PERJANJIAN KINERJA
KABUPATEN : ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN : 2015
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET Meningkatnya ketersediaan
kebutuhan Pangan masyarakat. Ketersediaan pangan utama Ton 30.000 Meningkatnya kemakmuran
masyarakat dengan ketersediaan Pangan
Desa Mandiri Pangan Desa 9
Tercapainya ketahanan pangan yang kuat melalui sistem budidaya yang baik,
pemanfaatan teknologi tepat guna dan managerial agribisnis serta sistem pemasaran yang berorientasi agrobisnis.
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar :
- Padi Ton/ha 5.5
- Jagung Ton/ha 3.5
- Kedele Ton/ha 1.35
Melakukan kebijaksanaan dalam bidang ekonomi keuangan dan pembangunan
Nilai Tukar Nelayan NTN 94
Jumlah Pertumbuhan Industri kecil secara keseluruhan
Jumlah 950
Berkembangnya pola pikir, karakter dan kultur
masyarakat, serta telah baiknya pengelolaan sistem pelayanan sosial dasar dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government)
Tingkat Partisipasi
angkatan Kerja % 6
Partisipasi Angkatan
Kerja Perempuan Jiwa 14,604
Penerapan KTP Nasional
berbasis Org 60.001
Tersedianya kebutuhan Sandang, Pangan, Papan, Pelayanan Pendidikan, dan Pelayanan Kesehatan yang didukung oleh peningkatan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bersinergi dapat tersedia secara optimal serta meningkatnya kondisi sosial kultur masyarakat
Luas Jaringan Irigasi Ha 2.015 Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) KM 97,66 Jumlah jaringan komunikasi Unit/Stasion 100 Persentase ketersediaan daya listrik Persen 70 Terlaksananya pengurangan dampak bencana alam bagi masyarakat terutama didaerah rawan bencana Persentase penanganan sampah Persen 45 Penegakan hukum lingkungan : - Pencemaran Status
Mutu Air Persen 15
Ruang Terbuka Hijau Persen 25
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET butir kesepakatan damai antara
Pemerintah RI dengan GAM sesuai MoU Helsinki dan UU nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
yang terjadi kasus
Terlaksanannya pola hubungan, pola komunikasi, gaya
kepemimpinan dan manajemen dalam pengelolaan situasi konflik yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan 1 Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan 1
Tercapainya kondisi stabilitas sosial masyarakat, keamanan dan ketertiban yang berjalan baik didukung oleh kondisi adat istiadat, budaya lokal serta kearifan Ulama
Penyelenggaraan festival
seni dan budaya Kali 3
Keterlibatan masyarakat secara aktif dan menyeluruh dalam pembangunan Aceh Jaya
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn Perbup Dok 1 Pelaksanaan Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya (GERBANG RAJA) sebagai mesin partisipatif secara bottom up yang sistematis dapat
terlaksana secara optimal
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Jiwa 2.323
Terlaksananya peningkatan kualitas pendidikan dasar untuk semua lapisan masyarakat
Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas Persen 99,3 APM SD/SDLB/MI/Paket A Persen 91,57 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B Persen 70,01 APM SMA/SMK/MA/Paket C Persen 51,68 APK SD/SDLB/MI/Paket A Persen 113,63 APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B Persen 99,05 APK SMA/SMK/MA/Paket C Persen 1
- Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) Persen
84,55 Angka Kelulusan
- Angka Kelulusan (AL)
SD/MI Persen 100
- Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs Persen 99,25
SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET SMA/SMK/MA
Meningkatnya kesehatan ibu dan menurunnya angka kematian anak
Angka Usia harapan hidup
Tahun 68.25
Angka kematian bayi Jiwa 20
Angka Kematian Ibu Jiwa 1
Terlaksananya kehidupan masyarakat yang menjalankan nilai-nilai sesuai Syariat Islam dan peningkatan kapasitas Tarikat, Tauhid dan Tasawuf yang didukung oleh peran Ulama
Jumlah Majelis Taklim Kelompok 34 Jumlah pelaksanaan
kegiatan Tarikat, Tauhid dan Tasawuf
Kegiatan 2
Terlaksananya upaya peningkatan perbaikan perekonomian lintas sektor
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Unit 1.100 Pertumbuhan Ekonomi ADHK Persen 5,60 No Program Anggaran
1 Peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan) 2.206.816.000 2 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 9.732.837.999 3 Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan 338.200.000 4 Pengembangan dan peningkatan penyuluhan 5.317.959.000 5 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 68.034.916.000 6 Pemanfaatan potensi sumber daya hutan 695.000.000 7 Rehabilitasi hutan dan lahan 1.684.265.172 8 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 591.876.280 9 Pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan 25.000.000 10 Perencanaan dan pengembangan hutan 80.000.000 11 Pencegehan dan penanggulangan penyakit ternak 1.459.250.000 12 Peningkatan produksi hasil peternakan 5.374.407.800 13 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 427.000.000 14 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 204.722.000 15 Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumber daya kelautan
148.964.000 16 Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam
pendayagunaan sumber daya laut
51.210.000 17 Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan
maritim kepada masyarakat
79.940.000 18 Pengembangan budidaya perikanan 3.630.367.000 19 Pengembangan perikanan tangkap 9.734.520.100
No Program Anggaran 20 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan
471.320.000 21 Optimalisasi pengembangan sumberdaya kelautan pesisir
dan pulau-pulau kecil
80.600.000 22 Penciptaan iklim usaha UKM yang konduksif 1.559.000.000 23 Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 25.000.000 24 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 320.000.000
25 Pengelolaan pasar 3.252.199.820
26 Peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 250.000.000 27 Pengembangan industri kecil dan menengah 3.523.220.000 28 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompotitif
UKM
17.600.000 29 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro
kecil menengah
233.528.000 30 Peningkatan promosi dan kerjasama invetasi 55.000.000 31 Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 11.350.000 32 Peningkatan kemampuan teknologi industri 42.000.000
33 Penataan struktur industri 99.232.000
34 Transmigrasi lokal 260.416.000
35 Fasilitasi pindah/purna tugas PNS 55.000.000 36 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1.398.700.000 37 Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
346.922.000 38 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
25.000.000 39 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 1.820.000.000 40 Perlingdungan dan pengembangan ketenagakerjaan 37.900.000 41 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan
perempuan
20.442.400 42 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak
174.378.000 43 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 63.900.000 44 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
458.386.000 45 Penataan adminitrasi kependudukan 160.000.000 46 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 73.500.000 47 Pembangunan jalan dan jembatan 39.864.827.000 48 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 467.340.00 49 Pembangunan turap/talud/bronjong 383.130.000
No Program Anggaran 50 Pembinanaan dan pengembangan bidang ketenaga
listrikan
7.155.890.000 51 Pemerataan pelayanan energi bagi masyarakat 3.974.664.000 52 Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan 1.400.000.000 53 Penyelenggaraan pengadaan tanah 3.274.860.00 54 Peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan 221.888.000 55 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
10.868.749.000 56 Pengembangan komunikasi informasi dan media massa 59.527.500 57 Pemerataan energi bagi masyarakat 3.974.664.000 58 Penyediaan dan pengelolaan air baku 1.500.000.000 59 Pengembangan kinerjaan pengelolaan air minum dan air
limbah
4.069.734.000 60 Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 4.564.032.760
61 Pengendalian banjir 5.464.026.000
62 Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 2.651.004.000 63 Pembangunan infrastruktur perdesaan 6.377.058.000
64 Pengembangan perumahan 3.750.000.000
65 Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman
5.666.641.000 66 Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
53.587.000 67 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam 110.320.000 68 Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya
alam dan lingkungan hidup
15.000.000 69 Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.712.804.000 70 Pengembangan wawasan kebangsaan 57.200.000 71 Pendidikan politik masyarakat 80.720.000 72 Pengembangan partisipasi dan budaya politik 62.000.000
73 Pengembangan nilai budaya 145.200.000
74 Pembinaan hukum adat 71.000.000
75 Pembinaan reusam/adat istiadat 97.880.000 76 Pusaka/pembinaan kasanah adat 139.180.000
77 Perencanaan tata ruang 410.000.000
78 Pengembangan data/informasi 773.925.000
79 Kerjasama pembangunan 50.000.000
No Program Anggaran 81 Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh
100.000.000 82 Perencanaan pembangunan daerah 1.245.405.000 83 Perencanaan pembangunan ekonomi 109.850.000
84 Perencanaan sosial budaya 199.700.000
85 Perencanaan pembangunan daerah 516.718.500 86 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 244.792.000 87 Peningkatan pelayanan angkutan 43.015.000 88 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.419.241.000 89 Pengembangan pemasaran pariwisata 45.670.000 90 Pengembangan destinasi pariwisata 996.074.000 91 Pengelolaan keragaman budaya 78.673.000
92 Pengembangan kemitraan 80.170.000
93 Promosi kuliner khas unggulan daerah 78.340.000 94 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 19.872.796.000 95 Pendidikan usia anak usia dini 4.519.822.000
96 Pendidikan menengah 16.072.073.960
97 Pendidikan non formal 355.000.000
98 Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 150.000.000 99 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 1.501.020.000 100 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 2.762.041.813 101 Peningkatan peran serta kepemudaan 400.000.000 102 Peningkatan sarana dan prasaran olahraga 5.667.261.000 103 Manajemen pelayanan pendidikan 305.190.000 104 Pengembangan sikap, minat, bakat dan prestasi siswa 800.000.000 105 Jaminan keberlanjutan pendidikan 324.000.000
106 Parsipasi masyarakat 15.120.000
107 Obat dan perbekalan kesehatan 1.510.669.000 108 Upaya kesehatan masyarakat 16.153.339.409
109 Pengawasan obat dan makanan 8.460.000
110 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarat 364.660.250
111 Perbaikan gizi masyarakat 116.990.000
112 Pengembangan lingkungan sehat 49.336.500 113 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 614.457.500 114 Standarisasi pelayanan kesehatan 14.286.081
No Program Anggaran 115 Pelayanan kesehatan penduduk miskin 500.000.000 116 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
16.451.964.024 117 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
5.977.837.000 118 Peningkatan kesehatan anak balita 100.000.000 119 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 252.724.884 120 Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 234.467.500
121 Keluarga berencana 1.806.992.575
122 Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat 25.070.000 123 Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil
(KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
12.118.550.000
124 Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 165.961.500 125 Pembinaan panti asuhan/panti jompo 342.740.000 126 Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
100.000.000 127 Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 425.950.000 128 Penangulangan kemiskinan Kabupaten Aceh Jaya 439.400.000 129 Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan 3.356.374.000
130 Pengembangan syiar islam 1.156.297.000
131 Peningkatang peribadatan umat islam 2.602.324.000 132 Pemberdayaan syariat islam 1.395.180.000 133 Pengembangan TPA, pendidikan dayah/pesantre dan balai
semeubeut
4.372.753.500 134 Pemberdayaan dayah, balai semeubeut dan TPA 1.181.600.000
135 Pembinaan syariat islam 49.500.000
136 Peningkatan sumberdaya dan peran ulama 49.000.000 137 Pengadaan sarana dan prasarana pengentasan kemiskinan 70.000.000 138 Peningkatan sumber daya manusia peran pemerintah,
masyarakat dan ulama
54.500.000 139 Pencegahan dini dan kesiapsiagaan bencana 527.043.500 140 Tanggap darurat penanggulangan bencana 133.369.000 141 Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana 3.340.000.000 142 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.362.753.000 143 Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 87.200.000 144 Pemenuhan standar logistik dan peralatan penanggulangan
bencana
No Program Anggaran 145 Pengawasan pelaksanaan syariat 31.100.000 146 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 1.820.000.000 147 Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga
kerjaan
37.900.000 148 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 30.000.000 149 Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tidak
kriminal
203.080.000 150 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
2.162.852.350 151 Peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendaliaan pelaksanaan kebijakan KDH
805.820.000 512 Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
45.000.000 153 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
84.931.750 154 Penataan peraturan perundang-undangan 130.500.000 155 Penataan daerah otonomi baru 180.000.000 156 Pengendalian mutu dan kinerja pembangunan daerah 1.541.022.825 157 Penataan organisasi perangkat daerah 380.618.600
158 Pendidikan kedinasan 562.500.000
159 Pembinaan dan pengembangan aparatur 741.068.500 160 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.025.000.000 161 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 725.247.000 162 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa
2.137.274.250 163 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 992.344.500 164 Perbaikan sistem administrasi kearsipan 30.000.000 165 Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 40.000.000 166 Peningkatan kualitas pelayanan informasi 20.240.000 167 Pengembangan komunikasi,informasi dan media massa 560.547.600 168 Fasilitasi peningkata SDM bidang komunikasi dan
informasi
163.750.000