BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2017
NOMOR : LKIN-1409/PW22/6/2017
TANGGAL : 22 JUNI 2017
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI
Jalan Kapten Tantular Denpasar 80235
Telepon : (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771
E-mail: bali@bpkp.go.id
Nomor : LKIN-1409/PW22/6/2017
22 Juni 2017
Hal
: Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Bali s.d. Triwulan II 2017
Yth.
Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta
Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan II
2017 dengan uraian sebagai berikut.
1. Capaian kinerja 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja pada
triwulan II jika dibandingkan dengan target tahun 2017 dapat dikelompokkan
sebagai berikut:
a. Sebanyak 6 IKU mencapai kinerja lebih dari 100%;
b. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja 100%;
c. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai dengan
60%;
d. Sebanyak 17 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.
Tidak tercapaianya kinerja IKU selain penilaian beberapa IKU dilakukan pada akhir
tahun juga beberapa hambatan antara lain:
- Penugasan Audit Keinvestigasian dan Evaluasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan masih dalam pelaksanaan;
- Belum terdapat permintaan Audit Penyesuaian Harga dan PKKN;
- Penilaian Kinerja BLUD akan dilaksanakan pada semester II tahun 2017;
- Tidak terdapat rencana penugasan Evaluasi Penerapan GCG BUMN dan
Evaluasi Kinerja BUMN;
- Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP sedang dalam
penugasan.
Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan II 2017 disajikan pada Lampiran 1.
2. Realisasi output pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 48 laporan/surat atensi
atau 71,64% dari rencana sebanyak 67 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan
rencana setahun tercapai 32,88% dari rencana output sebanyak 146 laporan/surat
atensi.
2
Hal ini disebabkan :
1) Belum dilaksanakannya beberapa kegiatan antara lain :
- Pengawasan pembangunan berupa Monitoring Pengembangan Infrastruktur
dan Ekosistem dengan sasaran Pengembangan Kelembagaan Pembangunan
Destinasi Wisata Prioritas Non KEK B12 Tahun 2016;
- Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan dan
Bidang Kesehatan Provinsi Bali;
- Kajian atas Hasil Pengawasan terhadap Permasalahan Kecukupan Penyediaan
Energi Listrik.
2) Penugasan yang belum terbit laporannya/masih dalam proses penugasan :
- Evaluasi/Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Menuju Level 3;
- Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP Pemda;
- Evaluasi Kinerja PDAM.
Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan II 2017 berdasarkan IKK
Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada
Lampiran 2.
3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 6
laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 6
laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun
tercapai 50% dari rencana output sebanyak 12 laporan/dokumen/kegiatan/bulan
layanan.
Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 disajikan
pada Lampiran 3.
4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan II 2017 sebanyak 160 PP atau
100,63% dari rencana sebanyak 159 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun,
maka penugasan pengawasan s.d. triwulan II 2017 tercapai 69,26% dari rencana
sebanyak 231 PP.
Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan II 2017 berdasarkan IKK
Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada
Lampiran 4.
5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 130 PP
atau 96,30% dari rencana sebanyak 135 PP. Jika dibandingkan dengan rencana
setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 tercapai
58,56% dari rencana sebanyak 222 PP.
Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017
disajikan pada Lampiran 5.
6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan II 2017 sebanyak 84
OH atau 35,52% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
Rendahnya realisasi OH karena penggunaan OH selain memperhatikan dengan
bobot penugasan juga menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini
1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6
1
Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1.1
Perbaikan tatakelola, manajemen
risiko, dan pengendalian intern
pengelolaan program nasional
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan tahun 2015 s.d. triwulan laporan yang di TL dibagi jumlah rekomendasi yang disampaikan tahun 2015 s.d. triwulan laporan (tahun 2015 dan 2016 berdasarkan register output sedangkan 2017 berdasarkan data SIM HP/SIMA). Untuk Lapkin unit kerja Eselon I, termasuk data perwakilan/ Deputi sebagai rendal.
%
55
0
63,02
114,58
0,00
1.2
Persentase tindak lanjut
rekomendasi tata kelola,
manajemen risiko dan
pengendalian intern pengelolaan
korporasi
Jumlah rekomendasi hasil pengawasan tahun 2015 s.d. triwulan laporan yang di TL dibagi jumlah rekomendasi yang disampaikan tahun 2015 s.d. triwulan laporan (tahun 2015 dan 2016 berdasarkan register output sedangkan 2017 berdasarkan data SIM HP/SIMA). Untuk Lapkin unit kerja Eselon I, termasuk data perwakilan/ Deputi sebagai rendal)
%
55
0
100
181,82
0,00
2
Sasaran Program 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
2.1Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan di persidangan
Jumlah Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di sidang Pengadilan pada tahun 201X dibagi dengan Jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian (LHPKKN + LPEBDE) dalam tiga tahun terakhir dikalikan dengan 100%.
%
40
0
20,69
51,72
0,00
2.2
Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh APH
Jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH pada tahun 201X dibagi dengan Jumlah LHAI yang diterbitkan pada tahun 201X dikalikan dengan 100%.
%
70
0
0
0,00
0,00
2.3
Persentase hasil pengawasan
keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian (Laporan Hasil Audit Investigatif/LHAI + Laporan Hasil Pengawasan atas Current Issues + Laporan Hasil Pengawasan dalam rangka pemberian Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2017 dibagi dengan Jumlah laporan hasil pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun 201X dikalikan dengan 100%.
%
60
0
0
0,00
0,00
2.4
Persentase hasil audit
penyesuaian harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Persentase hasil audit penyesuaian harga yang ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa pada tahun 201X dibandingkan jumlah laporan audit penyesuaian harga pada tahun 201X.
%
70
0
0
0,00
0,00
2.5
Persentase hasil audit klaim yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K
Jumlah hasil audit klaim yang ditindaklanjuti oleh K/L/P/K pada tahun 201X dibandingkan jumlah laporan audit klaim pada tahun 201X.
%
-
0
0
0,00
0,00
Lampiran 1
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
REALISASI OUTCOME PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
No. Indikator Kinerja Utama Rencana Realisasi
s.d. Trw. ini
Capaian (%) Pengukuran
Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini
1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6
No. Indikator Kinerja Utama Rencana Realisasi
s.d. Trw. ini
Capaian (%) Pengukuran
3
Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional
3.1Persentase penyelesaian
hambatan kelancaran
pembangunan
Persentase laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak pada tahun 201X dibandingkan jumlah laporan EHKP pada tahun 201X.
%
70
0
0
0,00
0,00
4
Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
4.1Persentase K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)
Jumlah K/L/P/K yang
mengimplementasikan FCP termasuk FRA pada tahun 201X dibagi jumlah penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi + Diagnostic Assessment + Bimbingan Teknis Implementasi + Evaluasi + Monitoring) termasuk FRA pada tahun 201X dibagi dengan dikalikan dengan 100%.
%
50
0
0
0,00
0,00
5
Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi
5.1Persentase K/L/P/K anggota
Komunitas Pembelajar Anti
Korupsi (KPAK) yang
mengimplementasikan sistem
pengaduan masyarakat
%
60
0
0
0,00
0,00
6
Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi
6.1Maturitas SPIP Pemerintah
Propinsi (level 3)
%
100
0
0
0,00
0,00
6.2
Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (level 3)
%
56
0
11,11
19,84
0,00
6.3
Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (Level 2)
%
11
0
88,89
200,00
0,00
6.4
Maturitas SPIP Pemerintah
Kabupaten/kota (Level 1)
%
33
0
0,00
200,00
0,00
6.5
Persentase BUMN/anak
perusahaan dengan skor GCG
baik
Jumlah BUMN/anak perusahaan yang mendapat skor minimal baik atas penerapan GCG dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang dievaluasi oleh BPKP pada tahun berjalan
%
70
0
0
0,00
0,00
6.6
Persentase BUMN/anak
perusahaan yang kinerjanya
berpredikat minimal A (baik) *)
Jumlah BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya mendapat skor minimal A dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang diintervensi oleh BPKP pada tahun berjalan
%
54
0
0
0,00
0,00
6.7
Persentase BUMD yang
kinerjanya minimal berpredikat
baik dari BUMD yang dibina
Jumlah BUMD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan
%
54
0
85,71
158,73
0,00
6.8
Presentase BLUD yang kinerjanya
minimal baik dari BLUD yang
dibina
Jumlah BLUD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan
%
60
0
0
0,00
0,00
7
Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
7.1Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 3)
%
0
0
0
0,00
0,00
7.2
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 3)
%
22
0
0
0,00
0,00
7.3
Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 2)
%
100
0
100
100,00
0,00
7.4
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota(Level 2)
Satuan Tahun 2017 s.d.Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini
1 2 3 4 5 6 7 8=7/5 9=7/6
No. Indikator Kinerja Utama Rencana Realisasi
s.d. Trw. ini
Capaian (%) Pengukuran
7.5
Kapabilitas APIP Pemerintah
Provinsi (Level 1)
%
0
0
0
0,00
0,00
7.6
Kapabilitas APIP Pemerintah
Kabupaten/Kota (Level 1)
%
0
0
0,00
0,00
0,00
8
Sasaran Program 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama
8.1Persepsi Kepuasan Layanan
Sekretariat Utama (skala likert
1-10)
skala
likert
1-10
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP
Laporan 100 - - 100 47 - - 47 45 45,00 95,74
2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Laporan 14 - - 14 6 - - 6 0 0,00 0,00
3 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 14 - - 14 6 - - 6 0 0,00 0,00
4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Laporan 9 - - 9 4 - - 4 3 33,33 75,00
5 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
Surat 9 - - 9 4 - - 4 0 0,00 0,00
Jumlah 146 0 0 146 67 0 0 67 48 32,88 71,64
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional
Laporan 25 - - 25 7 - - 7 5 20,00 71,43
2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 16 - - 16 8 - - 8 8 50,00 100,00
3 Pengamanan Aset Laporan 24 - - 24 10 - - 10 11 45,83 110,00
4 Perbaikan Governance System Laporan 58 - - 58 32 - - 32 24 41,38 75,00
Jumlah Laporan 123 0 0 123 57 0 0 57 48 39,02 84,21
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100 1 IPP Laporan 24 - - 24 9 - - 9 9 37,50 100,00 2 APD Laporan 46 - - 46 25 - - 25 18 39,13 72,00 3 AN Laporan 17 - - 17 9 - - 9 7 41,18 77,78 4 Investigasi Laporan 27 - - 27 10 - - 10 11 40,74 110,00 5 P3A Laporan 9 - - 9 4 - - 4 3 33,33 75,00 Jumlah Laporan 123 0 0 123 57 0 0 57 48 39,02 434,78
No. Bidang Pengawasan Capaian (%)
Capaian (%)
REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI FOKUS PENGAWASAN
REALISASI OUTPUT PENGAWASAN SESUAI BIDANG PENGAWASAN
Capaian (%)
No. Fokus Pengawasan
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan) Rencana Output Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan) Rencana Output
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Lampiran 2
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Indikator Kinerja Kegiatan No.
Realisasi
Output s.d.
Bulan ini Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan ini Satuan
(Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Rencana Output Realisasi Output s.d. Bulan ini Realisasi Output s.d. Bulan ini
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100
1 TU
12
12
-
-
12
6
-
-
6
6
50,00
100,00
2 P3A
12
12
-
-
12
6
-
-
6
6
50,00
100,00
Jumlah
12
12
-
-
12
6
-
-
6
6
50,00
100,00
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Lampiran 3
RENCANA DAN REALISASI OUTPUT PENDUKUNG PENGAWASAN
No. Bagian/Bidang
Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)
Rencana Output Realisasi
Output s.d.
Bulan ini
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x1
1 Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP
100 107 - 207 51 96 - 147 150 72,46 102,04
2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
14 1 - 15 6 1 - 7 5 33,33 71,43
3 Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas
penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota
0 - - - 0 - - - 0 0,00 0,00
4 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
9 - - 9 5 - - 5 5 55,56 100,00
5 Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota
0 - - - 0 - - - 0 0,00 0,00
Jumlah 123 108 0 231 62 97 0 159 160 69,26 100,63
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x1
1 Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional
25 19 - 44 15 10 - 25 15 34,09 60,00
2 Peningkatan Ruang Fiskal 16 0 - 16 11 0 - 11 10 62,50 90,91
3 Pengamanan Aset 24 14 - 38 1 13 - 14 28 73,68 200,00
4 Perbaikan Governance System 58 75 - 133 35 74 - 109 107 80,45 98,17
Jumlah 123 108 0 231 62 97 0 159 160 69,26 100,63
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x10 13=11/10x1 1 IPP 24 45 - 69 14 36 - 50 45 65,22 90,00 2 APD 46 40 - 86 32 39 - 71 63 73,26 88,73 3 AN 17 9 - 26 9 9 - 18 19 73,08 105,56 4 Investigasi 27 14 - 41 2 13 - 15 28 68,29 186,67 5 P3A 9 0 - 9 5 0 - 5 5 55,56 100,00 Jumlah 123 108 0 231 62 97 0 159 160 69,26 100,63 Lampiran 4
REALISASI PP SESUAI BIDANG PENGAWASAN
REALISASI PP SESUAI FOKUS PENGAWASAN
No. Fokus Pengawasan
Realisasi PP s.d. Bulan ini
Capaian (%)
REALISASI PP YANG MENDUKUNG OUTPUT SESUAI PERJANJIAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
No.
Rencana PP Indikator Kinerja Kegiatan yang akan
dihasilkan PP Tahun 2017 Rencana PP s.d. Bulan ini Realisasi PP s.d. Bulan ini
No. Bidang Pengawasan
Realisasi PP s.d. Bulan ini
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan ini Capaian (%)
Rencana PP
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah 1 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100
1
77
79
0
156
32
71
0
103
97
62,18
94,17
2
61
5
0
66
28
4
0
32
33
50,00
103,13
138
84
0
222
60
75
0
135
130
58,56
96,30
Lampiran 5RENCANA DAN REALISASI PENUGASAN PKAU
No. Bagian/Bidang
Rencana Penugasan PKAU Realisasi
Penugasan s.d. Bulan ini
Capaian (%)
Tahun 2017 s.d. Bulan ini
Tahun 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Jumlah
s.d. Bulan ini
2
Bagian Tata Usaha
Bidang Prolap &
Pembinaan APIP
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
Tahun 2017
s.d. Bulan ini
1
2
3
4=3x237
5
6
7=6/4
8=6/5
9=6/3
1 PFA
80
18.960
9.480
5.328
28,10
56,20
67
2 PFU
41
9.717
4.859
4.859
50,01
100,01
119
Jumlah
121
28.677
14.339
10.187
35,52
71,04
84
OH per
Pegawai s.d.
Bulan ini
POTENSI DAN REALISASI HARI PRODUKTIF
Lampiran 6
No.
PFA/PFU
Potensi OH
Realisasi OH
s.d. Bulan ini
Capaian (%)
Jumlah
Pegawai
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5
Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah
Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP
1.377.531.000 577.250.000 600.704.000 43,61 104,06
Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan 171.010.000 59.560.000 40.245.000 23,53 67,57 Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan 104.475.000 50.000.000 28.615.000 27,39 57,23 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 21.220.928.000 10.672.604.246 8.332.298.410 39,26 78,07 22.873.944.000 11.359.414.246 9.001.862.410 39,35 79,25 Jumlah Terhadap Anggaran 2017 Terhadap Rencana Penyerapan s.d. Bulan ini
PENYERAPAN ANGGARAN S.D. BULAN JUNI 2017 (per 16 Juni 2017)
Lampiran 7
Program Kegiatan IKK
Jumlah Kumulatif % Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2017 (Rp) Rencana Penyerapan s.d. Bulan ini (Rp) Realisasi Anggaran s.d. Bulan ini (Rp) Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah