• Tidak ada hasil yang ditemukan

Laporan BOK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Laporan BOK"

Copied!
20
0
0

Teks penuh

(1)

LAPORAN EVALUASI BOK KABUPATEN BULELENG

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BULELENG

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara pulau Bali memanjang dari barat ke timur

dan mempunyai pantai sepanjang 144 Km yang secara geografis terletak pada posisi 80 03’ 40” -

80 23’00” lintang selatan dan 1140 25’ 55” - 1150 27’ 28” bujur timur. Kabupaten Buleleng

berbatasan dengan kabupaten Jembrana di bagian barat, laut Jawa/ Bali di bagian utara, dengan

kabupaten Karangasem di bagian timur dan di sebelah selatan berbatasan dengan empat

kabupaten, yaitu kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli. Secara keseluruhan luas

wilayah kabupaten Buleleng 136.588 hektar atau 24,25% dari luas propinsi Bali. Jumlah

penduduk di kabupaten Buleleng (BPS, 2009) adalah sekitar 654.147 jiwa yang tersebar di 9

kecamatan dan 148 desa/ kelurahan.

Sebaran desa/ kelurahan di 9 kecamatan, kabupaten Buleleng :

No Kecamatan Jumlah Desa/

Kelurahan 1 Gerokgak 14 2 Seririt 21 3 Busungbiu 15 4 Banjar 17 5 Sukasada 15 6 Buleleng 29 7 Sawan 14 8 Kubutambahan 13 9 Tejakula 10

(2)

Sarana Kesehatan di Kabupaten Buleleng

1. Data Puskesmas di masing-masing kecamatan, kabupaten Buleleng

No Kecamatan Puskesmas 1 Gerokgak Gerokgak 1 Gerokgak 2 2 Seririt Seririt 1 Seririt 2 Seririt 3 3 Busungbiu Busungbiu 1 Busungbiu 2 4 Banjar Banjar 1 Banjar 2 5 Sukasada Sukasada 1 Sukasada 2 6 Buleleng Buleleng 1 Buleleng 2 Buleleng 3 7 Sawan Sawan 1 Sawan 2 8 Kubutambahan Kubutambahan 1 Kubutambahan 2 9 Tejakula Tejakula 1 Tejakula 2

2. Data Unit Pelayanan Kesehatan

No Unit Pelayanan Kesehatan Jumlah

1 Rumah Sakit Umum 6

2 Puskesmas 20

3 Puskesmas Pembantu 73

4 Posyandu 701

5 Polindes/ Poskesdes 78

6 Rumah bersalin 5

7 Balai pengobatan/ klinik 3

8 Praktek dokter perorangan 106

9 Praktek bidan perorangan 163

(3)

3. Data Petugas Kesehatan di puskesmas Kabupaten Buleleng

Puskesmas Dokter Umum

Dokter

gigi Bidan Perawat Gizi Sanitasi Farmasi Tejakula 1 Tejakula 2 Kubutambahan 1 Kubutambahan 2 Sawan 1 Sawan 2 Buleleng 1 Buleleng 2 Buleleng 3 Sukasada 1 Sukasada 2 Banjar 1 Banjar 2 Seririt 1 Seririt 2 Seririt 3 Busungbiu 1 Busungbiu 2 Gerokgak 1 Gerokgak 2 Jumlah

(4)

4. Data estimasi sasaran program KIA

No Puskesmas Penduduk Jlh

Sasaran

Bumil Bulin Bumil Risti Bufas Bayi Bayi Risti Balita PUS 1 Tejakula 1 35.293 685 654 137 654 623 93 3.000 7.388 2 Tejakula 2 30.663 530 506 106 506 482 72 2.606 5.709 3 Kubutambahan 1 26.307 462 441 92 441 420 63 2.236 5.075 4 Kubutambahan 2 33.941 605 578 121 578 550 83 2.885 6.334 5 Sawan 1 44.052 941 898 188 898 855 128 3.744 7.860 6 Sawan 2 22.776 451 431 90 431 410 62 1.936 4.363 7 Buleleng 1 55.296 1.240 1.183 248 1.183 1.127 169 4.700 11.461 8 Buleleng 2 22.018 526 502 105 502 478 72 1.872 4.861 9 Buleleng 3 42.925 899 858 180 858 817 123 3.649 8.623 10 Sukasada 1 48.576 914 873 183 873 831 125 4.129 10.802 11 Sukasada 2 22.986 605 578 121 578 550 83 1.954 5.044 12 Banjar 1 44.762 965 921 193 921 877 132 3.805 7.644 13 Banjar 2 23.007 452 432 90 432 411 62 1.956 7.528 14 Seririt 1 32.011 549 524 110 524 499 75 2.721 6.455 15 Seririt 2 29.709 580 553 116 553 527 79 2.525 6.516 16 Seririt 3 15.088 245 234 49 234 223 33 1.282 2.708 17 Busungbiu 1 29.750 501 478 100 478 455 68 2.529 5.287 18 Busungbiu 2 15.241 286 273 57 273 260 39 1.295 3.105 19 Gerokgak 1 46.706 969 925 194 925 881 132 3.970 10.986 20 Gerokgak 2 33.040 706 674 141 674 642 96 2.808 7.866 J u m l a h 654.147 13.110 12.514 2.622 12.514 11.918 1.788 55.602 135.615

5. Cakupan Indikator Program KIA

No Indikator Cakupan 2009 2010 2011 (TW2) 1 K1 95,3% 97,9% 64,6% 2 K4 89,5% 92,0% 47,1%

3 Deteksi Dini Bumil Risti oleh Masyarakat 68,2% 72,6% 6,4% 4 Deteksi Dini Bumil Risti oleh Nakes 54,4% 45,3% 9,8%

5 Komplikasi Obstetri 44,9% 51,8% 37,0%

6 Persalinan Nakes 94,6% 97,0% 62,6%

7 Kunjungan Nifas (KN3) 98,1% 94,6% 62,4%

8 Kunjungan Neonatus (KN Lengkap) 92,5% 99,3% 66,7%

9 Komplikasi Neonatal 30,1% 26,0% 25,2%

(5)

6. Cakupan Indikator Program Gizi No Indikator Cakupan 2009 2010 2011 (TW2) 1 D/S 2 N/S 3 ASI Eksklusif 4 …. 5 6 7 8 9 B. PERENCANAAN

No Tahapan Kondisi Riil

(Nomor dan tanggal terbit)

Kendala/ masalah Tindak lanjut penyelesaian 1 SK Penetapan KPA SK Bupati No 900/684/HK/2011 Mengenai Penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Buleleng Tahun 2011  Diterbitkan tgl 20 Mei

2011, berlaku per 1 April 2011

 Sampai dengan tgl 10 Mei 2011 Kabupaten Buleleng belum memiliki Kepala Dinas Kesehatan definitif  Penyusunan SK

menunggu pelantikan Kepala Dinas definitif

Segera menyusun dan mengajukan SK setelah pelantikan Kepala Dinas Kesehatan 2 SK Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Kabupaten Buleleng  SK Bupati No 900/684/HK/2011 Mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Buleleng Tahun 2011  Diterbitkan tgl 20 Mei

2011, berlaku per 1 April 2011

 Keterlibatan lintas sektor yang minim

 Melakukan advokasi Program BOK ke Pemkab Buleleng (Sekda) Bersurat ke instansi lintas sektor yang terkait

(6)

3 SK Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten Buleleng Tahun 2011 SK Kepala Dinas No 188/254/Dinkes/2011 Mengenai Tim Pengelolaan Jamkesmas dan BOK Kabupaten Buleleng Tahun 2011  Diterbitkan pada hari yang sama dengan SK Bupati mengenai Penetapan KPA dan berlaku per 1 April 2011

Pengelolaan Jamkesmas cenderung tidak terintegrasi sesuai dengan yang diharapkan karena pengelola jamkesmas sudah terbiasa untuk melaksanakan program jamkesmas saja, sementara pengelolaan BOK dilaksanakan oleh Tim Pengelola Keuangan BOK yang terbentuk belakangan Penyelenggaraan Jamkesmas sdh dilaksanakan per 1 Januari 2011, sementara SK Pengelolaan

Jamkesmas dan BOK baru terbentuk tgl 20 Mei 2011 dan berlaku per 1 April 2011  Meningkatkan koordinasi antara pengelola keuangan BOK (yang kemudian mengelola penyelenggara-an BOK) dengpenyelenggara-an pengelola jamkesmas yang memang sudah terbentuk sebelumnya  SK pengelolaan Jamkesmas yang terpisah dengan pengelolaan BOK? 4 SK Tim Pengelola Keuangan BOK Kabupaten Buleleng Tahun 2011  SK Kepala Dinas No 189/254/Dinkes/2011 Mengenai Tim Pengelolaan BOK Kabupaten Buleleng Tahun 2011

Diterbitkan pada hari yang sama dengan SK Bupati mengenai Penetapan KPA dan berlaku per 1 April 2011

 Aturan dalam Juknis untuk honor Tim Pengelola Keuangan BOK berjumlah 7 orang, sementara penyelenggaraan BOK membutuhkan lebih dari 7 orang Tetap memasukkan anggota Tim Pengelola BOK sesuai dengan kebutuhan sebagaimana terdapat dlm SK Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK 5 SK Alokasi Dana BOK

 Tidak dibuat tersendiri namun sebagai bagian dari SK Kepala Dinas No 189/254/Dinkes/2011 Mengenai Tim Pengelola BOK Kabupaten Buleleng Tahun 2011

(7)

6 Penerimaan DNA (Daftar Nominatif Anggaran) Kabupaten Buleleng  7 DIPA TP BOK Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng  8 Revisi DIPA/ POK

 Surat Revisi DIPA/POK tgl 25 Juli 2011, No 045.2/2508/Dinkes/ 2011

 Disahkan tgl…..

C. PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOK

No Tahap Kegiatan Kondisi Riil Kendala/ Masalah Tindak Lanjut

Penyelesaian Masalah 1 Proses Manajemen di Puskesmas a. Mekanisme Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) b. Penyusunan POA bulanan/ triwulan melalui Minilokakarya a. Sebagian besar puskesmas tidak melaksanakan PTP, kegiatan di puskesmas berjalan “as ussual” b. Realisasi POA puskesmas yang sdh diverifikasi sampai dengan bulan September adalah 80% (baru 16 dari 20 puskesmas) a. Kurangnya perencanaan di tingkat Puskesmas b. Lambatnya penyusunan POA di puskesmas karena puskesmas ragu dalam menetapkan biaya riil/ at cost transport petugas di puskesmas c. Kinerja puskesmas yang menurun karena adanya permasalahan dalam hal “reward” (perihal jasa pelayanan) a. Mewajibkan seluruh puskesmas agar membuat PTP, melakukan pendampingan dan fasilitasi selama, serta melakukan monitoring dan evaluasi. b. Menetapkan standar biaya transport petugas di puskesmas melalui SK Bupati (untuk program BOK th 2012)

(8)

2 Proses Pembahasan POA di Kabupaten a. Analisis situasi per

puskesmas (pemetaan wilayah) b. Penilaian usulan puskesmas c. Penetapan kegiatan prioritas a. Dinas Kesehatan membuat kisi-kisi kegiatan yang menjadi prioritas di masing-masing bidang berdasarkan hasil evaluasi program yang telah berlangsung selama ini oleh masing-masing kepala bidang untuk disampaikan ke puskesmas b. Penilaian usulan kegiatan dari puskesmas dilakukan simultan dengan penyusunan POA oleh puskesmas a. Penyampaian POA yang sangat lambat ke dinas kesehatan b. Banyaknya terjadi kesalahan teknis dalam penyusunan POA (uraian kegiatan yg tdk sesuai juknis, kegiatan yg tumpang tindih, kesalahan penghitungan volume, dll) c. Puskesmas sulit merencanakan kegiatan agar total biaya yg dialokasikan sesuai dg pagu yg ditetapkan karena keterbatasan waktu dan SDM yg melaksanakan kegiatan d. a. Monitoring secara terus menerus penyusunan POA di puskesmas

3 Perencanaan kas Pada tahap pertama diajukan UP sebesar 50 jt pd tgl 14 Juli 2011 4 Proses pencairan dana ke KPPN SP2D pertama (dari SPM-UP) terbit tgl 26 Juli 2011.  SPM-LS pertama diajukan tgl 5 Juli 2011, SP2D terbit tgl 6 September 2011. SPM-GU diajukan tgl 23 September 2011, dan SP2D terbit tgl 26 September 2011. Mekanisme TP yg dijalankan oleh Tim pengelola keuangan BOK, merupakan kegiatan yg baru pertama kali dilakukan shg perlu waktu utk memahami mekanismenya tsb Menjalani langsung prosedur/ mekanismenya shg mengetahui letak kesalahan dan kekurangannya

(9)

5 Penyaluran dana ke puskesmas Oleh krn puskesmas sekurang-kurangnya telah melaksanakan kegiatan pd bulan Juni, UP diberikan laksana “reward” utk puskesmas yg

membuat kan SPJ utk kegiatan bln Juni tsb. 6 Pertanggungjawaban keuangan dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten Sejak terbitnya SP2D dari pengajuan SPM-UP, Puskesmas diminta utk segera membuat SPJ, utk diberikan uang dari UP dg jumlah sesuai dg kegiatan yg dibuat kan SPJ-nya Puskesmas sangat lambat merealisasikan SPJ, hanya sedikit puskesmas yg menyetor SPJ ke bendahara/ pengelola BOK kabupaten Melakukan komunikasi secara terus-menerus dg pengelola BOK puskesmas 7 Verifikasi pertanggungjawaban keuangan puskesmas Puskesmas yg menyetor SPJ, diverifikasi oleh bendahara Jarak beberapa puskesmas yg jauh dari dinas kesehatan kabupaten mempengaruhi frekuensi penyetoran SPJ oleh pengelola puskesmas Melakukan verifikasi dan koreksi SPJ seefisien mungkin shg SPJ yg disetorkan bisa segera sesuai dg ketentuan 8 Pertanggungjawaban keuangan dari dinas kesehatan

kabupaten ke KPPN (rekonsiliasi)

Sdh berjalan sesuai dg ketentuan

9 Permasalahan lain Sarana dan prasarana pengelolaan BOK di kabupaten

Ketiadaan sarana dan prasarana utk operasional BOK

Meminjam

peralatan kantor di bidang binkesga utk operasional BOK

(10)

D. PEMANFAATAN KEGIATAN

No Ruang Lingkup

Kegiatan Implementasi (Kegiatan) Biaya Kendala

A Upaya Kesehatan di Puskesmas 1 KIA-KB

1. Pelayanan KIA 1. Pemeriksaan Kehamilan

- Pelaksanaan P4K 27.917.000

2. Pelayanan nifas 43.204.000

3. Transport rujukan Bumil

dengan komplikasi 19.510.500

4. Pelacakan bayi dan balita

beresiko 346.000

5. Pemantauan Bumil resiko

tinggi 0

2. Pelayanan Kesehatan Anak

- Pelayanan DDTK di Posyandu

dan TK 56.813.500

- Pelayanan tumbuh kembang

anak pra sekolah 375.000

- Pendataan PUS yang belum

ber-KB 0

2 PERBAIKAN GIZI

1. Pelayanan Gizi - Sweeping pemberian dan

distribusi Vit. A 11.823.000

- Pemantauan Gayo 10.427.000

- Penyuluhan

Gizi/penggerakan kadarzi 5.530.000

- Surveilans status gizi 9.945.000

- PMT Penyuluhan 6.476.000

2. Refreshing Kader

Kesehatan - Transport kader 21.089.500

- Transport tutor 1.577.500 - Konsumsi kader 29.162.500 - Konsumsi tutor 3.810.000 - ATK 8.539.000 - Sewa Tempat 600.000 3. Rujukan kasus

Rujukan kasus gizi buruk dg

(11)

4 P3M-PL A. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pelayanan imunisasi - Sweeping 31.248.000

- Monitoring rantai dingin

vaksin ke Pustu 2.233.500

- Transport petugas dalam

rangka BIAS Campak 19.489.000

- Transport petugas dalam

rangka BIAS DT-TT 42.193.000

- Transport pengambilan

vaksin 8.072.000

- Pemeliharaan cold chain 4.500.000

- Konsultasi program ke

Dinkes Kab. Buleleng 273.000

2. Surveilans - PE (rutin & KLB) 31.524.000

- Pengumpulan data penyakit

ke Pustu 30.028.000

- Konsultasi program ke

Kabupaten 21.500

3. Kusta - Pemeriksaan kontak

penderita Kusta 2.450.000

- Monitoring MDT (Kusta) 638.000

- Pelacakan kasus Kusta

Mangkir 543.000

4. DBD dan Malaria - Pendataan penduduk dari

daerah endemis malaria 10.082.000

- Pemantauan jentik berkala

(DBD) 16.163.000

5. ISPA dan Diare - Kunjungan rumah (Diare) 7.077.000

- Kunjungan rumah (ISPA) 7.437.000

6. TB-Paru - Pengawasan pengobatan &

pemeriksaan

kontak TB-Paru 20.294.500

- Pelacakan kasus TB Mangkir

& pengiriman spec. 9.224.500

7. HIV/AIDS - Konseling dan pengiriman

sampel darah HIV 7.593.000

8. Rabies Pengambilan VAR ke Dinkes

(12)

B. KESEHATAN

LINGKUNGAN

1. Pemeriksaan

Sanitasi Dasar - Sanitasi dasar RT 8.338.000

- Tempat-tempat Umum 16.085.500

- Tempat Pengolahan

Makanan 5.527.000

2. Pengawasan

Kualitas Air - Inspeksi sanitasi SAB 13.137.500

- Pengambilan sampel air

& tindak lanjut 1.123.500

3. Pemutakhiran data -Pemutakhiran data

kesehatan lingkungan 402.000 5 PROMOSI KESEHATAN 1. Rumah Tangga PHBS - Pengkajian PHBS (tatanan

RT & tatanan lain) 8.111.000

- Pemantauan & pengawasan

pengkajian PHBS 1.979.000 1.560.000 2. Pembentukan dan Pelatihan Kader PHBS 3. Peran Serta Masyarakat - Pemantauan dan

pembinaan Desa Siaga 17.155.500

- Monitoring kegiatan 5.256.000

- Pendamping pelaksanaan

SMD 2.589.000

- Pendamping pelaksanaan

MMD 2.589.000

- Forum komunikasi desa 1.032.000

4. UKBM - Pendataan Batra 1.712.000

- Pendataan TOGA 2.458.000

- Pembinaan TOGA 1.656.000

- Pendataan dan

pemantauan UKBM 1.534.000

5. UKS - Penjaringan kesehatan

anak sekolah 46.798.500

- Pembinaan dan Pelatihan

dokter kecil 9.251.500

- Pelatihan KKR siswa SMP

dan SMA 3.875.500

(13)

- PKTP 540.000

- Pembentukan dan

pembinaan UKS 3.382.500

- Pembinaan sekolah sehat 8.022.000

- Penggandaan form

penjaringan 11.083.500

6. PHBS Pendataan, pengkajian dan

pemantauan TTU PHBS 1.477.500

7. UKGS Pembinaan UKGS ke sekolah2 6.320.000

8. JPKM Sosialisasi dan monitoring

JPKM 2.580.000

6 YANKES

1. Kesehatan Jiwa Rujukan kasus 500.000

2. Pembinaan pos

UKK Pembinaan pos UKK 430.000

7 PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PUSKESMAS 1. Penggerakan dan

Pelaksanaan (Mini Lokakarya) 92.084.500

2. Pengiriman laporan dan

konsultasi progr. Ke Kab. 16.981.000

TRANSPORT KADER POSYANDU 42.140.000

PELAYANAN POSYANDU 340.269.000 PEMBINAAN PUSTU/POSKESDES 18.400.000 ATK 26.841.650 PERBAIKAN RINGAN 26.310.650 TOTAL 1.264.800.000

TOTAL PAGU (UPAYA KESEHATAN PUSKESMAS) 1.337.304.000

(14)

E. LAPORAN KEUANGAN

No Kegiatan Kondisi Riil Kendala/ masalah Tindak Lanjut

Pemecahan Masalah 1 Penyerapan anggaran s/d bulan september Realisasi : UP : Rp ( %) LS : Rp ( %) Penyerapan yang masih sangat rendah Memfasilitasi puskesmas sesering mungkin 2 Proses pelaporan SAK

bulanan ke Ditjen Bina Gizi KIA

Sdh sesuai dg ketentuan

F. MASUKAN TERHADAP JUKNIS BOK

No Isi Materi yang tidak jelas/

membingungkan

Saran/ Usulan Perbaikan

I Pendahuluan Sdh jelas

II Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Sdh jelas

III Pengelolaan Keuangan Satuan biaya BOK di puskesmas

Perlu lebih dijelaskan yang dimaksudkan dengan real/ at cost Pertanggungjawaban Dana

BOK

Biaya perjalanan dinas yg tdk menginap (transportasi, uang harian), perlu dijelaskan mengenai uang hariannya IV Pengorganisasian Sdh jelas

V Indikator Keberhasilan Sdh jelas VI Pembinaan dan

Pengawasan

Sdh jelas

Lampiran Sdh jelas

G. MASUKAN TERHADAP JUKLAK PENGELOLAAN KEUANGAN

No Isi Materi yang tidak jelas/

membingungkan

Saran/ Usulan Perbaikan

I Pendahuluan Sdh jelas Tidak ada

II Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Sdh jelas Tidak ada

III Pengelolaan Keuangan Sdh jelas Tidak ada

IV Pengorganisasian Sdh jelas Tidak ada

V Indikator Keberhasilan Sdh jelas Tidak ada

VI Pembinaan dan Pengawasan

Sdh jelas Tidak ada

(15)

H. CAKUPAN PROGRAM (SPM) SESUAI DATA YUANG TERSEDIA

No Kegiatan 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

2 Cakupan Komplikasi Kebidanan yg ditangani

3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Nakes

4 Cakupan Pelayanan Nifas

5 Cakupan Neonatus dg komplikasi yg ditangani

6 Cakupan Kunjungan Bayi 7 Cakupan Desa UCI

8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 9 Cakupan Balita GIzi Buruk yg

mendapat Perawatan

10 Cakupan Pemberian MP-ASI pd Anak 6-24 bl dari keluarga miskin 11 Cakup[an Penjaringan Kesehatan

Siswa SD dan Setingkat 12 Cakupan Peserta KB Aktif

13 Cakupan Penemuan dan

Penanganan Penderita Penyakit 14 Cakupan Desa Siaga Aktif

(16)

I. PENGELOMPOKAN JENIS BELANJA No Jenis Jumlah Peserta/ Pelaksana SATU AN Freku ensi VOL UME TOTAL BIAYA Kendala TRANSPORT

Transport Pelaksanaan P4K Org Kl 27.917.000

2 Transport Kunjungan nifas Org Kl 43.204.000

Transport rujukan Bumil dengan

komplikasi Org

Kl

19.510.500

Pelacakan bayi dan balita beresiko Org Kl 346.000

Transport Pemantauan Bumil resiko

tinggi Org

Kl

0

Transport Pelayanan DDTK di

Posyandu dan TK Org

Kl

56.813.500

Transport Pelayanan tumbuh

kembang anak pra sekolah Org

Kl

375.000

Transport Pendataan PUS yang belum

ber-KB Org

Kl

0

Transport Sweeping pemberian dan

distribusi Vit. A Org

Kl

11.823.000

Transport Pemantauan Gayo Org Kl 10.427.000

Transport Penyuluhan

Gizi/penggerakan kadarzi Org

Kl

5.530.000

Transport Surveilans status gizi Org Kl 9.945.000

Transport PMT Penyuluhan pkt 6.476.000

Transport kader dlm rangka refreshing

kader Org

Kl

21.089.500

Transport tutor dlm rangka refreshing

kader Org

Kl

1.577.500

(17)

Konsumsi kader dlm rangka

refreshing kader pkt

29.162.500

Konsumsi tutor dlm rangka refreshing

kader pkt 3.810.000 ATK pkt 8.539.000 Sewa Tempat pkt 600.000

Transport rujukan kasus gizi buruk dg

penyakit penyerta Org

Kl

708.000

Transport Sweeping Org Kl 31.248.000

Transport Monitoring rantai dingin

vaksin ke Pustu Org

Kl

2.233.500

Transport petugas dalam rangka BIAS

Campak Org

Kl

19.489.000

Transport petugas dalam rangka BIAS

DT-TT Org

Kl

42.193.000

Transport pengambilan vaksin Org Kl 8.072.000

Transport Pemeliharaan cold chain 4.500.000

Transport Konsultasi program ke

Dinkes Kab. Buleleng Org

Kl

273.000

Transport PE (rutin & KLB) Org Kl 31.524.000

Transport Pengumpulan data penyakit

ke Pustu Org

Kl

30.028.000

Transport Konsultasi program ke

Kabupaten Org

Kl

21.500

Transport Pemeriksaan kontak

penderita Kusta Org

Kl

2.450.000

Transport Monitoring MDT (Kusta) Org Kl 638.000

Transport Pelacakan kasus Kusta

Mangkir Org

Kl

543.000

(18)

Transport Pendataan penduduk dari

daerah endemis malaria Org

Kl

10.082.000

Transport Pemantauan jentik berkala

(DBD) Org

Kl

16.163.000

Transport Kunjungan rumah (Diare) Org Kl 7.077.000

Transport Kunjungan rumah (ISPA) Org Kl 7.437.000

Transport Pengawasan pengobatan &

pemeriksaan Kontak TB Paru Org

Kl

20.294.500

Transport Pelacakan kasus TB Mangkir

& pengiriman specimen Org

Kl

9.224.500

Transport Konseling dan pengiriman

sampel darah HIV Org

Kl

7.593.000

Transport Pengambilan VAR ke Dinkes

Kab. Buleleng Org

Kl

1.940.000

Transport Pemeriksaan Sanitasi dasar

RT Org

Kl

8.338.000

Transport Pemeriksaan

Tempat-tempat Umum Org

Kl

16.085.500

Transport Pemeriksaan Tempat

Pengolahan Makanan Org

Kl

5.527.000

Transport Inspeksi sanitasi SAB Org Kl 13.137.500

Transport Pengambilan sampel air &

tindak lanjut Org

Kl

1.123.500

Pemutakhiran data kesehatan

lingkungan pkt

402.000

Transport Pengkajian PHBS (tatanan

RT & tatanan lain) Org

Kl

8.111.000

Transport Pemantauan & pengawasan

pengkajian PHBS Org

Kl

1.979.000

(19)

Transport Pembentukan dan Pelatihan

Kader PHBS Org

Kl

1.560.000

Transport Pemantauan dan

pembinaan Desa Siaga Org

Kl

17.155.500

Transport Monitoring kegiatan Org Kl 5.256.000

Transport Pendamping pelaksanaan

SMD Org

Kl

2.589.000

Transport Pendamping pelaksanaan

MMD Org

Kl

2.589.000

Transport Forum komunikasi desa Org Kl 1.032.000

Transport Pendataan Batra Org Kl 1.712.000

Transport Pendataan TOGA Org Kl 2.458.000

Transport Pembinaan TOGA Org Kl 1.656.000

Transport Pendataan dan pemantauan

UKBM Org

Kl

1.534.000

Transport Penjaringan kesehatan anak

sekolah Org

Kl

46.798.500

Transport Pembinaan dan Pelatihan

dokter kecil Org

Kl

9.251.500

Transport Pelatihan KKR siswa SMP

dan SMA Org

Kl

3.875.500

Transport Pemantauan kantin sekolah Org Kl 4.470.000

Transport PKTP Org Kl 540.000

Transport Pembentukan dan

pembinaan UKS Org

Kl

3.382.500

Transport Pembinaan sekolah sehat Org Kl 8.022.000

Penggandaan form penjaringan pkt 11.083.500

(20)

pemantauan TTU PHBS

Transport Pelaksanaan UKGS 6.320.000

Transport Sosialisasi & monitoring

JPKM

2.580.000

Transport Kesehatan Jiwa Org Kl 500.000

Transport Pembinaan pos UKK Org Kl 430.000

Konsumsi untuk Penggerakan dan

Pelaksanaan (Mini Lokakarya) Org

Kl

92.084.500

Transport Pengiriman laporan dan

konsultasi progr. Ke Kab. Org

Kl

16.981.000

Transport kader posyandu Org Kl 42.140.000

Transport pelayanan posyandu Org Kl 340.269.000

Transport pembinaan Pustu/

Poskesdes Org Kl 18.400.000 ATK pkt 26.841.650 Perbaikan ringan 26.310.650 pkt TOTAL 1.264.800.000

TOTAL PAGU (UPAYA KESEHATAN

PUSKESMAS) 1.337.304.000

Referensi

Dokumen terkait

Barangpasa pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 Bidang Pekerjaan.. Konstrurci sesuai SK Bupati Banyuwangi Nomor : 188/964lKEPl429'AtLP01! tanggal

Tim bola voli popda bantul tahun 2015 diseleksi dari hasil kejuaraan porseni antar SMP, SMA sederajat untuk mewakili kabupaten bantul dalam kejuaraan popda rutin

Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja dan Tim Pengelola TP BOK dilakukan setelah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerima Surat Keputusan Menteri Kesehatan

Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja dan Tim Pengelola TP BOK dilakukan setelah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menerima Surat Keputusan Menteri Kesehatan

SK Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Musi Rawas dengan Nomor 413/KPTS/DINKES/2021 tanggal 29 April 2021 yang memperbaharui Keputusan Bupati Nomor 130/KPTS/I/2019 tanggal

Pada aspek pengorganisasian dan manajemen, dilakukan penguatan peran Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Jamkesmas di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama peningkatan

BERAU COAL Unit Sambarata, SK IPPKH No.: SK.162/Menhut-II/2011, seluas ± 921,85 Hektar di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan telah MEMENUHI standar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR NOMOR : 188 / / 409.111.1 / SK / 2019 TANGGAL : 26 Maret 2019 SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS