SKPD : Badan Pember dayaan Per empuan dan Keluar ga Ber encana
Lokasi Tar get Capaian Kiner ja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif Sumber Dana
Tar get Capaian Kiner ja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.11 . 1.11.01 . 01 Pr ogr am Pelayanan Administr asi Per kantor an
1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Sur at Menyur at Ter ciptanya kelancar an sur at menyur at Blk 12 bln 1,000,000 DAU 2,000,000
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listr ik
ter laksananya penyediaan jasa komunikasi, air dan listr ik
Blk 17,400,000 DAU 12 bln 22,500,000
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 Penyediaan Jasa Pemelihar aan dan Per izinan Kendar aan Dinas/ Oper asional
ter sedianya jasa per izinan kendar aan dinas jabatan / oper asional
Blk 4,000,000 DAU 3 STNK 5,000,000
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administr asi Keuangan Jasa Administr asi keuangan Blk 12 bln 69,680,000 DAU 12 bln 69,680,000 1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Keber sihan Kantor ter capainya keber sihan r uangan dan
halaman kantor
Blk 2 or g 18,000,000 DAU 2 or g 18,000,000
1.11 . 1.11.01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Per baikan Per alatan Kantor ter sedianya jasa pemelihar aan Blk 4,000,000 DAU 4,000,000
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listr ik/ Pener angan Bangunan Kantor
per alatan listr ik Blk 1 paket 1,000,000 DAU 1 paket 1,000,000
1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 Penyediaan per alatan dan per lengkapan kantor
ter sedianya pr inter Blk 4,000,000 DAU 5,000,000
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Per atur an Per undang-Undangan
ter sedianya sur at kabar / kor an Blk 2 ter bitan 2,220,000 DAU 2 ter bitan 2,500,000
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koor dinasi dan Konsultasi Ke Luar Daer ah
ter laksananya r apat - r apat koor dinasi dan konsultasi
luar daer ah dalam pr opinsi & luar daer ah luar pr ovinsi
12 bln 300,000,000 DAU 12 bln 400,000,000
1.11 . 1.11.01 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekr etar iatan SKPD ter sedianya ATK, Bar ang cetakan dan makan minum
Blk 1 paket 65,000,000 DAU 75,000,000
1.11 . 1.11.01 . 02 Pr ogr am Peningkatan Sar ana dan Pr asar ana Apar atur
1.11 . 1.11.01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor
-1.11 . -1.11.01 . 02 . 07 Pengadaan Per lengkapan Gedung Kantor Ter sedianya AC dan mesin ketik Blk 1 paket 10,530,000 DAU 10,530,000 1.11 . 1.11.01 . 02 . 09 Pengadaan Per alatan Gedung Kantor 1 paket - DAU
Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Per kir aan Maju Rencana Tahun 2017
Indikator Kiner ja Pr ogr am / Kegiatan Ur usan / Bidang Ur usan Pemer intahan Daer ah
dan Pr ogr am / Kegiatan
Matr iks Rencana Pr ogr am dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.11 . 1.11.01 . 02 . 23 Pemelihar aan Rutin/ Ber kala Mobil Jabatan ter pelihar anya kendar aan jabatan Blk 1 unit 19,000,000 DAU 19,000,000 1.11 . 1.11.01 . 02 . 24 Pemelihar aan Rutin/ Ber kala Kendar aan
Dinas/ Oper asional
ter pelihar anya kendar aan dinas oper asional
Blk 3 unit 45,000,000 DAU 45,000,000
1.11 . 1.11.01 . 02 . 28 Pemelihar aan Rutin/ Ber kala Per alatan Gedung Kantor
Ter pelihar anya per alatan kantor yang layak pakai
Blk 1 paket 15,000,000 DAU 25,000,000
1.11 . 1.11.01 . 03 Pr ogr am Peningkatan Disiplin Apar atur 1.11 . 1.11.01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas beser ta
kelengkapannya
Ter sedianya pakaian dinas PSR, PSH dan PDH
Blk 1 Paket 28,200,000 DAU 28,200,000
1.11 . 1.11.01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Ker ja Lapangan - DAK/ DAU 1.11 . 1.11.01 . 05 Pr ogr am Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Apar atur
1.11 . 1.11.01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Per atur an Per undang-Undangan
1.11 . 1.11.01 . 05 . 04 Or ientasi dan pemantauan angka kr edit bagi PKB / PLKB
Ter laksananya or ientasi angka kr edit bagi PKB / PLKB
Blk 2 kali 30,000,000 DAU 30,000,000
1.11 . 1.11.01 . 06 Pr ogr am Peningkatan Pengembangan Sistem Pelapor an Capaian Kiner ja dan Keuangan
1.11 . 1.11.01 . 06 . 01 Penyusunan Lapor an Capaian Kiner ja dan Ikhtisar Realisasi Kiner ja SKPD
Ter laksananya Penyusunan lapor an kiner ja SKPD
Blk 1 dok 10,000,000 DAU 15,000,000
1.11 . 1.11.01 . 06 . 02 Penyusunan Pelapor an Keuangan Semester an Ter laksananya Penyusunan keuangan semester an
Blk 1 dok 5,000,000 DAU 10,000,000
1.11 . 1.11.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelapor an Keuangan Akhir Tahun Ter laksananya Penyusunan lapor an akhir tahun
Blk 1 dok 7,500,000 DAU 12,500,000
1.11 . 1.11.01 . 06 . 05 Penyusunan Pr ogr am Ker ja SKPD ter laksananya per encanaan pr ogr am kegiatan SKPD
Blk 6 dok 30,000,000 DAU 40,000,000
1.11 . 1.11.01 . 06 . 06 Penatausahaan Administr asi Kepegaw aian Ter penuhinya penyelesaian administr asi kepegaw aian
10 kecamatan
2 kali 20,000,000 DAU 20,000,000
1.11 . 1.11.01 . 06 . 07 Monitor ing, Evaluasi dan Pelapor an Kegiatan SKPD
1.12 . 1.11.01 . 15 . 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontr asepsi Bagi Keluar ga Miskin
1.12 . 1.11.01 . 15 . 02 Pelayanan KIE meningkatnya pengetahuan masyar akat Bidang KIE di 10 Kecamatan
10 kecamatan
10% 165,000,000 DAU 190,000,000
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 Pembinaan Keluar ga Ber encana meningkatnya pengetahuan kader 10 kecamatan
65,000,000
DAU 65,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.11 . 1.11.01 . 15 Pr ogr am Keser asian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Per empuan
1.11 . 1.11.01 . 15 . 02 Per umusan kebijakan peningkatan kualitas hidup per empuan di bidang Iptek
Ter laksananya Per umusan kebijakan peningkatan kualitas hidup per empuan di bidang Iptek
Blk 65,000,000 DAU 75,000,000
1.11 . 1.11.01 . 15 . 02 Per umusan kebijakan peningkatan per an dan posisi per empuan dibidang politk dan jabatan publik
ter laksananya sosialisasi kebijakan peningkatan per an dan posisi
per empuan dibidang politk dan jabatan politik
Blk 65,000,000 DAU 75,000,000
1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 Pelaksanaan sosialisasi yang ter kait dengan kesetar aan gender , pember dayaan per empuan dan per lindungan anak
ter laksananya sosialisasi per lindungan anak dan per empuan
Blk 30,000,000 DAU 40,000,000
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 Ger akan Sayang Ibu ter bentukya w adah / kelompok satgas GSI
Kec. Kajang 30,000,000 DAU 40,000,000
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 Per ingatan Har i Anak meningkatnya pengetahuan dan kr eativitas anak
Blk 40,000,000 DAU 45,000,000
1.12 . 1.11.01 . 16 Pr ogr am Kesehatan Repr oduksi Remaja DAU
1.12 . 1.11.01 . 16 . 01 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Repr oduksi Remaja (KRR)
ter laksananya or ientasi pengelolaan KIE KRR
Blk 25,000,000 DAU 35,000,000
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 Pengembangan pusat infor masi dan konsultasi ter laksananya Pengembangan pusat infor masi dan konsultasi
Blk 12,000,000 DAU 20,000,000
1.12 . 1.11.01 . 16 . 03 Or ientasi KRR ter laksananya Or ientasi KRR Blk 190,000,000 DAU 225,000,000
1.11 . 1.11.01 . 16 Pr ogr am Penguatan Kelembagaan Pengar usutamaan Gender dan Anak
1.11 . 1.11.01 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi per empuan ter laksananya kegiatan sosialisasi Blk 30,000,000 DAU 40,000,000
1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Ter padu Pember dayaan Per empuan (P2TP2)
ter bentuknya Pusat Pelayanan Ter padu Pember dayaan Per empuan dan anak
Blk 17,500,000 DAU 25,000,000
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 Pengembangan mater i dan pelaksanaan KIE tetang kesetar aan dan keadilan gender (KKG)
ter laksananya sosialisasi dan pelatihan kesetar aan gender
Blk 60,000,000 DAU 70,000,000
1.11 . 1.11.01 . 16 . 05 Penguatan Kelembagaan Pengar usutamaan Gender dan Anak
ter penuhinya penguatan kelembagaan tentang pengar usutamaan gender dan anak
Blk 60,000,000 DAU 60,000,000
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 Peningkatan kapasitas dan jar ingan kelembagaan pember dayaan per empuan dan anak
ter laksananya Peningkatan kapasitas dan jar ingan kelembagaan pember dayaan per empuan dan anak
Blk 75,000,000 DAU 75,000,000
1.11 . 1.11.01 . 16 . 07 Evaluasi pelaksanaan PUG ter laksananya evaluasi PUG Blk 35,000,000 DAU 35,000,000 1.11 . 1.11.01 . 16 . 08 Pengembangan Sistem Infor masi gender dan
anak
Ter bentuknya Sistem Infor masi gender dan anak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.12 . 1.11.01 . 17 Pr ogr am Pelayanan Kontr asepsi DAU
1.12 . 1.11.01 . 17 . 01 Pelayanan Konseling KB Ter laksananya pengadaan buku pedoman konseling bagi petugas dan kader
Blk 30,000,000 DAU 40,000,000
1.12 . 1.11.01 . 17 . 03 Pengadaan Alat Kontr asepsi ter sedianya sar ana pelayanan KB Blk 600,000,000 DAU 650,000,000 1.12 . 1.11.01 . 17 . Pelayanan pemasangan kontr asepsi KB Ter laksananya Pelayanan pemasangan
kontr asepsi KB
Blk 32,000,000 DAU 40,000,000
1.12 . 1.11.01 . 17 . Pelayanan KB Medis Oper asi Ter laksananya Pelayanan KB medis oper asi
Blk 35,000,000 DAU 35,000,000
1.11 . 1.11.01 . 17 Pr ogr am Peningkatan Kualitas Hidup dan Per lindungan Per empuan
1.11 . 1.11.01 . 17 . 02 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDm pelatihan dan pendampingan kor ban dan KDRT
ter laksananya Pelatihan SDM, pelayanan dan pendampingan kor ban KDRT
Blk 30,000,000 DAU 40,000,000
1.11 . 1.11.01 . 17 . 04 Pelaksanaan kebijakan per lindungan per empuan
ter laksananya kebijakan per lindungan per empuan
Blk 60,000,000 DAU 70,000,000
1.11 . 1.11.01 . 17 . 04 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan penghapusan buta aksar a per empuan
ter laksananya Sosialisasi buta aksar a di kalangan per empuan
Blk 40,000,000 DAU 50,000,000
1.11 . 1.11.01 . 17 . 05 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Per lindungan Tenaga Ker ja Per empuan
ter laksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Per lindungan Tenaga Ker ja Per empuan
Blk 40,000,000 DAU 50,000,000
1.11 . 1.11.01 . 17 . 06 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelapor an KDRT
ter laksananya Sosialisasi tentang Sistem Pencatatan dan Pelapor an KDRT
Blk 30,000,000 DAU 40,000,000
1.11 . 1.11.01 . 17 . 08 Fasilitasi Upaya Per lindungan Per empuan Ter hadap Tindak Keker asan
ter laksananya Upaya Per lindungan Per empuan Ter hadap Tindak Keker asan
10 kecamatan
30,000,000
DAU 40,000,000
1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 Pembinaan Per siapan Lomba P2WKSS dan BKB ter laksananya kegiatan Pembinaan di desa binaan Per siapan Lomba ter padu P2WKSS
Kec. Rilau Ale 80,000,000 DAU 90,000,000
1.11 . 1.11.01 . 17 . 11 Per ingatan Har i Ibu Blk 35,000,000 DAU 40,000,000
1.11 . 1.11.01 . 17 . Penyusunan sistem per lindungan per empuan ter laksananya Penyusunan per lindungan per empuan
Blk 60,000,000 DAU 65,000,000
1.11 . 1.11.01 . 17 . Pamer an pr omosi dengan pr oduk unggulan ter laksananya Pamer an pr omosi dengan pr oduk unggulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.12 . 1.11.01 . 18 Pr ogr am Pembinaan Per an Ser ta
Masyar akat Dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandir i
1.12 . 1.11.01 . 18 . 01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyar akat Peduli KB
ter laksananya Pembentukan pelatihan dan pembinaan Kelompok
kecamatan 15,000,000 DAU 20,000,000
1.12 . 1.11.01 . 18 . 02 Oper asional Kelompok Masyar akat Peduli KB ter laksananya or ienatsi PPKBD Blk 83,220,000 DAU 90,000,000
1.12 . 1.11.01 . 18 . 03 Koor dinasi pengelolaan pr ogr am ter laksananya r akor PPKB tingkat kecamatan
Blk 50,000,000 DAU 50,000,000
1.12 . 1.11.01 . 18 . 04 Pember dayaan Ekonomi Keluar ga Ter laksananya pelatihan dan bantuan modal usaha ser ta oper asional POKTAN UPPKS
Blk 150,000,000 DAU 250,000,000
1.12 . 1.11.01 . 18 . 05 Pengelolaan Data dan Infor masi Pr ogr am Keluar ga Ber encana
Ter laksananya Or ientasi kader pendataan, analisis pendataan, dan pemantauan pendataan
10 kecamatan
100,000,000
DAU 150,000,000
1.11 . 1.11.01 . 18 Pr ogr am Peningkatan Per an Ser ta dan Kesetar aan Jender Dalam Pembangunan
1.11 . 1.11.01 . 18 . 01 Pembinaan Or ganisasi per empuan ter laksananya pembinaan or ganisasi pemer intah
Blk 22,000,000 DAU 30,000,000
1.11 . 1.11.01 . 18 . 02 Pendidikan dan pelatihan peningkatan per an ser ta kesetar aan gender
ter laksananya diklat peningkatan per an ser ta kesetar aan gender
Blk 22,500,000 DAU 22,500,000
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluar ga Sejahter a
Ter laksananya penyuluhan bagi ibu r umah tangga
Kec. Bulukumpa &
Rilau Ale
30,000,000
DAU 40,000,000
1.11 . 1.11.01 . 18 . 04 Bimbingan Manajemen usaha bagi per empuan dalam mengelola usaha
ter laksananya pelatihan manajemen usaha
40,500,000
DAU 50,000,000
1.11 . 1.11.01 . 18 . 05 Pamer an hasil kar ya per empuan dibidang pembangunan
Ter binanya pengr ajin per empuan dalam pr oduksi r umah tangga
Blk 37,000,000 DAU 45,000,000
1.11 . 1.11.01 . 18 . 06 Pelatihan per encanaan pembangunan yang ber w aw asan gender
Ter laksananya Pelatihan pembangunan bagi kaum per empuan
Blk 50,000,000 DAU 60,000,000
1.11 . 1.11.01 . 19 Pr ogr am Penguatan Kelembagaan Pengar usutamaan Gender dan Anak 1.11 . 1.11.01 . 19 . 01 Wor kshop peningkatan per an per empuan
dalam pengambilan keputusan
ter laksananya pelatihan per an per empuan dalam pengambilan keputusan
Blk 72,000,000 DAU 80,000,000
1.11 . 1.11.01 . 19 . 04 Pember dayaan lembaga yang ber basis gender ter laksananya lembaga yang ber basis gender
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.12 . 1.11.01 . 20 Pr ogr am Pengembangan Pusat Pelayanan
Infor masi dan Konseling KRR 1.12 . 1.11.01 . 20 . 01 Or ientasi / Pelatihan petugas PIK KRR
pengelola pendidik sebaya konselor sebaya
ter laksananya or ientasi PIK KRR bagi Gur u BK, Sisw a SLTP dan Sisw a SLTA
Blk 150,000,000 DAU 200,000,000
1.12 . 1.11.01 . 21 Pr ogr am Peningkatan Penanggulangan Nar koba, PMS Ter masuk HIV/ AIDS
1.12 . 1.11.01 . 21 . 01 Penyuluhan Penanggulangan Nar koba dan PMS Di Sekolah
ter laksananya Penyuluhan Penanggulangan Nar koba, PMS dan HIV/ AIDS Di Sekolah
Blk 65,000,000 DAU 75,000,000
1.12 . 1.11.01 . 21 . 02 Or ientasi pencegahan HIV/ AIDS Ter laksananya Or ientasi Blk 55,000,000 DAU 65,000,000
1.12 . 1.11.01 . 22 Pr ogr am Pengembangan Bahan Infor masi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.12 . 1.11.01 . 22 . 01 Pengumpulan Bahan Infor masi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Ter laksananya pengadaan sar ana/ APE kelompok BKB, kader BKB
Blk 40,000,000 DAU 50,000,000
1.12 . 1.11.01 . 23 Pr ogr am Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluar ga
DAU
1.12 . 1.11.01 . 23 . 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluar ga di kecamatan
ter laksananya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluar ga
Blk 30,000,000 DAU 40,000,000
1.12 . 1.11.01 . 24 Pr ogr am Pengembangan Model Oper asional BKB Posyandu Padu
1.12 . 1.11.01 . 24 . 01 Pengkajian Pengembangan Model Oper asional BKB
Ter laksananya pelatihan dan
pemantapan keter paduan BKB Posyandu Padu
Blk 65,000,000 DAU 75,000,000
1.12 . 1.11.01 . 25 Pr ogr am Kelembagaan dan Jar ingan KB
1.12 . 1.11.01 . 25 . 01 Or ientasi TNI Manunggal KB Kes Ter laksananya Manunggal TNI KB Kes Blk 27,500,000 DAU 35,000,000
1.12 . 1.11.01 . 25 . 02 Bulan Bhakti KB Kes Bhayangkar a Ter laksananya Bulan Bhakti KB Kes Bhayangkar a
Blk 20,000,000 DAU 30,000,000
1.12 . 1.11.01 . 25 . 03 Bulan Bhakti IBI KB Kes Ter laksananya Bulan Bhakti IBI KB Kes Blk 20,000,000 DAU 30,000,000
1.12 . 1.11.01 . 25 . 04 Kesatuan Ger ak PKK KB Kes Ter laksananya kesatuan Ger ak PKK KB Kes
Blk 20,000,000 DAU 30,000,000
1.12 . 1.11.01 . 25 . 05 Pencanangan TMKK Tk. Pr ovinsi ter laksananya TMKK Tk. Pr ovinsi Makassar 15,000,000 DAU 20,000,000 1.12 . 1.11.01 . 25 . 06 Kemah Bhakti Saka Kencana ter laksananya Kemah Bhakti Saka
Kencana
30,000,000
DAU 40,000,000
1.12 . 1.11.01 . 25 . 07 Har i Keluar ga Tingkat Nasional ter laksananya Har i Keluar ga Tingkat Nasional