LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016
TENANGLAPORAN KEPALA DESA LAPORAN KEPALA DESA
A. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA A.1 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
1. Pendapatan Desa Rp 6.758.740.105 2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 3.114.080.000 b. Bidang Pembangunan Rp 3.282.960.105 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 57.180.000 d. Bidang Pemberdayaan Manusia Rp 210.580.000 e. Bidang Takterduga Rp 43.940.000 Jumlah Belanja Rp 6.708.740.105 Surplus/Defisit Rp 50.000.000 3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 50.000.000
Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEPTEMBER 2013 S/D MARET 2019
URAIAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
2 3 4
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 76.000.000
1 1 1 Hasil Usaha 51.000.000
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 19.000.000 1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 6.000.000
1 2 Pendapatan Transfer 6.648.840.105
1 2 1 Dana Desa 2.492.316.613
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota 541.263.492
1 2 3 Alokasi Dana Desa 3.040.260.000
1 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi 575.000.000
1 2 5 Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota -
1 3 Pendapatan Lain lain 33.900.000
1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 30.900.000
1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 3.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 6.758.740.105
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3.114.080.000
2 1 1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1.391.560.000
2 1 1 1 Belanja Pegawai: 1.391.560.000
2 1 1 1 1 - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 994.720.000 2 1 1 1 4 - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 117.400.000
2 1 1 1 6 - Tunjangan BPD 279.440.000
2 1 2 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa 45.000.000
2 1 2 1 Belanja Pegawai 45.000.000
2 1 2 1 10 Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa 45.000.000
2 1 3 Kegiatan Operasional BPD 10.000.000
2 1 3 2 Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000
2 1 3 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000
2 1 4 Kegiatan Insentif RT/RW 1.213.500.000
2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa 1.213.500.000
2 1 4 2 34 Insentif Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) 1.213.500.000
2 1 9 Kegiatan Operasional Perkantoran 45.000.000
2 1 9 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000
2 1 9 2 1 - Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 9.000.000
2 1 9 2 2 - Belanja ATK 8.650.000
2 1 9 2 4 - Belanja Benda Pos dan Materai 1.200.000
2 1 9 2 7 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000 2 1 9 2 12 - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.550.000
2 1 9 2 16 - Belanja Perjalanan Dinas 13.100.000
2 1 10 Kegiatan Operasional Anggota Perlindungan Masyarakat 285.000.000
2 1 10 2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000
- Operasional Anggota Perlindungan Masyarakat 285.000.000
2 1 11 Kegiatan Operasional Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 52.000.000
2 1 11 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000
2 1 11 2 25 - Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 52.000.000
2 1 14 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 69.520.000
2 1 14 3 Belanja Modal 69.520.000
2 1 14 3 21 - Belanja Modal 69.520.000
2 1 15 Kegiatan Pemilihan Anggota Bamusdes 2.500.000
2 1 15 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000
2 1 15 2 14 - Honorarium Tim Panitia 2.500.000
2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 3.282.960.105
2 2 2 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 2.146.620.215
2 2 2 2 Belanja Barang dan jasa 193.166.420
2 2 2 2 - Barang dan Jasa 193.166.420
A.2 FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN …….
KODE REKENING
1
URAIAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
2 3 4
KODE REKENING
1
2 2 2 3 Belanja Modal 1.953.453.795
2 2 2 3 53 - Belanja Modal Jalan 1.953.453.795
2 2 14 Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa 33.000.000
2 2 14 2 Belanja Barang dan Jasa : 2.700.000
- Barang dan Jasa 2.700.000
2 2 14 3 Belanja Modal: 30.300.000
2 2 14 3 79 - Modal Gapura dan Tanda Batas Desa 30.300.000
2 2 16 Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) 128.504.698
2 2 16 2 Belanja Barang dan Jasa : 2.504.698
- Barang dan Jasa 2.504.698
2 2 16 3 Belanja Modal: 126.000.000
2 2 16 3 79 - Modal Tembok Penahan Tanah (TPT) 126.000.000
2 2 17 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fidik Lainnya 350.000.000
2 2 17 2 Belanja Barang dan Jasa : 9.640.095
- Barang dan Jasa 9.640.095
2 2 17 3 Belanja Modal 340.359.905
2 2 17 3 33 - Modal Sarana Fisik Lainnya 340.359.905
2 2 18 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 624.835.192
2 2 18 2 Belanja Barang dan Jasa : 112.488.682
2 2 18 2 - Barang dan Jasa 112.488.682
2 2 18 3 Belanja Modal 512.346.510
2 2 18 3 - Modal Pembangunan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 512.346.510
2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 57.180.000 2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 4.380.000
2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa : 4.380.000
- Barang dan Jasa 4.380.000
2 3 1 3 Belanja Modal -
- Modal Pembinaan -
2 3 2 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 12.300.000
2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa : 12.300.000
- Barang dan Jasa 12.300.000
2 3 2 3 Belanja Modal -
- Modal Pembinaan -
2 3 3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 5.000.000
2 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa : 5.000.000
- Barang dan Jasa 5.000.000
2 3 3 3 Belanja Modal -
- Modal Pembinaan -
2 3 5 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 35.500.000
2 3 5 2 Belanja Barang dan Jasa : 35.500.000
- Barang dan Jasa 35.500.000
2 3 5 3 Belanja Modal -
- Modal Pembinaan -
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 210.580.000
2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 5.000.000
2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa : 5.000.000
- Barang dan Jasa 5.000.000
2 4 1 3 Belanja Modal -
- Modal Pelatihan -
2 4 2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 35.500.000
2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa : 35.500.000
- Barang dan Jasa 35.500.000
URAIAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN
2 3 4
KODE REKENING
1
Belanja Modal -
- Modal Peningkatan KapasitasMasyarakat -
2 4 3 Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB 96.000.000
2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa : 96.000.000
2 4 3 2 32 - Barang dan Jasa 96.000.000
2 4 3 3 Belanja Modal -
- Modal Pemberdayaan Posyandu -
2 4 4 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 5.000.000
2 4 4 2 Belanja Barang dan Jasa : 5.000.000
2 4 4 2 32 - Barang dan Jasa 5.000.000
2 4 4 3 Belanja Modal -
- Modal Pemberdayaan Ekonomi -
2 4 8 Kegiatan Hari Jadi Purwakarta 45.000.000
2 4 8 2 Belanja Barang dan Jasa : 45.000.000
2 4 8 2 32 - Barang dan Jasa 45.000.000
2 4 8 3 Belanja Modal -
- Modal Hari Jadi Purwakarta -
2 4 9 Kegiatan PHBI/PHBN 18.280.000
2 4 9 2 Belanja Barang dan Jasa : 18.280.000
2 4 9 2 32 - Barang dan Jasa 18.280.000
2 4 9 3 Belanja Modal -
- Modal PHBI/PHBN -
2 4 12 Kegiatan Pendataan, Penyusunan Potensi Desa, Aset Desa 5.800.000
2 4 12 2 Belanja Barang dan Jasa : 4.919.000
2 4 12 2 32 - Barang dan Jasa 4.919.000
2 4 12 3 Belanja Modal 881.000
- Modal Profil Desa 881.000
2 5 Bidang Tak Terduga 43.940.000
2 5 2 Kegiatan Penanggulangan Bencana Lainnya 43.940.000
2 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa: 43.940.000
2 5 2 2 20 - Barang untuk diberikan kepada masyarakat 43.940.000
JUMLAH BELANJA 6.708.740.105
SURPLUS / DEFISIT 50.000.000
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000
JUMLAH ( RP ) 50.000.000
DISETUJUI OLEH : KEPALA DESA CIGELAM
S U N I N G R A T
URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp)
JUMLAH REALISASI (Rp)
LEBIH / KURANG (Rp)
2 3 3 3
1 PENDAPATAN
1 1 Pendapatan Asli Desa 76.000.000 58.000.000 18.000.000
1 1 1 Hasil Usaha 51.000.000 38.000.000 13.000.000
1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 19.000.000 14.000.000 5.000.000 1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 6.000.000 6.000.000 - 1 2 Pendapatan Transfer 6.648.840.105 5.788.653.058 860.187.047
1 2 1 Dana Desa 2.492.316.613 2.492.316.613 -
1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota 541.263.492 184.226.445 357.037.047
1 2 3 Alokasi Dana Desa 3.040.260.000 2.537.110.000 503.150.000
1 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi 575.000.000 575.000.000 - 1 2 5 Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota - - - 1 3 Pendapatan Lain lain 33.900.000 20.600.000 13.300.000 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 30.900.000 20.600.000 10.300.000 1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 3.000.000 - 3.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 6.758.740.105 5.867.253.058 891.487.047
2 BELANJA
2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3.114.080.000 2.602.910.000 511.170.000 2 1 1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1.391.560.000 1.226.010.000 165.550.000
2 1 1 1 Belanja Pegawai: 1.391.560.000 1.226.010.000 165.550.000
2 1 1 1 1 - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 994.720.000 857.670.000 137.050.000 2 1 1 1 4 - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat 117.400.000 123.900.000 - 6.500.000
2 1 1 1 6 - Tunjangan BPD 279.440.000 244.440.000 35.000.000
2 1 2 Kegiatan Operasional Pemerintah Desa 45.000.000 18.000.000 27.000.000
2 1 2 1 Belanja Pegawai 45.000.000 18.000.000 27.000.000
2 1 2 1 10 Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa 45.000.000 18.000.000 27.000.000
2 1 3 Kegiatan Operasional BPD 10.000.000 4.000.000 6.000.000
2 1 3 2 Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000 4.000.000 6.000.000
2 1 3 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000 4.000.000 6.000.000
2 1 4 Kegiatan Insentif RT/RW 1.213.500.000 1.046.400.000 167.100.000
2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa 1.213.500.000 1.046.400.000 167.100.000
2 1 4 2 34 Insentif Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) 1.213.500.000 1.046.400.000 167.100.000
2 1 9 Kegiatan Operasional Perkantoran 45.000.000 18.000.000 27.000.000
2 1 9 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 18.000.000 27.000.000
2 1 9 2 1 - Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet 9.000.000 3.600.000 5.400.000
2 1 9 2 2 - Belanja ATK 8.650.000 3.460.000 5.190.000
2 1 9 2 4 - Belanja Benda Pos dan Materai 1.200.000 480.000 720.000 2 1 9 2 7 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000 3.000.000 4.500.000 2 1 9 2 12 - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.550.000 2.220.000 3.330.000 2 1 9 2 16 - Belanja Perjalanan Dinas 13.100.000 5.240.000 7.860.000 2 1 10 Kegiatan Operasional Anggota Perlindungan Masyarakat 285.000.000 243.000.000 42.000.000
2 1 10 2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000 243.000.000 42.000.000
- Operasional Anggota Perlindungan Masyarakat 285.000.000 243.000.000 42.000.000 2 1 11 Kegiatan Operasional Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 52.000.000 45.000.000 7.000.000
2 1 11 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000 45.000.000 7.000.000
2 1 11 2 25 - Operasional Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 52.000.000 45.000.000 7.000.000 2 1 14 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 69.520.000 - 69.520.000
2 1 14 3 Belanja Modal 69.520.000 - 69.520.000
2 1 14 3 21 - Belanja Modal 69.520.000 - 69.520.000
2 1 15 Kegiatan Pemilihan Anggota Bamusdes 2.500.000 2.500.000 - 2 1 15 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 - 2 1 15 2 14 - Honorarium Tim Panitia 2.500.000 2.500.000 - 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 3.282.960.105 3.038.143.058 244.817.047
2 2 2 Kegiatan Pembangunan Jalan Desa 2.146.620.215 2.063.307.866 83.312.349
2 2 2 2 Belanja Barang dan jasa 193.166.420 37.413.720 155.752.700
2 2 2 2 - Barang dan Jasa 193.166.420 37.413.720 155.752.700
2 2 2 3 Belanja Modal 1.953.453.795 2.025.894.146 - 72.440.351
2 2 2 3 53 - Belanja Modal Jalan 1.953.453.795 2.025.894.146 - 72.440.351
2 2 14 Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa 33.000.000 - 33.000.000 2 2 14 2 Belanja Barang dan Jasa : 2.700.000 - 2.700.000 - Barang dan Jasa 2.700.000 - 2.700.000
2 2 14 3 Belanja Modal: 30.300.000 - 30.300.000
2 2 14 3 79 - Modal Gapura dan Tanda Batas Desa 30.300.000 - 30.300.000 2 2 16 Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) 128.504.698 - 128.504.698 2 2 16 2 Belanja Barang dan Jasa : 2.504.698 - 2.504.698 - Barang dan Jasa 2.504.698 - 2.504.698 B. FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEPTEMBER 2013 SAMPAI DENGAN MARET 2019
1
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp)
JUMLAH REALISASI (Rp)
LEBIH / KURANG (Rp)
2 3 3 3
1
KODE REKENING
2 2 16 3 Belanja Modal: 126.000.000 - 126.000.000
2 2 16 3 79 - Modal Tembok Penahan Tanah (TPT) 126.000.000 - 126.000.000
2 2 17 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fidik Lainnya 350.000.000 350.000.000 - 2 2 17 2 Belanja Barang dan Jasa : 9.640.095 9.640.095 - - Barang dan Jasa 9.640.095 9.640.095 -
2 2 17 3 Belanja Modal 340.359.905 340.359.905 -
2 2 17 3 33 - Modal Sarana Fisik Lainnya 340.359.905 340.359.905 - 2 2 18 Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 624.835.192 624.835.192 -
2 2 18 2 Belanja Barang dan Jasa : 112.488.682 112.488.682 -
2 2 18 2 - Barang dan Jasa 112.488.682 112.488.682 -
2 2 18 3 Belanja Modal 512.346.510 512.346.510 -
2 2 18 3 - Modal Pembangunan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 512.346.510 512.346.510 - 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 57.180.000 33.680.000 23.500.000 2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 4.380.000 4.380.000 - 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa : 4.380.000 4.380.000 - - Barang dan Jasa 4.380.000 4.380.000 - 2 3 1 3 Belanja Modal - - - - Modal Pembinaan - - - 2 3 2 Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga 12.300.000 12.300.000 -
2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa : 12.300.000 12.300.000 -
- Barang dan Jasa 12.300.000 12.300.000 - 2 3 2 3 Belanja Modal - - - - Modal Pembinaan - - - 2 3 3 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 5.000.000 5.000.000 - 2 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa : 5.000.000 5.000.000 - - Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 - 2 3 3 3 Belanja Modal - - - - Modal Pembinaan - - - 2 3 5 Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 35.500.000 12.000.000 23.500.000
2 3 5 2 Belanja Barang dan Jasa : 35.500.000 12.000.000 23.500.000
- Barang dan Jasa 35.500.000 12.000.000 23.500.000
2 3 5 3 Belanja Modal - - - - Modal Pembinaan - - - 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 210.580.000 98.580.000 112.000.000 2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat 5.000.000 5.000.000 - 2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa : 5.000.000 5.000.000 - - Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 - 2 4 1 3 Belanja Modal - - - - Modal Pelatihan - - - 2 4 2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 35.500.000 10.500.000 25.000.000
2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa : 35.500.000 10.500.000 25.000.000
- Barang dan Jasa 35.500.000 10.500.000 25.000.000
Belanja Modal - - - - Modal Peningkatan KapasitasMasyarakat - - - 2 4 3 Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB 96.000.000 24.000.000 72.000.000
2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa : 96.000.000 24.000.000 72.000.000
2 4 3 2 32 - Barang dan Jasa 96.000.000 24.000.000 72.000.000
2 4 3 3 Belanja Modal - - - - Modal Pemberdayaan Posyandu - - - 2 4 4 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 5.000.000 5.000.000 - 2 4 4 2 Belanja Barang dan Jasa : 5.000.000 5.000.000 - 2 4 4 2 32 - Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 - 2 4 4 3 Belanja Modal - - - - Modal Pemberdayaan Ekonomi - - -
2 4 8 Kegiatan Hari Jadi Purwakarta 45.000.000 30.000.000 15.000.000
2 4 8 2 Belanja Barang dan Jasa : 45.000.000 30.000.000 15.000.000
2 4 8 2 32 - Barang dan Jasa 45.000.000 30.000.000 15.000.000
2 4 8 3 Belanja Modal - - - - Modal Hari Jadi Purwakarta - - -
2 4 9 Kegiatan PHBI/PHBN 18.280.000 18.280.000 -
2 4 9 2 Belanja Barang dan Jasa : 18.280.000 18.280.000 -
URAIAN JUMLAH ANGGARAN (Rp)
JUMLAH REALISASI (Rp)
LEBIH / KURANG (Rp)
2 3 3 3
1
KODE REKENING
2 4 9 2 32 - Barang dan Jasa 18.280.000 18.280.000 -
2 4 9 3 Belanja Modal - - - - Modal PHBI/PHBN - - - 2 4 12 Kegiatan Pendataan, Penyusunan Potensi Desa, Aset Desa 5.800.000 5.800.000 - 2 4 12 2 Belanja Barang dan Jasa : 4.919.000 4.919.000 - 2 4 12 2 32 - Barang dan Jasa 4.919.000 4.919.000 -
2 4 12 3 Belanja Modal 881.000 881.000 -
- Modal Profil Desa 881.000 881.000 - 2 5 Bidang Tak Terduga 43.940.000 43.940.000 - 2 5 2 Kegiatan Penanggulangan Bencana Lainnya 43.940.000 43.940.000 -
2 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa: 43.940.000 43.940.000 -
2 5 2 2 20 - Barang untuk diberikan kepada masyarakat 43.940.000 43.940.000 -
JUMLAH BELANJA 6.708.740.105 5.817.253.058 891.487.047
SURPLUS / DEFISIT 50.000.000 50.000.000 -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA - - -
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan - - - JUMLAH ( RP ) - - -
3 2 Pengeluaran Pembiayaan
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 50.000.000 50.000.000 -
JUMLAH ( RP ) 50.000.000 50.000.000 -
DISETUJUI OLEH : KEPALA DESA CIGELAM
S U N I N G R A T
C. FORMAT RINCIAN KEGIATAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
C.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
NO. Sub Bidang Kegiatan Banyaknya/
Jumlah
1 2 3 4
a. Peraturan Desa
b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa
d. Keputusan Kepala Desa a. Jumlah Penduduk:
1) Laki-laki 3.454
2) Perempuan 3.401
3) Jumlah Kepala Keluarga 2.251
4) Jumlah Anggota Keluarga 4.604
5) Jumlah Jiwa 6.855
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:
1) Pendidikan Umum 5.333
2) Pendidikan Khusus -
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:
1) PNS 31
2) TNI 20
3) Swasta 795
a. Status Tanah:
1) Sertifikat Hak Milik
2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai
b. Luas Tanah:
1) Bersertifikat
2) Belum Bersertifikat
3) Tanah Kas Desa 6,5 H
c. Peruntukan:
1) Jalan
2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan
5) Ruang Fasilitas Umum d. Tanah yang Belum Dikelola
1) Hutan 2) Rawa-rawa Peraturan
Perundang- undangan.
1
2 Kependudukan.
3 Pertanahan.
NO. Sub Bidang Kegiatan Banyaknya/
Jumlah
1 2 3 4
4 a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa
1) PNS 31
2) Non PNS b. Jumlah Anggota BPD 7
c. Musyawarah Desa 10
d. Musrengbangdes 6
e. Musyawarah BPD 10
5 a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota 15 2) Alat Pemadam kebakaran - 3) Jumlah Hansip Terlatih - b. Ketentraman dan Ketertiban:
1) Jumlah Kejadian kriminal - 2) Jumlah Bencana Alam - 3) Jumlah Operasi Penertiban - 4) Jumlah Pos Keamanan - 5) Jumlah Kecelakaan Remaja -
6 a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:
1) Rt/Rw – Ada/Tidak Ada
2) PKK – Ada/Tidak Ada
3) Karang Taruna – Ada/Tidak Ada
4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak Ada
5) LPM – Ada/Tidak Ada
b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak
Ya
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa -
Ya/Tidak
Ya
d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak
Ya
e. Lembaga Adat – Ada Tidak Ada
f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa
terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak Ya DISETUJUI OLEH :
KEPALA DESA CIGELAM
S U N I N G R A T Manajemen
Pemerintahan.
Ketentraman dan Ketertiban.
Pembinaan
lembagaan
Kemasyarakatan.
C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
NO. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah/ Ada/
Tidak Ada - Ya/Tidak
1 2 3 4
a. Jalan Desa (Km)
b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)
c. Jalan Provinsi (Km) 0
d. Jalan Negara (Km) 0
e. Jembatan (Buah) 0
f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) Ada
a. Tempat Pendidikan.
Pendidikan Umum
1). Kelompok Bermain (Jumlah) 1
2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 9
3). Sekolah Dasar (Jumlah) 2
4). Sekolah Menengah (Jumlah) 1
5). Akademi (Jumlah) 0
6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) 0
b. Tempat Pendidikan Khusus
1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) 2
2). Madrasah (Jumlah) 4
3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) 0
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)
5). Kursus-Kursus (Jumlah) 0
a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) 0
b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) 0
c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) 0
d. Rumah sakit Mata (Jumlah) 0
e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) 0
f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) 0
g. Rumah Bidan (Jumlah) 1
h. Puskesmas (Jumlah) 0
i. Apotik (Jumlah) 1
Pembangunan Kesehatan 3
1
Pembangunan Pendidikan 2
Sarana dan
Prasarana
NO. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah/ Ada/
Tidak Ada - Ya/Tidak
1 2 3 4
a. Sarana Olahraga:
1). Lapangan Umum (Jumlah) 7
2). Lapangan Khusus (Jumlah) 0
b. Sarana Keseninan/Kebudayaan:
1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 0
2). Gedung Kesenian (Jumlah) 0
3). Gedung Teater (Jumlah) 0
4). Gedung Bioskop (Jumlah) 0
c. Sarana Sosial:
1). Panti Asuhan (Jumlah) 0
2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 0
3). Panti Wordo (Jumlah) 0
4). Panti Jompo (Jumlah) 0
d. Sarana Komunikasi:
1). Radio Komunitas (Jumlah)
2). Papan Pengumuman (Jumlah) 12
a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan
(Jumlah) 3
b. Industri Besar (Jumlah) 0
c. Industri Sedang (Jumlah) 0
d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) 8
e. Tempat Rekreasi (Jumlah) 0
f. Hotel (Jumlah) 0
g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) 0
h. Saluran Irigasi (Jumlah) 0
DISETUJUI OLEH : KEPALA DESA CIGELAM
S U N I N G R A T 5 Pembangunan
Lingkungan Hidup dan Pemukiman Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan
4
I. Bidang Kemasyarakatan
NO. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah/
Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1 2 3 4
a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang
Desa: Ada
1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Berapa Kali) 4
2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)
3
3) Peraturan Menteri mengenai Desa
(Berapa Kali) 3
b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ada 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang
Desa (Berapa Kali) 12
2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota
Tentang Desa (Berapa Kali) 12
c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa Ada 1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) 10 2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa
(Berapa kali) 10
3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala
Desa (Berapa Kali) 10
a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
Masyarakat (Berapa Kali) 20
b. Masyarakat menyampaikan informasi
kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak) Ada c. Masyarakat memperoleh informasi dan
pelayanan yang adil (Ya/Tidak) Ya
d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)
Ya e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai
kegiatan di Desa (Ya/Tidak) Ya
a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup
beragama (Berapa Kali) 24
b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah
raga dan kesenian (Berapa Kali) 8
c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan
ketertiban masyarakat (Berapa kali) 24
e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan
kriminal (Berapa Kali) 24
f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan
(Berapa Kali) 24
d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup
(Beberapa kali) 12
1.
Sosialisasi Produk Hukum Desa
2.
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat
Sosial Budaya Masyarakat 3.
NO. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah/
Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1 2 3 4
a. Majelis Taklim (Jumlah) 13
b. Majelis gereja (Jumlah) 0
c. Majelis Budha (Jumlah) 0
d. Majelis Hindu (Jumlah) 0
e. Remaja Masjid (Jumlah) 8
f. Remaja Gereja (jumlah) 0
g. Remaja Budha (Jumlah) 0
h. Remaja Hindu (Jumlah) 0
a. Penyalur pembantu rumah tangga
(Jumlah) 0
b. Penampung Pekerja ke luar negeri
(Jumlah) 0
DISETUJUI OLEH : KEPALA DESA CIGELAM
S U N I N G R A T Ketenagakerjaan
4.
Sosial Keagamaan
5.
I. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
No. Sub Bidang Kegiatan
Jumlah/
Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1 2 3 4
a.
Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) 15
b.
Bidang Ekonomi (Berapa Kali) 5
c.
Bidang Politik (Berapa Kali) 12
d.
Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali) 10 a.
Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) 12 b.
Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) 5 c.
Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali) 5 d.
Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali) 5 a.
Bidang Pendidikan (Berapa Kali) 5 b.
Bidang Kesehatan (Berapa Kali) 15
DISETUJUI OLEH : KEPALA DESA CIGELAM
S U N I N G R A T
3.
Penggalangan Partisipasi Masyarakat
1.
Sosialisasi dan motivasi masyarakat
2.