1 Dokumen RKPBMD dan 1 Dokumen DKBMD, 1 Dokumen DKPBMD. Rp 15.000.00 0. 1 Dokumen RKBMD, 1 Dokumen RKPBMD dan 1 Dokumen DKBMD, 1 Dokumen DKPBMD. Rp 14.983.11 5. 99,89%. Rp 1.345.050 .000. 1 Laporan Berita Acara Rekonsiliasi. Rp 139.808.0 55. 67 Laporan Berita Acara Rekonsiliasi. Rp 210.050.0 00. 67 Laporan Berita Acara Rekonsiliasi. Rp 209.019.9 30. 99,51%. 2.600 Buah Flat Kode Lokasi, 50.000 Lmbr Barcode dan 65 Buah Papan Nama. Rp 285.000.0 00. 2.600 Buah Flat Kode Lokasi, 50.000 Lmbr Barcode dan 65 Buah Papan Nama. Rp 280.347.7 65. -. 100%. Rp 2.024.802 .300. 13,72%. Rp 140.300.1 00. Jumlah SKPD dan jumlah Stabilizer. 10 Fitur, 335 SKPD. Rp 1.337.562 .000. 7 Fitur, 67 SKPD. Rp 216.093.9 70. Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kab. Tasikmalaya. Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 80 Bidang Tanah. Rp 947.500.0 00. Pemilahan Data Aset Daerah Otonomi Baru. Jumlah dokumen. 5 Dokumen 10 Kecamatan. Rp 400.000.0 00. RENJA BPKPD TAHUN 2020. -. 5 Dokumen 10 Kecamatan. Rp -. Rp 335.122.4 90. Rp. -. Rp -. 1 Dokumen. Rp 373.300.0 00. Rp 33.850.15 0. 9,07%. 67 SKPD, 3 Unit stabilizer. Rp 158.475.0 00. 67 SKPD, 3 Unit stabilizer. Rp 107.590.2 55. 67,89%. 20 bidang tanah. Rp 110.800.0 00. 20 bidang tanah. Rp 99.125.34 5. -. Rp -. -. Rp -. Rp 72.802.73 5. -. -. -. 64 SKPD. -. 1 Dokumen. 20 Bidang Tanah. Rp 187.506.9 35. Rp 135.000.0 00. Rp 60.103.640. 17%. Rp 421.630.720. 31%. Rp 280.347.765. 98%. Rp 361.657.185. 18%. Rp 323.684.225. 24%. Rp 135.000.000. 14%. Rp 335.122.490. 84%. 25.

(41) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 4. 4. 1. 8 0. 22. Pengamanan Aset Daerah. Pembuatan Profil Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah asset yang diberi identitas. Jumlah profil. 100 Sertifikat Tanah Milik Pemerintah , 244 Buah Plang/papan nama tanah, 508 Buah Patok STA Jalan Kabupaten, 10284 Buah Plat Kode Bangunan, 2000 Buah Plat Kode Jembatan. Rp 1.566.528 .600. 180 Patok tanah kawasan perkantoran , 2571 plat kode bangunan, 250 plat kode jembatan 61 papan nama/plang tanah, 2500 labelisasi aset BPKPD Kab. Tasikmalaya, 200 set pembuatan dan pemasangan logo Pemkab. Tasikmalaya, 27 pembuatan dan pemasangan plat nomor register jalan. Rp -. 61 papan nama,127 patok, 2571 plat kode bangunan, 500 plat kode jembatan. -. Rp 200.000.0 00. -. Rp -. -. Rp 336.165.0 00. Rp. 61 papan nama,127 patok, 2571 plat kode bangunan, 500 plat kode jembatan. Rp 323.260.4 80. -. -. Rp. 96,16%. 60 Plang tanah, 100 plat kode bangunan, 6 kecamatan (dokumentasi aset bangunan dan kendaraan), 280 plat kode jembatan dan 60 register jalan. Rp 267.027.0 00. -. -. Rp 590.287.480. 38%. Rp -. 0%. 1. 2 0. 5. 8 0. 23. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMD. Jumlah peraturan Bupati Tasikmalaya tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMD. 1 Perbup. Rp 100.000.0 00. 1 Perbup. Rp -. Rp -. 0%. 1. 2 0. 5. 8 0. 24. Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Pengelolaan BMD. jumlah naskah akademik Ranperda Pengelolaan BMD. 1 Naskah Akademik. Rp 50.000.00 0. 1 Naskah Akademik. Rp -. Rp -. 0%. 4. 4. 1. 8 0. 23. Penyusunan Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB). Jumlah Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB). 268 SKPD dan 5200 Sub UPB. Rp 694.525.0 00. -. Rp -. 67 SKPD 1300 Sub UPB. Rp 34.525.00 0. 67 SKPD 1300 Sub UPB. 4. 4. 1. 8 0. 24. Penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Carry Over). Jumlah Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Carry Over). Perda. Rp 172.325.0 00. -. Rp -. 1 Perda. Rp 172.325.0 00. -. RENJA BPKPD TAHUN 2020. Rp 33.667.19 0. Rp -. -. 64 SKPD dan 1300 UPT dan Sub UPT. Rp 10.692.40 0. Rp 10.692.400. 2%. -. 1 Perda. Rp 71.142.10 0. Rp -. 0%. 26.

(42) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 4. 4. 1. 8 0. 26. Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran N+1. Jumlah SK Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran N+1. 4 SK. Rp 660.900.0 00. -. Rp -. -. Rp. 2 0. 5. 8 0. 27. Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Harga Tertinggi Barang dan Jasa. Jumlah SK Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Harga Tertinggi Barang dan Jasa. 4 Dokumen Standar Harga. Rp 876.000.0 00. 1 Dokumen Standar Harga. Rp -. 1 Dokumen. Rp 165.225.0 00. 4. 4. 1. 8 0. 27. Penilaian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah Bangunan. 54 Unit/Bangun an. Rp 1.591.650 .000. 20 Unit/Bangun an. Rp -. 314 bangunan. Rp 341.650.0 00. 4. 4. 1. 8 0. 28. Verifikasi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Jumlah Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang terverifikasi. 336 SKPD. Rp 860.225.0 00. 68 SKPD. Rp -. 67 SKPD. Rp 50.225.00 0. 4. 4. 1. 8 0. 30. Pengelolaan SIMDA Barang Milik Daerah (BMD). Jumlah SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang dikelola. 201 SKPD. Rp 1.500.000 .000. Rp -. -. 1. 2 0. 5. 7 8. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH. Rp 1.371.000 .000. 1. 2 0. 5. 7 8. 11. Intensifikasi PBB dan BPHTB. Jumlah Orang. 780 orang. 1. 2 0. 5. 7 8. 14. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah. Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah. 1 Dokumen. 1. 2 0. 5. 7 8. 15. Evaluasi Pendapatan Asli Daerah. Jumlah Dokumen Evaluasi Pendapatan Asli Daerah. 1. 2 0. 5. 7 8. 16. Pendataan, Penetapan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah. Jumlah waktu. RENJA BPKPD TAHUN 2020. Rp. Rp 1.115.776 .990. Rp 588.000.0 00 Rp 226.000.0 00. 780 orang. 4 Dokumen. Rp 55.500.00 0. 4 Dokumen. 1 tahun. Rp 120.000.0 00. 1 tahun. 1 Dokumen. Rp 552.451.8 25 Rp 84.973.92 0. Rp. -. 1 SK. -. 1. -. -. -. 1 Dokuemn. 67 SKPD. Rp 96.527.53 0. Rp 96.527.530. 15%. Rp 157.653.345. 18%. Rp 157.653.3 45. 95,42%. Rp 52.342.04 5. 15,32%. 8 Dokumen. Rp 328.664.0 00. Rp 381.006.045. 24%. Rp 41.697.66 5. 83,02%. 64 SKPD. Rp 165.573.3 00. Rp 207.270.965. 24%. -. 64 SKPD. Rp 368.183.105. 25%. -. -. Rp. Rp 368.183.1 05. Rp 582.500.0 00. Rp 416.500.6 00. Rp 1.442.789 .150. Rp 2.126.443.690. Rp 552.451.825. 94%. 1 dokumen. Rp 210.000.0 00. 1 dokumen. Rp 138.568.0 00. 65,98%. 1 Dokumen. Rp 469.234.7 00. Rp 692.776.620. 307%. Rp 52.116.68 0. 1 dokumen. Rp 30.000.00 0. 1 dokumen. Rp 30.000.00 0. 100,00%. 1 Dokumen. Rp 78.416.00 0. Rp 160.532.680. 289%. Rp 113.307.4 05. -. Rp 113.307.405. 94%. -. 27.

(43) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 1. 2 0. 5. 7 8. 17. Monitoring dan Penertiban Pajak Daerah. Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pajak Daerah. 4 Dokumen. 1. 2 0. 5. 7 8. 19. Upgrading Aplikasi Host to host. Jumlah aplikasi Host to host yang terupdate. 1 aplikasi. 2 0. 5. 7 8. 20. Upgrading Aplikasi SISMIOP. Jumlah aplikasi SISMIOP yang terupdate. 1 aplikasi. 1. 2 0. 5. 7 8. 21. Rekonsiliasi PBB. Jumlah dokumen Rekonsiliasi PBB. 1. 2 0. 5. 7 8. 22. Bimbingan Teknis SIMDA Pendapatan. Jumlah peserta Bimbingan Teknis SIMDA Pendapatan. 12 laporan, 39 kecamatan 1 aplikasi. Rp 96.500.00 0 Rp 140.000.0 00. 12 laporan, 39 kecamatan 1 aplikasi. Rp 88.200.00 0 Rp 96.090.50 5. 1. 2 0. 5. 7 8. 23. Pendampingan Implementasi Aplikasi SISMIOP dan Host to Host. Jumlah Pendampingan Implementasi Aplikasi SISMIOP dan Host to Host. 1 Dokumen. Rp 62.500.00 0. 1 Dokumen. Rp 57.087.50 0. 1. Rp 82.500.00 0. 4 Dokumen. Rp 71.549.15 5. Rp 75.000.00 0. Rp 71.005.00 0. 94,67%. 5. 7 9. Rp -. -. Rp -. -. Rp -. -. Rp -. Rp. -. Rp -. -. Rp -. -. Rp -. -. Rp -. 39 kecamatan. Rp 100.000.0 00 Rp 110.000.0 00. -. Rp 97.300.00 0 Rp 22.477.60 0. 97,30%. Rp 57.150.00 0. 99,39%. -. 1 Dokumen. 1 Paket. Rp 57.500.00 0. 1 Dokumen. 1 Paket. 39 Kecamatan. 1 Aplikasi. Rp 50.000.00 0. 9 Objek Pajak Daerah. Rp 33.860.20 0. 1 Aplikasi. Rp 50.000.00 0. 484 SPPT. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan. 10 Kecamatan. Pengintegrasian Data Pendapatan dengan Data Pertanahan. 1 Sistem. RENJA BPKPD TAHUN 2020. Rp 3.844.000 .000. Rp 3.432.514 .450. Rp 5.408.000 .000. Rp 5.001.903 .010. Rp 14.940.00 0. 20,43%. Penyampaian SPPT dan Penagihan PBB. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH. Rp 196.607.155. -. Pendampingan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG). 2 0. Rp 54.053.00 0. Rp -. Pendataan Wajib Pajak, Penyampaian SKPD dan SPTPD. 1. 7 Objek Pajak. 238%. Rp 200.440.000. 208%. Rp 96.090.505. 69%. Rp 114.237.500. 183%. Rp 29.695.80 0 Rp 612.589.4 50. Rp 50.000.00 0 Rp 2.168.482 .185. Rp 9.924.086.645. 28. 258%.

(44) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 1. 2 0. 5. 7 9. 3. Penilaian Atas Keberhasilan SKPD dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah SKPD Penilaian Atas Keberhasilan SKPD dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD. 10 SKPD. Rp 25.500.00 0. 10 SKPD. Rp 24.217.81 0. 1. 2 0. 5. 7 9. 17. Penilaian Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Jumlah SKPD Penilaian Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan. 10 kecamatan terpilih, 45 desa terpilih, 5 katagori desa. Rp 705.500.0 00. 10 kecamatan terpilih, 45 desa terpilih, 5 katagori desa. Rp 698.300.0 00. 10 Kec 57 Desa. Rp 825.500.0 00. 10 Kec 57 Desa. Rp 786.350.3 75. 95,26%. 1. 2 0. 5. 7 9. 19. Pendataan Obyek dan Subyek PBB. Jumlah pendataan Obyek dan Subyek PBB Perkotaan. 44522 OP, 21218932 m2 luas bumi/tanah, 657026 m2 luas bangunan, 446 buku DHOP, 11 peta desa, 160 lembar peta blok, 160 lembar peta ZNT, 11 desa (daftar hasil rekaman). Rp 1.605.000.0 00. 40633 OP, 22510413 m2 luas bumi/tanah, 1037012 m2 luas bangunan, 407 buku DHOP, 11 peta desa, 160 lembar peta blok, 160 lembar peta ZNT, 11 desa (daftar hasil rekaman). Rp 1.482.891 .000. 19 Desa. Rp 2.341.000 .000. 19 Desa. Rp 2.322.599 .000. 99,21%. 1. 2 0. 5. 7 9. 20. Penilaian Individual dan Pendataan Obyek Khusus PBB Perdesaan dan Perkotaan. Jumlah Penilaian Individual dan Pendataan Obyek Khusus PBB Perdesaan dan Perkotaan. 297 OP, 1 buku DOHP 1 buku daftar hasil rekaman. Rp 220.000.0 00. 297 OP, 1 buku DOHP 1 buku daftar hasil rekaman. Rp 189.545.0 00. -. 1. 2 0. 5. 7 9. 21. Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. Jumlah Dokumen Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. 1 dokumen. Rp 150.000.0 00. 1 dokumen. Rp 132.926.3 75. -. Rp -. 1. 2 0. 5. 7 9. 22. Pengelolaan Administrasi PBB Perdesaan dan Perkotaan. Jumlah Administrasi PBB Perdesaan dan Perkotaan. 39 kecamatan, 351 desa, 21000 buku TTS, 2590 buku DPH, 3400 buku DHPP, 1000 lembar kartu pengawasan,2 80 box SPPT, 280 box STTP, 280 DHKP. Rp 1.138.000.0 00. 39 kecamatan, 351 desa, 21000 buku TTS, 3400 buku DHPP, 1000 lembar kartu pengawasan,2 80 box SPPT, 280 box STTP, 280 DHKP. Rp 904.634.2 65. 1 Paket. Rp 1.121.000 .000. Pendataan Objek Pajak Daerah. Jumlah bulan. 12 bulan. -. Rp 175.000.0 00. 175 OP. -. 95%. Rp 1.484.650.375. 210%. Rp 600.000.0 00. Rp 4.405.490.000. 274%. Rp 18.360.00 0. Rp 189.545.000. 86%. Rp 132.926.375. 89%. Rp 2.478.959.490. 218%. Rp -. 1 Paket. 12 bulan. Rp 872.296.9 90. 77,81%. Rp 173.877.9 00. 99,36%. Jaringan Sistem Pendapatan Daerah Penetapan dan Penyampaian SKPD. Rp 24.217.810. 15000 Buku. Rp 702.028.2 35. Rp 173.877.900 Rp -. Jumlah bulan. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 12 bulan. Rp 75.000.00. 12 bulan. Rp 73.655.00. 98,21%. Rp 73.655.000. 29.

(45) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 0 Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga. Jumlah bulan. 12 bulan. Jumlah dokumen. 12 Dokumen. Pengendalian Pengelolaan PBB dan BPHTB. Rp 175.000.0 00 Rp 40.000.00 0. 12 bulan. Rp 615.500.0 00. 1 Paket. 12 Dokumen. Rp 149.155.0 00 Rp 23.810.00 0. 85,23%. Rp 567.268.7 45. 92,16%. 200 WP. Rp 49.655.00 0. 59,53%. Rp 137.985.9 50. Penyusunan Ranperda. 2 Dokumen. Pendataan Objek Pajak Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 15700 OP. Rp 170.000.0 00 Rp 390.453.0 00. Roadmap Sistem Pajak Daerah. 1 Dokumen. Jumlah dokumen. TOTAL. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 12 Dokumen. Rp 98.094.71 6.951. Rp 31.706.07 8.534. Rp 40.000.00 0 Rp 17.618.77 3.396. 12 Dokumen. Rp 705.254.695. Rp 100.000.0 00. Rp 32.890.00 0 Rp 14.304.15 9.802. Rp 198.810.000 Rp 23.810.000. 780 orang dan 1 Laporan. Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah. 1 Paket. 0. Rp 32.890.000. Rp 11.782.50 8.634. 30.

(46) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya,dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan beberapa aspek/fokus sebagai berikut : Adapun tujuan yang berkaitan secara langsung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: Meningkatkan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima dengan indikator tujuan;  Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah; . Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;. Adapun sasaran dalam tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator sasaran;     . Hasil Evaluasi SAKIP; Ketepatan waktu penyusunan APBD Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD dengan indikator sasaran; . Indeks Kepuasan Masyarakat.. 3. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran;  Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah.. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 30.

(47) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. No.. 1. Tujuan. Meningkatkan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima. Indikator Tujuan. Nilai Opini Laporan Keuangan. Sasaran. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD. 4. Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD. 5. 6. RENJA BPKPD TAHUN 2020. Hasil Evaluasi SAKIP. Ketepatan waktu penyusunan APBD. 2. 7. Indikator Kinerja Utama. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya kualitas pelayanan, sumber daya aparatur dan tertib administrasi PD Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah. 31.

(48) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan. Meningkat kan tata kelola Keuangan yang akuntabel dan berorientas i pelayanan prima. Indikator Tujuan Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah. Indikator Tujuan Pada Tahun Ke-. Sasaran. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. -. -. -. WTP. WTP. WTP. RENJA BPKPD TAHUN 2020. Terwujudn ya pengelolaa n keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Indikator Sasaran. Kondisi Awal. Satuan. Hasil Evaluasi SAKIP. -. Ketepatan waktu penyusunan APBD Persentase Pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD. Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-. Kondisi Akhir. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Nilai. -. -. -. B. B. BB. BB. -. Tepat waktu /Tidak. -. -. -. Tepat. Tepat. Tepat. Tepat. -. %. -. -. -. 100. 100. 100. 100. -. SKPD. -. -. -. 5. 4. 3. 3. 32.

(49) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. -. -. -. 5%. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 6%. 6%. Meningkat nya kualitas pelayanan, sumberday a aparatur dan tertib administra si PD Meningkat nya Pertumbuh an Pendapata n Asli Daerah. Persentase realisasi Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan. -. %. -. -. -. 100. 100. 100. 100. -. Nilai. -. -. -. 85,5. 85,75. 86. 86. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah. -. %. -. -. -. 5%. 6%. 6%. 6,00%. 33.

(50) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak. dimanfaatkan,. akan. menghilangkan. peluang. untuk. meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa kendala yang dihadapi daerah saat ini terkait Belanja Daerah adalah Pemerintah Daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas. fiskal. yang. dimiliki. daerah. sehingga. menimbulkan. kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih, yaitu: Tabel 2.2 Faktor Penghambat Pencapaian Visi, Misi, dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nama Bidang Bidang Anggaran. Faktor Penghambat 1. belum adanya sistem teknologi informasi yang mempermudah penyelarasan data penyusunan anggaran dan perencanaan 2. Kewenangan KUAPPAS yang beralih ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Bidang Akuntansi. Bidang Aset. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 1. Peraturan yang selalu berubah-ubah atau tidak konsisten 2. Kualitas SDM masih belum optimal 3. Rentang kendali antar SKPD 1. Terbatasnya ASN di Kabupaten Tasikmalaya 2. Tidak ada kesepahaman dengan Badan Pertanahan Nasional dalam proses pensertifikat Tanah milik Pemerintah. 34.

(51) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Bidang Kas dan Perbendaharaan. Kab Tasikmalaya 3. Adanya Mutasi Barang (BMD) sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab Tasikmalaya 1. Volume beban kerja semakin bertambah 2. Peralatan dan perlengkapan kerja kurang memadai, tidak ada gudang penyimpanan arsip dan penerangan. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah. Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Penagihan Pendapatan Daerah. 1.Masih terbatasnya sumber daya manusia yang professional baik secara kuantitas maupun kualitas serta memiliki keahlian tertentu yang dapat menunjang terhadap terlaksananya kegiatan operasional dalam peningkatan pendapatan 2.Belum optimalnya sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya kegiatan 1. Kesadaran masyarakat Wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan Pajak Daerah dengan benar masih rendah. 2. Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 3. Beberapa sistem aplikasi (software) yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi 4. Luas wilayah yang besar dan letak geografis yang tersebar sangat menyulitkan dalam pengelolaan pajak daerah. Sementara itu, faktor pendorong untuk pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:. RENJA BPKPD TAHUN 2020. 35.

(52) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA. Tabel 2.3 Faktor Pendorong Pencapaian Visi, Misi, dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Nama Bidang Bidang Anggaran. Bidang Akuntansi. Bidang Aset. Bidang Kas dan Perbendaharaan. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Daerah. Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Penagihan Pendapatan Daerah. RENJA BPKPD TAHUN 2020. Faktor Pendorong 1. Diwajibkannya setiap daerah untuk melaporkan data anggaran ke instansi pusat 2. Dibatasinya waktu dalam penetapan anggaran 1. Kualitas Laporan Keuangan harus Transparan dan akuntabel 2. Target Indikator Kinerja opini BPK dengan nilai WTP yang ada di RPJMD 3. Dibatasinya waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah 4. Reward dan Punishment terhadap ketetapan waktu penyampaian laporan 1. Dibatasinya waktu dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) 2. Tanggungjawab Aparatur dalam melaksanakan tupoksi nya 3. Dijadikan indikator kinerja BPKPD pada Renstra 2016-2021 4. Dibatasinya waktu dalam penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) 1. Hasil Pekerjaan yang menuntut tepat waktu 2. Kualitas hasil kerja dan kenyamanan kerja 1. Peningkatan Pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 1. Memberikan. pembinaan dan bimbingan teknis terhadap perpajakan dan kewajiban lainnya 2. Peningkatan kesadaran wajib pajak. 36.

Referensi

Dokumen terkait

25 Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan Giliran yang memberikan pertanyaan atau jawaban (calon Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan. 26

Beberapa penelitian pada perbankan syariah yang meneliti pengaruh variabel spesifik bank terhadap ROA adalah penelitian yang dilakukan oleh Simatupang dan Franzly

Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa: Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset

1) Memperkecil kemungkinaan salah bila dibandingkan kalau siswa hanya membaca atau mendengar penjelasan saja, karena demonstrasi memberikan gambaran konkrit yang

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan jasa usaha Kepariwisataan dalam Daerah harus mendapat izin Walikota..

Proses pengelasan pada Fuel Tank Sport jenis KCJS ada beberapa tahap : Assy stay R/L shroud & inner shroud, Robot welder, Grinding, Forming, Metal filler, Belton head, Hand

bahwa mempertimbangkan point a dan b tersebut diatas, maka status Desa yang telah ditetapkan menjadi Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 49 Tahun 2003