• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB IV TUJUAN DAN SASARAN"

Copied!
28
0
0

Teks penuh

(1)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari dirumuskannya visi dan misi pembangunan daerah

Kabupaten Bengkulu Selatan adalah:

Misi 1

: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan

reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Tujuan :

Meningkatkan kinerja aparatur, kelembagaan dan penyelenggaraan

pelayanan publik

Sasaran :

Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Meningkatnya

penyelenggaraan

kinerja

bidang

ekonomi,

pembangunan dan ULP

(2)

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO.

TUJUAN

SASARAN

TUJUAN/SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

PADA TAHUN KE-

1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Meningkatkan kinerja

aparatur, kelembagaan

dan penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatnya

efektifitas

penyelenggaraan

pemerintah daerah

Skor IKK LPPD

3

3,12

3,12

Jumlah regulasi urusan

penyelenggaraan perangkat

daerah

40

40

40

Persentase Produk hukum

daerah yang terselesaikan

90%

95%

96%

Meningkatnya

penyelenggaraan

kinerja bidang

ekonomi,

pembangunan dan

ULP

Jumlah paket pengadaan

yang dilakukan melalui

ULP

300

Paket

300

Paket

300

Paket

Jumlah Koordinasi tim

Inflasi

4 Kali 4 Kali 4 Kali

Persentase rencana

kebijakan pembangunan

yang terselesaikan

100% 100% 100%

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Prosentase BMD kondisi

baik

70%

75%

75%

Nilai Akip Setda

C

CC

CC

B

B

Indeks kepatuhan standar

pelayanan publik

Merah Kuning Hijau Hijau Hijau

Nilai survey kepuasan

(3)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen dari bagian yang diperlukan

dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai

dasar perumusan program menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana

misi, tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah

kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk

mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian misi, tujuan

dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Untuk mewujudkan 7 (tujuh) misi, 20 (dua puluh) tujuan dan 30 (tiga puluh)

sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu

Selatan Tahun 2010-2015, maka disusunlah 31 (tiga puluh satu) strategi dan 47 (empat

puluh tujuh ) arah kebijakan dengan rincian : a) Misi I sebanyak 8 strategi dan 8 arah

kebijakan; b) Misi II sebanyak 5 strategi dan 8 arah kebijakan; c) Misi III sebanyak 5

strategi dan 6 arah kebijakan dan d) Misi IV sebanyak 5 strategi dan 8 arah kebijakan; e)

Misi V sebanyak 2 strategi dan 7 arah kebijakan; f) Misi VI strategi 3 dan 6 arah

kebijakan; g) Misi VII Strategi 3 dan Arah Kebijakan 3

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan

reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Strategi Misi I

: 1. Peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah yang

efektif, efisien dan akuntabel

2. Peningkatan dan perluasan penerapan reformasi tata

kelola birokrasi

3. Menciptakan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai

bagian penerapan reformasi birokrasi

5. Peningkatan dan perluasan pelayanan publik yang

berkualitas dan berdaya saing

6. Meningkatkan kinerja pemerintahan oleh aparatur

profesional melalui peningkatan kualitas sumber daya

aparatur

7. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi

peningkatan kompetensi aparatur

8. Meningkatkan

pengawasan

dan

pengendalian

(4)

Arah kebijakan

Misi I

: 1. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah

2. Peningkatan komitmen pemerintah daerah terhadap

penguatan reformasi dalam tatalaksana birokrasi

3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

4. Penyediaan sistem layanan online yang dapat diakses

oleh masyarakat

5. Peningkatan standar kualitas pelayanan prima

6. Penempatan dan distribusi ASN sesuai dengan kualifikasi

pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan

7. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur

8. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah

B. Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

layanan pendidikan dan kesehatan.

Strategi Misi 2

: 1. Peningkatan akses layanan pendidikan yang meluas dan

merata

2. Peningkatan layanan pendidikan dan pembelajaran yang

bermutu dan sesuai standar pelayanan

3. Meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan bagi

seluruh masyarakat

4. Peningkatan Kemampuan dan kualitas Pelayanan

Kesehatan disemua Lembaga Pelayanan Kesehatan

5. Mengendalikan

angka

kelahiran

penduduk

dan

meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi

remaja

Arah kebijakan

Misi II

: 1. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana

pendidikan serta fasilitas peningkatan budaya baca

masyarakat

2. Peningkatan standar pelayanan pendidikan

3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan

4. Meningkatkan

pengembangan

sistem

jaminan

pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin

5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana unit penyedia

layanan kesehatan

6. Penyediaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan yang

Berkualitas

(5)

7. Peningkatan pelayanan KB yang berkualitas

8. Peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja

C. Misi 3 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas

yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan.

Strategi Misi 3

: 1. Membangun, mengembangkan dan memelihara kondisi

infrastruktur jalan dan jembatan

2. Membangun,

mengembangkan

dan

memelihara

infrastruktur permukiman di seluruh wilayah Kabupaten

Bengkulu Selatan

3. Membangun,

mengembangkan

dan

memelihara

infrastruktur pertanian di seluruh wilayah Kabupaten

Bengkulu Selatan

4. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengawasan dan

pengendalian pembangunan yang berorientasi pada

pengembangan lingkungan hidup yang berkelanjutan

5. Meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat

dalam penanggulangan bencana

Arah kebijakan

Misi III

: 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan

dan jembatan

2. Peningkatan layanan perumahan, air minum, air baku,

kelistrikan dan sanitasi yang berkualitas

3. Pembangunan,

pengembangan

dan

pemeliharaan

infrastruktur pertanian

4. Peningkatan

kualitas

dan

konsistensi

rencana

pembangunan dengan upaya pengelolaan lingkungan

berkelanjutan sesuai rencana penataan ruang daerah

5. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan

6. Peningkatan Bimbingan, Pendidikan, Pelatihan, sosialisasi

dan simulasi Penanggulangan Bencana

D. Misi 4 : Mewujudkan peningkatan perekonomian berbasis pada UMKM,

industri, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing,

berorientasi pasar dan bernilai tambah

Strategi Misi 4

: 1. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, usaha kecil

menengah dan koperasi yang berbasis sumber daya local

2. Meningkatkan

kualitas

dan

kompetensi,

serta

produktivitas tenaga kerja

3. Meningkatkan penanganan masyarakat yang mengalami

masalah kesejahteraan sosial

(6)

4. Membangun dan mengembangkan objek wisata serta

ekonomi kreatif yang berdaya saing

5. Mengembangkan potensi-potensi investasi daerah

dengan dukungan sistem pengelolaan yang professional

Arah kebijakan

Misi IV

: 1. Penguatan kelembagaan, perluasan permodalan dan

pengembangan kapasitas usaha kecil menengah dan

koperasi

2. Peningkatan kualitas dan daya saing sarana serta produk

perdagangan

3. Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan sumber

daya lokal

4. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja

5. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat penyandang

masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

6. Pembangunan dan pengembangan objek wisata untuk

menjadi destinasi wisata

7. Pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata

8. Peningkatan potensi investasi daerah melalui promosi

dan pengembangan sistem pendukung yang profesional

E. Misi 5 : Mewujudkan

kedaulatan

pangan

yang

berorientasi

pada

pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan.

Strategi Misi 5

: 1. Peningkatan

Ketersediaan

Pangan

dengan

mengembangkan pola distribusi, pengendalian harga dan

kualitas pangan masyarakat

2. Meningkatkan jumlah produksi dan mutu hasil pertanian,

perkebunan dan perikanan budidaya

Arah kebijakan

Misi V

: 1. Penanganan daerah rawan pangan melalui penyediaan

stok pangan daerah

2. Peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian

3. Peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan

4. Peningkatan produksi dan mutu hasil peternakan

5. Peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya

6. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan

perkebunan

7. Peningkatan nilai tambah produk peternakan dan

perikanan

(7)

F. Misi 6 : Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Strategi Misi 6

: 1. Meningkatkan kompetensi melalui pemberdayaan dan

pengembangan potensi pemuda

2. Meningkatkan kualitas dan akses peren perempuan

dalam pembangunan

3. Meningkatkan

kualitas

perlindungan

terhadap

perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan

Arah kebijakan

Misi VI

: 1. Peningkatan peran dan pengembangan potensi pemuda

dalam pembangunan daerah

2. Peningkatan pengetahuan pemuda terhadap bahaya

penyalahgunaan narkoba

3. Peningkatan kompetensi dan prestasi pemuda di bidang

olahraga

4. Peningkatan

pengarusutamaan

gender

dalam

pembangunan

5. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik dan

jabatan publik

6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan

dan anak korban tindak kekerasan

G. Misi 7 : Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, dan

harmonis yang bertumpu pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan

lokal.

Strategi Misi 7

: 1. Meningkatkan kondisi yang aman, tertib dalam

lingkungan masyarakat

2. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai

keagamaan di tengah kehidupan masyarakat

3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat

terhadap pelestarian adat istiadat dan budaya lokal

Arah kebijakan

Misi VII

: 1. Meningkatkan ketertiban dan keamanan di tengah

masyarakat

2. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan penerapan

nilai-nilai keagamaan

3. Melestarikan nilai adat istiadat dan budaya lokal dalam

setiap aktivitas kegiatan kemasyarakatan

(8)

Tabel 6.1

Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

VISI

: Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera)

MISI 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan

pelayanan publik

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

5

1 Meningkatkan kinerja

aparatur, kelembagaan dan

penyelenggaraan pelayanan

publik

1. Meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan

pemerintah daerah

1. Menciptakan kelembagaan

yang sesuai dengan

kebutuhan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi

1. Peningkatan

efektivitas dan

efisiensi kinerja

kelembagaan dalam

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

2. Meningkatnya

penyelenggaraan kinerja

bidang ekonomi,

pembangunan dan ULP

1. Penguatan kualitas

layanan pengadaan

barang/jasa melalui ULP

2. Penguatan piranti

pengendali kebijakan

penyelenggaraan kegiatan

ekonomi dan

pembangunan

1. Fasilitasi dan

konsultasi

pengadaan

Barang/Jasa

2. Fasilitasi dan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan bidang

perekonomian dan

pembangunan

3. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

1.

Meningkatan nilai akip

Setda

1. Fasilitasi dan

koordinasi

pelaksanaan

perbaikan nilai akip

Setda

(9)

NO

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

1

2

3

4

5

2.

Meningkatkan kualitas

pelayanan publik melalui

prbaikan manajemen

pelayanan publik

2. Perbaikan dan

penguatan

manajemen

pelayanan serta

memfasilitasi

pelaksanaan SKM

(10)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Sekretariat Daerah dalam

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021

secara umum disajikan pada table 6.1 berikut ini :

(11)

Tujuan Sasaran Indikato r Sasaran Kode Program Dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Lokasi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 Meningkatkan kinerja aparatur, kelembagaan dan penyelenggara an pelayanan publik Meningkatnya efektifitas penyelenggara an pemerintah daerah SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN 24,425,485,0 00 34,679,331,3 25 40,137,641,2 54 44,511,189,5 20 46,437,000,7 07 48,739,816,8 23 - 238,930,464,6 28 BAGIAN UMUM 14,154,847,0 00 22,851,346,3 25 23,376,715,1 54 24,311,783,7 60 25,284,255,1 11 26,295,625,3 15 136,274,572,6 65

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 2,685,202,00 0 - 7,861,615,37 5 - 8,176,079,99 0 - 8,503,123,19 0 - 8,843,248,11 7 - 9,196,978,04 2 - 45,266,246,71 4

Penyediaan jasa surat

menyurat Jumlah surat masuk dan surat keluar 6000 Surat 53,365,000 6000 Surat 53,365,000 6000 Surat 55,499,600 Surat 6000 57,719,584 6000 Surat 60,028,367 Dokumen 1 62,429,502 342,407,053

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

terlaksananya kegiatan pembayaran listrik

tepat Waktu

1

Dokumen 279,513,625 1 Dokumen 1,020,927,000 Dokumen 1 1,061,764,080 Dokumen 1 1,104,234,643 Dokumen 1 1,148,404,029 Dokumen 1 1,194,340,190 5,809,183,567

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkap Kantor terlaksananya kegiatan sewa menyewa jasa peralatan dan perlengkapan Peralatan

kantor 216,300,000 Peralatan kantor 716,300,000 744,952,000 774,750,080 - 805,740,083 - 837,969,687 4,096,011,850

Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa Keuangan 900 OB 240,896,000 900 OB 2,740,896,000 2,850,531,840 2,964,553,114 - 3,083,135,238 - 3,206,460,648

15,086,472,83

9

Penyediaan jasa kebersihan kantor

terlaksanya kegiatan kebersihan kantor Setda dan Rumah Dinas jabatan 707,597,000 Setda dan Rumah Dinas jabatan 657,597,000 683,900,880 711,256,915 - 739,707,192 - 769,295,479 4,269,354,466

Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Yang Menukupi

Perbagian 109,693,375 209,693,375 218,081,110 226,804,354 - 235,876,529 - 245,311,590 1,245,460,333 Penyediaan barang

cetak dan penggandaan Terlaksanya Cetak Perbagian 146,535,000 246,535,000 256,396,400 266,652,256 - 277,318,346 - 288,411,080 1,481,848,082 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 1 th Setda dan Rumah Dinas jabatan 170,005,000 Setda dan Rumah Dinas jabatan 175,005,000 182,005,200 189,285,408 - 196,856,824 - 204,731,097 1,117,888,530

Penyediaan makan dan minum Tersedianya Makan Minum 677,910,000 1,877,910,000 1,953,026,400 2,031,147,456 - 2,112,393,354 - 2,196,889,088

10,849,276,29

9

Penyediaan jasa perawatan dan pengobatan terlaksananya kegiatan poliklinik setda 1 th KDH,WKDH dan PNS Setda 83,387,000 KDH,WKDH dan PNS Setda 163,387,000 169,922,480 176,719,379 - 183,788,154 - 191,139,681 968,343,694 4 0 1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 9,867,512,50 0 - 12,695,101,6 50 13,202,905,7 16 13,731,021,945 - 14,280,262,822 - 14,851,473,335 78,628,277,96 8

Pembangunan Gedung Kantor Terealisasinya Gedung Kantor 986,892,000 1 Unit G Kantor 1,086,892,000 1,130,367,680 1,175,582,387 - 1,222,605,683 - 1,271,509,910 6,873,849,660

Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Tercapainya Persentase Kendaraan Dinas 963,651,650 1 SKPD 1,663,651,650 1,730,197,716 1,799,405,625 - 1,871,381,850 - 1,946,237,124 9,974,525,614

Tabel 6.1

(12)

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan 3 rmh dinas jabatan 1 th 1,499,242,000 peralatan rumah dinas/jabat an 1,499,242,000 1,559,211,680 1,621,580,147 - 1,686,443,353 - 1,753,901,087 9,619,620,267

Pengadaan peralatan gedung kantor Terealisasinya peralatan gedung

kantor Setda 641,639,500 peralatan rumah gedung kantor 641,639,500 667,305,080 693,997,283 - 721,757,175 - 750,627,462 4,116,965,999

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya kegiatan pemeliharaan ruitn/berkala peralatan rumah dinas jabatan 80,610,000 peralatan rumah jabatan dinas 80,610,000 83,834,400 87,187,776 - 90,675,287 - 94,302,299 517,219,762

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Setda 99,558,000 12 Bln 99,558,000 103,540,320 107,681,933 - 111,989,210 - 116,468,779 638,796,241 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional Setda 1,526,750,000 12 Bln 2,326,750,000 2,419,820,000 2,516,612,800 - 2,617,277,312 - 2,721,968,404 14,129,178,51 6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya peralatan Rumah Jabatan/Dinas 95,639,500 peralatan rumah jabatan dinas 95,639,500 99,465,080 103,443,683 - 107,581,431 - 111,884,688 613,653,881

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor Setda 71,643,000 12 Bln 71,643,000 74,508,720 77,489,069 - 80,588,632 - 83,812,177 459,684,597

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Terpeliharanya

rumah jabatan 2,681,750,500 Rumah jabatan 3,681,750,500 3,829,020,520 3,982,181,341 - 4,141,468,594 - 4,307,127,338 22,623,298,79

3

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi1 komplek gedung kantor bup 1,175,136,350 Gedung kantor 1,402,725,500 1,458,834,520 1,517,187,901 - 1,577,875,417 - 1,640,990,434 8,772,750,121

Pengembangan Pelayanan Kesehatan terlaksananya kegiatan poliklinik setda 1 th 45,000,000 KDH,WKDH dan PNS Setda 45,000,000 46,800,000 48,672,000 - 50,618,880 - 52,643,635 288,734,515

4 01 03 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah Fasilitasi Disiplin Umum di Setda 199,100,000 - 272,275,000 283,166,000 294,492,640 - 306,272,346 - 318,523,239 1,673,829,225

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terlaksana pakian dinas seragam KDH/WKDH 70,030,000 KDH,WKDH dan Setda 101,030,000 105,071,200 109,274,048 - 113,645,010 - 118,190,810 617,241,068

Pengadaan pakaian Lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan

Pramuwisma 47,825,000 unsur muspida dan pejabat 70,000,000 72,800,000 75,712,000 - 78,740,480 - 81,890,099 426,967,579 Pengadaan pakaian Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Adat Unsur Muspida dan Pejabat 81,245,000 unsur muspida dan pejabat 101,245,000 105,294,800 109,506,592 - 113,886,856 - 118,442,330 629,620,578 4 0 1 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,000,000 - 110,000,000 114,400,000 118,976,000 - 123,735,040 - 128,684,442 695,795,482

Pendidikan dan pelatihan formal

Tercapainya sumber daya aparatur yang

handal PNS Setda 100,000,000 PNS Setda 110,000,000 114,400,000 118,976,000 - 123,735,040 - 128,684,442 695,795,482 4 01 03 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Ketersdiaan Dokumen Laporan Keuangan yang berkualitas

(13)

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dokumen LK Semesteran dokumen 2 21,687,500 2 dokumen 80,687,500 dokumen 2 83,915,000 dokumen 2 87,271,600 dokumen 2 90,762,464 dokumen 2 94,392,963 458,717,027

Penyusunan Pelaporan

Akhir Tahun Dokumen LK Akhir Tahun Dokumen 1 32,700,000 1 Dokumen 86,700,000 Dokumen 1 90,168,000 Dokumen 1 93,774,720 Dokumen 1 97,525,709 Dokumen 1 101,426,737 502,295,166

Penyusunan laporan keuangan Dokumen LK Setda Dokumen 1 50,329,000 1 Dokumen 80,834,000 Dokumen 1 84,067,360 Dokumen 1 87,430,054 Dokumen 1 90,927,257 Dokumen 1 94,564,347 488,152,018 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran RKA/DPA

Dokumen RKA/DPA dokumen 2 52,700,000 2 dokumen 92,700,000 dokumen 2 96,408,000 dokumen 2 100,264,320 dokumen 2 104,274,893 dokumen 2 108,445,889 554,793,101

Penyusunan Rencana kinerja (RENJA) Dokumen RENJA Dokumen 1 26,239,000 1 Dokumen 76,239,000 Dokumen 1 79,288,560 Dokumen 1 82,460,102 Dokumen 1 85,758,506 Dokumen 1 89,188,847 439,174,016

Verifikasi laporan pertanggungjawaban belanja dan realisasi keuangan

Meningkatnya kualitas Dokumen laporan belanja dan realisasi keuangan Setda

Laporan 10 28,400,000 10 Laporan 108,400,000 Laporan 10 112,736,000 Laporan 10 117,245,440 Laporan 10 121,935,258 Laporan 10 126,812,668 615,529,366

Evaluasi dokumen perencanaan

Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Setda 4 Dokumen 26,700,000 4 Dokumen 50,700,000 4 Dokumen 52,728,000 4 Dokumen 54,837,120 4 Dokumen 57,030,605 4 Dokumen 59,311,829 301,307,554 4 01 03 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase tingkat pelayanan kedinasan KDH/WKDH 668,277,000 - 711,835,000 740,308,400 769,920,736 - 800,717,565 - 832,746,268 4,523,804,969 0

9 16 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Unsur Pimpinan Daerah

12 Kali

668,277,000 12 Kali 711,835,000 12 Kali 740,308,400 12 Kali 769,920,736 12 Kali 800,717,565 12 Kali 832,746,268 72 Kali 4,523,804,969

4 0 1 03 15 Program peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Setda 340,500,000 - 556,888,800 190,479,328 198,098,501 - 206,022,441 - 214,263,339 1,706,252,409

Penyusunan Sistem Informasi keuangan

Dokumen sistem informasi Pengelolaan keuangan Setda

Dokumen 1 93,153,200 1 Dokumen 183,153,200 Dokumen 1 190,479,328 Dokumen 1 198,098,501 Dokumen 1 206,022,441 Dokumen 1 214,263,339 Dokumen 6 1,085,170,009

Peningkatan Manajemen aset/barang jasa

Persentase aset yang tercatat dalam buku inventaris barang Lingkup Setda

Dokumen 1 150,958,600 1 Dokumen 207,347,400 Dokumen 1 215,641,296 Dokumen 1 224,266,948 Dokumen 1 233,237,626 Dokumen 1 242,567,131 Dokumen 6 1,274,019,000

Pedoman Penata usahaan Perbendaharaan Keuangan Setda Dokumen Pedoman Penata usahaan keuangan lingkup Setda

10 bulan 96,388,200 10 bulan 166,388,200 10 bulan 173,043,728 10 bulan 179,965,477 10 bulan 187,164,096 10 bulan 194,650,660 60 bulan 997,600,361

4 01 03 15 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian ASN lingkup Setda

(14)

Pengembangan sistem informasi kepegawaian Dokumen sistem informasi kepegawaian setda 1 Dokumen 55,500,000 1 Dokumen 67,370,000 1 Dokumen 70,064,800 1 Dokumen 72,867,392 1 Dokumen 75,782,088 1 Dokumen 78,813,371 6 Dokumen 420,397,651 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (SETDA) 1,347,000,00 0 2,010,625,00 0 - 1,858,760,00 0 - 1,772,600,00 0 - 1,791,608,00 0 - 1,802,560,00 0 - 10,583,153,00 0 Program Kerjasama

Pembangunan Persentase meningkatnya kerjasama pembangunan 160,000,000 Kecamatan 11 176,000,000 11 Kecamata n 176,000,000 11 Kecamata n 176,000,000 11 Kecamata n 176,000,000 11 Kecamata n 176,000,000 11 Kecamata n 1,040,000,000 Bagian Adm. Pemerintahan Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Pemantauan pelaksanaan PATEN Dokumen pemantauan pelaksanaan PATEN 11 Kecamatan 70,000,000 Kecamatan 11 76,000,000 11 Kecamata n 76,000,000 11 Kecamata n 76,000,000 11 Kecamata n 76,000,000 11 Kecamata n 76,000,000 11 Kecamata n 380,000,000 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Dokumen MOU Kerjasama antar Daerah 11 Kecamatan 90,000,000 Kecamatan 11 100,000,000 11 Kecamata n 100,000,000 11 Kecamata n 100,000,000 11 Kecamata n 100,000,000 11 Kecamata n 100,000,000 11 Kecamata n 500,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

235,000,000 - 253,000,000 - 253,000,000 - 253,000,000 - 253,000,000 - 378,000,000 - 1,625,000,000 Pemerintahan Bagian Adm. Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1 Laporan 1 Laporan 102,000,000 1 Laporan 120,000,000 1 Laporan 120,000,000 1 Laporan 120,000,000 1 Laporan 120,000,000 1 Laporan 178,000,000 5 Laporan 658,000,000

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dokumen Laporan keterangan Pertanggung Jawaban Kepala

Daerah 1 Laporan 1 Laporan 133,000,000 1 Laporan 133,000,000 1 Laporan 133,000,000 1 Laporan 133,000,000 1 Laporan 133,000,000 1 Laporan 200,000,000 5 Laporan 732,000,000

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan terpenuhi 250,000,000 - 252,000,000 1 252,000,000 1 252,000,000 1 252,000,000 1 252,000,000 4 1,510,000,000 Bagian Adm. Pemerintahan Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Penanganan Permasalahan Pertanahan di Kabupaten Bengkulu Selatan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan 1 Dokumen 250,000,000 - 252,000,000 1 252,000,000 1 252,000,000 1 252,000,000 1 252,000,000 4 1,260,000,000 Program Pengembangan data / informasi / statistik daerah Tingkat pengembangan sistem informasi pertanahan 200,000,000 Dokumen 1 170,000,000 - - - - - - - - 1 370,000,000 Bagian Adm. Pemerintahan Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Penyusunan Dokumen Pembakuan Nama Rupa Bumi Dokumen Pembakuan Nama Rupa Bumi 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 170,000,000 - - - 1 170,000,000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat

75,000,000 4 Kali 80,000,000 5 Kali 100,000,000 5 Kali 100,000,000 5 Kali 100,000,000 5 Kali 100,000,000 25 kali 555,000,000 Bagian Adm. Pemerintahan Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur budaya bangsa

Terlaksananya upacara peringatan hari besar nasional dan daerah 4 Kali

Upacara 75,000,000 4 Kali 80,000,000 5 Kali 100,000,000 5 Kali 100,000,000 5 Kali 100,000,000 5 Kali 100,000,000 25 kali 480,000,000

(15)

Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 60,000,000 - 66,000,000 79,200,000 95,040,000 114,048,000 - 414,288,000 Bagian Adm. Pemerintahan Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) Jumlah dokumen SPM 60 Kali 60,000,000 60 Kali 66,000,000 60 79,200,000 60 95,040,000 60 114,048,000 - 60 354,288,000 Program Penataan

Daerah Otonomi Baru Meningkatnya fasilitasi penataan daerah otonomi baru 367,000,000 - 1,013,625,00 0 - 998,560,000 - 896,560,000 - 896,560,000 - 896,560,000 - 5,068,865,000 Bagian Adm. Pemerintahan Umum Bagian Adm. Pemerintahan Umum Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah dan pertanahan

Jumlah penyelesaian titik batas kec/desa/kel difasilitasi

142 Desa 10 Desa 148,000,000 10 Desa 392,625,000 10 Desa 392,625,000 10 Desa 392,625,000 10 Desa 392,625,000 10 Desa 392,625,000 50 Desa 1,963,125,000

Fasitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas wilayah Administrasi antar Daerah Jumlah penyelesaian titik batas kabupaten difasilitasi 1 Kabupaten 11 103,935,000 11 203,935,000 1 Kabupate n 203,935,000 1 Kabupate n 203,935,000 1 Kabupate n 203,935,000 1 Kabupate n 203,935,000 1 Kabupate n 1,019,675,000 Fasilitasi dan Pendampingan Lambang Daerah Lambang Daerah 1 kali 1 - 1 102,000,000 1 kali 102,000,000 - 1 Kabupate n 204,000,000 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Pelaksanan Pendampingan Koordinasi kerjsama antar

daerah 1 kali 1 kali 115,065,000 1 kali 315,065,000 1 kali 300,000,000 1 kali 300,000,000 1 kali 300,000,000 1 kali 300,000,000 1 DOB 1,515,065,000

Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam (SETDA) 235,000,000 290,000,000 845,000,000 1,069,000,00 0 1,097,800,00 0 1,192,360,00 0 4,729,160,000 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- - - - - 120,000,000 - 144,000,000 - 72,800,000 - 87,360,000 - 424,160,000 Bagian Ekonomi Setda B.S. Bagian Ekonomi Setda B.S.

Koordinasi Penertiban Tempat Usaha

Jumlah Tempat Usaha yang sesuai dengan Ketentuan Berlaku - - - - - 12 bln 120,000,000 12 bln 144,000,000 12 bln 72,800,000 12 bln 87,360,000 72 bln 424,160,000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi

- - - - 275,000,000 - 320,000,000 - 370,000,000 - 400,000,000 - 1,365,000,000 Bagian Ekonomi Setda B.S. Bagian Ekonomi Setda B.S.

Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

Jumlah kerjasama usaha kecil dan menengah yang terfasilitasi dengan baik - - - - 85,000,000 100,000,000 120,000,000 130,000,000 435,000,000 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Tingkat potensi unggulan daerah - - - - 1 kali 90,000,000 100,000,000 120,000,000 130,000,000 440,000,000

(16)

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA Jumlah hasil koordinasi pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 100,000,000 120,000,000 130,000,000 140,000,000 490,000,000 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Persentase peningkatan Investasi dan realisasi investasi

- - - - 12 bulan 120,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 275,000,000 12 bulan 300,000,000 - 945,000,000 Bagian Ekonomi Setda B.S. Bagian Ekonomi Setda B.S.

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Jumlah fasilitasi kerjasama di bidang investasi 12 bulan

120,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 275,000,000 12 bulan 300,000,000 945,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase perencanaan pengembangan ekonomi daerah

- - 50,000,000 - 70,000,000 - 75,000,000 - 80,000,000 - 85,000,000 - 360,000,000 Bagian Ekonomi Setda B.S. Bagian Ekonomi Setda B.S.

Forum Pembinaan

Ekonomi Daerah Dokumen Tersalurnya Kredit Usaha Rakyat - 50,000,000 70,000,000 75,000,000 80,000,000 85,000,000 360,000,000 Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase tingkat pengelolaan keungan daerah 235,000,000 - 240,000,000 - 260,000,000 - 280,000,000 - 300,000,000 - 320,000,000 - 1,635,000,000 Bagian Ekonomi Setda B.S. Bagian Ekonomi Setda B.S. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Persentase Terkendalinya inflasi daerah 100% 140,000,000 1 tahun 170,000,000 180,000,000 190,000,000 200,000,000 210,000,000 1,090,000,000 Instensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Persentase PAD 100% 95,000,000 1 tahun 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 110,000,000 545,000,000 BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA (SETDA) 1,251,123,00 0 890,109,000 1,468,000,00 0 1,768,320,00 0 1,199,000,00 0 3,150,000,00 0 9,726,552,000 Program Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM Pemerintah Daerah Prosentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat ukuran

dan fungsi 452,123,000 217,561,000 465,000,000 471,000,000 530,000,000 870,000,000 3,005,684,000

Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Daerah

Prosentase Perda / Raperda dan Perbup / Raperbup tentang Kelembagaan Daerah

100% 341,147,500 40 OPD dan 15 UPT 100,000,000 40 OPD dan 15 UPT 100,000,000 40 OPD dan 15 UPT 120,000,000 40 OPD dan 15 UPT 100,000,000 40 OPD dan 15 UPT 500,000,000 40 OPD dan 15 UPT

1,261,147,500 Bagian Ortala Bagian Ortala

Pembentukan dan penataan Kelembagaan daerah Prosentase

Perangkat Daerah yang tepat SOTK-nya 100% 53,123,000.00 40 OPD dan 15 UPT 85,000,000 40 OPD dan 15 UPT 90,000,000 40 OPD dan 15 UPT

228,123,000 Bagian Ortala Bagian Ortala

Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan

Jumlah Perangkat Daerah yang sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan sesuai Peraturan/Perunda ng-Undangan yang berlaku 40 OPD 40 OPD dan 15 UPT 50,000,000 40 OPD dan 15 UPT

(17)

Penyusunan Dokumen Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan

Jumlah Perangkat Daerah yang sudah memiliki Dokumen Analisis Beban Kerja sesuai Peraturan/Perunda ng-Undangan yang berlaku

40 OPD 57,852,500.00 Dokumen 10 56,000,000 40 Buku 80,000,000 40 Buku 101,000,000 40 Buku 90,000,000 40 Buku 110,000,000 40 Buku 494,852,500 Bagian Ortala Bagian Ortala

Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kelas Jabatan

Jumlah Perangkat Daerah yang sudah memiliki Dokumen Evaluasi Jabatan sesuai Peraturan/Perunda ng-Undangan yang berlaku

40 OPD 40 OPD 61,561,000 40 OPD 150,000,000 40 OPD 250,000,000 40 OPD 250,000,000 40 OPD 260,000,000 40 OPD 971,561,000 Bagian Ortala Bagian Ortala

Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH Persentase sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 72,000,000 64,300,000 103,000,000 140,000,000 - 160,000,000 539,300,000 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD SOP OPD 20%

72,000,000 50%/ 41 Buku 64,300,000 70%/ 41 Buku 103,000,000 80%/ 41 Buku 140,000,000 80%/ 41 Buku 160,000,000 100% 539,300,000 Bagian Ortala Bagian Ortala

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Nilai SAKIP OPD 110,174,500 122,860,000 150,000,000 250,000,000 250,000,000 450,000,000 1,333,034,500 Koordinasi penyusunan

Laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah Laporan hasil

koordinasi -

Penyusunan LAKIP

kabupaten Nilai Lakip OPD C

110,174,500 C 122,860,000 CC 150,000,000 B 250,000,000 BB 250,000,000 B 450,000,000 B 1,333,034,500 Bagian Ortala Bagian Ortala Program

Pengembangan Data/Informasi/Statis

tik Daerah Indeks kepatuhan

pelayanan Publik 105,692,000 157,388,000 230,000,000 325,320,000 180,000,000 370,000,000 1,368,400,000

penilaian kinerja unit

pelayanan publik Jumlah OPD yang melakukan pelayan publik 40 OPD 54,849,000 40 OPD 75,000,000 40 OPD 95,320,000 40 OPD 40 OPD 110,000,000 40 OPD

335,169,000 Bagian Ortala Bagian Ortala Penyusunan Laporan

Survey Kepuasan

Masyarakat Laporan SKM 15 OPD

50,843,000 15 OPD 82,388,000 15 OPD 80,000,000 15 OPD 90,000,000 15 OPD 80,000,000 15 OPD 120,000,000 15 OPD 503,231,000 Bagian Ortala Bagian Ortala Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik (SINOVIK)

Jumlah OPD yang terpasiltasi dalam kompetisi

1 OPD

75,000,000 1 OPD 75,000,000 2 OPD 140,000,000 2 OPD 100,000,000 2 OPD 140,000,000 2 OPD 530,000,000 Bagian Ortala Bagian Ortala

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas SDA 83,285,500 64,000,000 120,000,000. 00 132,000,000. 00 - 450,000,000. 00 849,285,500

Penyusunan road map reformasi birokrasi

(18)

Program pembinaan dan pengembangan aparatur Persentase Pembinaan Aparatur yang terfasilitasi dengan baik 427,848,000 264,000,000 400,000,000 450,000,000 239,000,000 850,000,000 2,630,848,000 Penyusunan instrumen Analisis jabatan ABK

Dokumen Anjab ABK 40 OPD 194,205,500 60% 200,000,000 75% 85% 175,000,000 75% 85%

569,205,500 Bagian Ortala Bagian Ortala penyusunan standar

kompentensi

manajerial PNS Dokumen Pedoman Kompentensi Jabatan

10 OPD 122,642,500.0 0

10 OPD

100,000,000 60% 100,000,000 75% 200,000,000 75% 250,000,000 85% 772,642,500 Bagian Ortala Bagian Ortala Penyusunan,

Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan dan Penetapan Kelas

Jabatan Dokumen Evaluasi Jabatan Dokumen 2 111,000,000 2 Dokumen 100,000,000 50% 100,000,000 75% 250,000,000 75% 400,000,000 85% 961,000,000 Bagian Ortala Bagian Ortala

Penyusunan dan pengolahan data

kelembagaan Dokumen Penyusunan dan pengelolaan kelembagaan

2 Dokumen 64,000,000 Dokumen 2 64,000,000 Dokumen 2 200,000,000 85% 328,000,000 Bagian Ortala Bagian Ortala

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (SETDA) 847,550,000 1,230,000,00 0 1,495,000,00 0 1,566,500,00 0 1,695,150,00 0 1,864,665,00 0 8,698,865,000 Program pengembangan kebijakan anggaran dan pengendalian fisik Pembangunan dan penyerapan anggaran 1

Dokumen 847,550,000 1 Dokumen 1,230,000,000 Dokumen 1 1,495,000,000 Dokumen 1 1,566,500,000 Dokumen 1 1,695,150,000 Dokumen 1 1,864,665,000 Dokumen 1 8,698,865,000

Kegiatan pengumpulan data dan informasi kebijakan penyusunan perencanaan dan anggaran Tersedianya data/informasi kebijakan penyusunan perencanaan dan anggaran 41 OPD

Dokumen 1 230,000,000 1 Dokumen 230,000,000 Dokumen 1 230,000,000 Dokumen 1 230,000,000 Dokumen 1 230,000,000 Dokumen 1 253,000,000 Dokumen 1 1,403,000,000

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA) Terpantaunya Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kabupaten Bengkulu Selatan 1

Dokumen 487,550,000 1 Dokumen 500,000,000 Dokumen 1 550,000,000 Dokumen 1 605,000,000 Dokumen 1 665,500,000 Dokumen 1 732,050,000 Dokumen 1 3,540,100,000

Pembinaan dan penatalaksanaan penyusunan program kerja anggaran Pemahaman OPD/UPTD dalam penyusunan program kerja anggaran 41 OPD/80 UPTD

100 Orang 130,000,000 4 Dokumen 150,000,000 Dokumen 4 165,000,000 Dokumen 4 181,500,000 Dokumen 4 199,650,000 Dokumen 4 219,615,000 Dokumen 24 1,045,765,000

Pengendalian pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur Kegiatan pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan tepat waktu/tepat sasaran dengan kualitas baik pada 10 OPD

1 Dokumen 350,000,000 Dokumen 1 350,000,000 Dokumen 1 350,000,000 Dokumen 1 400,000,000 Dokumen 1 440,000,000 Dokumen 5 1,890,000,000

Singkronisasi kegiatan pembangunan infrastruktur, desa, kelurahan dan kabupaten Tersedianya satu kesatuan data rencana pembangunan di 168 desa/kelurahan dan 41 OPD

1 Kegiatan 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000 1 Kegiatan 220,000,000 1 Kegiatan 820,000,000

BAGIAN HUKUM (SETDA) 1,192,080,00 0 - 1,146,500,00 0 - 3,088,560,00 0 - 4,056,272,00 0 - 4,447,526,00 0 - 2,497,443,00 0 16,428,381,00 0

(19)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Pemahaman Aparatur terhadap peraturan perundang-undangan 72,450,000 86,620,500 190,282,550 650,000,000 650,000,000 450,000,000 2,099,353,050 Sosialisasi Produk

Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan 11 Kecamata n 72,450,000 Kecamatan 11 86,620,500 Kecamata11 n 95,282,550 Kecamata11 n 150,000,000 Kecamata11 n 150,000,000 Kecamata 11 n

150,000,000 55 704,353,050 Bagian Hukum Bagian Hukum

Lomba Keluarga Sadar Hukum Jumlah Lomba Keluarga Sadar

Hukum di Tingkat Kabupaten dan Propinsi

1 Kali 1

95,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 6 545,000,000 Bagian Hukum Bagian Hukum

Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah 1 Kegiatan

350,000,000 350,000,000 150,000,000 850,000,000 Bagian Hukum Bagian Hukum

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tingkat Fasilitasi permasalahan hukum terhadap penerbitan produk hukum daerah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan 343,120,000 326,999,000 1,450,000,00 0 1,600,000,00 0 1,648,763,00 0

797,443,000 6,166,325,000 Bagian Hukum Bagian Hukum

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Dokumen penyelesaian masalah hukum di Kabupaten Bengkulu Selatan 1

Dokumen 1 343,120,000 1 326,999,000 1 400,000,000 1 450,000,000 1 498,763,000 1 347,443,000 6 2,366,325,000 Bagian Hukum Bagian Hukum

Pengkajian , Penelaahan dan Verifikasi Kontran Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Kabupaten Bengkulu Selatan Penyusunan Kontran di Kabupaten Bengkulu Selatan 1 Kegiatan 1 1 1

350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 1 200,000,000 6 1,250,000,000 Bagian Hukum Bagian Hukum

Tim Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Laporan Pemeriksaan BPK 1 Kegiatan 1 1 1 350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 1 100,000,000 6 1,150,000,000

Bagian Hukum Bagian Hukum

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Jumlah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin 1 Kegiatan 1 1 350,000,000 450,000,000 450,000,000 150,000,000 1,400,000,000

Bagian Hukum Bagian Hukum

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi pembentukan produk hukum Daerah 776,510,000 732,880,500 1,448,277,45 0 1,806,272,00 0 2,148,763,00 0 1,250,000,00 0 8,162,702,950 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - Undangan Terlaksananya Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan di Dinas/Instansi 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 118,305,500 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 157,334,000 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 200,000,000 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 300,000,000 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 348,763,000 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 150,000,000 500 SK , 30 Perbub, 10 Perda 1,274,402,50 0

(20)

Publikasi peraturan

perundang-undangan Dokumen Penataan dan Peraturan Perundang - undangan yang benar

1 Dokumen 1

Dokumen 83,500,000 1 Dokumen 69,864,000 Dokumen 1 150,000,000 Dokumen 1 150,000,000 Dokumen 1 150,000,000 Dokumen 1 100,000,000 Dokumen 1 703,364,000 Bagian Hukum Bagian Hukum

Fasilitasi Sekretariat Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan

1 Dokumen

54,790,000 50,054,500 150,000,000 150,000,000 150,000,000 100,000,000 654,844,500 Bagian Hukum Bagian Hukum

Penghimpunan dan Penataan Peraturan Perundang - Undangan Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

59,968,000 95,000,000 156,272,000 200,000,000 100,000,000 611,240,000 Bagian Hukum Bagian Hukum

Penelaahan dan Pengkajian Rancangan Keputusan Kepala Daerah dan Draf Perjanjian Daerah Jumlah Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 500 SK 500 SK 120,000,000 515 SK 103,761,500 535 SK 150,000,000 565 SK 200,000,000 600 SK 250,000,000 700 SK 150,000,000 3415 SK 973,761,500

Bagian Hukum Bagian Hukum

Evaluasi Peraturan Desa Jumlah peraturan desa yang terevaluasi 75,350,500 91,892,500 150,000,000 150,000,000 150,000,000 100,000,000

717,243,000 Bagian Hukum Bagian Hukum

Sistem Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Kabupaten Bengkulu Selatan Tersedianya Jaringan dokumentasi hukum di Kabupaten Bengkulu Selatan 1 unit 1 108,371,000 1 92,189,500 1 213,277,450 1 250,000,000 1 350,000,000 150,000,000 5 1,163,837,95 0

Bagian Hukum Bagian Hukum

Klarifikasi dan Evaluasi Perdes Terciptanya Produk Hukum Yang Baik 10 Perdes 10 Perdes 60,725,000 10 Perdes 81,457,500 10 Perdes 95,000,000 10 Perdes 150,000,000 10 Perdes 150,000,000 10 Perdes 100,000,000 10 Perdes 637,182,500

Bagian Hukum Bagian Hukum

Asistensi Rancangan

Peraturan Daerah Jumlah fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah 9 Raperda 9 Raperda 95,500,000 9 Raperda 86,327,000 9 Raperda 95,000,000 9 Raperda 150,000,000 9 Raperda 150,000,000 9 Raperda 100,000,000 9 Raperda 676,827,000

Bagian Hukum Bagian Hukum

Evaluasi dan Monitoring Program Pembentukan Produk Hukum (Promperda) Jumlah Usulan Penyusunan Propemda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. 150000000 150,000,000 250,000,000 200,000,000

750,000,000 Bagian Hukum Bagian Hukum

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SETDA) 981,403,000 1,585,751,00 0 1,854,326,10 0 2,077,505,76 0 2,330,552,79 6 2,617,963,82 8 11,447,502,48 4 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Tingkat efektifitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

- 110 org 119,529,000 110 org 131,481,900 110 org 144,630,090 110 org 159,093,099 110 org 175,002,409 110 org 729,736,498 Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakata n Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakata n

Gambar

Foto                                1,500.00                                                                  -    1                                                                   -                                           200,000,000

Referensi

Dokumen terkait

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 46

Pria dengan LES lebih sering memiliki perjalanan klinis yang lebih progresif dengan kerusakan organ yang lebih cepat sehingga pria dengan LES memiliki prognosis yang

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan Pelayanan e-KTP di Kantor Camat Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan sudah cukup

Untuk menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja PD, berpedoman pada

diperhatikan diacu.. Perubahan Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja,

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa loyal lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit – unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara terus -

2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA.) 2000, “Penerimaan Hibah” adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta

Album mastered by Indra Lesmana at INLINE studio All Tracks mixed by Indra Lesmana at INLINE studio Except “Blow My Mind” by Lary (SOVA). All tracks edited b y