• Tidak ada hasil yang ditemukan

s | Dokumen Pertanggung Jawaban TL.3.BAB 3.3 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "s | Dokumen Pertanggung Jawaban TL.3.BAB 3.3 2016"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 Tanggal 13 Agustus

2016 (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2016 Nomor 10 Seri A

Nomor 2), diinformasikan bahwa jumlah anggaran APBD

Kabupaten Purworejo mengalami perubahan menjadi sejumlah Rp

725,154,782,363

Terhitung sampai tanggal 31 Desember 2016 APBD di atas

terealisasi sebagai berikut ini:

Tabel 3.4.

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2016

NO S K P D PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN

(PERUBAHAN)

REALISASI

KEUANGAN FISIK

SIMDA

% %

Rp

1 2 3 4 5 6 7

1

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

6,825,475,412 8,179,791,312 7,685,972,513 93.96 92.00

2 BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH 6,327,584,000 5,357,379,900 4,869,756,349 90.90 91.21

3

BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3,327,383,500 3,138,244,600 2,851,453,839 90.86 100.00

4

BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3,217,737,800 3,346,357,500 3,171,522,279 94.78 89.53

14 DINAS KEHUTANAN

DAN PERKEBUNAN 3,956,034,900 3,189,124,400 2,294,073,355 71.93 73.30

5

DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2,083,108,100 2,754,838,796 2,723,793,460 98.87 99.98

6 DINAS KESEHATAN 64,168,264,624 102,679,230,434 57,867,229,451 56.36 100.00

7 DINAS PEKERJAAN

UMUM 183,218,262,488 194,666,151,914 176,880,350,442 90.86 95.36

8

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(2)
(3)

1 2 3 4 5 6 7 NGOMBOL

35 KECAMATAN PITURUH 246,551,800 221,888,800 207,741,162 93.62 100.00

36 KECAMATAN

PURWODADI 245,937,000 221,343,000 217,522,640 98.27 100.00

37 KECAMATAN

PURWOREJO 276,091,800 248,480,000 221,560,626 89.17 90.00

38 KELURAHAN

BALEDONO 262,661,300 236,361,300 235,072,000 99.45 100.00

39 KELURAHAN

BANDUNG 186,457,000 167,810,836 167,776,526 99.98 100.00 40 KELURAHAN BAYEM 198,931,900 179,017,000 177,133,064 98.95 100.00

41 KELURAHAN

BOROKULON 210,718,476 199,124,676 198,012,045 99.44 100.00

42 KELURAHAN

CANGKREP KIDUL 214,521,300 204,182,800 203,926,770 99.87 100.00

43 KELURAHAN

CANGKREP LOR 211,376,500 189,937,900 186,777,582 98.34 100.00

44 KELURAHAN

DOPLANG 211,084,900 204,796,000 204,390,639 99.80 100.00

45 KELURAHAN

KATERBAN 196,667,900 177,000,900 175,659,957 99.24 100.00

46 KELURAHAN

KEDUNGSARI 202,501,300 190,559,700 189,675,315 99.54 100.00

47 KELURAHAN

KESENENG 196,067,800 176,403,800 175,431,646 99.45 100.00

48 KELURAHAN KLEDUNG

KARANG DALEM 239,993,948 216,031,048 213,234,378 98.71 99.74

49 KELURAHAN KLEDUNG

KRADENAN 210,948,988 190,919,600 190,155,452 99.60 100.00

50 KELURAHAN

KUTOARJO 229,221,200 213,452,600 213,007,917 99.79 100.00

51 KELURAHAN

LUGOSOBO 192,770,000 191,862,100 57,524,726 29.98 25.52 52 KELURAHAN MRANTI 204,154,800 198,779,800 198,083,700 99.65 100.00 53 KELURAHAN MUDAL 199,243,900 193,828,700 193,589,295 99.88 100.00

54 KELURAHAN

PADUROSO 197,797,600 187,439,300 185,686,304 99.06 99.51

55 KELURAHAN PANGEN

JURU TENGAH 239,342,600 230,044,300 229,594,730 99.80 100.00

56 KELURAHAN

PANGENREJO 229,033,500 221,829,500 220,575,608 99.43 100.00

57 KELURAHAN

PURWOREJO 262,629,300 253,703,800 253,632,145 99.97 100.00

58 KELURAHAN

SEMAWUNG DALEMAN 196,889,000 182,278,100 181,029,714 99.32 99.00

59

KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN

217,433,000 195,689,000 195,404,076 99.85 100.00

60 KELURAHAN

SINDURJAN 212,200,500 206,690,300 206,275,387 99.80 100.00

61 KELURAHAN

SUCENJURUTENGAH 248,271,000 223,271,000 205,634,030 92.10 97.28

(4)

NO S K P D PAGU ANGGARAN PAGU ANGGARAN (PERUBAHAN)

REALISASI

KEUANGAN FISIK

SIMDA

% %

Rp

1 2 3 4 5 6 7

TAMBAKREJO

63 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH 134,975,292,000 146,388,296,705 139,648,828,590 95.40 100.00

64 SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA 2,170,735,000 1,815,775,900 1,598,290,651 88.02 99.30

65 SEKRETARIAT

DAERAH 12,945,201,100 13,776,436,989 12,522,071,754 90.89 85.28

66 SEKRETARIAT DPRD 12,795,343,200 11,480,138,580 10,007,541,082 87.17 88.10

T O T A L 572,439,791,229 725,154,782,363 533,348,074,602 73.55 95.21

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran 2016.

Berdasarkan Tabel 3.6. dapat disimpulkan bahwa kinerja

anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar 73,55%.

Secara garis besar dapat digambarkan bahwa Program dan

Kegiatan Tahun Anggaran 20165 telah dilaksanakan sesuai

capaian kinerjanya, tetapi dari sisi belanja terealisir sebesar

73,55% sebagian besar disebabkan karena belanja tidak terduga

yang penyerapannya sangat rendah dan adanya upaya-upaya

untuk efisiensi dan penghematan serta peningkatan kedisiplinan

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten

Purworejo Tahun Anggaran 2016 adalah Baik

2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi

Pendapatan

Daerah

TA

2016

sebesar

Rp2.069.567.605.751,00

atau 107,77% dari anggarannya

sebesar Rp1.920.352.294.931,68 sesuai Peraturan Daerah

Nomor

19

Tahun

2016

tentang

Perubahan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,

termasuk pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang

penerimaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah

melainkan langsung ke sekolah-sekolah.

Sehingga Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai

(5)

Kabupaten Purworejo sebagai berikut :

Tabel 3.5

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

TA 2016 dan TA 2015

No. Pendapatan Anggaran (Rp) Sesuai

Perbup Realisasi 2016 (Rp) % Realisasi 2015 (Rp)

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 235.310.641.441,85 255.458.453.601,00 108,56 233.934.134.286,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer 1.548.035.874.489,83 1.679.466.281.150,00 108,49 1.496.274.719.213,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 147.765.000.000,00 134.642.871.000,00 91,12 112.282.210.427,00

Jumlah Pendapatan Daerah 1.931.111.515.931,68 2.069.567.605.751,00 107,17 1.842.491.063.926,00

Adapun Rincian dari masing-masing SKPD penghasil retribusi pada

Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Realisasi Retribusi Daerah Per SKPD TA 2016 dan TA 2015

No. SKPD Realisasi 2016 (Rp)

1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 91.198.000,00

2 Dinas Kesehatan 30.170.000,00

3 Dinas Pekerjaan Umum 262.917.192,00

4 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.640.196.903,00

5 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.800.000,00

6 Sekretariat Daerah 76.265.300,00

7 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 44.955.375,00

8 Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1.999.715.700,00

9 Kecamatan Grabag 600.000,00

10 Kecamatan Ngombol 600.000,00

11 Kecamatan Purwodadi 6.860.000,00

12 Kecamatan Bagelen 6.573.000,00

13 Kecamatan Kaligesing 1.044.000,00

(6)

No. SKPD Realisasi 2016 (Rp)

15 Kecamatan Banyuurip 4.073.000,00

16 Kecamatan Bayan 5.496.000,00

17 Kecamatan Kutoarjo 4.920.000,00

18 Kecamatan Butuh 1.887.400,00

19 Kecamatan Pituruh 4.376.000,00

20 Kecamatan Kemiri 4.104.000,00

21 Kecamatan Bruno 922.000,00

22 Kecamatan Gebang 1.476.000,00

23 Kecamatan Loano 919.000,00

24 Kecamatan Bener 4.206.000,00

25 Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan 345.330.868,00

26 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata 4.096.373.400,00

Jumlah Hasil Retribusi Daerah 10.662.278.138,00

Gambar

Tabel 3.4. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2016
Tabel 3.6

Referensi

Dokumen terkait

Pada sistem pengenalan pola tulisan tangan aksara Jawa nglegeno dengan mengunakan SVM, variasi jumlah data pelatihan hingga 30% masih memberikan perubahan

Dengan batas tertentu yang telah ditentukan untuk larutan warna naik dihitung pula waktu yang diperlukan untuk larutan merambat naik sehingga dari percobaan didapatkan data seperti

RPI2-JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang disusun oleh

Dia mengimbau kepada masyarakat Kabu- paten Serang bagi yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT, warga yang belum terdaftar sebagai pemilih, baru beru- sia 17

Eden izmed intervjuvancev (UJT3) je dodal, da se s pomočjo didaktičnih iger veliko nauči in izpopolnjuje znanje francoskega jezika. Zaključimo lahko, da so tudi

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir dengan judul “STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN JALUR KERETA API ANTARA YOGYAKARTA – BOROBUDUR” adalah untuk melengkapi syarat untuk

Hasil yang didapat menunjukkan manajemen centor criteria dan RADT, lebih besar menekan frekuensi dan jumlah peresepan antibiotika dibandingkan manajemen empiris pada

Nilai aset total kawasan pertanian sawah dan pertanian lahan kering diperoleh dari hasil penjumlahan nilai fisik lahan (harga jual rata-rata lahan), nilai produktivitas dan nilai