BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran dari dirumuskannya visi dan misi pembangunan daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan adalah:
Misi 1
: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan
reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
Tujuan :
Meningkatkan kinerja aparatur, kelembagaan dan penyelenggaraan
pelayanan publik
Sasaran :
Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah
Meningkatnya
penyelenggaraan
kinerja
bidang
ekonomi,
pembangunan dan ULP
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
NO.
TUJUAN
SASARAN
TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
PADA TAHUN KE-
1
2
3
4
5
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
Meningkatkan kinerja
aparatur, kelembagaan
dan penyelenggaraan
pelayanan publik
Meningkatnya
efektifitas
penyelenggaraan
pemerintah daerah
Skor IKK LPPD
3
3,12
3,12
Jumlah regulasi urusan
penyelenggaraan perangkat
daerah
40
40
40
Persentase Produk hukum
daerah yang terselesaikan
90%
95%
96%
Meningkatnya
penyelenggaraan
kinerja bidang
ekonomi,
pembangunan dan
ULP
Jumlah paket pengadaan
yang dilakukan melalui
ULP
300
Paket
300
Paket
300
Paket
Jumlah Koordinasi tim
Inflasi
4 Kali 4 Kali 4 Kali
Persentase rencana
kebijakan pembangunan
yang terselesaikan
100% 100% 100%
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Prosentase BMD kondisi
baik
70%
75%
75%
Nilai Akip Setda
C
CC
CC
B
B
Indeks kepatuhan standar
pelayanan publik
Merah Kuning Hijau Hijau Hijau
Nilai survey kepuasan
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen dari bagian yang diperlukan
dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai
dasar perumusan program menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana
misi, tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah
kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk
mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian misi, tujuan
dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.
Untuk mewujudkan 7 (tujuh) misi, 20 (dua puluh) tujuan dan 30 (tiga puluh)
sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu
Selatan Tahun 2010-2015, maka disusunlah 31 (tiga puluh satu) strategi dan 47 (empat
puluh tujuh ) arah kebijakan dengan rincian : a) Misi I sebanyak 8 strategi dan 8 arah
kebijakan; b) Misi II sebanyak 5 strategi dan 8 arah kebijakan; c) Misi III sebanyak 5
strategi dan 6 arah kebijakan dan d) Misi IV sebanyak 5 strategi dan 8 arah kebijakan; e)
Misi V sebanyak 2 strategi dan 7 arah kebijakan; f) Misi VI strategi 3 dan 6 arah
kebijakan; g) Misi VII Strategi 3 dan Arah Kebijakan 3
Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan
reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
Strategi Misi I
: 1. Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang
efektif, efisien dan akuntabel
2. Peningkatan dan perluasan penerapan reformasi tata
kelola birokrasi
3. Menciptakan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai
bagian penerapan reformasi birokrasi
5. Peningkatan dan perluasan pelayanan publik yang
berkualitas dan berdaya saing
6. Meningkatkan kinerja pemerintahan oleh aparatur
profesional melalui peningkatan kualitas sumber daya
aparatur
7. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi
peningkatan kompetensi aparatur
8. Meningkatkan
pengawasan
dan
pengendalian
Arah kebijakan
Misi I
: 1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan daerah
2. Peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap
penguatan reformasi dalam tatalaksana birokrasi
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
4. Penyediaan sistem layanan online yang dapat diakses
oleh masyarakat
5. Peningkatan standar kualitas pelayanan prima
6. Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi
pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan
7. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur
8. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
B. Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan
layanan pendidikan dan kesehatan.
Strategi Misi 2
: 1. Peningkatan akses layanan pendidikan yang meluas dan
merata
2. Peningkatan layanan pendidikan dan pembelajaran yang
bermutu dan sesuai standar pelayanan
3. Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi
seluruh masyarakat
4. Peningkatan Kemampuan dan kualitas Pelayanan
Kesehatan disemua Lembaga Pelayanan Kesehatan
5. Mengendalikan
angka
kelahiran
penduduk
dan
meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi
remaja
Arah kebijakan
Misi II
: 1. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana
pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca
masyarakat
2. Peningkatan standar pelayanan pendidikan
3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan
4. Meningkatkan
pengembangan
sistem
jaminan
pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit penyedia
layanan kesehatan
6. Penyediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan yang
Berkualitas
7. Peningkatan pelayanan KB yang berkualitas
8. Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja
C. Misi 3 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas
yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan.
Strategi Misi 3
: 1. Membangun, mengembangkan dan memelihara kondisi
infrastruktur jalan dan jembatan
2. Membangun,
mengembangkan
dan
memelihara
infrastruktur permukiman di seluruh wilayah Kabupaten
Bengkulu Selatan
3. Membangun,
mengembangkan
dan
memelihara
infrastruktur pertanian di seluruh wilayah Kabupaten
Bengkulu Selatan
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan
pengendalian pembangunan yang berorientasi pada
pengembangan lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat
dalam penanggulangan bencana
Arah kebijakan
Misi III
: 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan
dan jembatan
2. Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku,
kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas
3. Pembangunan,
pengembangan
dan
pemeliharaan
infrastruktur pertanian
4. Peningkatan
kualitas
dan
konsistensi
rencana
pembangunan dengan upaya pengelolaan lingkungan
berkelanjutan sesuai rencana penataan ruang daerah
5. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan
6. Peningkatan Bimbingan, Pendidikan, Pelatihan, sosialisasi
dan simulasi Penanggulangan Bencana
D. Misi 4 : Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM,
industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing,
berorientasi pasar dan bernilai tambah
Strategi Misi 4
: 1. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, usaha kecil
menengah dan koperasi yang berbasis sumber daya local
2. Meningkatkan
kualitas
dan
kompetensi,
serta
produktivitas tenaga kerja
3. Meningkatkan penanganan masyarakat yang mengalami
masalah kesejahteraan sosial
4. Membangun dan mengembangkan objek wisata serta
ekonomi kreatif yang berdaya saing
5. Mengembangkan potensi-potensi investasi daerah
dengan dukungan sistem pengelolaan yang professional
Arah kebijakan
Misi IV
: 1. Penguatan kelembagaan, perluasan permodalan dan
pengembangan kapasitas usaha kecil menengah dan
koperasi
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sarana serta produk
perdagangan
3. Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan sumber
daya lokal
4. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
5. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
6. Pembangunan dan pengembangan objek wisata untuk
menjadi destinasi wisata
7. Pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata
8. Peningkatan potensi investasi daerah melalui promosi
dan pengembangan sistem pendukung yang profesional
E. Misi 5 : Mewujudkan
kedaulatan
pangan
yang
berorientasi
pada
pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan.
Strategi Misi 5
: 1. Peningkatan
Ketersediaan
Pangan
dengan
mengembangkan pola distribusi, pengendalian harga dan
kualitas pangan masyarakat
2. Meningkatkan jumlah produksi dan mutu hasil pertanian,
perkebunan dan perikanan budidaya
Arah kebijakan
Misi V
: 1. Penanganan daerah rawan pangan melalui penyediaan
stok pangan daerah
2. Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian
3. Peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan
4. Peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan
5. Peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya
6. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan
perkebunan
7. Peningkatan nilai tambah produk peternakan dan
perikanan
F. Misi 6 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan
Strategi Misi 6
: 1. Meningkatkan kompetensi melalui pemberdayaan dan
pengembangan potensi pemuda
2. Meningkatkan kualitas dan akses peren perempuan
dalam pembangunan
3. Meningkatkan
kualitas
perlindungan
terhadap
perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan
Arah kebijakan
Misi VI
: 1. Peningkatan peran dan pengembangan potensi pemuda
dalam pembangunan daerah
2. Peningkatan pengetahuan pemuda terhadap bahaya
penyalahgunaan narkoba
3. Peningkatan kompetensi dan prestasi pemuda di bidang
olahraga
4. Peningkatan
pengarusutamaan
gender
dalam
pembangunan
5. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dan
jabatan publik
6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan
dan anak korban tindak kekerasan
G. Misi 7 : Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan
harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan
lokal.
Strategi Misi 7
: 1. Meningkatkan kondisi yang aman, tertib dalam
lingkungan masyarakat
2. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai
keagamaan di tengah kehidupan masyarakat
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat
terhadap pelestarian adat istiadat dan budaya lokal
Arah kebijakan
Misi VII
: 1. Meningkatkan ketertiban dan keamanan di tengah
masyarakat
2. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan penerapan
nilai-nilai keagamaan
3. Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal dalam
setiap aktivitas kegiatan kemasyarakatan
Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah
VISI
: Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera)
MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan
pelayanan publik
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
5
1 Meningkatkan kinerja
aparatur, kelembagaan dan
penyelenggaraan pelayanan
publik
1. Meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan
pemerintah daerah
1. Menciptakan kelembagaan
yang sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi
1. Peningkatan
efektivitas dan
efisiensi kinerja
kelembagaan dalam
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
2. Meningkatnya
penyelenggaraan kinerja
bidang ekonomi,
pembangunan dan ULP
1. Penguatan kualitas
layanan pengadaan
barang/jasa melalui ULP
2. Penguatan piranti
pengendali kebijakan
penyelenggaraan kegiatan
ekonomi dan
pembangunan
1. Fasilitasi dan
konsultasi
pengadaan
Barang/Jasa
2. Fasilitasi dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan bidang
perekonomian dan
pembangunan
3. Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
1.
Meningkatan nilai akip
Setda
1. Fasilitasi dan
koordinasi
pelaksanaan
perbaikan nilai akip
Setda
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
1
2
3
4
5
2.
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik melalui
prbaikan manajemen
pelayanan publik
2. Perbaikan dan
penguatan
manajemen
pelayanan serta
memfasilitasi
pelaksanaan SKM
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Sekretariat Daerah dalam
penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021
secara umum disajikan pada table 6.1 berikut ini :
Tujuan Sasaran Indikato r Sasaran Kode Program Dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 Meningkatkan kinerja aparatur, kelembagaan dan penyelenggara an pelayanan publik Meningkatnya efektifitas penyelenggara an pemerintah daerah SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN 24,425,485,0 00 34,679,331,3 25 40,137,641,2 54 44,511,189,5 20 46,437,000,7 07 48,739,816,8 23 - 238,930,464,6 28 BAGIAN UMUM 14,154,847,0 00 22,851,346,3 25 23,376,715,1 54 24,311,783,7 60 25,284,255,1 11 26,295,625,3 15 136,274,572,6 65
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 2,685,202,00 0 - 7,861,615,37 5 - 8,176,079,99 0 - 8,503,123,19 0 - 8,843,248,11 7 - 9,196,978,04 2 - 45,266,246,71 4
Penyediaan jasa surat
menyurat Jumlah surat masuk dan surat keluar 6000 Surat 53,365,000 6000 Surat 53,365,000 6000 Surat 55,499,600 Surat 6000 57,719,584 6000 Surat 60,028,367 Dokumen 1 62,429,502 342,407,053
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
terlaksananya kegiatan pembayaran listrik
tepat Waktu
1
Dokumen 279,513,625 1 Dokumen 1,020,927,000 Dokumen 1 1,061,764,080 Dokumen 1 1,104,234,643 Dokumen 1 1,148,404,029 Dokumen 1 1,194,340,190 5,809,183,567
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkap Kantor terlaksananya kegiatan sewa menyewa jasa peralatan dan perlengkapan Peralatan
kantor 216,300,000 Peralatan kantor 716,300,000 744,952,000 774,750,080 - 805,740,083 - 837,969,687 4,096,011,850
Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa Keuangan 900 OB 240,896,000 900 OB 2,740,896,000 2,850,531,840 2,964,553,114 - 3,083,135,238 - 3,206,460,648
15,086,472,83
9
Penyediaan jasa kebersihan kantor
terlaksanya kegiatan kebersihan kantor Setda dan Rumah Dinas jabatan 707,597,000 Setda dan Rumah Dinas jabatan 657,597,000 683,900,880 711,256,915 - 739,707,192 - 769,295,479 4,269,354,466
Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Yang Menukupi
Perbagian 109,693,375 209,693,375 218,081,110 226,804,354 - 235,876,529 - 245,311,590 1,245,460,333 Penyediaan barang
cetak dan penggandaan Terlaksanya Cetak Perbagian 146,535,000 246,535,000 256,396,400 266,652,256 - 277,318,346 - 288,411,080 1,481,848,082 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 th Setda dan Rumah Dinas jabatan 170,005,000 Setda dan Rumah Dinas jabatan 175,005,000 182,005,200 189,285,408 - 196,856,824 - 204,731,097 1,117,888,530
Penyediaan makan dan minum Tersedianya Makan Minum 677,910,000 1,877,910,000 1,953,026,400 2,031,147,456 - 2,112,393,354 - 2,196,889,088
10,849,276,29
9
Penyediaan jasa perawatan dan pengobatan terlaksananya kegiatan poliklinik setda 1 th KDH,WKDH dan PNS Setda 83,387,000 KDH,WKDH dan PNS Setda 163,387,000 169,922,480 176,719,379 - 183,788,154 - 191,139,681 968,343,694 4 0 1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 9,867,512,50 0 - 12,695,101,6 50 13,202,905,7 16 13,731,021,945 - 14,280,262,822 - 14,851,473,335 78,628,277,96 8
Pembangunan Gedung Kantor Terealisasinya Gedung Kantor 986,892,000 1 Unit G Kantor 1,086,892,000 1,130,367,680 1,175,582,387 - 1,222,605,683 - 1,271,509,910 6,873,849,660
Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Tercapainya Persentase Kendaraan Dinas 963,651,650 1 SKPD 1,663,651,650 1,730,197,716 1,799,405,625 - 1,871,381,850 - 1,946,237,124 9,974,525,614
Tabel 6.1
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan 3 rmh dinas jabatan 1 th 1,499,242,000 peralatan rumah dinas/jabat an 1,499,242,000 1,559,211,680 1,621,580,147 - 1,686,443,353 - 1,753,901,087 9,619,620,267
Pengadaan peralatan gedung kantor Terealisasinya peralatan gedung
kantor Setda 641,639,500 peralatan rumah gedung kantor 641,639,500 667,305,080 693,997,283 - 721,757,175 - 750,627,462 4,116,965,999
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya kegiatan pemeliharaan ruitn/berkala peralatan rumah dinas jabatan 80,610,000 peralatan rumah jabatan dinas 80,610,000 83,834,400 87,187,776 - 90,675,287 - 94,302,299 517,219,762
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Setda 99,558,000 12 Bln 99,558,000 103,540,320 107,681,933 - 111,989,210 - 116,468,779 638,796,241 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional Setda 1,526,750,000 12 Bln 2,326,750,000 2,419,820,000 2,516,612,800 - 2,617,277,312 - 2,721,968,404 14,129,178,51 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya peralatan Rumah Jabatan/Dinas 95,639,500 peralatan rumah jabatan dinas 95,639,500 99,465,080 103,443,683 - 107,581,431 - 111,884,688 613,653,881
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor Setda 71,643,000 12 Bln 71,643,000 74,508,720 77,489,069 - 80,588,632 - 83,812,177 459,684,597
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
Terpeliharanya
rumah jabatan 2,681,750,500 Rumah jabatan 3,681,750,500 3,829,020,520 3,982,181,341 - 4,141,468,594 - 4,307,127,338 22,623,298,79
3
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi1 komplek gedung kantor bup 1,175,136,350 Gedung kantor 1,402,725,500 1,458,834,520 1,517,187,901 - 1,577,875,417 - 1,640,990,434 8,772,750,121
Pengembangan Pelayanan Kesehatan terlaksananya kegiatan poliklinik setda 1 th 45,000,000 KDH,WKDH dan PNS Setda 45,000,000 46,800,000 48,672,000 - 50,618,880 - 52,643,635 288,734,515
4 01 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah Fasilitasi Disiplin Umum di Setda 199,100,000 - 272,275,000 283,166,000 294,492,640 - 306,272,346 - 318,523,239 1,673,829,225
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terlaksana pakian dinas seragam KDH/WKDH 70,030,000 KDH,WKDH dan Setda 101,030,000 105,071,200 109,274,048 - 113,645,010 - 118,190,810 617,241,068
Pengadaan pakaian Lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan
Pramuwisma 47,825,000 unsur muspida dan pejabat 70,000,000 72,800,000 75,712,000 - 78,740,480 - 81,890,099 426,967,579 Pengadaan pakaian Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Adat Unsur Muspida dan Pejabat 81,245,000 unsur muspida dan pejabat 101,245,000 105,294,800 109,506,592 - 113,886,856 - 118,442,330 629,620,578 4 0 1 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,000,000 - 110,000,000 114,400,000 118,976,000 - 123,735,040 - 128,684,442 695,795,482
Pendidikan dan pelatihan formal
Tercapainya sumber daya aparatur yang
handal PNS Setda 100,000,000 PNS Setda 110,000,000 114,400,000 118,976,000 - 123,735,040 - 128,684,442 695,795,482 4 01 03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Ketersdiaan Dokumen Laporan Keuangan yang berkualitas
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dokumen LK Semesteran dokumen 2 21,687,500 2 dokumen 80,687,500 dokumen 2 83,915,000 dokumen 2 87,271,600 dokumen 2 90,762,464 dokumen 2 94,392,963 458,717,027
Penyusunan Pelaporan
Akhir Tahun Dokumen LK Akhir Tahun Dokumen 1 32,700,000 1 Dokumen 86,700,000 Dokumen 1 90,168,000 Dokumen 1 93,774,720 Dokumen 1 97,525,709 Dokumen 1 101,426,737 502,295,166
Penyusunan laporan keuangan Dokumen LK Setda Dokumen 1 50,329,000 1 Dokumen 80,834,000 Dokumen 1 84,067,360 Dokumen 1 87,430,054 Dokumen 1 90,927,257 Dokumen 1 94,564,347 488,152,018 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran RKA/DPA
Dokumen RKA/DPA dokumen 2 52,700,000 2 dokumen 92,700,000 dokumen 2 96,408,000 dokumen 2 100,264,320 dokumen 2 104,274,893 dokumen 2 108,445,889 554,793,101
Penyusunan Rencana kinerja (RENJA) Dokumen RENJA Dokumen 1 26,239,000 1 Dokumen 76,239,000 Dokumen 1 79,288,560 Dokumen 1 82,460,102 Dokumen 1 85,758,506 Dokumen 1 89,188,847 439,174,016
Verifikasi laporan pertanggungjawaban belanja dan realisasi keuangan
Meningkatnya kualitas Dokumen laporan belanja dan realisasi keuangan Setda
Laporan 10 28,400,000 10 Laporan 108,400,000 Laporan 10 112,736,000 Laporan 10 117,245,440 Laporan 10 121,935,258 Laporan 10 126,812,668 615,529,366
Evaluasi dokumen perencanaan
Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Setda 4 Dokumen 26,700,000 4 Dokumen 50,700,000 4 Dokumen 52,728,000 4 Dokumen 54,837,120 4 Dokumen 57,030,605 4 Dokumen 59,311,829 301,307,554 4 01 03 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase tingkat pelayanan kedinasan KDH/WKDH 668,277,000 - 711,835,000 740,308,400 769,920,736 - 800,717,565 - 832,746,268 4,523,804,969 0
9 16 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah
12 Kali
668,277,000 12 Kali 711,835,000 12 Kali 740,308,400 12 Kali 769,920,736 12 Kali 800,717,565 12 Kali 832,746,268 72 Kali 4,523,804,969
4 0 1 03 15 Program peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Setda 340,500,000 - 556,888,800 190,479,328 198,098,501 - 206,022,441 - 214,263,339 1,706,252,409
Penyusunan Sistem Informasi keuangan
Dokumen sistem informasi Pengelolaan keuangan Setda
Dokumen 1 93,153,200 1 Dokumen 183,153,200 Dokumen 1 190,479,328 Dokumen 1 198,098,501 Dokumen 1 206,022,441 Dokumen 1 214,263,339 Dokumen 6 1,085,170,009
Peningkatan Manajemen aset/barang jasa
Persentase aset yang tercatat dalam buku inventaris barang Lingkup Setda
Dokumen 1 150,958,600 1 Dokumen 207,347,400 Dokumen 1 215,641,296 Dokumen 1 224,266,948 Dokumen 1 233,237,626 Dokumen 1 242,567,131 Dokumen 6 1,274,019,000
Pedoman Penata usahaan Perbendaharaan Keuangan Setda Dokumen Pedoman Penata usahaan keuangan lingkup Setda
10 bulan 96,388,200 10 bulan 166,388,200 10 bulan 173,043,728 10 bulan 179,965,477 10 bulan 187,164,096 10 bulan 194,650,660 60 bulan 997,600,361
4 01 03 15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian ASN lingkup Setda
Pengembangan sistem informasi kepegawaian Dokumen sistem informasi kepegawaian setda 1 Dokumen 55,500,000 1 Dokumen 67,370,000 1 Dokumen 70,064,800 1 Dokumen 72,867,392 1 Dokumen 75,782,088 1 Dokumen 78,813,371 6 Dokumen 420,397,651 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (SETDA) 1,347,000,00 0 2,010,625,00 0 - 1,858,760,00 0 - 1,772,600,00 0 - 1,791,608,00 0 - 1,802,560,00 0 - 10,583,153,00 0 Program Kerjasama
Pembangunan Persentase meningkatnya kerjasama pembangunan 160,000,000 Kecamatan 11 176,000,000 11 Kecamata n 176,000,000 11 Kecamata n 176,000,000 11 Kecamata n 176,000,000 11 Kecamata n 176,000,000 11 Kecamata n 1,040,000,000 Bagian Adm. Pemerintahan Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Pemantauan pelaksanaan PATEN Dokumen pemantauan pelaksanaan PATEN 11 Kecamatan 70,000,000 Kecamatan 11 76,000,000 11 Kecamata n 76,000,000 11 Kecamata n 76,000,000 11 Kecamata n 76,000,000 11 Kecamata n 76,000,000 11 Kecamata n 380,000,000 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Dokumen MOU Kerjasama antar Daerah 11 Kecamatan 90,000,000 Kecamatan 11 100,000,000 11 Kecamata n 100,000,000 11 Kecamata n 100,000,000 11 Kecamata n 100,000,000 11 Kecamata n 100,000,000 11 Kecamata n 500,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
235,000,000 - 253,000,000 - 253,000,000 - 253,000,000 - 253,000,000 - 378,000,000 - 1,625,000,000 Pemerintahan Bagian Adm. Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1 Laporan 1 Laporan 102,000,000 1 Laporan 120,000,000 1 Laporan 120,000,000 1 Laporan 120,000,000 1 Laporan 120,000,000 1 Laporan 178,000,000 5 Laporan 658,000,000
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dokumen Laporan keterangan Pertanggung Jawaban Kepala
Daerah 1 Laporan 1 Laporan 133,000,000 1 Laporan 133,000,000 1 Laporan 133,000,000 1 Laporan 133,000,000 1 Laporan 133,000,000 1 Laporan 200,000,000 5 Laporan 732,000,000
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan terpenuhi 250,000,000 - 252,000,000 1 252,000,000 1 252,000,000 1 252,000,000 1 252,000,000 4 1,510,000,000 Bagian Adm. Pemerintahan Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Penanganan Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Bengkulu Selatan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan 1 Dokumen 250,000,000 - 252,000,000 1 252,000,000 1 252,000,000 1 252,000,000 1 252,000,000 4 1,260,000,000 Program Pengembangan data / informasi / statistik daerah Tingkat pengembangan sistem informasi pertanahan 200,000,000 Dokumen 1 170,000,000 - - - - - - - - 1 370,000,000 Bagian Adm. Pemerintahan Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Penyusunan Dokumen Pembakuan Nama Rupa Bumi Dokumen Pembakuan Nama Rupa Bumi 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 170,000,000 - - - 1 170,000,000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat
75,000,000 4 Kali 80,000,000 5 Kali 100,000,000 5 Kali 100,000,000 5 Kali 100,000,000 5 Kali 100,000,000 25 kali 555,000,000 Bagian Adm. Pemerintahan Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur budaya bangsa
Terlaksananya upacara peringatan hari besar nasional dan daerah 4 Kali
Upacara 75,000,000 4 Kali 80,000,000 5 Kali 100,000,000 5 Kali 100,000,000 5 Kali 100,000,000 5 Kali 100,000,000 25 kali 480,000,000
Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 60,000,000 - 66,000,000 79,200,000 95,040,000 114,048,000 - 414,288,000 Bagian Adm. Pemerintahan Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) Jumlah dokumen SPM 60 Kali 60,000,000 60 Kali 66,000,000 60 79,200,000 60 95,040,000 60 114,048,000 - 60 354,288,000 Program Penataan
Daerah Otonomi Baru Meningkatnya fasilitasi penataan daerah otonomi baru 367,000,000 - 1,013,625,00 0 - 998,560,000 - 896,560,000 - 896,560,000 - 896,560,000 - 5,068,865,000 Bagian Adm. Pemerintahan Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah dan pertanahan
Jumlah penyelesaian titik batas kec/desa/kel difasilitasi
142 Desa 10 Desa 148,000,000 10 Desa 392,625,000 10 Desa 392,625,000 10 Desa 392,625,000 10 Desa 392,625,000 10 Desa 392,625,000 50 Desa 1,963,125,000
Fasitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas wilayah Administrasi antar Daerah Jumlah penyelesaian titik batas kabupaten difasilitasi 1 Kabupaten 11 103,935,000 11 203,935,000 1 Kabupate n 203,935,000 1 Kabupate n 203,935,000 1 Kabupate n 203,935,000 1 Kabupate n 203,935,000 1 Kabupate n 1,019,675,000 Fasilitasi dan Pendampingan Lambang Daerah Lambang Daerah 1 kali 1 - 1 102,000,000 1 kali 102,000,000 - 1 Kabupate n 204,000,000 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pelaksanan Pendampingan Koordinasi kerjsama antar
daerah 1 kali 1 kali 115,065,000 1 kali 315,065,000 1 kali 300,000,000 1 kali 300,000,000 1 kali 300,000,000 1 kali 300,000,000 1 DOB 1,515,065,000
Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam (SETDA) 235,000,000 290,000,000 845,000,000 1,069,000,00 0 1,097,800,00 0 1,192,360,00 0 4,729,160,000 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- - - - - 120,000,000 - 144,000,000 - 72,800,000 - 87,360,000 - 424,160,000 Bagian Ekonomi Setda B.S. Bagian Ekonomi Setda B.S.
Koordinasi Penertiban Tempat Usaha
Jumlah Tempat Usaha yang sesuai dengan Ketentuan Berlaku - - - - - 12 bln 120,000,000 12 bln 144,000,000 12 bln 72,800,000 12 bln 87,360,000 72 bln 424,160,000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- - - - 275,000,000 - 320,000,000 - 370,000,000 - 400,000,000 - 1,365,000,000 Bagian Ekonomi Setda B.S. Bagian Ekonomi Setda B.S.
Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
Jumlah kerjasama usaha kecil dan menengah yang terfasilitasi dengan baik - - - - 85,000,000 100,000,000 120,000,000 130,000,000 435,000,000 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Tingkat potensi unggulan daerah - - - - 1 kali 90,000,000 100,000,000 120,000,000 130,000,000 440,000,000
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA Jumlah hasil koordinasi pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 100,000,000 120,000,000 130,000,000 140,000,000 490,000,000 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Persentase peningkatan Investasi dan realisasi investasi
- - - - 12 bulan 120,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 275,000,000 12 bulan 300,000,000 - 945,000,000 Bagian Ekonomi Setda B.S. Bagian Ekonomi Setda B.S.
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Jumlah fasilitasi kerjasama di bidang investasi 12 bulan
120,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 275,000,000 12 bulan 300,000,000 945,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase perencanaan pengembangan ekonomi daerah
- - 50,000,000 - 70,000,000 - 75,000,000 - 80,000,000 - 85,000,000 - 360,000,000 Bagian Ekonomi Setda B.S. Bagian Ekonomi Setda B.S.
Forum Pembinaan
Ekonomi Daerah Dokumen Tersalurnya Kredit Usaha Rakyat - 50,000,000 70,000,000 75,000,000 80,000,000 85,000,000 360,000,000 Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase tingkat pengelolaan keungan daerah 235,000,000 - 240,000,000 - 260,000,000 - 280,000,000 - 300,000,000 - 320,000,000 - 1,635,000,000 Bagian Ekonomi Setda B.S. Bagian Ekonomi Setda B.S. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Persentase Terkendalinya inflasi daerah 100% 140,000,000 1 tahun 170,000,000 180,000,000 190,000,000 200,000,000 210,000,000 1,090,000,000 Instensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Persentase PAD 100% 95,000,000 1 tahun 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 110,000,000 545,000,000 BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA (SETDA) 1,251,123,00 0 890,109,000 1,468,000,00 0 1,768,320,00 0 1,199,000,00 0 3,150,000,00 0 9,726,552,000 Program Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM Pemerintah Daerah Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat ukuran
dan fungsi 452,123,000 217,561,000 465,000,000 471,000,000 530,000,000 870,000,000 3,005,684,000
Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Daerah
Prosentase Perda / Raperda dan Perbup / Raperbup tentang Kelembagaan Daerah
100% 341,147,500 40 OPD dan 15 UPT 100,000,000 40 OPD dan 15 UPT 100,000,000 40 OPD dan 15 UPT 120,000,000 40 OPD dan 15 UPT 100,000,000 40 OPD dan 15 UPT 500,000,000 40 OPD dan 15 UPT
1,261,147,500 Bagian Ortala Bagian Ortala
Pembentukan dan penataan Kelembagaan daerah Prosentase
Perangkat Daerah yang tepat SOTK-nya 100% 53,123,000.00 40 OPD dan 15 UPT 85,000,000 40 OPD dan 15 UPT 90,000,000 40 OPD dan 15 UPT
228,123,000 Bagian Ortala Bagian Ortala
Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah Perangkat Daerah yang sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan sesuai Peraturan/Perunda ng-Undangan yang berlaku 40 OPD 40 OPD dan 15 UPT 50,000,000 40 OPD dan 15 UPT
Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan
Jumlah Perangkat Daerah yang sudah memiliki Dokumen Analisis Beban Kerja sesuai Peraturan/Perunda ng-Undangan yang berlaku
40 OPD 57,852,500.00 Dokumen 10 56,000,000 40 Buku 80,000,000 40 Buku 101,000,000 40 Buku 90,000,000 40 Buku 110,000,000 40 Buku 494,852,500 Bagian Ortala Bagian Ortala
Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kelas Jabatan
Jumlah Perangkat Daerah yang sudah memiliki Dokumen Evaluasi Jabatan sesuai Peraturan/Perunda ng-Undangan yang berlaku
40 OPD 40 OPD 61,561,000 40 OPD 150,000,000 40 OPD 250,000,000 40 OPD 250,000,000 40 OPD 260,000,000 40 OPD 971,561,000 Bagian Ortala Bagian Ortala
Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH Persentase sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 72,000,000 64,300,000 103,000,000 140,000,000 - 160,000,000 539,300,000 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD SOP OPD 20%
72,000,000 50%/ 41 Buku 64,300,000 70%/ 41 Buku 103,000,000 80%/ 41 Buku 140,000,000 80%/ 41 Buku 160,000,000 100% 539,300,000 Bagian Ortala Bagian Ortala
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai SAKIP OPD 110,174,500 122,860,000 150,000,000 250,000,000 250,000,000 450,000,000 1,333,034,500 Koordinasi penyusunan
Laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah Laporan hasil
koordinasi -
Penyusunan LAKIP
kabupaten Nilai Lakip OPD C
110,174,500 C 122,860,000 CC 150,000,000 B 250,000,000 BB 250,000,000 B 450,000,000 B 1,333,034,500 Bagian Ortala Bagian Ortala Program
Pengembangan Data/Informasi/Statis
tik Daerah Indeks kepatuhan
pelayanan Publik 105,692,000 157,388,000 230,000,000 325,320,000 180,000,000 370,000,000 1,368,400,000
penilaian kinerja unit
pelayanan publik Jumlah OPD yang melakukan pelayan publik 40 OPD 54,849,000 40 OPD 75,000,000 40 OPD 95,320,000 40 OPD 40 OPD 110,000,000 40 OPD
335,169,000 Bagian Ortala Bagian Ortala Penyusunan Laporan
Survey Kepuasan
Masyarakat Laporan SKM 15 OPD
50,843,000 15 OPD 82,388,000 15 OPD 80,000,000 15 OPD 90,000,000 15 OPD 80,000,000 15 OPD 120,000,000 15 OPD 503,231,000 Bagian Ortala Bagian Ortala Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik (SINOVIK)
Jumlah OPD yang terpasiltasi dalam kompetisi
1 OPD
75,000,000 1 OPD 75,000,000 2 OPD 140,000,000 2 OPD 100,000,000 2 OPD 140,000,000 2 OPD 530,000,000 Bagian Ortala Bagian Ortala
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas SDA 83,285,500 64,000,000 120,000,000. 00 132,000,000. 00 - 450,000,000. 00 849,285,500
Penyusunan road map reformasi birokrasi
Program pembinaan dan pengembangan aparatur Persentase Pembinaan Aparatur yang terfasilitasi dengan baik 427,848,000 264,000,000 400,000,000 450,000,000 239,000,000 850,000,000 2,630,848,000 Penyusunan instrumen Analisis jabatan ABK
Dokumen Anjab ABK 40 OPD 194,205,500 60% 200,000,000 75% 85% 175,000,000 75% 85%
569,205,500 Bagian Ortala Bagian Ortala penyusunan standar
kompentensi
manajerial PNS Dokumen Pedoman Kompentensi Jabatan
10 OPD 122,642,500.0 0
10 OPD
100,000,000 60% 100,000,000 75% 200,000,000 75% 250,000,000 85% 772,642,500 Bagian Ortala Bagian Ortala Penyusunan,
Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan dan Penetapan Kelas
Jabatan Dokumen Evaluasi Jabatan Dokumen 2 111,000,000 2 Dokumen 100,000,000 50% 100,000,000 75% 250,000,000 75% 400,000,000 85% 961,000,000 Bagian Ortala Bagian Ortala
Penyusunan dan pengolahan data
kelembagaan Dokumen Penyusunan dan pengelolaan kelembagaan
2 Dokumen 64,000,000 Dokumen 2 64,000,000 Dokumen 2 200,000,000 85% 328,000,000 Bagian Ortala Bagian Ortala
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (SETDA) 847,550,000 1,230,000,00 0 1,495,000,00 0 1,566,500,00 0 1,695,150,00 0 1,864,665,00 0 8,698,865,000 Program pengembangan kebijakan anggaran dan pengendalian fisik Pembangunan dan penyerapan anggaran 1
Dokumen 847,550,000 1 Dokumen 1,230,000,000 Dokumen 1 1,495,000,000 Dokumen 1 1,566,500,000 Dokumen 1 1,695,150,000 Dokumen 1 1,864,665,000 Dokumen 1 8,698,865,000
Kegiatan pengumpulan data dan informasi kebijakan penyusunan perencanaan dan anggaran Tersedianya data/informasi kebijakan penyusunan perencanaan dan anggaran 41 OPD
Dokumen 1 230,000,000 1 Dokumen 230,000,000 Dokumen 1 230,000,000 Dokumen 1 230,000,000 Dokumen 1 230,000,000 Dokumen 1 253,000,000 Dokumen 1 1,403,000,000
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA) Terpantaunya Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kabupaten Bengkulu Selatan 1
Dokumen 487,550,000 1 Dokumen 500,000,000 Dokumen 1 550,000,000 Dokumen 1 605,000,000 Dokumen 1 665,500,000 Dokumen 1 732,050,000 Dokumen 1 3,540,100,000
Pembinaan dan penatalaksanaan penyusunan program kerja anggaran Pemahaman OPD/UPTD dalam penyusunan program kerja anggaran 41 OPD/80 UPTD
100 Orang 130,000,000 4 Dokumen 150,000,000 Dokumen 4 165,000,000 Dokumen 4 181,500,000 Dokumen 4 199,650,000 Dokumen 4 219,615,000 Dokumen 24 1,045,765,000
Pengendalian pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur Kegiatan pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan tepat waktu/tepat sasaran dengan kualitas baik pada 10 OPD
1 Dokumen 350,000,000 Dokumen 1 350,000,000 Dokumen 1 350,000,000 Dokumen 1 400,000,000 Dokumen 1 440,000,000 Dokumen 5 1,890,000,000
Singkronisasi kegiatan pembangunan infrastruktur, desa, kelurahan dan kabupaten Tersedianya satu kesatuan data rencana pembangunan di 168 desa/kelurahan dan 41 OPD
1 Kegiatan 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000 1 Kegiatan 220,000,000 1 Kegiatan 820,000,000
BAGIAN HUKUM (SETDA) 1,192,080,00 0 - 1,146,500,00 0 - 3,088,560,00 0 - 4,056,272,00 0 - 4,447,526,00 0 - 2,497,443,00 0 16,428,381,00 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Pemahaman Aparatur terhadap peraturan perundang-undangan 72,450,000 86,620,500 190,282,550 650,000,000 650,000,000 450,000,000 2,099,353,050 Sosialisasi Produk
Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan 11 Kecamata n 72,450,000 Kecamatan 11 86,620,500 Kecamata11 n 95,282,550 Kecamata11 n 150,000,000 Kecamata11 n 150,000,000 Kecamata 11 n
150,000,000 55 704,353,050 Bagian Hukum Bagian Hukum
Lomba Keluarga Sadar Hukum Jumlah Lomba Keluarga Sadar
Hukum di Tingkat Kabupaten dan Propinsi
1 Kali 1
95,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 6 545,000,000 Bagian Hukum Bagian Hukum
Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah 1 Kegiatan
350,000,000 350,000,000 150,000,000 850,000,000 Bagian Hukum Bagian Hukum
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tingkat Fasilitasi permasalahan hukum terhadap penerbitan produk hukum daerah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan 343,120,000 326,999,000 1,450,000,00 0 1,600,000,00 0 1,648,763,00 0
797,443,000 6,166,325,000 Bagian Hukum Bagian Hukum
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Dokumen penyelesaian masalah hukum di Kabupaten Bengkulu Selatan 1
Dokumen 1 343,120,000 1 326,999,000 1 400,000,000 1 450,000,000 1 498,763,000 1 347,443,000 6 2,366,325,000 Bagian Hukum Bagian Hukum
Pengkajian , Penelaahan dan Verifikasi Kontran Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Kabupaten Bengkulu Selatan Penyusunan Kontran di Kabupaten Bengkulu Selatan 1 Kegiatan 1 1 1
350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 1 200,000,000 6 1,250,000,000 Bagian Hukum Bagian Hukum
Tim Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Laporan Pemeriksaan BPK 1 Kegiatan 1 1 1 350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 1 100,000,000 6 1,150,000,000
Bagian Hukum Bagian Hukum
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Jumlah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin 1 Kegiatan 1 1 350,000,000 450,000,000 450,000,000 150,000,000 1,400,000,000
Bagian Hukum Bagian Hukum
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi pembentukan produk hukum Daerah 776,510,000 732,880,500 1,448,277,45 0 1,806,272,00 0 2,148,763,00 0 1,250,000,00 0 8,162,702,950 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - Undangan Terlaksananya Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan di Dinas/Instansi 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 118,305,500 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 157,334,000 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 200,000,000 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 300,000,000 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 348,763,000 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 150,000,000 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 1,274,402,50 0
Publikasi peraturan
perundang-undangan Dokumen Penataan dan Peraturan Perundang - undangan yang benar
1 Dokumen 1
Dokumen 83,500,000 1 Dokumen 69,864,000 Dokumen 1 150,000,000 Dokumen 1 150,000,000 Dokumen 1 150,000,000 Dokumen 1 100,000,000 Dokumen 1 703,364,000 Bagian Hukum Bagian Hukum
Fasilitasi Sekretariat Rencana Aksi Hak Asasi Manusia
Dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan
1 Dokumen
54,790,000 50,054,500 150,000,000 150,000,000 150,000,000 100,000,000 654,844,500 Bagian Hukum Bagian Hukum
Penghimpunan dan Penataan Peraturan Perundang - Undangan Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
59,968,000 95,000,000 156,272,000 200,000,000 100,000,000 611,240,000 Bagian Hukum Bagian Hukum
Penelaahan dan Pengkajian Rancangan Keputusan Kepala Daerah dan Draf Perjanjian Daerah Jumlah Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 500 SK 500 SK 120,000,000 515 SK 103,761,500 535 SK 150,000,000 565 SK 200,000,000 600 SK 250,000,000 700 SK 150,000,000 3415 SK 973,761,500
Bagian Hukum Bagian Hukum
Evaluasi Peraturan Desa Jumlah peraturan desa yang terevaluasi 75,350,500 91,892,500 150,000,000 150,000,000 150,000,000 100,000,000
717,243,000 Bagian Hukum Bagian Hukum
Sistem Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Kabupaten Bengkulu Selatan Tersedianya Jaringan dokumentasi hukum di Kabupaten Bengkulu Selatan 1 unit 1 108,371,000 1 92,189,500 1 213,277,450 1 250,000,000 1 350,000,000 150,000,000 5 1,163,837,95 0
Bagian Hukum Bagian Hukum
Klarifikasi dan Evaluasi Perdes Terciptanya Produk Hukum Yang Baik 10 Perdes 10 Perdes 60,725,000 10 Perdes 81,457,500 10 Perdes 95,000,000 10 Perdes 150,000,000 10 Perdes 150,000,000 10 Perdes 100,000,000 10 Perdes 637,182,500
Bagian Hukum Bagian Hukum
Asistensi Rancangan
Peraturan Daerah Jumlah fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah 9 Raperda 9 Raperda 95,500,000 9 Raperda 86,327,000 9 Raperda 95,000,000 9 Raperda 150,000,000 9 Raperda 150,000,000 9 Raperda 100,000,000 9 Raperda 676,827,000
Bagian Hukum Bagian Hukum
Evaluasi dan Monitoring Program Pembentukan Produk Hukum (Promperda) Jumlah Usulan Penyusunan Propemda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. 150000000 150,000,000 250,000,000 200,000,000
750,000,000 Bagian Hukum Bagian Hukum
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SETDA) 981,403,000 1,585,751,00 0 1,854,326,10 0 2,077,505,76 0 2,330,552,79 6 2,617,963,82 8 11,447,502,48 4 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Tingkat efektifitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
- 110 org 119,529,000 110 org 131,481,900 110 org 144,630,090 110 org 159,093,099 110 org 175,002,409 110 org 729,736,498 Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakata n Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakata n