Kecamatan SOLOKURO, Januari 2017
Teks penuh
(2) GAMBARAN UMUM SKPD. IMPLEMENTASI SAKIP 2016. Kecamatan SOLOKURO,. Januari 2017.
(3) GAMBARAN UMUM OPD KECAMATAN SOLOKURO . . Kecamatan Solokuro 2017. 3.
(4) Gambaran umum Kecamatan SOLOKURO. Kecamatan SOLOKURO,. Januari 2017. 4.
(5) Wilayah Kecamatan SOLOKURO terdiri dari 20 DUSUN. 10 DESA. . . . 50 RW-236 RT. KONDISI KEPENDUDUKAN. Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan SOLOKURO Per 31 Desember 2016 kurang lebih sebanyak 47.521 Jiwa terdiri dari. - Laki – laki : 23.723 Jiwa - Perempuan : 23.528 Jiwa - Jumlah KK : 14.755KK. Kecamatan SOLOKURO,. Januari 2017. 5.
(6) TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN. TUGAS CAMAT Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.. Kecamatan Solokuro, 2017. 6.
(7) FUNGSI CAMAT. 1.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; Pelaksanaan Urusan Keuangan ; Pelaksanaan Urusan Program ; Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .. Kecamatan Solokuro, 2017. 7.
(8) KEWENANGAN CAMAT Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.. Perizinan; Rekomendasi; Koordinasi; Pembinaan; Fasilitasi; Penetapan; Penyelenggaraan; dan Kewenangan lain yang dilimpahkan.. Kecamatan Solokuro, Kecamatan Solokuro2017.
(9) JENIS – JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SOLOKURO. . Pelayanan Bidang Kependudukan . Pelayanan Bidang Pertanahan Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kabupaten. Rekomendasi SKCK. Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial. Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ). Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. Rekomendasi Keterangan Waris. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.. Kecamatan Solokuro, 2017. 9.
(10) CAMAT SEKRETARIA T JABATAN FUNGSIONAL. SEKSI TATA PEMERINTAHA N. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA. SUB. BAGIAN UMUM. SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNA N. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. Kecamatan Solokuro, 2017. 10.
(11) KONDISI SDM KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 ADALAH BERJUMLAH 19 ORANG TERDIRI ATAS : A. BERDASARKAN STATUS PNS : 13 NON PNS : 6. PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL 8. 7 6. B. 8 Pejabat Struktural 5 Staf 6 Tenaga Kontrak. 5 4 3 2 1 0. ESELON II. ESELON III. ESELON IV. STAF. 0. 2. 6. 5. Jumlah. Kecamatan SOLOKURO,. Januari 2017.
(12) DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2017 A. BERDASARKAN STATUS - SMP : 1 Orang - SMA : 1 Orang - S-1 : 4 Orang - S-2 : 7 Orang. Sales 9%. 10% 23%. SMP 58%. SMA S-1 S-2. PENDIDIKAN. B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 11 Orang PEREMPUAN : 2 Orang. LAKI-LAKI PEREMPUAN. .:: Badan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::. SOLOKURO,. Januari 2017.
(13) UNIT KERJA. ESELON IV/a. IV/b. CAMAT. III/a. GOLONGAN III/b. I. II. III. 1. SEKRETARIS KECAMATAN. 1 1. 1. KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN. 1. 1. KASUBAG UMUM. 1. 1. KASI TATA PEMERINTAHAN. 1. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA. 1. KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN. 1. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. 1. JUMALH. 4. IV. 1 1 1 1 2. 1. Kecamatan SOLOKURO,. 1. Januari 2017. 6. 2. 13.
(14) PELAKSANAAN SAKIP RPJMD. IK U. EVALUASI. Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja SELESA I. KINERJA AKTUAL. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. PENGUKURAN KINERJA. Kecamatan Solokuro 2017. 14.
(15) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. RENCANA STRATEGIS IKU DAN IKI KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA PERJANJIAN KINERJA LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS KEUANGAN COST PER OUTCOME MONITORING KINERJA RENCANA AKSI 2016 Kecamatan Solokuro, 2017.
(16) RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ). KECAMATAN SOLOKURO Kecamatan Solokuro, 2017. 16.
(17) VISI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021. “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” RPJMD Tahun 2016-2021. Kecamatan Solokuro, 2017. 17.
(18) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK. MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH. MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL. MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN. Kecamatan Solokuro, 2017. KECAMATAN SOLOKURO. 18.
(19) TUJUAN KECAMATAN SOLOKURO Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan adalah. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN. Kecamatan Solokuro, 2017. 19.
(20) MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik Tujuan 1 Indikator Tujuan Sasaran 1. RPJMD Kab. Lamongan Tahun 2016-2021. : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan. Kepala OPD. : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Solokuro. Indikator Sasaran 1 : Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Program :. Program :. Program :. Program :. Program : peningkatan. pelayanan administrasi perkantoran. peningkatan sarana dan prasarana aparatur. peningkatan disiplin aparatur. peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Kulaitas Pelayanan Kecamatan. Indikator Program :. Indikator program :. Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran. prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai. Indikator program :. Indikator program :. prosentase aparatur yang disiplin. prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu. Indikator program : Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Kegiatan :. Kegiatan :. Kegiatan :. Kegiatan :. Kegiatan :. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD. Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Indikator Kegiatan :. Indikator Kegiatan :. Indikator Kegiatan :. Indikator Kegiatan :. Jumlah Rekening Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Linstrik. Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor. Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun. Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi. Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi ASN. Eselon III. Eselon IV b. 20.
(21) MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik. RPJMD Kab. Lamongan Tahun 2016-2021. Tujuan 2. : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Indikator Tujuan. : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. Sasaran 2. :. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. Eselon III. Kegiatan :. Kegiatan :. Kegiatan :. Kegiatan :. Kegiatan :. Kegiatan :. Kegiatan :. Kegiatan :. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Pengedalian Keamanan Lingkungan. Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa. Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW. Fasilitas Kemiskinan. Indikator Kegiatan :. Indikator Kegiatan :. Indikator Kegiatan :. Indikator Kegiatan :. Indikator Kegiatan :. Indikator Kegiatan :. Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan. Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan. Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan. Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan. Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa. Jumlah Bantuan Stimulan RT Kelurahan Solokuro. Indikator Kegiatan : Jumlah Pelayanan terhadap lingkungan RT/RW. Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan. 21. Eselon IVb. PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan Indukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(22) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ). 76,25 ( B ). 81,25. 2019. 2020. 2021. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 79,25. 81,25. 2018. 79,75. TARGET TAHUNAN. Kecamatan Solokuro, 2017. 81,25. Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun. 2017. 79,75. Nilai Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ). FORMULASI. KONDIS I AWAL. 2016. 79,25. INDIKATOR PROGRAM. Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun. TARGET TAHUNAN. 78,75. Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ). FORMULASI. KONDIS I AWAL. 77,25. INDIKATOR SASARAN. 78,75. Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan. Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ). 77,25. PROGRAM. Kondisi Akhir Renstra. 76,57. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan. Kondisi Awal. 76,57. SASARAN. Formulasi. 76,25. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan. Indikator Tujuan. 76,25. Tujuan 1. 22.
(23) Tujuan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Indikator Tujuan. 1.. Formulasi. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun. 2. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun ________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu _________________ x 100 % Jumlah desa. Kecamatan Solokuro, 2017. Kondisi Awal. Kondisi Akhir Renstra. 100 %. 100 %. 100 %. 100 %. 23.
(24) 100%. 100% 100%. 2021. 100%. 100%. 2020. 100%. Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu _________________ x 100 % Jumlah desa. 2019. 100%. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. 2018. 100%. 2.. 2017. 100%. Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun ________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun. 2016. 100%. persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam satu tahun. TARGET TAHUNAN. 100%. 1.. KONDIS I AWAL. 100%. FORMULASI. 100%. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraa n pemerintahan Desa. INDIKATOR SASARAN. 100%. SASARAN. 24.
(25) TUJUAN 1.. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan. SASARAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan. PROGRAM 1.. KEGIATAN. pelayanan administrasi perkantoran. 1.. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik Dst. 1.. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dst. 3. Peningkatan disiplin aparatur. . Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. 4.. 1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Dst. 2. peningkatan aparatur. sarana dan prasarana. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 5. peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan. 2.. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. 2.. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Kecamatan. Kecamatan Solokuro, 2017. Dan. . Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. . Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. . Pembinaan Organisasi Kepemudaan. . Pengedalian Keamanan Lingkungan. 25.
(26) TUJUAN 2.. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. SASARAN 2.. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. PROGRAM Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan Kecamatan. KEGIATAN Dan. . Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes. Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW. Fasilitas Kemiskinan. . Kecamatan Solokuro, 2017. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 26.
(27) Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Individu Kecamatan Solokuro, 2017. 27.
(28) KEPUTUSAN CAMAT SOLOKURO NOMOR : 065/ 15/KEP/413.315 /2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN Solokuro KABUPATEN LAMONGAN CAMAT SOLOKURO Menimbang. :. a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah. b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tahun 2016 –. 2021, Mengingat. perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Solokuro Kabupaten Lamongan. : 2.. Tata. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 ; 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ; 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (. RKPD ) 9.. Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.. 28.
(29) MEMUTUSKAN Menetapkan. :. KESATU. :. KEDUA. :. KETIGA. Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ; Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan . :. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal. : Solokuro : 4 Januari 2017. CAMAT SOLOKURO TTD Salinan keputusan ini disampaikan kepada :. ANTON SUJARWO. Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan ) 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan. 29.
(30) Instansi. :. Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Tugas. :. Fungsi. :. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ; 2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ; 3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ; 4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ; 5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ; 6. Pelaksanaan Urusan Program ; 7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ; 8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .. PEJABAT ESELON III. Kecamatan Solokuro, 2017. 30.
(31) N o 1. Sasaran. Meningkatnya kualitas pelayanan. Indikator Sasaran. Formulasi. Sumber Data. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ). Hasil perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) setiap tahun. Dokumen IKM. Kecamatan Solokuro, 2017. Penangg ung Jawab Sekcam. 31.
(32) No. Sasaran. Indikator Sasaran. Formulasi. Sumber Data. 2. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraa n pemerintahan Desa. persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun. Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun ________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun. Laporan dari semua Kasi. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ). Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja _____________________ x 100 %. Dokumen APBDes dan LPPD. Penanggung Jawab Semua Kasi. Kasi Pemerintahan. Jumlah desa. 32.
(33) Kepala Daerah. Camat. Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Indikator Kinerja : Hasil survey IKM. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sekcam. Kepala Sub Bagian (Eselon 4). Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ). Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan Target. : 20 Jenis pelayanan.
(34) KEPALA DAERAH. KEPALA OPD. ESELON III. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan KecamatanDan Kinerja. Sasaran. PROGRAM. KEGIATAN ESELON IV. Proses Pencapaian Output. Sumberdaya Yang Digunakan. sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan. 20 pelayanan. RP. 40.000.000.
(35) Indikator Kinerja Individu. 35.
(36) Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 SEKRETARIS CAMAT KEC. SOLOKURO UNIT KERJA. PEJABAT ESELON III. : SEKRETARIS KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN. TUGAS POKOK : 1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan. 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. FUNGSI. : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ; 2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran; 3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ; 4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; 5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan; 6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan; 7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ; 8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan , dan 9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.. .. Kecamatan Solokuro,. Januari 2017. 36.
(37) NO. SASARAN PROGRAM. 1 Meningkatnya pelayanan. INDIKATOR PROGRAM. FORMULASI INDIKATOR Aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran ---------------------------------------- x 100% Jumlah Aparatur SKPD Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi ------------------------------------------ x 100% Jumlah seluruh sarana prasarana Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin ------------------------------------------ x 100% Jumlah semua Aparatur SKPD. Prosentase aparatur SKPD yang puas. administrasi perkantoran. terhadap pelayanan administrasi. kepada aparatur SKPD. perkantoran. 2 Meningkatnya sarana prasarana Persentase sarana prasarana yang layak fungsi yang memadahi 3 Meningkatnya pelayanan. Prosentase aparatur SKPD yang disiplin. administrasi kepegawaian di. Kecamatan Sukodono 4 Tersusunya laporan kinerja dan Prosentase jumlah dokumen perencanaan, keuangan yang benar dan tepat laporan keuangan dan kinerja SKPD yang waktu benar dan tepat waktu. Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu ----------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan. 5 Meningkatnya operasional dan Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP fasilitasi pelayanan kecamatan sesuai dengan SOP ----------------------------------------- x 100% Jumlah semua pelayanan. Kecamatan Solokuro,. Januari 2017. SUMBER DATA DPA. DPA. DPA. DPA. DPA. 37.
(38) Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 KASUBAG UMUM KECAMATAN SOLOKURO UNIT KERJA. : KASUBAG KEUANGAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN. TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai tugas :. a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan Dinas Kecamatan ; b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata Kearsipan ; c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ; d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ; e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ; f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ; g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha Peningkatan Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ; dan i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. PEJABAT ESELON IV. Kecamatan Solokuro,. Januari 2017. 38.
(39) FORMULASI INDIKATOR Jumlah rekening jasa komunikasi, Jumlah rekening jasa sumber daya air dan listrik tepat waktu komunikasi, sumber daya air dan listrik selama satu tahun Jumlah servis peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan perlengkapan kantor yang diservis ..................................x 100 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor. SASARAN KEGIATAN. 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 2. Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor. 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah unit jasa pemeliharaan dan Jumlah unit jasa pemeliharaan Perijinan Kendaraan perijinan kendaraan dinas / operasional dan perijinan kendaraan dinas Dinas/Operasional / operasional --------------------------------X 100 Jumlah Kendaraan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi kantor yang dicukupi ----------------------------- x 100 Jumlah jenis ATK. DPA. Penyediaan Barang Penggandaan. DPA. 4. 5. 6. Cetakan. INDIKATOR KEGIATAN. SUMBER DATA DPA. NO. dan. dan Jumlah jenis penggandaan. barang. cetakan. dan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Selama satu tahun Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis komponen instalasi Jumlah jenis komponen Listrik/ Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan Kantor bangunan kantor selama satu tahun. DPA. DPA. DPA. 39.
(40) FORMULASI INDIKATOR. SUMBER DATA. Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Selama satu tahun Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat --------------------------- x 100 Jumlah Rapat. DPA. Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan ------------------------- x 100 Jumlah Tenaga Teknik Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor ------------------------------- x 100 Jumlah ASN Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang dicukupi -------------------------- x 100 Jumlah ASN Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin Jumlah perbaikan dan berkala gedung kantor pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor ------------------------------- x 100 Jumlah gedung kondisi baik Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala Jumlah unit pemeliharaan rutin / kendaraan dinas / operasional berkala kendaraan dinas / operasional ------------------------------ x 100 Jumlah Kendaraan Dinas. DPA. NO. SASARAN KEGIATAN. 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 8. Penyediaan Makanan dan Minuman. Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat. 9. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan. Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan. 9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 10. Pengadaan Meubelair. 11. Pemeliharaan Kantor. 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Rutin/Berkala. INDIKATOR KEGIATAN. Gedung. DPA. DPA. DPA. DPA. 40.
(41) NO 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. SASARAN KEGIATAN. INDIKATOR KEGIATAN. FORMULASI INDIKATOR. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat Jumlah Unit rehbailitasi kantor kecamatan rumah dinas kantor Solokuro sedang/berat rumah dinas kantor Solokuro ---------------------------- x 100 Jumlah Rumah Dinas Rehabilitasi sedang/berat pendopo dan Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat Jumlah Unit rehbailitasi gedung kantor kecamatan pendopo dan gedung kantor Solokuro sedang/berat pendopo dan gedung kantor Solokuro --------------------------- x 100 Jumlah Gedung yang direhab Pengadaan Pakaian Dinas berserta Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah pakaian dinas yang kelengkapannya disediakan ------------------------------ x 100 Jumlah ASN Penyusunan laporan capaian kinerja dan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja Jumlah dokumen laporan capaian ikhtisar realisasi SKOPD dan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun ------------------------------ x 100 Jumlah Dokumen Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan Jumlah dokumen laporan semesteran semesteran yang tersusun keuangan semesteran yang tersusun ------------------------------ x 100 Jumlah Dokumen Penyusunan pelaporan keuangan akhir Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan tahun yang tersusun keuangan akhir tahun yang tersusun Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi. Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun. Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun -------------------------------- x 100 Jumlah Dokumen. SUMBER DATA DPA. DPA. DPA. DPA. DPA. DPA. DPA. 41.
(42) NO 20. SASARAN KEGIATAN Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan. INDIKATOR KEGIATAN Jumlah Jenis Pelayanan. Kecamatan Solokuro, 2017. FORMULASI INDIKATOR Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan ------------------------------- x 100 Jumlah Jenis Pelayanan. SUMBER DATA DPA. 42.
(43) Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Tata Pemerintahan Kec. Solokuro Nama Unit Organisasi Tugas. : Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan : Seksi Tata Pemerintahan. PEJABAT ESELON IV. 43.
(44) NO. SASARAN KEGIATAN. FORMULASI INDIKATOR Jumlah Monitoring, Jumlah Desa yang di Evaluasi dan Fasilitasi Monitoring, Evaluasi dan APBDesdan Perdes Fasilitasi APBDesdan Perdes dalam satu tahun. INDIKATOR KEGIATAN. SUMBER DATA DPA. 1. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes. 2. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Jumlah pembinaan Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan aparatur pemerintahan desa / kelurahan desa / kelurahan dalam satu tahun. DPA. 3. Forum kegiatan kelenmbagaan Rt / Rw. Jumlah peningkatan Jumlah pembinaan pelayanan masyarakat peningkatan pelayanan tingkat Rt / Rw masyarakat tingkat Rt / Rw --------------------- x 100 Jumlah RT / RW. DPA. Kecamatan Solokuro, 2017. 44.
(45) Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kec. Solokuro Nama Unit Organisasi Tugas. : Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan Solokuro. PEJABAT ESELON IV. Kecamatan Solokuro, 2017. 45.
(46) NO. SASARAN KEGIATAN. INDIKATOR KEGIATAN. 1. Pembinaan organisasi kepemudaan. Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan. 2. Fasilitasi kemiskinan. Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan. Kecamatan Solokuro, 2017. FORMULASI INDIKATOR Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan dalam satu tahun Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan dalam satu tahun. SUMBER DATA DPA. DPA. 46.
(47) Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Solokuro Nama Unit Organisasi Tugas. : Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Solokuro. PEJABAT ESELON IV. 47.
(48) NO. SASARAN KEGIATAN. 1. Pengendalian keamanan lingkungan. INDIKATOR KEGIATAN Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan. Kecamatan Solokuro, 2017. FORMULASI SUMBER INDIKATOR DATA Jumlah pembinaan DPA politik dan linmas yang dilaksanakan dalam satu tahun. 48.
(49) Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Solokuro Nama Unit Organisasi Tugas. : Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Solokuro. PEJABAT ESELON IV. Kecamatan Solokuro, 2017. 49.
(50) Kecamatan Solokuro, 2017. 50.
(51) NO. SASARAN KEGIATAN. INDIKATOR KEGIATAN. 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan. 2. Pemberian stimulan pembangunan desa. Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan Solokuro. Kecamatan Solokuro, 2017. FORMULASI SUMBER INDIKATOR DATA Jumlah Pelaksanaan DPA Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan dalam satu tahun Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan Solokuro yang terlaksana ----------------- x 100 Jumlah RT Kelurahan Solokuro. DPA. 51.
(52) RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN SOLOKURO. 52.
(53) RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN Solokuro No.. Tujuan. Sasaran. 1.. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan. Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ). 2.. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Meningkatnya pemerintahan penyelenggaraan Desa. Indikator Kinerja Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun. koordinasi persentase hasil koordinasi dan Pembinaan dan bidang pemerintahan, ketentraman dan pemerintahan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. Target 2017 77,25.
(54) Sasaran Strategis (Kabupaten). TUJUAN Uraian Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan. Indikator. Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ). Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun. Sasaran Pendukung (SKPD) Target. Uraian. 76,25. Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ). Indikator. Target. Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun. 77,25. Indikator Sasaran (Hasil). Program Uraian. Indikator. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan. Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi. Kegiatan Target I paket perangkat pelayanan publik. Uraian. Indikator. Pengadaan Sarana Jumlah sarana dan prasarana yang dan Prasarana tercukupi administrasi terpadu kecamatan. Target I paket perangkat pelayanan publik. Anggaran. SKPD Penanggung Jawab. Rp. 40.000.000,- Camat. 54.
(55) Sasaran Strategis (Kabupaten). TUJUAN Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Uraian. Indikator. Target. Uraian. Indikator. Target. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun. 100 %. Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Brondong. persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun. 100 %. Program Uraian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan. Sasaran Pendukung (SKPD). Indikator Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Indikator Sasaran (Hasil) Kegiatan. Target 100 %. Uraian Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Indikator. Target. Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang ). 3 kali kegiatan. Anggaran. SKPD Penanggung Jawab. Rp. 10.000.000,- Camat. 55.
(56) Sasaran Strategis (Kabupaten). TUJUAN Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Uraian. Indikator. Target. Uraian. Indikator. Target. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. 100 %. Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan Brondong. Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. 100 %. Program Uraian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan. Sasaran Pendukung (SKPD). Indikator Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. Indikator Program. Indikator Sasaran (Hasil). Kegiatan Target. Uraian. Indikator. Target. 100 %. Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes. Jumlah monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan. 9 Desa. Anggaran. SKPD Penanggung Jawab. Rp. 60.000.000,- Camat. Indikator Kegiatan (Keluaran/Output) 56.
(57) RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017 KECAMATAN SOLOKURO No. No. Belanja. Pagu Anggaran (Rp). 1.. Belanja Langsung. 1.253.474.800. 2.. Belanja Tidak Langsung. 1.303.930,000. Jumlah. 2.557.404.800. Program. Pagu Anggaran (Rp). 1.. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ). 191.694.800. 2.. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan ). 860.000.000. 3.. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelapotran Capaian Kinerja dan Keuangan (4 Kegiatan). 30.000.000. 4.. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan (1 Kegiatan). 40.000.000. 5.. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan ) Jumlah. KecamatanKecamatan SOLOKURO, Januari 2017 SOLOKURO. 131.780.000 1.253.474.800. 57.
(58) RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017 Program Sasaran. 1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran kepada aparatur SKPD. Indikator Kinerja. Target. 2 Prosentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan. Uraian. Indikator. Targe t. Uraian. Indikator. Target. Angga ran. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 100%. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik. 100%. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 2 rekenin g. 42 jt. 6 jenis. 18 Jt. 1 Unit. 1,5 jt. INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR SASARAN ( HASIL ) INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN ( Out Put ). Jumlah Rekening jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik tepat waktu Penyediaan Jumlah Jasa Peralatan servis dan peralatan Perlengkapan dan Kantor perlengkap an kantor yang dilaksanaka n Penyediaan Jumlah unit Jasa jasa Pemeliharaan pemelihara dan Perijinan an dan Kendaraan perijinan Dinas/Opera kendaraan sional dinas / operasional.
(59) KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA. 59.
(60) Sasaran. Meningkat nya Hasil survey kepuasan masyaraka t ( IKM ). Indikator Target Kinerja. Hasil perhitun gan Survey Kepuasa n Masyara kat ( IKM) setiap tahun. 76,25. Program. Uraian Program Peningka tan Kualitas Pelayana n di Kecamat an. Indikator Nilai IKM. Kegiatan. Target 76,25. Uaraian Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun. Target 76,25. Anggaran 40 jt. TAHUN ANGGARAN 2017 UTUSAN PEMERINTAHAN. 6.01.01 - KEWILAYAHAN. ORGANISASI. 6.01.01.04 – KECAMATAN SOLOKURO. PROGRAM. 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN. KEGIATAN. 6.01.01.15.001 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. LOKASI. KECAMATAN SOLOKURO. SUMBER DANA. DANA DAERAH. INDIKATOR. TOLAK UKUR KINERJA. CAPAIAN PROGRAM. Nilai IKM. MASUKAN. Jumlah Dana yang dibutuhkan. KELUARAN. Nilai rata – rata IKM. HASIL. Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu. TARGET KINERJA. 100 % Rp. 40.000.000 1 Tahun 100 %. 60.
(61) PERJANJIAN KINERJA. 61.
(62) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 OPD KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Jabatan. : ANTON SUJARWO,SH.MM : Camat SOLOKURO. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama Jabatan. : FADELI, SH,MM : Bupati Lamongan. Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.. SOLOKURO ,. Januari 2017. PIHAK KEDUA BUPATI LAMONGAN. CAMAT SOLOKURO. FADELI,SH.MM. ANTON SUJARWO,SH.MM Pembina Nip. 19710308 199803 1 011. 62.
(63) LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD KANTOR KECAMATAN Solokuro LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN KABUPATEN LAMONGAN. 2017 KECAMATAN Solokuro KABUPATEN LAMONGAN. NO. SASARAN STRATEGIS. INDIKATOR KINERJA. TARGET. 1. 2. 3. 4. 1. Meningkatnya efektifitas kelembagaan Prosentase pemerintahan dan tertib administrasi perkantoran. administrasi. 100 %. 2. Terpenuhinya penyediaan barang dan Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana jasa perkantoran serta sarana dan dan prasarana prasarana aparatur. 100 %. 3. Meningkatnya disiplin kecamatan Solokuro.. 4. Meningkatnya pengembangan sistem Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu. 100 %. 5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. pelayanan. 100%. 6. Meningkatnya Penyelenggaraan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di Pemerintahan dan Perencanaan serta bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban Pengendalian Pembangunan sosial dan pembangunan di wilayah. 100%. kinerja. pelayanan. aparatur Prosentase aparatur yang disiplin.. Prosentase kecamatan. peningkatan. kualitas. 100 %. 63.
(64) PROGRAM :. ANGGARAN. 1.. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ). 191.694.800. 2.. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan ). 860.000.000. 3.. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelapotran Capaian Kinerja dan Keuangan (4 Kegiatan). 30.000.000. 4.. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan (1 Kegiatan). 40.000.000. 5.. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan ). 131.780.000. Jumlah. 1.253.474.800 Solokuro ,. Januari 2017. PIHAK KEDUA BUPATI LAMONGAN. CAMAT SOLOKURO. FADELI,SH.MM. ANTON SUJARWO,SH.MM Pembina Nip. 19710308 199803 1 011. 64.
(65) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Jabatan. : MUHAMMAD KHUSYAIRI, SH : Sekretaris Solokuro. Selanjutnya disebut. Nama Jabatan. PIHAK PERTAMA. : ANTON SUJARWO, S.Pd, MM : Camat Solokuro. Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.. Solokuro ,. Januari 2017. PIHAK KEDUA CAMAT SOLOKURO. SEKRETARIS KECAMATAN. ANTON SUJARWO, S.Pd, MM Pembina Nip. 19710308 199803 1 011. MUHAMMAD KHUSYAIRI, SH Penata Tk. I Nip. 19690312 198903 1 008. 65.
(66) LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIS KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN NO 1 2 3 4 5. NO. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan Solokuro. Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu. Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan Solokuro. INDIKATOR KINERJA Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik.. Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik . Prosentase aparatur yang disiplin.. TARGET 100 %. Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu. Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ). 100 %. PROGRAM. ANGGARAN. 1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeler Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operational 3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 100 % 100 %. B 80.25. KETERANGAN. 191.694.800,25.000.000,15.000.000,30.000.000,30.000.000,291.694,800,Solokuro ,. Januari 2017. PIHAK KEDUA CAMAT SOLOKURO. SEKRETARIS KECAMATAN. ANTON SUJARWO, S.Pd, MM Pembina Nip. 19710308 199803 1 011. MUHAMMAD KHUSYAIRI, SH Penata Tk. I Nip. 19690312 198903 1 008. 66.
(67) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Jabatan. : KARONO,SH. MM : Kepala Seksi Tata Pemerintahan. Selanjutnya disebut. Nama Jabatan. PIHAK PERTAMA. : ANTON SUJARWO, S.Pd. MM : Camat Solokuro. Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.. Solokuro ,. Januari 2017. PIHAK KEDU CAMAT SOLOKURO. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN. ANTON SUJARWO, S.Pd. MM Pembina Nip. 19710308 199803 1 011. KARONO,SH. MM Pembina. 67.
(68) LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN Solokuro KABUPATEN LAMONGAN NO 1. SASARAN STRATEGIS. INDIKATOR KINERJA. TARGET 9 desa. Terlaksananya monitoring dan evaluasi Jumlah Monitoring , Evaluasi dan Fasilitasi APBD APBD desa dan Perdes Desa dan Perdes. 2. Terlaksananya pembinaan aparatur Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa / kelurahan membangun desa. 3. Meningkatnya pelayanan lingkungan RT / RW No. 1.. terhadap Terpenuhinya pelayanan terhadap lingkungan Rt / Rw Program Kualitas. Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes Faslitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa JUMLAH. Anggaran. 12 Kali. 42 Rt / 7 Rw. Keterangan. Rp.. 40.000.000,-. Sumber dana APBD. Rp. 60.000.000,-. Sumber dana APBD. Rp.. 15.000.000,-. Sumber dana APBD. 115.000.000,Solokuro ,. Januari 2017. PIHAK KEDU CAMAT SOLOKURO. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN. ANTON SUJARWO, S.Pd. MM Pembina Nip. 19710308 199803 1 011. KARONO,SH. MM Pembina. 68.
(69) PENGUKURAN KINERJA.
(70) PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 NO.. SASARAN. 1. 2. 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. INDIKATOR SASARAN 3 Prosentase jasa komunikasi sumber daya Air dan Linstrik yang terpenuhi Prosentase servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Prosentase unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional yang terpenuhi Prosentase tenaga kebersihan kantor Prosentase jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi Prosentase jenis barang cetakan dan penggandaan Prosentase jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Prosentase jenis bacaan dan peraturan perundang undangan Prosentase kebutuhan makan dan minum rapat. TARGET 2015. TRIWULAN I TARGET. TRIWULAN II. TRIWULAN III. TRIWULAN IV. REALIS REALIS REALIS REALIS ASI TARGET ASI TARGET ASI TARGET ASI. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 100%. 25%. 25%. 50%. 50%. 75%. 75%. 100%. 100%. 100%. 25%. 25%. 50%. 50%. 75%. 75%. 100%. 100%. 100%. -. -. -. -. 100%. 100%. -. -. 100%. 25%. 25%. 50%. 50%. 75%. 75%. 100%. 100%. 100%. 25%. 25%. 50%. 50%. 75%. 75%. 100%. 100%. 100%. 25%. 25%. 50%. 50%. 75%. 75%. 100%. 100%. 100%. 50%. 50%. -. -. 100%. 100%. -. -. 100%. 25%. 25%. 50%. 50%. 75%. 75%. 100%. 100%. 100%. 25%. 25%. 50%. 50%. 75%. 75%. 100%. 100%. 70.
(71) NO.. SASARAN. INDIKATOR SASARAN. 1. 2. 3. 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. 2. Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur. Prosentase jasaadministrasi tenaga teknis / kegiatan yang terlaksana Prosentase unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi Prosentase meubelair yang dicukupi Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Prosentase perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala kendaraan dinas / operasional100% Prosentase Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Prosentase Aparatur yang disiplin Prosentase dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang tersusun. 3. 4. Meningkanya disiplin Aparatur Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Prosentase dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun Prosentase dokumen laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun. TARGET 2015. TRIWULAN I TARGET. TRIWULAN II. TRIWULAN III. TRIWULAN IV. REALIS REALIS REALIS REALIS ASI TARGET ASI TARGET ASI TARGET ASI. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 100%. 25%. 25%. 50%. 50%. 75%. 75%. 100%. 100%. 100%. -. -. 100%. 100%. -. -. -. -. 100%. 0,85%. 0,85%. 100%. 100%. -. -. -. -. 100%. 20%. 20%. 40%. 40%. 70%. 70%. 100%. 100%. 100%. 26,65%. 26,65%. 51,42%. 51,42%. 77,31%. 77,31%. 100%. 100%. -. 98,52%. 98,52%. 100%. 100%. -. -. -. -. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 3,6%. 3,6%. 52,32%. 52,32%. 100%. 100%. -. -. 100%. -. -. 100%. 100%. -. -. -. -. -. -. -. 9,7%. 9.7%. 100%. 100%. -. 4.89%. 4,89%. 10,82%. 10,82%. 100%. 100%. 100%. -. -. 100%. 71.
(72) NO.. 1 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. SASARAN. INDIKATOR SASARAN. 2. 3. Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Meningkatnya peran serta kepemudaan di kecamatan Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Prosentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Meningkatnya peranserta lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa. Terlaksananya pembinaan kepemudaan di kecamatan Terlaksananya pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDdesa dan Perdes Terlaksananya pemberian bantuan stimulan RT di Kelurahan Solokuro. Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam membangun desa. TARGET 2015. TRIWULAN I TARGET. TRIWULAN II. TRIWULAN III. TRIWULAN IV. REALIS REALIS REALIS REALIS ASI TARGET ASI TARGET ASI TARGET ASI. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 76,25. 76,25. 76,57. 76,57. 78,25. 78,25. 80. 80. 80,25. 100%. 54,85% 54,85%-. 100%. 100%. -. -. -. -. 100%. 27,33%. 27,33%. 100%. 100%. -. -. -. -. 100%. 25,10%. 25,10%. 50,20%. 50,20%. 77,23%. 77,23%. 100%. 100%. 100%. 25%. 25%. 50%. 50%. 75%. 75%. 100%. 100%. 100%. 0,36 %. 0,36%. 24,47%. 24,47%. 62,62%. 62,62%. 100%. 100%-. 100%. 18,51%. 18,51%. 81,10%. 81,10%. 99,6%. 99,6%. 100%. 100%-. 72.
(73) PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 OPD KECAMATAN SOLOKURO. PROGRAM. 1 Perencanaan Pembangunan Daerah. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. KEGIATAN. PENCAPAIA N TARGET %. KET. URAIAN. INDIKATOR KINERJA. SATUAN. TARGET. REALISASI. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 APBD. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pemabngunan. Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya perencanaan pembangunan desa Outcome : Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya peran serta kepemudaan Outcome : Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Terselenggaranya lomba – lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi. Rp.. 10.000.000,-. 10.000.000,-. 100 %. Kegiatan. 1. 1. 100 %. Kegiatan. 3. 3. 100 %. Rp.. 10.000.000,-. 9.959.000,-. 99,59%. Kegiatan. 2. 2. 100 %. Pembinaan. 2. 2. 100 %. Kegiatan. 3. 3. 100 %. APBD. 73.
(74) PROGRAM. 1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran. KEGIATAN URAIAN. INDIKATOR KINERJA. SATUAN. TARGET. REALISASI. PENCAPAIA N TARGET %. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 21.779.800,-. 100 %. APBD. 2. 100 %. Meningkatkan keamanan dan kenyaman lingkungan. Meningkatka n Pelayanan Administrasi Perkantoran. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan Outcome : Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 1. Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP. 2. Melaksanakan Pembinaan terhadap Linmas, LSM, Ormas, dan OKP di desa desa di wilayah Kecamatan SOLOKURO . 3. Penertiban dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati. 4. Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupub dilaut. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Outcome : 1. Terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik. Rp.. Kegiatan. 21.780.000,-. 2. Pembinaan. 1. 1. 100 %. Pembinaan. 1. 1. 100 %. Kegiatan. 12. 12. 100 %. Kegiatan. 4. 4. 100 %. Rp.. 26.200.000. 8.233.252. 31,42%. Kali. 12. 12. 100 %. Kali. 12. 12. 100 %. KET. APBD. 74.
(75) PROGRAM. 1. KEGIATAN. URAIAN. INDIKATOR KINERJA. SATUA N. TARGET. REALISASI. PENCAPAIA N TARGET %. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. APBD. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome : 2. Tersediannya peralatan dan perlengkapan administrasi Kantor Kecamatan SOLOKURO. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional. Outcome : 3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Jasa kebersihan kantor Outcome : 4. Terjaganya kualitas kebersihan kantor Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor Outcome : 5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.. KET. Rp.. 6.000.000. 6.000.000. 100 %. Kali. 6. 6. 100 %. Kali. 6. 6. 100 %. Rp. Unit Mobil Unit Mobil. 1.500.000 1 1. 1.500.000 1 1. 100 % 100 % 100 %. APBD. Rp.. 16.900.000,. 16.900.000,-. 100 %. APBD. Orang. 4. 4. 100 %. Bulan. 12. 12. 100 %. Rp.. 81.220.000,-. 81.220.000,-. 100 %. Jenis. 45. 45. 100 %. Jenis. 45. 45. 100 %. APBD. 75.
(76) PROGRAM. 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. KEGIATAN. URAIAN. INDIKATOR KINERJA. SATUA N. TARGET. REALISASI. PENCAPAIA N TARGET %. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. APBD. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan. Outcome : 10.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga administrasi ./ teknik kegiatan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor. Outcome : 1. Terpenuhinya peralatan ngedung kantor Kecamatan Solokuro dan Kelurahan Solokuro Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor. Outcome : 2. Terpenuhinya sarana meubeler kantor Kecamatan Solokuro dan Kelurahan Solokuro Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala ugedung kantor Outcome : 3. Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor. Rp.. 25.350.000,-. 25.350.000,-. 100 %. Orang. 3. 3. 100 %. Orang. 3. 3. 100 %. Rp.. 21.000.000,-. 21.000.000,-. 100 %. Unit. 6. 6. 100 %. Unit. 6. 6. 100 %. Rp.. 23.675.000,-. 23.675.000,-. 100 %. Unit. 7. 7. 100 %. Unit. 7. 7. 100 %. Rp.. 70.000.000,-. 70.000.000,-. 100 %. Kali. 4. 4. 100 %. Unit. 1. 1. 100 %. KET. APBD. APBD. APBD. 76.
(77) PROGRAM. 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. KEGIATAN. URAIAN. INDIKATOR KINERJA. SATUA N. TARGET. REALISASI. PENCAPAIA N TARGET %. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. APBD. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan. Outcome : 9.Meningkatkan pelayanan jasa tenaga administrasi ./ teknik kegiatan Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor. Outcome : 1. Terpenuhinya peralatan ngedung kantor Kecamatan Solokuro Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor. Outcome : 2. Terpenuhinya sarana meubeler kantor Kecamatan Solokuro Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala ugedung kantor Outcome : 3. Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor. Rp.. 28.806.000,-. 28.221.000,-. 98 %. Orang. 3. 3. 100 %. Orang. 3. 3. 100 %. Rp.. 61.150.000,-. 61.150.000,-. 100 %. Unit. 6. 6. 100 %. Unit. 6. 6. 100 %. Rp.. 24.125.000,-. 24.125.000,-. 100 %. Unit. 7. 7. 100 %. Unit. 7. 7. 100 %. Rp.. 35.000.000,-. 35.000.000,-. 100 %. Kali. 4. 4. 100 %. Unit. 1. 1. 100 %. KET. APBD. APBD. APBD. 77.
(78) PROGRAM. 1. KEGIATAN. URAIAN. INDIKATOR KINERJA. SATUA N. TARGET. REALISASI. PENCAPAIA N TARGET %. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Meningkatkan sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Outcome : 4. Terjaganya kondisi yang baik kendaraan dinas/operator Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Outcome : 5. Terlaksananya rehabilitasi sedang / berat gedung kantor. APBD. Meningkatk an sarana dan prasarana gedung kantor. Peningkatan pembanguna n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Peningkata n pengemba ngan pembangu nan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Outcome : 1. Terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD. Rp.. 30.000.000,-. 29.999.400,-. 100 %. Kali. 4. 4. 100 %. Unit. 1. 1. 100 %. Rp.. 450.000.000,-. 443.107.000,-. 98,47%. Lantai 1. 1. 1. 100 %. Lantai 1. 1. 1. 100 %. Rp.. 5.000.000,-. 2.621.000,-. 52,42 %. Laporan. 25. 25. 100 %. Laporan. 25. 25. 100 %. KET. APBD. APBD. 78.
(79) PROGRAM. 1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.. Pengembang an Lembaga Ekonomi Pedesaan.. KEGIATAN. URAIAN. INDIKATOR KINERJA. SATUAN. TARGET. REALISASI. PENCAPAIA N TARGET %. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Penyusuna n dokumen perencana an dan evaluasi. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Outcome : 4. Terlaksananya penyusunan dokumen dan evaluasi Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya kualitas pelayanan publik di kecamatan Outcome : 1. Tewujudnya sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan Input : Terlaksananya Output : Terealisasinya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Outcome : 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes Input : Terlaksananya Output : Terealisasinya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Outcome : 1. Terlaksananya Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan SOLOKURO. APBD. Meningkatk an kualitas pelayanan publik. Meningkatk an lembaga dan organisasi masyaraka t pedesaan. Meningkatk an pengemba ngan lembaga ekonomi pedesaan. Rp.. 15.000.000,. 10.951.000,-. 73%. Dokumen. 5. 5. 100 %. Dokumen. 5. 5. 100 %. Rp.. 50.000.000,. 49.931.000,-. 99,86 %. Paket. 1. 1. 100 %. Pakaet. 1. 1. 100 %. Rp.. 79.000.000,. 78.165.000,-. 99 %. Bulan. 12. 12. 100 %. Desa. 9. 9. 100 %. Rp.. 10.000.000,. 10.000.000,-. 100 %. Bulan. 12. 12. 100 %. UMKM. 559. 559. 100 %. KET. APBD. APBD. APBD. 79.
(80) PROGRAM. 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.. KEGIATAN URAIAN. INDIKATOR KINERJA. SATUAN. TARGET. REALISASI. PENCAPA IAN TARGET %. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Fasilitasi Penyeleng garaan Pemerintah an Desa. Input : Tersedianya dana Output : Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan desa Outcome : Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. APBD. Rp.. 15.000.000,-. 15.000.000,-. 100. Bulan. 12. 12. 100. Desa. 9. 9. 100. KET. 80.
(81) AKUNTABILITAS KEUANGAN.
(82) REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 NO. Program dan Kegiatan. Pagu. Realisasi. Prosentase Realisasi. BELANJA LANGSUNG 1. 2. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 10.000.000. 10.000.000. 100 %. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan. 10.000.000. 10.000.000. 100 %. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA. 10.000.000. 10.000.000. 100 %. 10.000.000. 10.000.000. 100 %. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 30.840.000. 30.840.000. 100 %. Pengendalian Keamanan Lingkungan. 30.840.000. 30.840.000. 100 %. 352.486.600. 335.986.600. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 38.000.000. 41.500.000. 109,21 %. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 18.000.000. 18.000.000. 100 %. 1.500.000. 1.500.000. 100 %. 25.350.000. 25.350.000. 100 %. 144.966.000. 124.966.000. 86,20 %. 45.700.000. 45.700.000. 100 %. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. 3.780.000. 3.780.000. 100 %. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan. 6.240.000. 6.240.000. 100 %. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan. 3. 4. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 95,31 %. 82.
(83) NO 6. Program dan Kegiatan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Pagu. Realisasi. Prosentase Realisasi. 600.275.000. 593.381.400. 98,85%. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 61.150.000. 61.150.000. 100,00%. Pengadaan Meubelair. 24.125.000. 24.125.000. 100,00%. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 35.000.000. 35.000.000. 100,00%. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 30.000.000. 29.999.400. 100,00%. 450.000.000. 443.107.000. 98,47%. 30.000.000. 13.744.000. 45,81%. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 5.000.000. 2.621.000. 52,42%. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. 5.000.000. 86.000. 1,72%. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 5.000.000. 86.000. 1,72%. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi. 15.000.000. 10.951.000. 73,01%. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi. 50.000.000. 49.931.000. 99,86%. Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu. 50.000.000. 49.931.000. 99,86%. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. 79.000.000. 78.165.000. 98,94%. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa. 79.000.000. 78.165.000. 98,94%. 10. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 10.000.000. 10.000.000. 100,00 %. 10.000.000. 10.000.000. 100,00%. 11. Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 15.000.000. 15.000.000. 100,00%. 15.000.000. 15.000.000. 100,00%. Rehabilitasi Rehab sedang/Berat Gedung Kantor 7. 8. 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan. JUMLAH. 1.039.737.600. 997.073.252. 96.00%. 83.
(84) SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Hasil masyarakat ( IKM ). survey. PROGRAM DAN KEGIATAN. 4. kepuasan. INDIKATOR KEGIATAN. 5. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kegiatan : Sarana Prasarana Jumlah Sarana Administrasi Terpadu prasarana yang Kecamatan tercukupi. TARGET KINERJA SASARAN. INDIKATOR KINERJA Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun. TARGET RENCANA AKSI KEGIATAN. 6. 7. 1 Paket. -. 77,25. JADWAL KEGIATAN ANGGARAN (Rp) TR TR TR TR 1 2 3 4 8 10. 40.000.000. . . 84.
(85) TARGET KINERJA SASARAN. SASARAN STRATEGIS. INDIKATOR KINERJA. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun. PROGRAM DAN KEGIATAN 4 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. INDIKATOR KEGIATAN. TARGET KEGIATAN. RENCANA AKSI. 5. 6. 7. Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan. 3 kali kegiatan. Melaksanakan kegiatan musrenbang. 100 %. JADWAL KEGIATAN ANGGARAN (Rp) TR TR TR TR 1 2 3 4 8 10. 10.000.000. . . 85.
(86) SASARAN STRATEGIS Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa. PROGRAM DAN KEGIATAN. TARGET KINERJA SASARAN. INDIKATOR KINERJA Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. INDIKATOR KEGIATAN. 4 5 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kegiatan : Monitoring dan Jumlah monitoring Evaluasi APBDes dan dan evaluasi Perdes APBDes dan Perdes. TARGET KEGIATA N. RENCANA AKSI. 6. 7. 10 Desa Melaksanakan Monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes. 100 %. JADWAL KEGIATAN ANGGARAN (Rp) TR TR TR TR 1 2 3 4 8 10. 60.000.000. . . . . 86.
(87) POHON KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN SOLOKURO Program 2017. ESELON III Sasaran Strategis. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. Menigkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintahan Dan Tertib Admionistrasi. INPUT. ESELON IV Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Prosentase Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Target 100 %. Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik. Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu. Target 2 Rekening. Rp. 26.500.000. Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan. Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan. Target 6 Unit. Rp. 6.000.000. Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional. Target 1 Unit Mobil. Rp. 1.500.000. Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor. Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi. Target 46 Jenis. Rp. 40.000.000. Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantor. Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan. Target 11 Jenis. Rp. 30.000.000. Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi. Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Target 10 Jenis. Rp. 4.000.000. Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Target 3 Jenis. Rp. 4.000.000. kantor Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan. dinas/operasional.. listrik/penerangan bangunan kantor Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan. perundang – undangan Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat. Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan.. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat. Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan. Target 1.400 kotak nasi 180 Sneck 150 Dos Air Target 3 orang. Rp. 25.000.000. Rp. 54.694.800. 87.
(88) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur. Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Target 100 %. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pembangunan Pendopo Kecamatan Solokuro. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Meningkatnya Disiplin Aparatur Kecamatan. Prosentase Disiplin Aparatur Kecamatan. Jumlah unit peralatan gedung kantor. Target 6 Unit. Rp. 21.000.000. Jumlah meubelair yang dicukupi. Target 9 Unit. Rp. 39.675.000. Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor. Target 7 Paket. Rp. 70.000.000. Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. Target 1 Unit Mobil 6 unit spd M. Rp. 40.000.000. Jumlah unit Pembangunan Pendopo Kecamatan Solokuro. 1 Paket. Rp. 250.000.000. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Jumlah pakaian dinas bagi PNS. Target 35 Stel. Rp. 20.000.000. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD. Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun. Target 25 Dok. Rp. 5.000.000. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun. Target 7 Dok. Rp. 5.000.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun. Target 8 Dok. Rp. 5.000.000. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi. Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun. Target 5 Dok. Rp. 15.000.000. Target 100 %. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan. Meningkatnya pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Prosentase Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Tepat Waktu Target 100 %. 88.
(89) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Prosentase. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ). Terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan. Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan. Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan. Terlaksannya Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan. Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan. Target 3. Pembinaan. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes. Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat. Target 9 Desa.. Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan. Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan. Target 9 Desa. 1 Kel. Rp. 15.000.000. Terselenggaranya Fasilitas Kemiskinan. Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan. Target 9 Desa. 1 Kel. Rp. 15.000.000. Target 77,25.. Rp. 40.000.000. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Target 100 %. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan. Target 3. Kegiatan. Rp. 10.000.000. Target 3. Kegiatan. Rp. 10.000.000. Rp. 21.780.000. Target 100 % Rp. 60.000.000. 89.
(90) Kecamatan Solokuro,. Januari 2017.
(91)
Dokumen terkait
Menurut Collier (1992) pelecehan seksual secara Etiologi dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak
Kecamatan di Kabupaten Klaten mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan tugas yang
Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Komang Sri Yuli Windari Natih dkk (2014) dengan judul Penerapan Konseling Rasional Emotif dengan Teknik Role
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa View Layer adalah diagram bagian dari System Sequence Diagram yang berhubungan, mengelola, dan menyimpan
Pembina Tingkat I Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan. Peningkatan Koordinasi Administrasi
persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam
Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti
401.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian;