Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 Tanggal 13 Agustus
2016 (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2016 Nomor 10 Seri A
Nomor 2), diinformasikan bahwa jumlah anggaran APBD
Kabupaten Purworejo mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp
725,154,782,363
Terhitung sampai tanggal 31 Desember 2016 APBD di atas
terealisasi sebagai berikut ini:
Tabel 3.4.
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2016
NO S K P D PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN
(PERUBAHAN)
REALISASI
KEUANGAN FISIK
SIMDA
% %
Rp
1 2 3 4 5 6 7
1
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6,825,475,412 8,179,791,312 7,685,972,513 93.96 92.00
2 BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH 6,327,584,000 5,357,379,900 4,869,756,349 90.90 91.21
3
BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3,327,383,500 3,138,244,600 2,851,453,839 90.86 100.00
4
BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3,217,737,800 3,346,357,500 3,171,522,279 94.78 89.53
14 DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN 3,956,034,900 3,189,124,400 2,294,073,355 71.93 73.30
5
DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2,083,108,100 2,754,838,796 2,723,793,460 98.87 99.98
6 DINAS KESEHATAN 64,168,264,624 102,679,230,434 57,867,229,451 56.36 100.00
7 DINAS PEKERJAAN
UMUM 183,218,262,488 194,666,151,914 176,880,350,442 90.86 95.36
8
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 NGOMBOL
35 KECAMATAN PITURUH 246,551,800 221,888,800 207,741,162 93.62 100.00
36 KECAMATAN
PURWODADI 245,937,000 221,343,000 217,522,640 98.27 100.00
37 KECAMATAN
PURWOREJO 276,091,800 248,480,000 221,560,626 89.17 90.00
38 KELURAHAN
BALEDONO 262,661,300 236,361,300 235,072,000 99.45 100.00
39 KELURAHAN
BANDUNG 186,457,000 167,810,836 167,776,526 99.98 100.00 40 KELURAHAN BAYEM 198,931,900 179,017,000 177,133,064 98.95 100.00
41 KELURAHAN
BOROKULON 210,718,476 199,124,676 198,012,045 99.44 100.00
42 KELURAHAN
CANGKREP KIDUL 214,521,300 204,182,800 203,926,770 99.87 100.00
43 KELURAHAN
CANGKREP LOR 211,376,500 189,937,900 186,777,582 98.34 100.00
44 KELURAHAN
DOPLANG 211,084,900 204,796,000 204,390,639 99.80 100.00
45 KELURAHAN
KATERBAN 196,667,900 177,000,900 175,659,957 99.24 100.00
46 KELURAHAN
KEDUNGSARI 202,501,300 190,559,700 189,675,315 99.54 100.00
47 KELURAHAN
KESENENG 196,067,800 176,403,800 175,431,646 99.45 100.00
48 KELURAHAN KLEDUNG
KARANG DALEM 239,993,948 216,031,048 213,234,378 98.71 99.74
49 KELURAHAN KLEDUNG
KRADENAN 210,948,988 190,919,600 190,155,452 99.60 100.00
50 KELURAHAN
KUTOARJO 229,221,200 213,452,600 213,007,917 99.79 100.00
51 KELURAHAN
LUGOSOBO 192,770,000 191,862,100 57,524,726 29.98 25.52 52 KELURAHAN MRANTI 204,154,800 198,779,800 198,083,700 99.65 100.00 53 KELURAHAN MUDAL 199,243,900 193,828,700 193,589,295 99.88 100.00
54 KELURAHAN
PADUROSO 197,797,600 187,439,300 185,686,304 99.06 99.51
55 KELURAHAN PANGEN
JURU TENGAH 239,342,600 230,044,300 229,594,730 99.80 100.00
56 KELURAHAN
PANGENREJO 229,033,500 221,829,500 220,575,608 99.43 100.00
57 KELURAHAN
PURWOREJO 262,629,300 253,703,800 253,632,145 99.97 100.00
58 KELURAHAN
SEMAWUNG DALEMAN 196,889,000 182,278,100 181,029,714 99.32 99.00
59
KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN
217,433,000 195,689,000 195,404,076 99.85 100.00
60 KELURAHAN
SINDURJAN 212,200,500 206,690,300 206,275,387 99.80 100.00
61 KELURAHAN
SUCENJURUTENGAH 248,271,000 223,271,000 205,634,030 92.10 97.28
NO S K P D PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN (PERUBAHAN)
REALISASI
KEUANGAN FISIK
SIMDA
% %
Rp
1 2 3 4 5 6 7
TAMBAKREJO
63 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH 134,975,292,000 146,388,296,705 139,648,828,590 95.40 100.00
64 SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA 2,170,735,000 1,815,775,900 1,598,290,651 88.02 99.30
65 SEKRETARIAT
DAERAH 12,945,201,100 13,776,436,989 12,522,071,754 90.89 85.28
66 SEKRETARIAT DPRD 12,795,343,200 11,480,138,580 10,007,541,082 87.17 88.10
T O T A L 572,439,791,229 725,154,782,363 533,348,074,602 73.55 95.21
Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran 2016.
Berdasarkan Tabel 3.6. dapat disimpulkan bahwa kinerja
anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar 73,55%.
Secara garis besar dapat digambarkan bahwa Program dan
Kegiatan Tahun Anggaran 20165 telah dilaksanakan sesuai
capaian kinerjanya, tetapi dari sisi belanja terealisir sebesar
73,55% sebagian besar disebabkan karena belanja tidak terduga
yang penyerapannya sangat rendah dan adanya upaya-upaya
untuk efisiensi dan penghematan serta peningkatan kedisiplinan
dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2016 adalah Baik
2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Realisasi
Pendapatan
Daerah
TA
2016
sebesar
Rp2.069.567.605.751,00
atau 107,77% dari anggarannya
sebesar Rp1.920.352.294.931,68 sesuai Peraturan Daerah
Nomor
19
Tahun
2016
tentang
Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
termasuk pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang
penerimaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah
melainkan langsung ke sekolah-sekolah.
Sehingga Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai
Kabupaten Purworejo sebagai berikut :
Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
TA 2016 dan TA 2015
No. Pendapatan Anggaran (Rp) Sesuai
Perbup Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 235.310.641.441,85 255.458.453.601,00 108,56 233.934.134.286,00
5.1.1.2 Pendapatan Transfer 1.548.035.874.489,83 1.679.466.281.150,00 108,49 1.496.274.719.213,00
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 147.765.000.000,00 134.642.871.000,00 91,12 112.282.210.427,00
Jumlah Pendapatan Daerah 1.931.111.515.931,68 2.069.567.605.751,00 107,17 1.842.491.063.926,00
Adapun Rincian dari masing-masing SKPD penghasil retribusi pada
Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.6
Realisasi Retribusi Daerah Per SKPD TA 2016 dan TA 2015
No. SKPD Realisasi 2016 (Rp)
1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 91.198.000,00
2 Dinas Kesehatan 30.170.000,00
3 Dinas Pekerjaan Umum 262.917.192,00
4 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.640.196.903,00
5 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.800.000,00
6 Sekretariat Daerah 76.265.300,00
7 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 44.955.375,00
8 Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1.999.715.700,00
9 Kecamatan Grabag 600.000,00
10 Kecamatan Ngombol 600.000,00
11 Kecamatan Purwodadi 6.860.000,00
12 Kecamatan Bagelen 6.573.000,00
13 Kecamatan Kaligesing 1.044.000,00
No. SKPD Realisasi 2016 (Rp)
15 Kecamatan Banyuurip 4.073.000,00
16 Kecamatan Bayan 5.496.000,00
17 Kecamatan Kutoarjo 4.920.000,00
18 Kecamatan Butuh 1.887.400,00
19 Kecamatan Pituruh 4.376.000,00
20 Kecamatan Kemiri 4.104.000,00
21 Kecamatan Bruno 922.000,00
22 Kecamatan Gebang 1.476.000,00
23 Kecamatan Loano 919.000,00
24 Kecamatan Bener 4.206.000,00
25 Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan 345.330.868,00
26 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata 4.096.373.400,00
Jumlah Hasil Retribusi Daerah 10.662.278.138,00