LAPORAN EVALUASI BOK KABUPATEN BULELENG
A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG
Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara pulau Bali memanjang dari barat ke timur
dan mempunyai pantai sepanjang 144 Km yang secara geografis terletak pada posisi 80 03’ 40” -
80 23’00” lintang selatan dan 1140 25’ 55” - 1150 27’ 28” bujur timur. Kabupaten Buleleng
berbatasan dengan kabupaten Jembrana di bagian barat, laut Jawa/ Bali di bagian utara, dengan
kabupaten Karangasem di bagian timur dan di sebelah selatan berbatasan dengan empat
kabupaten, yaitu kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli. Secara keseluruhan luas
wilayah kabupaten Buleleng 136.588 hektar atau 24,25% dari luas propinsi Bali. Jumlah
penduduk di kabupaten Buleleng (BPS, 2009) adalah sekitar 654.147 jiwa yang tersebar di 9
kecamatan dan 148 desa/ kelurahan.
Sebaran desa/ kelurahan di 9 kecamatan, kabupaten Buleleng :
No Kecamatan Jumlah Desa/
Kelurahan 1 Gerokgak 14 2 Seririt 21 3 Busungbiu 15 4 Banjar 17 5 Sukasada 15 6 Buleleng 29 7 Sawan 14 8 Kubutambahan 13 9 Tejakula 10
Sarana Kesehatan di Kabupaten Buleleng
1. Data Puskesmas di masing-masing kecamatan, kabupaten Buleleng
No Kecamatan Puskesmas 1 Gerokgak Gerokgak 1 Gerokgak 2 2 Seririt Seririt 1 Seririt 2 Seririt 3 3 Busungbiu Busungbiu 1 Busungbiu 2 4 Banjar Banjar 1 Banjar 2 5 Sukasada Sukasada 1 Sukasada 2 6 Buleleng Buleleng 1 Buleleng 2 Buleleng 3 7 Sawan Sawan 1 Sawan 2 8 Kubutambahan Kubutambahan 1 Kubutambahan 2 9 Tejakula Tejakula 1 Tejakula 2
2. Data Unit Pelayanan Kesehatan
No Unit Pelayanan Kesehatan Jumlah
1 Rumah Sakit Umum 6
2 Puskesmas 20
3 Puskesmas Pembantu 73
4 Posyandu 701
5 Polindes/ Poskesdes 78
6 Rumah bersalin 5
7 Balai pengobatan/ klinik 3
8 Praktek dokter perorangan 106
9 Praktek bidan perorangan 163
3. Data Petugas Kesehatan di puskesmas Kabupaten Buleleng
Puskesmas Dokter Umum
Dokter
gigi Bidan Perawat Gizi Sanitasi Farmasi Tejakula 1 Tejakula 2 Kubutambahan 1 Kubutambahan 2 Sawan 1 Sawan 2 Buleleng 1 Buleleng 2 Buleleng 3 Sukasada 1 Sukasada 2 Banjar 1 Banjar 2 Seririt 1 Seririt 2 Seririt 3 Busungbiu 1 Busungbiu 2 Gerokgak 1 Gerokgak 2 Jumlah
4. Data estimasi sasaran program KIA
No Puskesmas Penduduk Jlh
Sasaran
Bumil Bulin Bumil Risti Bufas Bayi Bayi Risti Balita PUS 1 Tejakula 1 35.293 685 654 137 654 623 93 3.000 7.388 2 Tejakula 2 30.663 530 506 106 506 482 72 2.606 5.709 3 Kubutambahan 1 26.307 462 441 92 441 420 63 2.236 5.075 4 Kubutambahan 2 33.941 605 578 121 578 550 83 2.885 6.334 5 Sawan 1 44.052 941 898 188 898 855 128 3.744 7.860 6 Sawan 2 22.776 451 431 90 431 410 62 1.936 4.363 7 Buleleng 1 55.296 1.240 1.183 248 1.183 1.127 169 4.700 11.461 8 Buleleng 2 22.018 526 502 105 502 478 72 1.872 4.861 9 Buleleng 3 42.925 899 858 180 858 817 123 3.649 8.623 10 Sukasada 1 48.576 914 873 183 873 831 125 4.129 10.802 11 Sukasada 2 22.986 605 578 121 578 550 83 1.954 5.044 12 Banjar 1 44.762 965 921 193 921 877 132 3.805 7.644 13 Banjar 2 23.007 452 432 90 432 411 62 1.956 7.528 14 Seririt 1 32.011 549 524 110 524 499 75 2.721 6.455 15 Seririt 2 29.709 580 553 116 553 527 79 2.525 6.516 16 Seririt 3 15.088 245 234 49 234 223 33 1.282 2.708 17 Busungbiu 1 29.750 501 478 100 478 455 68 2.529 5.287 18 Busungbiu 2 15.241 286 273 57 273 260 39 1.295 3.105 19 Gerokgak 1 46.706 969 925 194 925 881 132 3.970 10.986 20 Gerokgak 2 33.040 706 674 141 674 642 96 2.808 7.866 J u m l a h 654.147 13.110 12.514 2.622 12.514 11.918 1.788 55.602 135.615
5. Cakupan Indikator Program KIA
No Indikator Cakupan 2009 2010 2011 (TW2) 1 K1 95,3% 97,9% 64,6% 2 K4 89,5% 92,0% 47,1%
3 Deteksi Dini Bumil Risti oleh Masyarakat 68,2% 72,6% 6,4% 4 Deteksi Dini Bumil Risti oleh Nakes 54,4% 45,3% 9,8%
5 Komplikasi Obstetri 44,9% 51,8% 37,0%
6 Persalinan Nakes 94,6% 97,0% 62,6%
7 Kunjungan Nifas (KN3) 98,1% 94,6% 62,4%
8 Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) 92,5% 99,3% 66,7%
9 Komplikasi Neonatal 30,1% 26,0% 25,2%
6. Cakupan Indikator Program Gizi No Indikator Cakupan 2009 2010 2011 (TW2) 1 D/S 2 N/S 3 ASI Eksklusif 4 …. 5 6 7 8 9 B. PERENCANAAN
No Tahapan Kondisi Riil
(Nomor dan tanggal terbit)
Kendala/ masalah Tindak lanjut penyelesaian 1 SK Penetapan KPA SK Bupati No 900/684/HK/2011 Mengenai Penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Diterbitkan tgl 20 Mei
2011, berlaku per 1 April 2011
Sampai dengan tgl 10 Mei 2011 Kabupaten Buleleng belum memiliki Kepala Dinas Kesehatan definitif Penyusunan SK
menunggu pelantikan Kepala Dinas definitif
Segera menyusun dan mengajukan SK setelah pelantikan Kepala Dinas Kesehatan 2 SK Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Kabupaten Buleleng SK Bupati No 900/684/HK/2011 Mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Diterbitkan tgl 20 Mei
2011, berlaku per 1 April 2011
Keterlibatan lintas sektor yang minim
Melakukan advokasi Program BOK ke Pemkab Buleleng (Sekda) Bersurat ke instansi lintas sektor yang terkait
3 SK Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Buleleng Tahun 2011 SK Kepala Dinas No 188/254/Dinkes/2011 Mengenai Tim Pengelolaan Jamkesmas dan BOK Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Diterbitkan pada hari yang sama dengan SK Bupati mengenai Penetapan KPA dan berlaku per 1 April 2011
Pengelolaan Jamkesmas cenderung tidak terintegrasi sesuai dengan yang diharapkan karena pengelola jamkesmas sudah terbiasa untuk melaksanakan program jamkesmas saja, sementara pengelolaan BOK dilaksanakan oleh Tim Pengelola Keuangan BOK yang terbentuk belakangan Penyelenggaraan Jamkesmas sdh dilaksanakan per 1 Januari 2011, sementara SK Pengelolaan
Jamkesmas dan BOK baru terbentuk tgl 20 Mei 2011 dan berlaku per 1 April 2011 Meningkatkan koordinasi antara pengelola keuangan BOK (yang kemudian mengelola penyelenggara-an BOK) dengpenyelenggara-an pengelola jamkesmas yang memang sudah terbentuk sebelumnya SK pengelolaan Jamkesmas yang terpisah dengan pengelolaan BOK? 4 SK Tim Pengelola Keuangan BOK Kabupaten Buleleng Tahun 2011 SK Kepala Dinas No 189/254/Dinkes/2011 Mengenai Tim Pengelolaan BOK Kabupaten Buleleng Tahun 2011
Diterbitkan pada hari yang sama dengan SK Bupati mengenai Penetapan KPA dan berlaku per 1 April 2011
Aturan dalam Juknis untuk honor Tim Pengelola Keuangan BOK berjumlah 7 orang, sementara penyelenggaraan BOK membutuhkan lebih dari 7 orang Tetap memasukkan anggota Tim Pengelola BOK sesuai dengan kebutuhan sebagaimana terdapat dlm SK Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK 5 SK Alokasi Dana BOK
Tidak dibuat tersendiri namun sebagai bagian dari SK Kepala Dinas No 189/254/Dinkes/2011 Mengenai Tim Pengelola BOK Kabupaten Buleleng Tahun 2011
6 Penerimaan DNA (Daftar Nominatif Anggaran) Kabupaten Buleleng 7 DIPA TP BOK Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng 8 Revisi DIPA/ POK
Surat Revisi DIPA/POK tgl 25 Juli 2011, No 045.2/2508/Dinkes/ 2011
Disahkan tgl…..
C. PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOK
No Tahap Kegiatan Kondisi Riil Kendala/ Masalah Tindak Lanjut
Penyelesaian Masalah 1 Proses Manajemen di Puskesmas a. Mekanisme Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) b. Penyusunan POA bulanan/ triwulan melalui Minilokakarya a. Sebagian besar puskesmas tidak melaksanakan PTP, kegiatan di puskesmas berjalan “as ussual” b. Realisasi POA puskesmas yang sdh diverifikasi sampai dengan bulan September adalah 80% (baru 16 dari 20 puskesmas) a. Kurangnya perencanaan di tingkat Puskesmas b. Lambatnya penyusunan POA di puskesmas karena puskesmas ragu dalam menetapkan biaya riil/ at cost transport petugas di puskesmas c. Kinerja puskesmas yang menurun karena adanya permasalahan dalam hal “reward” (perihal jasa pelayanan) a. Mewajibkan seluruh puskesmas agar membuat PTP, melakukan pendampingan dan fasilitasi selama, serta melakukan monitoring dan evaluasi. b. Menetapkan standar biaya transport petugas di puskesmas melalui SK Bupati (untuk program BOK th 2012)
2 Proses Pembahasan POA di Kabupaten a. Analisis situasi per
puskesmas (pemetaan wilayah) b. Penilaian usulan puskesmas c. Penetapan kegiatan prioritas a. Dinas Kesehatan membuat kisi-kisi kegiatan yang menjadi prioritas di masing-masing bidang berdasarkan hasil evaluasi program yang telah berlangsung selama ini oleh masing-masing kepala bidang untuk disampaikan ke puskesmas b. Penilaian usulan kegiatan dari puskesmas dilakukan simultan dengan penyusunan POA oleh puskesmas a. Penyampaian POA yang sangat lambat ke dinas kesehatan b. Banyaknya terjadi kesalahan teknis dalam penyusunan POA (uraian kegiatan yg tdk sesuai juknis, kegiatan yg tumpang tindih, kesalahan penghitungan volume, dll) c. Puskesmas sulit merencanakan kegiatan agar total biaya yg dialokasikan sesuai dg pagu yg ditetapkan karena keterbatasan waktu dan SDM yg melaksanakan kegiatan d. a. Monitoring secara terus menerus penyusunan POA di puskesmas
3 Perencanaan kas Pada tahap pertama diajukan UP sebesar 50 jt pd tgl 14 Juli 2011 4 Proses pencairan dana ke KPPN SP2D pertama (dari SPM-UP) terbit tgl 26 Juli 2011. SPM-LS pertama diajukan tgl 5 Juli 2011, SP2D terbit tgl 6 September 2011. SPM-GU diajukan tgl 23 September 2011, dan SP2D terbit tgl 26 September 2011. Mekanisme TP yg dijalankan oleh Tim pengelola keuangan BOK, merupakan kegiatan yg baru pertama kali dilakukan shg perlu waktu utk memahami mekanismenya tsb Menjalani langsung prosedur/ mekanismenya shg mengetahui letak kesalahan dan kekurangannya
5 Penyaluran dana ke puskesmas Oleh krn puskesmas sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan pd bulan Juni, UP diberikan laksana “reward” utk puskesmas yg
membuat kan SPJ utk kegiatan bln Juni tsb. 6 Pertanggungjawaban keuangan dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten Sejak terbitnya SP2D dari pengajuan SPM-UP, Puskesmas diminta utk segera membuat SPJ, utk diberikan uang dari UP dg jumlah sesuai dg kegiatan yg dibuat kan SPJ-nya Puskesmas sangat lambat merealisasikan SPJ, hanya sedikit puskesmas yg menyetor SPJ ke bendahara/ pengelola BOK kabupaten Melakukan komunikasi secara terus-menerus dg pengelola BOK puskesmas 7 Verifikasi pertanggungjawaban keuangan puskesmas Puskesmas yg menyetor SPJ, diverifikasi oleh bendahara Jarak beberapa puskesmas yg jauh dari dinas kesehatan kabupaten mempengaruhi frekuensi penyetoran SPJ oleh pengelola puskesmas Melakukan verifikasi dan koreksi SPJ seefisien mungkin shg SPJ yg disetorkan bisa segera sesuai dg ketentuan 8 Pertanggungjawaban keuangan dari dinas kesehatan
kabupaten ke KPPN (rekonsiliasi)
Sdh berjalan sesuai dg ketentuan
9 Permasalahan lain Sarana dan prasarana pengelolaan BOK di kabupaten
Ketiadaan sarana dan prasarana utk operasional BOK
Meminjam
peralatan kantor di bidang binkesga utk operasional BOK
D. PEMANFAATAN KEGIATAN
No Ruang Lingkup
Kegiatan Implementasi (Kegiatan) Biaya Kendala
A Upaya Kesehatan di Puskesmas 1 KIA-KB
1. Pelayanan KIA 1. Pemeriksaan Kehamilan
- Pelaksanaan P4K 27.917.000
2. Pelayanan nifas 43.204.000
3. Transport rujukan Bumil
dengan komplikasi 19.510.500
4. Pelacakan bayi dan balita
beresiko 346.000
5. Pemantauan Bumil resiko
tinggi 0
2. Pelayanan Kesehatan Anak
- Pelayanan DDTK di Posyandu
dan TK 56.813.500
- Pelayanan tumbuh kembang
anak pra sekolah 375.000
- Pendataan PUS yang belum
ber-KB 0
2 PERBAIKAN GIZI
1. Pelayanan Gizi - Sweeping pemberian dan
distribusi Vit. A 11.823.000
- Pemantauan Gayo 10.427.000
- Penyuluhan
Gizi/penggerakan kadarzi 5.530.000
- Surveilans status gizi 9.945.000
- PMT Penyuluhan 6.476.000
2. Refreshing Kader
Kesehatan - Transport kader 21.089.500
- Transport tutor 1.577.500 - Konsumsi kader 29.162.500 - Konsumsi tutor 3.810.000 - ATK 8.539.000 - Sewa Tempat 600.000 3. Rujukan kasus
Rujukan kasus gizi buruk dg
4 P3M-PL A. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pelayanan imunisasi - Sweeping 31.248.000
- Monitoring rantai dingin
vaksin ke Pustu 2.233.500
- Transport petugas dalam
rangka BIAS Campak 19.489.000
- Transport petugas dalam
rangka BIAS DT-TT 42.193.000
- Transport pengambilan
vaksin 8.072.000
- Pemeliharaan cold chain 4.500.000
- Konsultasi program ke
Dinkes Kab. Buleleng 273.000
2. Surveilans - PE (rutin & KLB) 31.524.000
- Pengumpulan data penyakit
ke Pustu 30.028.000
- Konsultasi program ke
Kabupaten 21.500
3. Kusta - Pemeriksaan kontak
penderita Kusta 2.450.000
- Monitoring MDT (Kusta) 638.000
- Pelacakan kasus Kusta
Mangkir 543.000
4. DBD dan Malaria - Pendataan penduduk dari
daerah endemis malaria 10.082.000
- Pemantauan jentik berkala
(DBD) 16.163.000
5. ISPA dan Diare - Kunjungan rumah (Diare) 7.077.000
- Kunjungan rumah (ISPA) 7.437.000
6. TB-Paru - Pengawasan pengobatan &
pemeriksaan
kontak TB-Paru 20.294.500
- Pelacakan kasus TB Mangkir
& pengiriman spec. 9.224.500
7. HIV/AIDS - Konseling dan pengiriman
sampel darah HIV 7.593.000
8. Rabies Pengambilan VAR ke Dinkes
B. KESEHATAN
LINGKUNGAN
1. Pemeriksaan
Sanitasi Dasar - Sanitasi dasar RT 8.338.000
- Tempat-tempat Umum 16.085.500
- Tempat Pengolahan
Makanan 5.527.000
2. Pengawasan
Kualitas Air - Inspeksi sanitasi SAB 13.137.500
- Pengambilan sampel air
& tindak lanjut 1.123.500
3. Pemutakhiran data -Pemutakhiran data
kesehatan lingkungan 402.000 5 PROMOSI KESEHATAN 1. Rumah Tangga PHBS - Pengkajian PHBS (tatanan
RT & tatanan lain) 8.111.000
- Pemantauan & pengawasan
pengkajian PHBS 1.979.000 1.560.000 2. Pembentukan dan Pelatihan Kader PHBS 3. Peran Serta Masyarakat - Pemantauan dan
pembinaan Desa Siaga 17.155.500
- Monitoring kegiatan 5.256.000
- Pendamping pelaksanaan
SMD 2.589.000
- Pendamping pelaksanaan
MMD 2.589.000
- Forum komunikasi desa 1.032.000
4. UKBM - Pendataan Batra 1.712.000
- Pendataan TOGA 2.458.000
- Pembinaan TOGA 1.656.000
- Pendataan dan
pemantauan UKBM 1.534.000
5. UKS - Penjaringan kesehatan
anak sekolah 46.798.500
- Pembinaan dan Pelatihan
dokter kecil 9.251.500
- Pelatihan KKR siswa SMP
dan SMA 3.875.500
- PKTP 540.000
- Pembentukan dan
pembinaan UKS 3.382.500
- Pembinaan sekolah sehat 8.022.000
- Penggandaan form
penjaringan 11.083.500
6. PHBS Pendataan, pengkajian dan
pemantauan TTU PHBS 1.477.500
7. UKGS Pembinaan UKGS ke sekolah2 6.320.000
8. JPKM Sosialisasi dan monitoring
JPKM 2.580.000
6 YANKES
1. Kesehatan Jiwa Rujukan kasus 500.000
2. Pembinaan pos
UKK Pembinaan pos UKK 430.000
7 PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PUSKESMAS 1. Penggerakan dan
Pelaksanaan (Mini Lokakarya) 92.084.500
2. Pengiriman laporan dan
konsultasi progr. Ke Kab. 16.981.000
TRANSPORT KADER POSYANDU 42.140.000
PELAYANAN POSYANDU 340.269.000 PEMBINAAN PUSTU/POSKESDES 18.400.000 ATK 26.841.650 PERBAIKAN RINGAN 26.310.650 TOTAL 1.264.800.000
TOTAL PAGU (UPAYA KESEHATAN PUSKESMAS) 1.337.304.000
E. LAPORAN KEUANGAN
No Kegiatan Kondisi Riil Kendala/ masalah Tindak Lanjut
Pemecahan Masalah 1 Penyerapan anggaran s/d bulan september Realisasi : UP : Rp ( %) LS : Rp ( %) Penyerapan yang masih sangat rendah Memfasilitasi puskesmas sesering mungkin 2 Proses pelaporan SAK
bulanan ke Ditjen Bina Gizi KIA
Sdh sesuai dg ketentuan
F. MASUKAN TERHADAP JUKNIS BOK
No Isi Materi yang tidak jelas/
membingungkan
Saran/ Usulan Perbaikan
I Pendahuluan Sdh jelas
II Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Sdh jelas
III Pengelolaan Keuangan Satuan biaya BOK di puskesmas
Perlu lebih dijelaskan yang dimaksudkan dengan real/ at cost Pertanggungjawaban Dana
BOK
Biaya perjalanan dinas yg tdk menginap (transportasi, uang harian), perlu dijelaskan mengenai uang hariannya IV Pengorganisasian Sdh jelas
V Indikator Keberhasilan Sdh jelas VI Pembinaan dan
Pengawasan
Sdh jelas
Lampiran Sdh jelas
G. MASUKAN TERHADAP JUKLAK PENGELOLAAN KEUANGAN
No Isi Materi yang tidak jelas/
membingungkan
Saran/ Usulan Perbaikan
I Pendahuluan Sdh jelas Tidak ada
II Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Sdh jelas Tidak ada
III Pengelolaan Keuangan Sdh jelas Tidak ada
IV Pengorganisasian Sdh jelas Tidak ada
V Indikator Keberhasilan Sdh jelas Tidak ada
VI Pembinaan dan Pengawasan
Sdh jelas Tidak ada
H. CAKUPAN PROGRAM (SPM) SESUAI DATA YUANG TERSEDIA
No Kegiatan 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
2 Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani
3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes
4 Cakupan Pelayanan Nifas
5 Cakupan Neonatus dg komplikasi yg ditangani
6 Cakupan Kunjungan Bayi 7 Cakupan Desa UCI
8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 9 Cakupan Balita GIzi Buruk yg
mendapat Perawatan
10 Cakupan Pemberian MP-ASI pd Anak 6-24 bl dari keluarga miskin 11 Cakup[an Penjaringan Kesehatan
Siswa SD dan Setingkat 12 Cakupan Peserta KB Aktif
13 Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita Penyakit 14 Cakupan Desa Siaga Aktif
I. PENGELOMPOKAN JENIS BELANJA No Jenis Jumlah Peserta/ Pelaksana SATU AN Freku ensi VOL UME TOTAL BIAYA Kendala TRANSPORT
Transport Pelaksanaan P4K Org Kl 27.917.000
2 Transport Kunjungan nifas Org Kl 43.204.000
Transport rujukan Bumil dengan
komplikasi Org
Kl
19.510.500
Pelacakan bayi dan balita beresiko Org Kl 346.000
Transport Pemantauan Bumil resiko
tinggi Org
Kl
0
Transport Pelayanan DDTK di
Posyandu dan TK Org
Kl
56.813.500
Transport Pelayanan tumbuh
kembang anak pra sekolah Org
Kl
375.000
Transport Pendataan PUS yang belum
ber-KB Org
Kl
0
Transport Sweeping pemberian dan
distribusi Vit. A Org
Kl
11.823.000
Transport Pemantauan Gayo Org Kl 10.427.000
Transport Penyuluhan
Gizi/penggerakan kadarzi Org
Kl
5.530.000
Transport Surveilans status gizi Org Kl 9.945.000
Transport PMT Penyuluhan pkt 6.476.000
Transport kader dlm rangka refreshing
kader Org
Kl
21.089.500
Transport tutor dlm rangka refreshing
kader Org
Kl
1.577.500
Konsumsi kader dlm rangka
refreshing kader pkt
29.162.500
Konsumsi tutor dlm rangka refreshing
kader pkt 3.810.000 ATK pkt 8.539.000 Sewa Tempat pkt 600.000
Transport rujukan kasus gizi buruk dg
penyakit penyerta Org
Kl
708.000
Transport Sweeping Org Kl 31.248.000
Transport Monitoring rantai dingin
vaksin ke Pustu Org
Kl
2.233.500
Transport petugas dalam rangka BIAS
Campak Org
Kl
19.489.000
Transport petugas dalam rangka BIAS
DT-TT Org
Kl
42.193.000
Transport pengambilan vaksin Org Kl 8.072.000
Transport Pemeliharaan cold chain 4.500.000
Transport Konsultasi program ke
Dinkes Kab. Buleleng Org
Kl
273.000
Transport PE (rutin & KLB) Org Kl 31.524.000
Transport Pengumpulan data penyakit
ke Pustu Org
Kl
30.028.000
Transport Konsultasi program ke
Kabupaten Org
Kl
21.500
Transport Pemeriksaan kontak
penderita Kusta Org
Kl
2.450.000
Transport Monitoring MDT (Kusta) Org Kl 638.000
Transport Pelacakan kasus Kusta
Mangkir Org
Kl
543.000
Transport Pendataan penduduk dari
daerah endemis malaria Org
Kl
10.082.000
Transport Pemantauan jentik berkala
(DBD) Org
Kl
16.163.000
Transport Kunjungan rumah (Diare) Org Kl 7.077.000
Transport Kunjungan rumah (ISPA) Org Kl 7.437.000
Transport Pengawasan pengobatan &
pemeriksaan Kontak TB Paru Org
Kl
20.294.500
Transport Pelacakan kasus TB Mangkir
& pengiriman specimen Org
Kl
9.224.500
Transport Konseling dan pengiriman
sampel darah HIV Org
Kl
7.593.000
Transport Pengambilan VAR ke Dinkes
Kab. Buleleng Org
Kl
1.940.000
Transport Pemeriksaan Sanitasi dasar
RT Org
Kl
8.338.000
Transport Pemeriksaan
Tempat-tempat Umum Org
Kl
16.085.500
Transport Pemeriksaan Tempat
Pengolahan Makanan Org
Kl
5.527.000
Transport Inspeksi sanitasi SAB Org Kl 13.137.500
Transport Pengambilan sampel air &
tindak lanjut Org
Kl
1.123.500
Pemutakhiran data kesehatan
lingkungan pkt
402.000
Transport Pengkajian PHBS (tatanan
RT & tatanan lain) Org
Kl
8.111.000
Transport Pemantauan & pengawasan
pengkajian PHBS Org
Kl
1.979.000
Transport Pembentukan dan Pelatihan
Kader PHBS Org
Kl
1.560.000
Transport Pemantauan dan
pembinaan Desa Siaga Org
Kl
17.155.500
Transport Monitoring kegiatan Org Kl 5.256.000
Transport Pendamping pelaksanaan
SMD Org
Kl
2.589.000
Transport Pendamping pelaksanaan
MMD Org
Kl
2.589.000
Transport Forum komunikasi desa Org Kl 1.032.000
Transport Pendataan Batra Org Kl 1.712.000
Transport Pendataan TOGA Org Kl 2.458.000
Transport Pembinaan TOGA Org Kl 1.656.000
Transport Pendataan dan pemantauan
UKBM Org
Kl
1.534.000
Transport Penjaringan kesehatan anak
sekolah Org
Kl
46.798.500
Transport Pembinaan dan Pelatihan
dokter kecil Org
Kl
9.251.500
Transport Pelatihan KKR siswa SMP
dan SMA Org
Kl
3.875.500
Transport Pemantauan kantin sekolah Org Kl 4.470.000
Transport PKTP Org Kl 540.000
Transport Pembentukan dan
pembinaan UKS Org
Kl
3.382.500
Transport Pembinaan sekolah sehat Org Kl 8.022.000
Penggandaan form penjaringan pkt 11.083.500
pemantauan TTU PHBS
Transport Pelaksanaan UKGS 6.320.000
Transport Sosialisasi & monitoring
JPKM
2.580.000
Transport Kesehatan Jiwa Org Kl 500.000
Transport Pembinaan pos UKK Org Kl 430.000
Konsumsi untuk Penggerakan dan
Pelaksanaan (Mini Lokakarya) Org
Kl
92.084.500
Transport Pengiriman laporan dan
konsultasi progr. Ke Kab. Org
Kl
16.981.000
Transport kader posyandu Org Kl 42.140.000
Transport pelayanan posyandu Org Kl 340.269.000
Transport pembinaan Pustu/
Poskesdes Org Kl 18.400.000 ATK pkt 26.841.650 Perbaikan ringan 26.310.650 pkt TOTAL 1.264.800.000
TOTAL PAGU (UPAYA KESEHATAN
PUSKESMAS) 1.337.304.000