: :
:
:
:
3 4
3,255,866,686.00 3,205,053,154.00 2,768,866,686.00 2,759,281,844.00 2,768,866,686.00 2,759,281,844.00 487,000,000.00 445,771,310.00 335,582,500.00 306,837,810.00
1,140,000.00 1,140,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,140,000.00 1,140,000.00
7,080,000.00 5,610,490.00
Belanja Barang dan Jasa 7,080,000.00 5,610,490.00
3,250,000.00 3,250,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,250,000.00 3,250,000.00
96,780,000.00 96,780,000.00
Belanja Pegawai 96,780,000.00 96,780,000.00
4,800,000.00 4,800,000.00
Belanja Barang dan Jasa 4,800,000.00 4,800,000.00
2,310,000.00 2,310,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,310,000.00 2,310,000.00
1,600,000.00 1,600,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,600,000.00 1,600,000.00
1,317,000.00 1,317,000.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (1,469,510.00) 79.24
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(1,469,510.00) 79.24
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (28,744,690.00) 91.43
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (9,584,842.00) 99.65
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (41,228,690.00) 91.53
7
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (50,813,532.00) 98.44
1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (9,584,842.00) 99.65
( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6
Unit Organisasi 1 . 20 . 11 Kantor Kecamatan Bulukumpa
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM REALI SASI
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
Belanja Barang dan Jasa 1,317,000.00 1,317,000.00
5,130,000.00 5,040,000.00
Belanja Barang dan Jasa 5,130,000.00 5,040,000.00
47,637,500.00 41,902,400.00
Belanja Barang dan Jasa 47,637,500.00 41,902,400.00
164,538,000.00 143,087,920.00
Belanja Pegawai 23,240,250.00 20,240,250.00
Belanja Barang dan Jasa 141,297,750.00 122,847,670.00
108,717,500.00 96,233,500.00
8,500,000.00 8,500,000.00
Belanja Modal 8,500,000.00 8,500,000.00
30,981,000.00 21,881,000.00
Belanja Modal 30,981,000.00 21,881,000.00
26,826,000.00 23,442,000.00
Belanja Modal 26,826,000.00 23,442,000.00
24,723,500.00 24,723,500.00
Belanja Barang dan Jasa 24,723,500.00 24,723,500.00
15,677,000.00 15,677,000.00
Belanja Barang dan Jasa 15,677,000.00 15,677,000.00
2,010,000.00 2,010,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,010,000.00 2,010,000.00
2,700,000.00 2,700,000.00
2,700,000.00 2,700,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,700,000.00 2,700,000.00
8,320,000.00 8,320,000.00
8,320,000.00 8,320,000.00
Belanja Barang dan Jasa 8,320,000.00 8,320,000.00
21,680,000.00 21,680,000.00
3,965,000.00 3,965,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,965,000.00 3,965,000.00
17,715,000.00 17,715,000.00
Belanja Barang dan Jasa 17,715,000.00 17,715,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
1.11 . 1.20.11 . 00 . 20 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama dan Kesra
0.00 100.00
1.02 . 1.20.11 . 00 . 16 . 18 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 0.00 100.00
1.02 . 1.20.11 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.11 . 00 . 16 . 17 Peningkatan Jaringan Air Bersih di Desa 0.00 100.00
1.02 . 1.20.11 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.22 . 1.20.11 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.02 . 1.20.11 . 00 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0.00 100.00
1.22 . 1.20.11 . 00 . 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
0.00 100.00
1.22 . 1.20.11 . 00 . 15 . 04 Pembangunan Posyandu 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (3,384,000.00) 87.39
1.20 . 1.20.11 . 00 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (9,100,000.00) 70.63
1.20 . 1.20.11 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (3,384,000.00) 87.39
1.20 . 1.20.11 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (9,100,000.00) 70.63
1.20 . 1.20.11 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(12,484,000.00) 88.52
1.20 . 1.20.11 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 (3,000,000.00) 87.09
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 (18,450,080.00) 86.94
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 (5,735,100.00) 87.96
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD (21,450,080.00) 86.96
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (90,000.00) 98.25
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (5,735,100.00) 87.96
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.20 . 1.20.11 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10,000,000.00 10,000,000.00
Belanja Pegawai 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 8,000,000.00 8,000,000.00
(3,255,866,686.00) (3,205,053,154.00)
Halaman 3
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
SURPLUS / ( DEFI SI T) 50,813,532.00 98.44
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
1.11 . 1.20.11 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.11 . 1.20.11 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.11 . 1.20.11 . 00 . 20 . 01 Pelaksanan MTQ Tingkat Kabupaten dan STQ Tingkat Propinsi