• Tidak ada hasil yang ditemukan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2017"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

LAPORAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2017

NOMOR : LKIN-1409/PW22/6/2017

TANGGAL : 22 JUNI 2017

(2)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI BALI

Jalan Kapten Tantular Denpasar 80235

Telepon : (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771

E-mail: bali@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-1409/PW22/6/2017

22 Juni 2017

Hal

: Laporan Kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Bali s.d. Triwulan II 2017

Yth.

Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan

di Jakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan II

2017 dengan uraian sebagai berikut.

1. Capaian kinerja 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja pada

triwulan II jika dibandingkan dengan target tahun 2017 dapat dikelompokkan

sebagai berikut:

a. Sebanyak 6 IKU mencapai kinerja lebih dari 100%;

b. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja 100%;

c. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai dengan

60%;

d. Sebanyak 17 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.

Tidak tercapaianya kinerja IKU selain penilaian beberapa IKU dilakukan pada akhir

tahun juga beberapa hambatan antara lain:

- Penugasan Audit Keinvestigasian dan Evaluasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan masih dalam pelaksanaan;

- Belum terdapat permintaan Audit Penyesuaian Harga dan PKKN;

- Penilaian Kinerja BLUD akan dilaksanakan pada semester II tahun 2017;

- Tidak terdapat rencana penugasan Evaluasi Penerapan GCG BUMN dan

Evaluasi Kinerja BUMN;

- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP sedang dalam

penugasan.

Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan II 2017 disajikan pada Lampiran 1.

2. Realisasi output pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 48 laporan/surat atensi

atau 71,64% dari rencana sebanyak 67 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan

rencana setahun tercapai 32,88% dari rencana output sebanyak 146 laporan/surat

atensi.

(3)

2

Hal ini disebabkan :

1) Belum dilaksanakannya beberapa kegiatan antara lain :

- Pengawasan pembangunan berupa Monitoring Pengembangan Infrastruktur

dan Ekosistem dengan sasaran Pengembangan Kelembagaan Pembangunan

Destinasi Wisata Prioritas Non KEK B12 Tahun 2016;

- Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan dan

Bidang Kesehatan Provinsi Bali;

- Kajian atas Hasil Pengawasan terhadap Permasalahan Kecukupan Penyediaan

Energi Listrik.

2) Penugasan yang belum terbit laporannya/masih dalam proses penugasan :

- Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju Level 3;

- Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP Pemda;

- Evaluasi Kinerja PDAM.

Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan II 2017 berdasarkan IKK

Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada

Lampiran 2.

3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 6

laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 6

laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun

tercapai 50% dari rencana output sebanyak 12 laporan/dokumen/kegiatan/bulan

layanan.

Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 disajikan

pada Lampiran 3.

4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan II 2017 sebanyak 160 PP atau

100,63% dari rencana sebanyak 159 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun,

maka penugasan pengawasan s.d. triwulan II 2017 tercapai 69,26% dari rencana

sebanyak 231 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan II 2017 berdasarkan IKK

Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada

Lampiran 4.

5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 130 PP

atau 96,30% dari rencana sebanyak 135 PP. Jika dibandingkan dengan rencana

setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 tercapai

58,56% dari rencana sebanyak 222 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017

disajikan pada Lampiran 5.

6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan II 2017 sebanyak 84

OH atau 35,52% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Rendahnya realisasi OH karena penggunaan OH selain memperhatikan dengan

bobot penugasan juga menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

(4)
(5)

Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6

1

Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi

1.1

Perbaikan tatakelola, manajemen

risiko, dan pengendalian intern

pengelolaan program nasional

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan tahun 2015 s.d. triwulan laporan yang di TL dibagi jumlah rekomendasi yang disampaikan tahun 2015 s.d. triwulan laporan (tahun 2015 dan 2016 berdasarkan register output sedangkan 2017 berdasarkan data SIM HP/SIMA). Untuk Lapkin unit kerja Eselon I, termasuk data perwakilan/ Deputi sebagai rendal.

%

55

0

63,02

114,58

0,00

1.2

Persentase tindak lanjut

rekomendasi tata kelola,

manajemen risiko dan

pengendalian intern pengelolaan

korporasi

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan tahun 2015 s.d. triwulan laporan yang di TL dibagi jumlah rekomendasi yang disampaikan tahun 2015 s.d. triwulan laporan (tahun 2015 dan 2016 berdasarkan register output sedangkan 2017 berdasarkan data SIM HP/SIMA). Untuk Lapkin unit kerja Eselon I, termasuk data perwakilan/ Deputi sebagai rendal)

%

55

0

100

181,82

0,00

2

Sasaran Program 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

2.1

Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan

Jumlah Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di sidang Pengadilan pada tahun 201X dibagi dengan Jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian (LHPKKN + LPEBDE) dalam tiga tahun terakhir dikalikan dengan 100%.

%

40

0

20,69

51,72

0,00

2.2

Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh APH

Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH pada tahun 201X dibagi dengan Jumlah LHAI yang diterbitkan pada tahun 201X dikalikan dengan 100%.

%

70

0

0

0,00

0,00

2.3

Persentase hasil pengawasan

keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian (Laporan Hasil Audit Investigatif/LHAI + Laporan Hasil Pengawasan atas Current Issues + Laporan Hasil Pengawasan dalam rangka pemberian Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2017 dibagi dengan Jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun 201X dikalikan dengan 100%.

%

60

0

0

0,00

0,00

2.4

Persentase hasil audit

penyesuaian harga yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Persentase hasil audit penyesuaian harga yang ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa pada tahun 201X dibandingkan jumlah laporan audit penyesuaian harga pada tahun 201X.

%

70

0

0

0,00

0,00

2.5

Persentase hasil audit klaim yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Jumlah hasil audit klaim yang ditindaklanjuti oleh K/L/P/K pada tahun 201X dibandingkan jumlah laporan audit klaim pada tahun 201X.

%

-

0

0

0,00

0,00

Lampiran 1

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

REALISASI OUTCOME PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No. Indikator Kinerja Utama Rencana Realisasi

s.d. Trw. ini

Capaian (%) Pengukuran

(6)

Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6

No. Indikator Kinerja Utama Rencana Realisasi

s.d. Trw. ini

Capaian (%) Pengukuran

3

Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

3.1

Persentase penyelesaian

hambatan kelancaran

pembangunan

Persentase laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak pada tahun 201X dibandingkan jumlah laporan EHKP pada tahun 201X.

%

70

0

0

0,00

0,00

4

Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

4.1

Persentase K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)

Jumlah K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP termasuk FRA pada tahun 201X dibagi jumlah penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi + Diagnostic Assessment + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA pada tahun 201X dibagi dengan dikalikan dengan 100%.

%

50

0

0

0,00

0,00

5

Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

5.1

Persentase K/L/P/K anggota

Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat

%

60

0

0

0,00

0,00

6

Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

6.1

Maturitas SPIP Pemerintah

Propinsi (level 3)

%

100

0

0

0,00

0,00

6.2

Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/kota (level 3)

%

56

0

11,11

19,84

0,00

6.3

Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/kota (Level 2)

%

11

0

88,89

200,00

0,00

6.4

Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/kota (Level 1)

%

33

0

0,00

200,00

0,00

6.5

Persentase BUMN/anak

perusahaan dengan skor GCG

baik

Jumlah BUMN/anak perusahaan yang mendapat skor minimal baik atas penerapan GCG dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang dievaluasi oleh BPKP pada tahun berjalan

%

70

0

0

0,00

0,00

6.6

Persentase BUMN/anak

perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A (baik) *)

Jumlah BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya mendapat skor minimal A dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang diintervensi oleh BPKP pada tahun berjalan

%

54

0

0

0,00

0,00

6.7

Persentase BUMD yang

kinerjanya minimal berpredikat

baik dari BUMD yang dibina

Jumlah BUMD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan

%

54

0

85,71

158,73

0,00

6.8

Presentase BLUD yang kinerjanya

minimal baik dari BLUD yang

dibina

Jumlah BLUD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan

%

60

0

0

0,00

0,00

7

Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

7.1

Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 3)

%

0

0

0

0,00

0,00

7.2

Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 3)

%

22

0

0

0,00

0,00

7.3

Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 2)

%

100

0

100

100,00

0,00

7.4

Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota(Level 2)

(7)

Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini

1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6

No. Indikator Kinerja Utama Rencana Realisasi

s.d. Trw. ini

Capaian (%) Pengukuran

7.5

Kapabilitas APIP Pemerintah

Provinsi (Level 1)

%

0

0

0

0,00

0,00

7.6

Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 1)

%

0

0

0,00

0,00

0,00

8

Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama

8.1

Persepsi Kepuasan Layanan

Sekretariat Utama (skala likert

1-10)

skala

likert

1-10

(8)

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP

Laporan 100 - - 100 47 - - 47 45 45,00 95,74

2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

Laporan 14 - - 14 6 - - 6 0 0,00 0,00

3 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas

penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota

Surat 14 - - 14 6 - - 6 0 0,00 0,00

4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

Laporan 9 - - 9 4 - - 4 3 33,33 75,00

5 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota

Surat 9 - - 9 4 - - 4 0 0,00 0,00

Jumlah 146 0 0 146 67 0 0 67 48 32,88 71,64

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional

Laporan 25 - - 25 7 - - 7 5 20,00 71,43

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 16 - - 16 8 - - 8 8 50,00 100,00

3 Pengamanan Aset Laporan 24 - - 24 10 - - 10 11 45,83 110,00

4 Perbaikan Governance System Laporan 58 - - 58 32 - - 32 24 41,38 75,00

Jumlah Laporan 123 0 0 123 57 0 0 57 48 39,02 84,21

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100 1 IPP Laporan 24 - - 24 9 - - 9 9 37,50 100,00 2 APD Laporan 46 - - 46 25 - - 25 18 39,13 72,00 3 AN Laporan 17 - - 17 9 - - 9 7 41,18 77,78 4 Investigasi Laporan 27 - - 27 10 - - 10 11 40,74 110,00 5 P3A Laporan 9 - - 9 4 - - 4 3 33,33 75,00 Jumlah Laporan 123 0 0 123 57 0 0 57 48 39,02 434,78

No. Bidang Pengawasan Capaian (%)

Capaian (%)

REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI FOKUS PENGAWASAN

REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI BIDANG PENGAWASAN

Capaian (%)

No. Fokus Pengawasan

Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan) Rencana Output Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan) Rencana Output

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Lampiran 2

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Indikator Kinerja Kegiatan No.

Realisasi

Output s.d.

Bulan ini Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Tahun 2017 s.d. Bulan ini Satuan

(Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Rencana Output Realisasi Output s.d. Bulan ini Realisasi Output s.d. Bulan ini

(9)

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 TU

12

12

-

-

12

6

-

-

6

6

50,00

100,00

2 P3A

12

12

-

-

12

6

-

-

6

6

50,00

100,00

Jumlah

12

12

-

-

12

6

-

-

6

6

50,00

100,00

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Lampiran 3

RENCANA DAN REALISASI OUTPUT PENDUKUNG PENGAWASAN

No. Bagian/Bidang

Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)

Rencana Output Realisasi

Output s.d.

Bulan ini

Capaian (%)

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

(10)

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x1

1 Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP

100 107 - 207 51 96 - 147 150 72,46 102,04

2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan

14 1 - 15 6 1 - 7 5 33,33 71,43

3 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas

penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota

0 - - - 0 - - - 0 0,00 0,00

4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan

9 - - 9 5 - - 5 5 55,56 100,00

5 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota

0 - - - 0 - - - 0 0,00 0,00

Jumlah 123 108 0 231 62 97 0 159 160 69,26 100,63

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x1

1 Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional

25 19 - 44 15 10 - 25 15 34,09 60,00

2 Peningkatan Ruang Fiskal 16 0 - 16 11 0 - 11 10 62,50 90,91

3 Pengamanan Aset 24 14 - 38 1 13 - 14 28 73,68 200,00

4 Perbaikan Governance System 58 75 - 133 35 74 - 109 107 80,45 98,17

Jumlah 123 108 0 231 62 97 0 159 160 69,26 100,63

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x1 1 IPP 24 45 - 69 14 36 - 50 45 65,22 90,00 2 APD 46 40 - 86 32 39 - 71 63 73,26 88,73 3 AN 17 9 - 26 9 9 - 18 19 73,08 105,56 4 Investigasi 27 14 - 41 2 13 - 15 28 68,29 186,67 5 P3A 9 0 - 9 5 0 - 5 5 55,56 100,00 Jumlah 123 108 0 231 62 97 0 159 160 69,26 100,63 Lampiran 4

REALISASI PP SESUAI BIDANG PENGAWASAN

REALISASI PP SESUAI FOKUS PENGAWASAN

No. Fokus Pengawasan

Realisasi PP s.d. Bulan ini

Capaian (%)

REALISASI PP YANG MENDUKUNG OUTPUT SESUAI PERJANJIAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

No.

Rencana PP Indikator Kinerja Kegiatan yang akan

dihasilkan PP Tahun 2017 Rencana PP s.d. Bulan ini Realisasi PP s.d. Bulan ini

No. Bidang Pengawasan

Realisasi PP s.d. Bulan ini

Capaian (%)

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Tahun 2017 s.d. Bulan ini Capaian (%)

Rencana PP

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

(11)

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah 1 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100

1

77

79

0

156

32

71

0

103

97

62,18

94,17

2

61

5

0

66

28

4

0

32

33

50,00

103,13

138

84

0

222

60

75

0

135

130

58,56

96,30

Lampiran 5

RENCANA DAN REALISASI PENUGASAN PKAU

No. Bagian/Bidang

Rencana Penugasan PKAU Realisasi

Penugasan s.d. Bulan ini

Capaian (%)

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Tahun 2017

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Jumlah

s.d. Bulan ini

2

Bagian Tata Usaha

Bidang Prolap &

Pembinaan APIP

(12)

Tahun 2017

s.d. Bulan ini

Tahun 2017

s.d. Bulan ini

1

2

3

4=3x237

5

6

7=6/4

8=6/5

9=6/3

1 PFA

80

18.960

9.480

5.328

28,10

56,20

67

2 PFU

41

9.717

4.859

4.859

50,01

100,01

119

Jumlah

121

28.677

14.339

10.187

35,52

71,04

84

OH per

Pegawai s.d.

Bulan ini

POTENSI DAN REALISASI HARI PRODUKTIF

Lampiran 6

No.

PFA/PFU

Potensi OH

Realisasi OH

s.d. Bulan ini

Capaian (%)

Jumlah

Pegawai

(13)

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5

Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah

Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP

1.377.531.000 577.250.000 600.704.000 43,61 104,06

Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 171.010.000 59.560.000 40.245.000 23,53 67,57 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 104.475.000 50.000.000 28.615.000 27,39 57,23 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 21.220.928.000 10.672.604.246 8.332.298.410 39,26 78,07 22.873.944.000 11.359.414.246 9.001.862.410 39,35 79,25 Jumlah Terhadap Anggaran 2017 Terhadap Rencana Penyerapan s.d. Bulan ini

PENYERAPAN ANGGARAN S.D. BULAN JUNI 2017 (per 16 Juni 2017)

Lampiran 7

Program Kegiatan IKK

Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2017 (Rp) Rencana Penyerapan s.d. Bulan ini (Rp) Realisasi Anggaran s.d. Bulan ini (Rp) Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Referensi

Dokumen terkait

Dalam permainan bola tangan teknik passing, dribbling, dan flying shoot sangat penting untuk dikuasai oleh siswa, karena apabila keterampilan teknik dasar bola

Hasil penelitian pada kemampuan menulis resensi siswa kelas XI SMA Widya Gama Malang yaitu ada dua siswa (8,70%) mempunyai kemampuan menulis resensi sangat

Pemecahan masalah teresbut maka akan diterapkan sebuah metode alternatif dalam penerapan keputusan penetapan harga, yaitu metode target profit pricing yang merupakan suatu

Mereka cenderung mempertahankan apa yang sudah ada dalam hukum internasional (status quo). Sementara negara berkembang mempunyai sikap reformis, menghendaki adanya

Pada dasarnya, bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif cepat dibandingkan dengan orang lain, namun dengan hasil yang justru

Lewat peta-peta ini, dapat dilihat semua langkah atau kejadian yang dialami oleh suatu benda kerja dari mulai masuk ke pabrik (berbentuk bahan baku), kemudian

Analisis dilakukan pada seluruh lempengan pegas menggunakan simulasi perangkat lunak Solidwork, dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa perbedaan=dimensi pegas daun

Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah sebagai sarana pengembangan teori dalam kajian Manajemen Dakwah dalam pada praktik strategi diferensiasi