• Tidak ada hasil yang ditemukan

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN. Hal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

U RU S AN W AJ IB PE RHUB U N G AN Hal. 145 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

07. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

A. KEBIJAKAN PROGRAM

Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini diarahkan untuk peningkatan kesadaran aparatur dalam mematuhi ketentuan-ketentuan kepegawaian.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini diarahkan untuk peningkatan kemampuan atau kapabilitas aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan aturan bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan 7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada peningkatan jumlah penumpang di terminal

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT).

9. Program Pembangunan Sarana Dan PrasaranaPerhubungan

Program inidiarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana penunjang BRT.

10. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas.

(2)

U RU S AN W AJ IB PE RHUB U N G AN Hal. 146 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pendukung pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

12. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informatika

Program ini diarahkan untuk Pengembangan Komunikasi dan Informatika. 13. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang

Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang terutama pelayanan BRT.

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Perhubungan tahun 2016 sebesar :

SKPD ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp) PERSEN TASE (%) Dinas Perhubungan 104.551.071.765 91.580.585.955 87,6 JUMLAH 104.551.071.765 91.580.585.955 87,6

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Perhubungan tahun 2016 sebagai berikut :

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%)

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN 104.551.071.765 91.580.585.955 87,6

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

104.551.071.765 91.580.585.955 87,6

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.268.449.000 2.799.987.354 85,67

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.960.000 8.163.000 81,96

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1.367.069.000 1.021.682.632 74,74

006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

50.050.000 26.899.250 53,74

008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 300.000.000 249.450.000 83,15

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 58.250.000 58.250.000 100.00

011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 478.000.000 473,432,100 99.04 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

20.000.000 20.000.000 100,00

014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.000.000 12.000.000 100,00

017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.000.000 39.138.000 97,85

018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

290.000.000 274.332.372 94,60

250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

643.120.000 616.640.000 95,88

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.088.700.000 914.687.300 84,02

007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 110.000.000 110.000.000 100,00 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000 10.298.000 51,49 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

862.700.000 698.889.900 81,01

026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

36.000.000 36.000.000 100,00

(3)

U RU S AN W AJ IB PE RHUB U N G AN Hal. 147 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

200.000.000 199.847.000 99,92

002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

200.000.000 199.847.000 99,92

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

100.000.000 99.900.000 99,90

040 Pelatihan Peningkatan Mutu SDm 100.000.000 99.900.000 99,90

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

638.140.000 631.902.000 99,02

002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.000.000 11.916.000 99,30 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

12.000.000 11.906.000 99,22

004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000 11.970.000 99,75 005 Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan 15.000.000 15.000.000 100,00

014 Penyusunan Renstra SKPD 40.000.000 37.000.000 92,50

015 Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Pkb

10.000.000 10.000.000 100,00

018 Penyusunan LKPJ SKPD 25.000.000 24.800.000 99,20

021 Penyusunan Renja SKPD 12.000.000 11.800.000 98,33

026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu

430.140.000 429.960.000 99,96

032 Penyusunan RKA Dan DPA 20.000.000 18.200.000 91,00

039 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12.500.000 12.300.000 98,40

042 Pemantauan/Pengendalian Dan Pelaporan Program/ Kegiatan Dinas

15.500.000 15.100.000 97,42

059 Pemantauan Dan Pengendalian Laporan Penerimaan Pendapatan

22.000.000 21.950.000 99,77

15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

1.568.996.000 1.470.436.000 93,72

010 Pemantauan Traffigh Light 40.000.000 39.914.000 99,79

044 Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Dan Penumpang Kapal / Pesawat

50.000.000 49.839.000 99,68

046 Survey Inventarisasi Kapal (GT<7) Dan Survey Lokasi Kebutuhan Navigasi Pelayaran / Penerbangan

50.000.000 50.000.000 100,00

047 Pendataan, Sosialisasi Dan Pengawasan Perijinan Bangunan Wajib Andalalin

404.900.000 328.674.000 81,17

052 Pemantauan Dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Dan Updating Data Transport

974.096.000 952.919.000 97,83

073 Uji Kelayakan Perlengkapan Kapal Laut 50.000.000 49.090.000 98,18 16 PROGRAM REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1.649.682.000 1.555.823.500 94,31

001 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

750.000.000 665.926.000 88,79

012 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Mangkang

291.531.000 290.517.000 99,65

013 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Terboyo 355.879.000 353.022.500 99,20 014 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal

Penggaron

252.272.000 246.358.000 97,66

17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

50.439.790.096 45.504.142.803 90,21

022 Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum Dan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas / Angkutan Di Jalan Raya

865.560.000 865,400,000 99.98

024 Pengwasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Diwilayah Kota Semarang Dalam Rangka Lebaran Dan Tahun Baru Dan Natal

376.000.000 374,474,000 99.59

031 Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum

(4)

U RU S AN W AJ IB PE RHUB U N G AN Hal. 148 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 058 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan

(AKUT) Dan Lomba Tertib Lalu Lintas Dan Angkutan

167.400.000 163.050.000 97,40

060 Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terminal Terboyo

149.680.000 149.386.000 99,80

061 Pengawasan / Patroli Parkir Umum Sewilayah Kota Semarang Di Luar Jam Dinas

1.087.200.000 1.087.200.000 100,00

065 Pengoperasian Bus Rapid Transit 44.192.145.096 39.373.134.358 89,10 072 Updating Dan Evaluasi Data Parkir 183.760.000 181.599.945 98,82 078 Operasi Penertiban Bus Di Terminal Mangkang 633.080.000 633.080.000 100,00 081 Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terminal

Penggaron

92.260.000 92.260.000 100,00

083 Pengumpulan Retribusi Parkir Di Luar Jam Dinas 1.040.340.000 1.035.727.000 99,56 084 Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan

Pelayaran / Ketinggian Bangunan

50.000.000 50.000.000 100,00

085 Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Di Terminal Mangkang

30.000.000 30.000.000 100,00

086 Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Di Terminal Terboyo

37.500.000 36.592.000 97,58

087 Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Di Terminal Penggaron

25.000.000 24.032.000 96,13

088 Fasilitasi Shuttle Bus 1.288.385.000 1.187.657.500 92,18

18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

7.836.043.000 6.496.793.300 82,91

014 Fasilitasi Brt 2.836.043.000 1.929.293.300 68,03

018 Pengadaan Bus Brt 5.000.000.000 4.567.500.000 91,35

19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

7.059.385.919 6.939.251.550 98,30

001 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 200.000.000 198.906.600 99,45

002 Pengadaan MaRKA Jalan 500.000.000 498.898.000 99,78

003 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 90.000.000 82.164.000 91,29

005 Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Flashing 268.000.000 267.068.500 99,65

006 Pengadaan Traffic Cone 50.000.000 49.190.000 98,38

007 Pengadaan Gasson 100.000.000 99.038.000 99,04

008 Pemeliharaan Lampu Flashing 55.000.000 53.150.000 96,64

009 Penggantian Dan Pemasangan Cotroller Micro Processor 12 Phase 50.000.000 49.617.600 99,24

010 Perbaikan/Penyempurnaan Traffic Light 332.000.000

331.275.000

99,78

011 Pengecatan Traffic Light 50.000.000 49.526.000 99,05

013 Perawatan Fungsi Controller Dan Jaringan Tl 547.262.000 543.377.000 99,29

015 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas 98.000.000 96.010.500 97,97

016 Pengadaan Dan Pemasangan Rppj 150.000.000 149.215.000 99,48

024 Pengadaan Dan Pemasangan Apill 800.000.000 777.655.500 97,21

025 Pengadaan Median Jalan Portable 50.000.000 49.225.000 98,45

026 Pengamanan Pejabat Negara Dan Peringatan Hari Besar

429.000.000 418,635,000 97.58

029 Penggantian Papan Nama Jalan 90.000.000 87,816,000 97.57

033 Dana Bantuan Pemerintah Pusat Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas (DAK)

1.044.123.919 1,027,012,400 98.36

035 Fasilitasi Car Free Day 400.000.000 393,640,000 98.41

038 Pengoperasian Atcs 1.346.000.000 1,320,191,450 98.08

040 Pengadaan Display Monitor Atcs 130.000.000 128,500,000 98.85

042 Pengadaan Cctv Atcs 80.000.000 72,500,000 90.63

046 Optimalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (Jpo)

150.000.000 147,990,000 98.66

048 Optimalisasi Halte Bus Non Brt 50.000.000 48,650,000 97.30

20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

1.247.805.250 1.247.367.450 99,96

(5)

U RU S AN W AJ IB PE RHUB U N G AN Hal. 149 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

KODE

REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

PERSEN TASE (%) 21 PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

360.000.000 282.576.400 78,49

001 Pembinaan Jaringan Komunikasi Dan Informatika (Pemyuluhan Wartel, Warnet Dan Jastip)

70.000.000 61.450.000 87,79

003 Kajian Dan Pengembangan Sistem Informasi 70.000.000 34.957.000 49,94

007 Sosialisasi Perda Tower Bersama 60.000.000 43.543.000 72,57

008 Pengendalian Tower Bersama 110.000.000 96.076.400 87,34

010 Pendataan Dan Sosialisasi LKM Dan KIM 50.000.000 46.550.000 93,10 22 PROGRAM PELAYANAN BLU UPTD TERMINAL

MANGKANG

29.094.080.500 29.094.080.500 80,56

001 Peningkatan Pelayanan UPTD Terminal Mangkang Blu

29.094.080.500 29.094.080.500 80,56

2. HASIL YANG DICAPAI

Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan menghasilkan kinerja sebagai berikut :

a. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Tingkat fasilitas transportasi terpantau

100.00 % 100% 100 100

2 Studi transportasi lokal 30 dok 30 dok 100 21 3 Rencana Pembangunan MRT/LRT 1 dok 1 dok 100 1 4 Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis 9 9 100 9

Sumber data: Dishubkominfo Kota Semarang tahun 2016

1) Tingkat fasilitas transportasi terpantau tercapai melalui kegiatan :  Pemantauan Traffic Light

 Pemantauan / Pendataan Lalu lintas dan penumpang Kapal/pesawat  Survey inventarisasi kapal (gt<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi

pelayaran / penerbangan

2) Studi transportasi lokal mengalami dicapai melalui pembuatan studi-studi manajaemen transportasi seperti :

 Kajian Perlintasan Sebidang  DED Perlintasan Sebidang  FS Fasilitas Parkir Terboyo  DED Fasilitas Parkir Terboyo

 FS Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Penggaron  DED Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Penggaron  Studi Evaluasi Pelayanan Angkutan

 FS Parkir Meter

(6)

U RU S AN W AJ IB PE RHUB U N G AN Hal. 150 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

3) Untuk kajian rencana pembangunan MRT/LRT terdapat dokumen FS MRT 4) Jumlah pelabuhan laut / udara / terminal bus masih tetap sama yaitu :

Pelabuhan Tanjung Mas, Bandara A. Yani, Terminal Mangkang, Terminal Terboyo, Terminal Penggaron, Terminal Cangkiran, dan Terminal Gunungpati.

b. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum di Terminal 4.503.777 orang 4.513.638 orang 100,2 4.259.190 orang

2 Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik

42.85 % 42,85 % 100 42,85 %

3 Jumlah arus angkutan penumpang umum 22.263.142 orang 20.875.550 orang 93,76 20.061.038 orang Sumber data: Dishubkominfo Kota Semarang tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penumpang di terminal meningkat dari tahun 2015 sebanyak 4.259.190 orang menjadi 4.447.122 orang pada tahun 2016.

1) Jumlah arus penumpang yang naik dan turun di terminal bus sudah sesuai dengan harapan, hal ini dikarenakan pelayanan di terminal-terminal sudah berjalan dengan baik.

2) Untuk total arus penumpang angkutan umum belum sesuai harapan dikarenakan target penumpang bus BRT yang belum bisa terpenuhnya sebagai akibat dari ditundanya pengoperasian BRT Koridor 5 dan 6.

c. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1 Jumlah trayek utama 33 trayek 38 115 33 2 Jumlah trayek cabang 11 trayek 13 118 13 3 Jumlah trayek ranting 51 trayek 32 62,75 32 4 Jumlah koridor BRT 6 koridor 4 66,67 4 5 Jumlah penumpang BRT 9.787.580 7.725.490 78,93 8.023.869 6 Rasio ijin trayek 0,002018 0,001747 86,59 0,0018 7 Parkir on street 1.115 titik 1.051 titik 94,26 1.127 titik 8 Parkir off street 242 252 104 212 titik Sumber data: Dishubkominfo Kota Semarang tahun 2016

1) Jumlah trayek ranting mengalami penurunan dikarenakan banyak pengusaha angkutan kota yang tidak mampu meremajakan armadanya sehingga trayek yang sudah ada menjadi kosong / tidak aktif lagi. Hal ini juga berpengaruh terhadap rasio ijin trayek yang juga menurun.

(7)

U RU S AN W AJ IB PE RHUB U N G AN Hal. 151 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

2) Pada tahun 2016 direncakan beroperasi BRT Koridor 5 dan 6 namun dalam perjalanan proses pengoperasian terdapat kendala berupa jalan yang rencana dilalui sedang dalam perbaikan disamping itu terjadi gagal lelang pengadaan jasa operator. Sehingga pengoperasian BRT kor 5 dan 6 ditunda pada tahun 2017.

d. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Jumlah halte BRT 232 unit 239 unit 103,02 232 unit Sumberdata: Dishubkominfo Kota Semarang tahun 2016

Pada tahun 2016 telah dibangun 43 halte / shelter BRT. Shelter-shelter tersebut berupa shelter permanen maupun portable yang difungsikan untuk mendukung pelayanan BRT koridor lama maupun untuk mendukung rencana pengoperasian BRT koridor 5 dan 6.

Disamping pengadaan / pembangunan shelter baru pemerintah juga melaksanakan perbaikan / perawatan shelter lama yang mengalami kerusakan guna mendukung pelayanan BRT.

e. PROGRAM PELAYANAN BLU UPTD TERMINAL MANGKANG

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Tersedianya pendukung pelayanan BRT

100 % 100 % 100 100 %

2 Jumlah penumpang BRT 9.787.580 org 7.725.490 78,93 8.023.869 Sumberdata: Dishubkominfo Kota Semarang tahun 2016

Dalam program ini kegiatan difokuskan pada pendukung pelayanan BRT antara lain biaya rutin perkantoran BLU/BRT, gaji karyawan tidak tetap, perawatan peralatan, perawatan shelter dan biaya operasioanal BRT kor 1. Sebagian besar kegiatan pendukung pelayanan BRT tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Pada program ini pendanaan berasal dari pemasukan tiket pengguna BRT.

f. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

Hasil kinerja program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dapat dilihat beberapa indikator kinerja yaitu tingkat ruas simpul kemacetan lalu lintas. Adapun hasil kinerjanya sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)

(8)

U RU S AN W AJ IB PE RHUB U N G AN Hal. 152 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

2 APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas

81 81 100 81

3 Jumlah simpang ATCS 22 simpang 25 simpang 113,64 22 simpang 4 Jumlah simpul kemacetan 8 simpul 7 simpul 87,50 8 simpul 5 Pemasangan rambu-rambu 3.322 3.394 102,17 3.203 Sumberdata: Dishubkominfo Kota Semarang Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan melalui antara lain pengadaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, Traffic Cone dan Lampu Flashing;

2) Penurunan simpul kemacetan menjadi 7 simpul;

3) Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) pada 22 persimpangan pada tahun 2015 telah bertambah 2 persimpangan pada tahun 2016 sehingga secara keseluruhan jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS berjumlah 25 simpang yang dikendalikan dari CC Room ATCS. Masyarakat juga dapat mengakses pantauan lalu lintas di persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS secara live menggunakan android dengan mengunduh aplikasi ATCS Lalin Semarang di play store;

g. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015

TARGET REALISASI

1. Jumlah kendaraan lulus uji laik jalan 93.355 kendaraan 90.114 kendaraan 96,53 92.661

2 Jumlah uji kir angkutan umum

8.175 6.840 83,67 8.095

3 Kepemilikan KIR angkutan umum

5.279 3.443 65,22 4.810

4 Biaya pengujian kelaikan angkutan umum

Rp 30.000 30.000 100 30.000

Sumberdata: Dishubkominfo Kota Semarang Tahun 2016

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 2.547 kendaraan (2,7%), dimana pada tahun 2015 kendaraan yang diuji sebesar 92.661 kendaraan menjadi 90.114 kendaraan pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan beberapa hal antara lain banyaknya kendaraan angkutan umum yang secara fisik maupun aturan sudah tidak layak lagi beroperasi. Di samping itu juga terdapat banyak kendaraan yang melakukan numpang uji di luar daerah.

(9)

U RU S AN W AJ IB PE RHUB U N G AN Hal. 153 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

h. PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI

TAHUN 2015 TARGET REALISASI 1. Tingkat ketertiban pembangunan tower telekomunikasi 100.00 % 100,00 % 100,00 100

Sumberdata: Dishubkominfo Kota Semarang Tahun 2016

Ketertiban pembangunan menara telekomunikasi baru di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Hal ini berarti tidak ada pembangunan tower di luar masterplan yang sudah ditetapkan.

Kegiatan yang mendukung antara lain melalui pengendalian tower bersama dan pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (penyuluhan wartel, warnet dam jastip).

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Masih terdapat simpang / ruas jalan rawan kemacetan.

2. Masih terdapat fasilitas perhubungan khususnya bangunan fisik terminal yang kurang layak sehingga kurang maksimal dalam melayani masyarakat. 3. Banyaknya permintaan masyarakat akan penambahan pelayanan

transportasi umum massal.

D. SOLUSI

1. Pengembangan simpang ATCS dan Penerapan jalan Sistem Satu Arah (SSA) di beberapa ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas. Disamping itu juga dilaksanakan patroli pengaturan lalu lintas oleh petugas.

2. Rehab / pembangunan bangunan terminal type C.

3. Pengembangan koridor baru BRT dan penyusunan perencanaan pembangunan angkutan umum massal berbasis rel (LRT)

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi / penghargaan yang diperoleh pada tahun 2016 adalah :

Penghargaan ”Wahana Tata Nugraha ” yang merupakan penghargaan dibidang tertib lalu lintas dan angkutan tingkat nasional untuk kategori Kota Metropolitan. (Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Untuk Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2016). Penghargaan ini telah diraih selama 6 kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan Kota Semarang sebagai kota yang tertib di bidang lalu lintas dan angkutan.

Referensi

Dokumen terkait

Sedangkan sistem pembayaran non-tunai (angsuran) terjadi ketika pihak pembeli memberikan sebagian uang sebagai uang tanda jadi atau uang panjar yang mengisyaratkan

Jika dikaitkan dengan manajemen perencanaan Klinik Nahdatul Ulaam di Kota Palangka Raya, Adapun perencanaan klinik nahdatul ulama ini harus adanya objek yang

Seharusnya kata lembaga Provost diganti saja dengan PTI, karena dalam Permendagri No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan

• jI= perbedaan suhu retort dengan suhu awal semu, yang diambil pada titik potong kurva pemanasan dengan waktu 0 menit yang sebenarnya (waktu 0 menit ini besarnya sama dengan 0,6

PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Karakteristik sampel dalam penelitian ini yaitu karyawan tetap pada level dibawah manajer dengan masa kerja

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan diatas maka rumusan masalah dalam peneliti ini dirumuskan: Bagaimana gambaran pengetahuan petugas rekam medis

Pembelajaran humanistik juga memiliki ciri yaitu Guru memberi kebebasan kepada siswa, termasuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengakses informasi melalui

Inverter merupakan suatu rangkaian yang dapat digunakan untuk mengubah sumber tegangan searah (DC) menjadi sumber tegangan bolak-balik (AC) dengan frekuensi