PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
2017
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 900/24/Huk/2018
NOMOR : 172.4.1/10/DPRD/2018
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KU-PAPBD) KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2018
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 i Pemerintah Kabupaten Cianjur
DAFTAR ISI
hal NOTA KESEPAKATAN
Daftar Isi ... i
Daftar Tabel ... ii
Daftar Grafik ... iii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Tujuan Penyusunan KU-PAPBD ... 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KU-PAPBD ... 2
BAB II PRIORITAS DAERAH DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD ... 4
2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 ... 4
2.2 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 ... 31
2.2.1 Asumsi Indikator Makro Nasional ... 31
2.2.2 Asumsi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat ... 35
2.2.3 Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Cianjur ... 37
2.3 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ... 40
2.3.1 Realisasi Pendapatan Daerah ... 40
2.3.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ... 40
2.3.3 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah ... 42
2.4 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ... 43
2.5 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah ... 46
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 ii Pemerintah Kabupaten Cianjur
DAFTAR TABEL
hal Tabel 2.1 Hubungan antara Prioritas Pembangunan Kabupaten
Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Nasional serta SDGs .... 4 Tabel 2.2 Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2018 yang
mendukung Target Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2018 ... 5 Tabel 2.3 Program, Indikator Program, dan Target Indikator
Program serta pagu inikatif Program Pembangunan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2018 ... 9 Tabel 2.4 Keterkaitan Janji Bupati dan Wakil Bupati dengan
Plafon Kegiatan prioritas Tahun 2018 ... 19 Tabel 2.5 Asumsi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2018 dan
Realisasi Semester I 2018 ... 32 Tabel 2.6 Target Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2018 .. 35 Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2013-2017 ... 37 Tabel 2.8 Perkembangan PDRB dan LPE Kabupaten Cianjur
Tahun 2016-2017 ... 38 Tabel 2.9 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah per akhir Juni
Tahun Anggaran 2018 ... 40 Tabel 2.10 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun
2018 serta Proyeksi pada Perubahan APBD Tahun 2018 . 40 Tabel 2.11 Target, Realisasi dan Proyeksi Dana Perimbangan pada
Perubahan APBD Tahun 2018 ... 41 Tabel 2.12 Target dan Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah pada Perubahan APBD Tahun 2018 ... 41 Tabel 2.13 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018 ... 42 Tabel 2.14 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2018 ... 45 Tabel 2.15 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2018 ... 45 Tabel 2.16 Pembiayaan Daerah Tahun 2018 dan Proyeksi
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 iii Pemerintah Kabupaten Cianjur
DAFTAR GRAFIK
hal Grafik 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Cianjur
Tahun 2013-2017 ... 38 Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa
Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 1
LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 900/24/Huk/2018 NOMOR : 172.4.1/10/DPRD/2018 TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018
TENTANG : KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 316 Ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun 2018;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan 5. Keadaan luar biasa.
Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 merupakan pedoman dalam menentukan arah Kebijakan Perubahan Anggaran untuk periode sisa tahun anggaran berjalan, yang memuat hasil evaluasi tahunan (tahun sebelumnya, tahun berjalan, dan tahun perencanaan), deskripsi kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan perubahan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaannya. Proses penyusunan KU P-APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.
Selanjutnya, mencermati adanya kondisi yang dalam perkembangannya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KU-APBD yang telah ditetapkan, dipandang perlu untuk meninjau kembali beberapa kebijakan penganggaran seiring dengan realisasi APBD Tahun Anggaran 2018.
Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 2
Berdasarkan kondisi tersebut, dipandang perlu dilakukan perubahan rumusan APBD yang telah ditetapkan, sesuai ketentuan dalam Pasal 155 dan Pasal 156 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KU-PAPBD
Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU P-APBD) adalah menyediakan dokumen perencanaan penganggaran untuk sisa satu tahun anggaran berjalan yang disepakati bersama antara Pemerintah dengan DPRD Kabupaten Cianjur untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P-APBD) dan penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
(RKA-PD). Penyusunan dan penetapan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU P-APBD) merupakan upaya dalam melakukan penyesuaian capaian target
kinerja dan/atau prakiraan dan/atau Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD.
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KU-PAPBD
Landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Sebagaimana Telah Diubah Beberapakali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 3
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jabar Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018; 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018; 21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
4 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018
BAB II
PRIORITAS DAERAH DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
2.1 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018
Keberhasilan pembangunan secara menyeluruh mensyaratkan prioritas pembangunan daerah harus sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta dalam koridor keterkaitan prioritas pembangunan nasional, provinsi. Hal sesuai dengan Prioritas Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagai tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
Dalam konteks proses perencanaan secara top down dan bottom up, prioritas pembangunan telah memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan diatasnya baik provinsi maupun pusat serta memperhatikan hasil-hasil musyawarah perencanaan di tingkat kecamatan maupun desa. Jika disandingkan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional maupun provinsi terdapat kesesuaian sehingga prioritas pembangunan yang dilaksanakan selaras dan bersinergi dengan perencanaan di atasnya.
Prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur ditetapkan berdasarkan persoalan yang terjadi di lapangan serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi dan kondisi eksisting di lapangan akan dikerucutkan menjadi isu strategis Kabupaten Cianjur. Dari hasil sinkronisasi antara misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta isu strategis, maka prioritas pembangunan atau tujuh prioritas daerah (Sapta Cita) Kabupaten Cianjur tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup; 2. Peningkatan sosial keagamaan;
3. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan; 4. Peningkatan kesehatan;
5. Peningkatan ekonomi;
6. Peningkatan agribisnis dan pariwisata; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan.
Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan saling terkait dengan prioritas pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berikut ini hubungan antara Prioritas Nasional (PN), Prioritas Pembangunan Provinsi (PPP) dengan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 (Sapta Cita) sebagaimana terdapat dalam tabel 2.1.
Tabel 2. 1
Hubungan antara Prioritas Pembangunan
Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Nasional serta SDGs No. Prioritas Nasional (PN) 2018 Prioritas Pembangunan Provinsi (PPP) 2018 Kabupaten Cianjur Prioritas
(Sapta Cita/SC) 2018
SDGs dengan Prioritas Kab.Cianjur 1 PN 1: Pendidikan PPP 1 :
Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan (PN 1)
SC 1: Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup (PN 8, 9) (PPP 3, 8, 10) 1. Tanpa Kemiskinan (SC 1, 2, 3, 6, 7) 2. Tanpa Kelaparan (SC 1, 2, 3, 6, 7) 3. Kualitas pendidikan yang
5 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018
No. Prioritas Nasional (PN) 2018 Prioritas Pembangunan Provinsi (PPP) 2018 Kabupaten Cianjur Prioritas (Sapta Cita/SC) 2018
SDGs dengan Prioritas Kab.Cianjur 2 PN 2: Kesehatan PPP 2 : Akses dan
kualitas pelayanan kesehatan (PN 2) SC2: Peningkatan ekonomi (PN 4, 7) (PPP 4,6,9) baik (SC 5) 4. Kesetaraan Gender (SC 3) 5. Air Bersih dan
Sanitasi (SC 1) 6. Pertumbuhan Ekonomi (SC2) 7. Inovasi dan Infrastruktur (SC1) 8. Mengurangi ketimpangan (SC1,2,3,5,6, 7) 9. Pembangunan Berkelanjutan (SC1,2,3, 5, 6, 7) 10. Konsumsi dan produksi berkelanjutan (SC1) 11. Mencegah Dampak Perubahan Iklim (SC1) 12. Menjaga Sumber Daya Laut (SC1) 13. Menjaga Ekosistem Darat (SC1) 14. Perdamaian dan Keadilan (SC3) 3 PN 3: Perumahan dan
Permukiman PPP 3:Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan (PN 3) SC3: Peningkatan sosial keagamaan (PN 7) (PPP 1, 9) 4 PN 4: Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
PPP 4:Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata (PN 4)
SC4: Peningkatan tata kelola pemerintahan (PPP 7,11)
5 PN 5: Ketahanan
Energi PPP 5:Peningkatan ketahanan pangan, energi dan sumber daya air SC5: Peningkatan pendidikan dan kebudayaan (PN 1) (PPP 1) 6 PN 6: Ketahanan
Pangan PPP 6:Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Daya Saing Industri
SC6: Peningkatan kesehatan (PN 2) (PPP 2) 7 PN 7: Penanggulangan Kemiskinan PPP 7:Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan SC7: Peningkatan agribisnis dan pariwisata (PN 4) (PPP 4) 8 PN 8: Infrasruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman PPP 8:Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
9 PN 9: Pembangunan
Wilayah PPP 9: Penanggulangan kemiskinan 10 PN 10:Politik, Hukum
& Hankam PPP 10:Peningkatan penataan ruang daerah PPP 11:Peningkatan Kualitas Kependudukan Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018
7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah atau Sapta Cita Kabupaten Cianjur tersebut kemudian dijabarkan kedalam sasaran pembangunan beserta target-target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun 2018. Untuk lebih jelasnya Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2018 yang mendukung Target Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2018 sebagaimana pada tabel 2.2.
Tabel 2. 2
Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2018 yang mendukung Target Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2018
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Realisasi
2017 Target 2018 Prioritas Daerah Prioritas Program 1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah Persentase kondisi mantap jalan kabupaten 43,17 52 Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-Gorong
6 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran
Realisasi
2017 Target 2018 Prioritas Daerah Prioritas Program
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
60.38 62,87 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum 67.83 76 Program Pengembangan
Kinerja Air Minum, Sanitasi, dan Air Limbah
Persentase RT berakses sanitasi
61.37 68,58 Program Lingkungan Sehat dan Perumahan Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan
44.30 53,26 Program Lingkungan Sehat dan Perumahan 2 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%) 84.68 83,68 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%) 8.65 8,15 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA
Persentase Penanganan Sampah
26.97 25 Program Pengelolaan
Persampahan dan Limbah 3 Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia Nilai capaian zakat infak dan sodakoh (%) 76.82 67,34 Peningkatan sosial keagamaan Program Penunjang Kegiatan Keagamaan 4 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Prosentase Penurunan PMKS (%) 24,7 23,87 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) 5 Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata Indeks
pendidikan 0,5609 0,6058 Peningkatan pendidikan dan
kebudayaan
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6 Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata Indeks
kesehatan 0,7614 0,7619 Peningkatan kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengadaan
Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
7 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran
Realisasi
2017 Target 2018 Prioritas Daerah Prioritas Program
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
7 Menguatnya
ekonomi daerah Laju pertumbuhan ekonomi (%)
6,43 6,24 Peningkatan
ekonomi Program Pengembangan, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir
Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
Nilai investasi PMA/PMDN (Rp. Triliyun)
1,38 1,42 Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan
Indeks Daya beli masyarakat 0.594 0.598 Tingkat penganggura n terbuka (%)
10,02 9,99 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan kerja
8 Berkurangnya
kemiskinan Persentase penduduk miskin (%) 10, 41 9,29 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 9 Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata Nilai PDRB sector Perdagangan (Rp.milyar) 6,546 6,828 Peningkatan agribisnis dan pariwisata Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pembinaan PKL
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Nilai PDRB sektor Pariwis-ata (Rp.milyar)
3,241 3,381 Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan
Nilai PDRB sector Pertanian (milyar) 12,084 12,610 Program Pengembangan Agribisnis Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 10 Mantapnya ketahanan pangan masyarakat Skor pola pangan harapan 69 70 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
8 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No Sasaran Indikator Kinerja
Sasaran
Realisasi
2017 Target 2018 Prioritas Daerah Prioritas Program 11 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik 70,5 75 Peningkatan tata kelola pemerintahan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik 12 Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik Opini BPK
(lima kali WTP) WTP ke-3 ke- 4 WTP Program pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Program Penyediaan Data dan Statistik
Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Penelitian dan Pengembangan
program peningkatan Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum Program Kerjasama Daerah Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Program Kehumasan dan Keprotokolan
Program Layanan Pengadaan Barang/jasa Program Kehumasan & Keprotokolan
Program Persandian Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik
Masyarakat Sumber: RPJMD Kab.Cianjur Tahun 2016-2021 dan Pengolahan Bappeda 2018
9 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018
Selanjutnya, berdasarkan target capaian indikator sasaran RPJMD pada tahun 2018, perlu program pembangunan daerah Tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang terdiri dari:
1. 24 (dua puluh empat) urusan pemerintahan wajib terdiri dari 6 (enam) bidang Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 18 (delapan belas) bidang Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. 7 (tujuh) bidang urusan pemerintahan pilihan;
3. 8 (delapan) bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan
Pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. Penetapan prioritas program pembangunan daerah dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada Perubahan APBD tahun 2018 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.3.
Tabel 2. 3
Program, Indikator Program, dan Target Indikator Program serta pagu inikatif Program Pembangunan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2018
No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan P APBD Tahun
2018 PD Penanggung Jawab Target Rp 1 URUSAN WAJIB
1.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.1.1 PENDIDIKAN
1 Program
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Prosentase angka melanjutkan ke jenjang SD (%) 100 8.430.850.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah kepemilikan
ijazah Paket B dan Paket C (orang) 40.034 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Prosentase angka melanjutkan SD ke jenjang SMP dan jenjang SMP ke SMA/SMK (%) 99,87 189.396.977.750 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase guru berkualifikasi S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik (%) 87,11 2.722.813.778 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Manajemen berbasis sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku (%)
100
1.1.2 KESEHATAN
1
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan persentase pemenuhan obat di RSUD, puskesmas dan jaringannya (%) 100 32.973.042.700 Dinas Kesehatan, RSUD Sayang, RSUD Cimacan, RSUD Pagelaran Persentase pemeriksaan
obat, makanan & minuman serta Kosmetik (%) 50 Dinas Kesehatan 2 Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat Persentase Pasien
terlayani (%) 100 53.359.891.000 Dinas Kesehatan
Kepuasan pasien yang
dilayani di Rumah Sakit (%)
10 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan P APBD Tahun
2018
PD Penanggung
Jawab Target Rp
Kepuasan pasien yang
dilayani di Rumah Sakit (%)
90 RSUD Cimacan
Kepuasan pasien yang
dilayani di Rumah Sakit (%)
25 RSUD Pagelaran
Penurunan jumlah
kematian bayi per 1000 kelahiran
145 Dinas Kesehatan
Penurunan Jumlah
Kematian Ibu per 1000 kelahiran
35 Dinas Kesehatan
Persentase Balita Gizi
Buruk mendapat perawatan (%) 100 Dinas Kesehatan 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan PHBS rumah
tangga (%) 60 845.215.000 Dinas Kesehatan
4 Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Persentase penyakit
yang ditangani (%) 100 1.606.651.000 Dinas Kesehatan
Persentase rumah tangga yang menggunakan akses jamban sehat (%) 80 Dinas Kesehatan 5 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan Jumlah puskesmas/pustu yang berfungsi dengan baik
6 178.158.837.038 Dinas Kesehatan
Cakupan sarana
prasarana rumah sakit (%)
70 RSUD Sayang
Cakupan sarana
prasarana rumah sakit (%)
50 RSUD Cimacan
Cakupan sarana
prasarana rumah sakit (%) 30 RSUD Pagelaran 6 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
persentase Sarana dan
SDK yang terstandar (%) 40 4.688.260.000 Dinas Kesehatan, RSUD Cimacan, RSUD Pagelaran
1.1.3 PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUANG 1 Program pembangunan jalan, jembatan dan trotoar Persentase Jalan Kabupaten yang meningkat kapasitas daya dukungnya (%) 6,76% 360.172.870.084 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jalan
perkotaan yang memiliki trotoar dalam kondisi baik 68,00% 2 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, saluran drainase/gorong-gorong Persentase jalan Kabupaten yang bertambah umur pelayanannya dan terjaga kondisinya (%) 45,24% 98.778.958.184 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan P APBD Tahun
2018 PD Penanggung Jawab Target Rp 3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa, dan jaringan pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (%) 35 22.414.462.537 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah situ/rawa/embung yang ditangani 1 Tingkat penanganan
pengamanan lahan kritis dan pengurangan dampak bencana alam (%) 50 4 Program Pembinaan Jasa Konstruksi, Bina Teknik dan Penataan Ruang Persentase pengkajian, penelitian dan pengembangan
teknologi di bidang jalan dan jembatan yang dihasilkan (%)
0 581.400.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase data dan
informasi sumber daya air yang dimuktahirkan (%) 64,52 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase data/informasi jalan dan jembatan yang dimuktahirkan (%) 50,31 5 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Persentase dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) yang disusun (%) 78,12 2.698.720.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Ketaatan terhadap RTRW (%) 90 6 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung pemerintah yang representatif (unit) 10 95.885.611.670 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah sarana dan
prasarana keagamaan (unit) 72 7 Program penyediaan dan pengelolaan air baku Persentase tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari (%) 62,87 3.846.671.605 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 8 Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih/Air Minum (%) 76 6.176.352.210 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.1.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 Program
Lingkungan Sehat dan Perumahan
Persentase RT berakses
sanitasi (%) 68,58 70.292.374.340 Perumahan, Dinas Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Cakupan ketersediaan
Rumah Layak huni (%) 100
Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (%) 53,26 Panjang jalan lingkungan / jalan Setapak (km) 50
Jembatan Gantung dan
12 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan P APBD Tahun
2018
PD Penanggung
Jawab Target Rp
1.1.5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Program Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah Penyelesaian Pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (kasus) 100 960.560.000 Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran 2 Program Penanggulangan Kebakaran Cakupan Pelayanan Penanggulangan kebakaran sesuai dengan SPM (%) 71,25 2.264.600.000 Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran 3 Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
Cakupan rasio Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas)
0,34 510.114.000 Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran 4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat
persentase aparatur dan kelompok organisasi masyarakat yg diberi pemahaman wawasan kebangsaan (%) 100 1.600.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
persentase Aparatur dan
kelompok masyarakat yang diberi pemahaman mengenai Pendidikan Politik (%)
100 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Persentase hasil rapat
lintas sektoral yang ditindaklanjuti (%) 100 5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Cakupan Pendidikan Pengurangan risiko bencana di tingkat sekolah 9,09 1.440.972.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase daerah
rawan bencana yang dibina (%) 4,41 Cakupan Penanggulangan Bencana Alam 94,2 Cakupan rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca bencana 24,8 1.1.6 SOSIAL 1 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase PMKS yang mandiri setelah menerima program pemberdayaan sosial 1 2.397.021.900 Dinas Sosial 2 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Prosentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina
41,66 312.239.000 Dinas Sosial
Prosentase penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
26
1.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.2.1 TENAGA KERJA 1 Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan kerja
Persentase pencari kerja
yang ditempatkan 36 247.475.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial yang ditangani 100 137.020.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan P APBD Tahun
2018
PD Penanggung
Jawab Target Rp
1.2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (%) 100% 450.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.2.3 PANGAN 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup (ton)
253.594 7.015.648.000 Dinas Pertanian, Perkebunan,
Pangan dan Hortikultura
Indeks pertanaman (IP) 212
1.2.4 PERTANAHAN 1 Program
Administrasi Pertanahan
Cakupan saran dan prasarana penyelenggaraan pemerintah daerah (%) 100 28.569.147.900 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.2.5 LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA
Tingkat pencemaran air
(baku mutu) (%) 83,68% 1.934.642.000 Dinas Lingkungan Hidup
Persentase luasan lahan
kritis dan hutan yang dilindungi/dikonservasi
20%
Persentase Informasi
Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup yang dimuktahirkan
20%
Tingkat pencemaran
udara (baku mutu) (%) 8,15% 2 Program
Pengelolaan Persampahan dan Limbah
Persentase Penanganan
Sampah 25% 15.629.473.500 Dinas Lingkungan Hidup
Kebutuhan Luas
Landfill di TPA (ha) 0.8 ha
Persentase daya
tampung tempat pembuangan sampah (TPA) per satuan penduduk wilayah perkotaan 10,70% Persentase Kebijakan Pengelolaan Persampahan yang disusun 40% Cakupan layanan
pengolahan air limbah di wilayah perkotaan 25% 3 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Persentase RTH Taman
di Wilayah Perkotaan 0,91% 35.134.504.157 Perumahan, Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan 4 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Persentase daya tampung pemakaman umum wilayah perkotaan 29% 367.647.500
1.2.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Prosentase dokumen kependudukan yang dterbitkan KK = 92,5%, KTP = 94% 8.159.272.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan P APBD Tahun
2018 PD Penanggung Jawab Target Rp Prosentase dokumen kependudukan (Akta Kelahiran dan Akta Kematian) yang dterbitkan Akta Lahir = 45 %, Akta Kematian = 40% Prosentase penyesuaian
data penduduk anatar data disdukcapil dengan data Pusat
10% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prosentase pemanfataan data kependudukan oleh Intansi dan Perangkat Daerah
40%
1.2.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Program
pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Persentase desa yang melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan aset dan keuangan desa (%) 100 3.610.000.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%) 40 2 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Persentase
pemerintahan desa dan lembaga/ kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan SDA, TTG, dan ekonomi pedesaan (%)
40 792.500.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1.2.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga terbinanya Pasangan Usia Subur (PUS) dalam kesertaan ber-KB. 67,80 23.560.074.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbinanya institusi masyarakat pedesaan 2.857 1.2.9 PERHUBUNGAN 1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas Persentase keterdediaan
trayek angkutan 98,2 1.085.061.400 Perhubungan Dinas
Tingkat kinerja lalu
lintas (V/C ratio) 0,6 2 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan 41,75 6.724.076.350 Dinas Perhubungan Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan 63 3 Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan umum laik jalan di Kab. Cianjur (%)
96 1.302.888.250 Dinas Perhubungan
15 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan P APBD Tahun
2018
PD Penanggung
Jawab Target Rp
1.2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Persentase distribusi Informasi dan Komunikasi 54,8 1.284.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Distribusi Informasi dan
Komunikasi 6 Persentase SDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang memahami IT 38 Cakupan Pengendalian Jasa Usaha Telekomunikasi 85
1.2.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Program
Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Persentase wirausaha
yang berpotensi tumbuh 8,33% 800.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Persentase koperasi aktif (%) 34,67% 1.2.12 PENANAMAN MODAL 1 Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan Jumlah Peningkatan
angka investasi (%) 9,78 851.882.600 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu 1.2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan mandiri
30 6.852.098.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olah Raga
Persentase organisasi ke
olahragan yang aktif 11
cakupan sarana dan
prasarana olahraga yang baik 70 1.2.14 STATISTIK 1 Program Penyediaan Data dan Statistik Persentase Pemenuhan Data Statistik yang terkini 100% 1.000.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Persentase Kelengkapan
data yang terikini 100% 1.2.15 PERSANDIAN
1 Program
Persandian Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sandi dan telekomunikasi 100 Persen 150.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1.2.16 KEBUDAYAAN 1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah cagar budaya
yang terlestarikan 66 100.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah grup kesenian 888
Jumlah
penyelenggaraan event seni dan budaya
15 event
Persentase pelaku seni
yang diberi dukungan 100% 1.2.17 PERPUSTAKAAN
1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Cakupan pelayanan
16 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan P APBD Tahun
2018 PD Penanggung Jawab Target Rp 1.2.18 KEARSIPAN 1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Jumlah Dokumen /
Arsip yang terpelihara Berkas 100 602.000.000 dan Perpustakaan Dinas Kearsipan
2 URUSAN PILIHAN
2.1 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Program Pengembangan, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir Persentase kelompok
nelayan yang dibina 20 888.421.000 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 2 Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan Persentase kelompok pembudidaya yang dibina 20 1.611.190.000 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 2.2 PARIWISATA 1 Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata 5919548 11.408.208.000 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 2.3 PERTANIAN 1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Luas pengembangan area produktif tanaman pangan (ha) 1.200 5.164.623.500 Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Luas pengembangan
area produktif tanaman hortikultura (ha)
150
Luas pengembangan
area produktif tanaman Perkebunan (ha) 198 2 Program Pengembangan Agribisnis Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman pangan berbasis potensi lokal (%) 1 2.629.520.000 Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman hortikultura berbasis potensi lokal (%) 1 Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman perkebunan berbasis potensi lokal (%) 4 3 Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan Jumlah penyuluh
bersertifikat (orang) 2 1.408.440.000 Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura 4 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak Cakupan pelayanan
Kesehatan Hewan (%) 100,00 16.779.600.000 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Produksi Hasil
17 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan P APBD Tahun
2018
PD Penanggung
Jawab Target Rp
2.4 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1 Program
Pengembangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Rumah tangga yang mendapat akses listrik perdesaan (%) 82,9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.5 PERDAGANGAN 1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pembinaan PKL
Persentase Pasar Rakyat
yang direvitalisasi 20 15.930.546.400 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan
Persentase alat UTTP
(ukur,takar timbang dan perlengkapanya) yang di tera
56
Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal 20 2.6 PERINDUSTRIAN 1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah SDM IKM
bersertifikat 100 950.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan
Persentase pelaku
usaha IKM yang dibina 4
Persentase sentra
industri yang dibina 23 2.7 TRANSMIGRASI 1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah transmigran
yang ditempatkan (KK) 5 59.505.500 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
3.1 PERENCANAAN 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu 100% 4.198.700.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.2 KEUANGAN 1 Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen keuangan 31 des 5.990.366.400 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase tertib administrasi aset (%) 100 2 Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Daerah 160.059.22 8.375 6.466.746.600 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 3.3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan KORPRI Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu 100,00% 3.169.111.800 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Persentase aparatur
yang lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan nilai baik 100,00% Persentase aparatur yang mendapatkan penghargaan 100,00%
3.4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Program
Penelitian dan Pengembangan
Persentase inovasi unggulan daerah yang dihasilkan
100 493.500.000 Badan Perencanaan Pembangunan
18 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan P APBD Tahun
2018 PD Penanggung Jawab Target Rp 3.5 INSPEKTORAT 1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
prosentase OPD yang
menerapkan SPI 36% 3.680.164.000 Inspektorat Daerah
Level Kapabilitas APIP Level 2 3.6 SEKRETARIAT DAERAH 1 Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti 100 3.340.276.900 Sekretariat Daerah Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti 100,00 Persentase kebijakan daerah bidang keuangan yang ditindaklanjuti 100 Persentase kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti 100,00 Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti 100,00 Persentase kebijakan daerah layanan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti 100,00 Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklanjuti
100,00
Persentase rancangan
produk hukum yang diterbitkan 100,00 2 Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum Persentase perkara hukum yang diselesaikan 100 398.850.000 Sekretariat Daerah 3 Program Penunjang Kegiatan Keagamaan Persentase hibah/bansos bidang keagamaan yang tepat sasaran
100 1.117.585.000 Sekretariat Daerah
Nilai capaian zakat infak
sodaqoh 67,34 4 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik Ketepatan waktu
penyampaian LKPJ 31-Mar 1.083.050.200 Sekretariat Daerah
Ketepatan waktu
penyampaian LPPD 31-Mar
Ketepatan waktu
penyampaian LKIJ 31-Mar
Persentase BUMD yang
berkinerja baik 100 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan setda 31-Mar 5 Program Kerjasama Daerah
Persentase MOU kerja sama daerah yang ditandatangani
100 185.937.000 Sekretariat Daerah
19 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan P APBD Tahun
2018 PD Penanggung Jawab Target Rp 6 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase kecamatan
berkinerja baik 100 7.927.254.000 Sekretariat Daerah
Persentase ketersediaan
sarana dan prasarana Setda yang refresentatif
100 7 Program Kehumasan dan Keprotokolan Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan 100 1.478.602.000 Sekretariat Daerah 8 Program Layanan Pengadaan Barang/jasa Persentase penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang /jasa yang sesuai dengan peraturan 100 516.989.000 Sekretariat Daerah 3.7 SEKRETARIAT DPRD 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi 15 17.512.799.872 Sekretariat DPRD 3.8 KECAMATAN 1 program peningkatan Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan
100,00 13.669.955.100 Kecamatan
Terpenuhinya
pembangunan dan pemberdayaan lingkup RT se- Kecamatan Cianjur
100,00 Kecamatan
Sumber: RPJMD Kab.Cianjur Tahun 2016-2021 dan Pengolahan Bappeda Tahun 2018
Selain untuk pencapaian indikator sasaran dan program pembangunan daerah, dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terdapat program prioritas bupati yang dijabarkan secara jelas baik ke dalam bentuk program pembangunan daerah maupun dalam bentuk non program. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program prioritas bupati telah terkomodir di dalam perencanaan tahunan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. Keterkaitan program dan kegiatan Prioritas Janji Bupati dan Wakil Bupati dengan Prioritas Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.4
Tabel 2. 4
Keterkaitan Janji Bupati dan Wakil Bupati dengan Plafon Kegiatan prioritas Tahun 2018 No. Janji Bupati/ Kepala Daerah Program Pembangunan Daerah Indikator
Program Capaian Target Kegiatan Plafon Anggaran (Rp.)
Perangkat Daerah Penanggung
Jawab I. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
1.1. Pembangun an jalan beton 100 milyar/ tahun 1. Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar Persentase Jalan Kabupaten yang meningkat kapasitas daya dukungnya 6,76% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No. Janji Bupati/ Kepala Daerah Program Pembangunan Daerah Indikator
Program Capaian Target Kegiatan Plafon Anggaran (Rp.)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Persentase jalan perkotaan yang memiliki trotoar dalam kondisi baik 68,00% Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar 1.517.250.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan / Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar 157.864.582.700 Pengadaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.100.000.000 Pembangunan /Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 21.633.224.000 Pembangunan /Peningkatan Jalan (-L) 365.511.135 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (-L) 24.158.750 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Untuk Pengembangan Wilayah Desa (-L) 47.399.330 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan dalam Rangka Pengembangan Wilayah 612.140.000 Peningkatan Jalan Strategis Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) 12.000.000.000 Peningkatan Jalan Obyek Wisata Pantai selatan Kabupaten Cianjur (banprov 2018) 500.000.000 Peningkatan Insfrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) 35.600.000.000
21 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No. Janji Bupati/ Kepala Daerah Program Pembangunan Daerah Indikator
Program Capaian Target Kegiatan Plafon Anggaran (Rp.)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Peningkatan Infrastruktur Jalan (Ruas Jalan Paldua - Gunung Padang) Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) 6.000.000.000 Peningkatan infrastruktur Jalan di Kabupaten Cianjur (Banprov 2018) 102.000.000.000 Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar (L) 88.154.000 Pembangunan /Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar (L) 15.426.445.320 Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) (L) 119.295.000 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kabupaten Cianjur (L-Banprov2017) 4.694.718.105 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Infrastuktur Jalan Kabupaten CIanjur (L-Banprov 2017) 188.957.890 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DBH-CHT) (L) 391.033.854 2. Program Rehabilitasi/P emeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, dan Saluran Drainase/Goro ng-Gorong Persentase jalan Kabupaten yang bertambah umur pelayanann ya dan terjaga kondisinya (%) 45,24% Perencanaan Rehabilitasi/R ekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong 313.200.000 Rehabilitasi/R ekonstruksi/ Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong 70.562.260.614
22 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No. Janji Bupati/ Kepala Daerah Program Pembangunan Daerah Indikator
Program Capaian Target Kegiatan Plafon Anggaran (Rp.)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Rehabilitasi/P emeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 15.000.000.000 Rehabilitasi /Rekonstruksi Jalan/Jembat an Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah 7.002.197.690 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat, Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 460.550.000 Rehabilitasi / Pemeliharaan Periodik Jalan (- L) 39.935.665 Reahbilitasi / Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan (-L) 3.234.220 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rehabilitasi/P emeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan (DAK IPD) (-L) 48.800.455 Pemeliharaan Periodik Jalan (banprov2016) (- L) 22.117.040 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (-L) 49.826.700 Penanganan Jalan Desa di Kab.Cianjur (Banprov 2016) (-L) 9.872.500 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pasca Bencana (-L) 23.879.790
23 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No. Janji Bupati/ Kepala Daerah Program Pembangunan Daerah Indikator
Program Capaian Target Kegiatan Plafon Anggaran (Rp.)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Perencanaan Rehabilitasi/R ekonstruksi/ Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong (L) 246.105.200 Rehabilitasi/R ekonstruksi/ Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong (L) 1.440.088.540 Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (L) 455.299.900 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penanganan Jalan Kabupaten Cianjur (L-Banprov 2017) 1.501.589.870 Rehabilitasi/R ekonstruksi/P emeliharaan Jalan dan Jembatan Bersama Masyarakat (DBH-CHT) 1.600.000.000 1.2. Revitalisasi irigasi dan jembatan 1. Program Rehabilitasi/P emeliharaan Jalan, Jembatan, Trotoar, dan Saluran Drainase/Goro ng-Gorong Persentase Jalan Kabupaten yang meningkat kapasitas daya dukungnya (%) 6,76% Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi, Sungai, Situ/Rawa/ Embung dan Sumberdaya Air Lainnya 438.200.000 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi Pada Daerah Irigasi Kewenanga n Kabupaten (%) 35 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 2.226.400.000 Rehabilitasi/P eningkatan/Pe mbangunan Jaringan Irigasi (DAK) 8.402.168.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang JABODETABE KJUR (L-TA 2016) 12.330.120
24 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No. Janji Bupati/ Kepala Daerah Program Pembangunan Daerah Indikator
Program Capaian Target Kegiatan Plafon Anggaran (Rp.)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi (-L) 21.731.700 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Pemerintah yang telah dibangun (-L) 4.973.700 Pembangunan / Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai, Situ/Rawa/E mbung dan Sumber Daya Air Lainnya dalam rangka Penunjang Produktivitas Pertanian 4.514.878.300 Rehabilitasi/P eningkatan/Pe mbangunan Jaringan Irigasi 150.000.000 Rehabilitasi/P eningkatan Jaringan Irigasi Wilyah Sungai Citarum (Banprov 2018) 866.650.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (L) 29.642.305 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Cianjur (L-Banprov 2017) 7.280.570 Jumlah situ/rawa/ embung yang ditangani 1 Pembangunan / Rehabiliatsi Rawa/ Situ/ Embung dan Sumberdaya Air Lainnya 1.433.784.500 Tingkat penangana n pengamana n lahan kritis dan penguranga n dampak bencana alam (%) 50 Rehabilitasi Sungai 1.713.748.200
25 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No. Janji Bupati/ Kepala Daerah Program Pembangunan Daerah Indikator
Program Capaian Target Kegiatan Plafon Anggaran (Rp.)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Rehabilitasi Sungai Kabupaten Cianjur (L-Banprov 2017) 1.756.778.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.3 Pembangun an Cianjur Sport Center Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga cakupan sarana dan prasarana olahraga yang baik 70 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Kepemudaan 5.569.098.000 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
II. Peningkatan Ekonomi 2.1 Membangun daya saing investasi Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan Jumlah Peningkata n angka investasi (%) 9,78 Sosialisasi Peraturan Perizinan 82.622.600 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyelenggara an Pameran Investasi 214.320.000 Survey Pemeriksaan Lapangan 83.640.000 Pengembanga n Aplikasi Sistem Informasi Perijjinan 471.300.000 2.2 Membuka 100.000 lapangan pekerjaan baru Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Kesempatan kerja Persentase pencari kerja yang ditempatka n 36 Kegiatan Penyediaan Lapangan Kerja (Formal/Infor mal) dan Pelatihan Kerja 247.475.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2.3 Pemberdaya an ekonomi, koperasi dan KUKM 1. Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Persentase wirausaha yang berpotensi tumbuh 8,33%
Pameran Produk Produk UKM/ IKM 200.000.000 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Kecil Menengah 100,000,000 Persentase koperasi aktif (%) 34,67% Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dan Kewirausahaa n di destinasi wisata dan Pasar Syariah 500,000,000 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah SDM IKM bersertifika t 100 Sertifikasi Halal Produk IKM Pangan 150,000,000 Lomba Food Etnic Berbahan Baku Lokal 100,000,000 Persentase pelaku usaha IKM yang dibina 4 Pelatihan Pembuatan Cindera Mata 175,000,000
26 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No. Janji Bupati/ Kepala Daerah Program Pembangunan Daerah Indikator
Program Capaian Target Kegiatan Plafon Anggaran (Rp.)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelatihan Desain Kemasan Produk IKM 150,000,000 Persentase sentra industri yang dibina 23 Kajian Pengembanga n Sentra Produk Unggulan IKM 200,000,000 Pelatihan Bagi IKM Olahan Pangan 175,000,000 2.5 Revitalisasi pasar tradisional Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, Pengamanan Perdagangan, dan Pembinaan PKL Persentase Pasar Rakyat yang direvitalisas i 20 Pengadaan Sarana Prasarana Pasar Rakyat dan Pasar Syariah 1,621,725,400 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Pembangunan Pasar Rakyat dan Syariah (APBD II dan DAK) 13.302.367.000 penyusunan DED pembangunan pasar rakyat dan pasar syariah 411.437.000
III. Peningkatan Sosial Keagamaan 3.1 Mencetak 1.000 penghafal (hafidz) Al-Quran Non Program
(hibah) orang per tahun 360 Non Kegiatan 4.000.000.000 Sekretariat Daerah
Program Penunjang Kegiatan Keagamaan Persentase capaian murid hafidz 100 Syiar Islam di Kabupaten Cianjur 721.732.500 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan 395.852.500 3.2 Memberikan bantuan fisik kepada 1.000 Madrasah Diniyah Takmiliyah dan pendidikan Al-Quran Non Program (hibah) - - - 1.000.000.000 3.3 Memberikan bantuan Rp. 10 Juta untuk masjid Jami Desa Non Program (hibah) - - - 1.000.000.000 3.4 Pemberdaya an pondok pesantren Program Penunjang Kegiatan Keagamaan Terselengga ranya monev Pembinaan Pemberday aan Pondok Pesantren 215 Pondok Pesantre n Syiar Islam di Kabupaten Cianjur 721.732.500
27 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No. Janji Bupati/ Kepala Daerah Program Pembangunan Daerah Indikator
Program Capaian Target Kegiatan Plafon Anggaran (Rp.)
Perangkat Daerah Penanggung
Jawab Non Program
(hibah) - - - 1.000.000.000 Sekretariat Daerah 3.5 Pemberdaya an ikatan remaja masjid (IRM) 1. Program Penunjang Kegiatan Keagamaan Terselengga ranya monev Ikatan Remaja Mesjid (IRM)
200 IRM Syiar Islam di Kabupaten Cianjur 721.732.500 3.6 Gerakan penyuluh Insan Rabbani Mandiri 1. Program Penunjang Kegiatan Keagamaan Terselengga ranya monevmone v Penyu Insan Rabbani Mandiri
32 KEC Syiar Islam di Kabupaten Cianjur
721.732.500
IV. PeningkatanTata Kelola Pemerintahan 4.1 Meningkatk an Program Bantuan RT menjadi 12,5 Juta/Tahun Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (bantuan RT, ADD dan Dana Desa)) - - - 631.437.620.600 DPMD 4.2 Meningkatk an Alokasi dana Desa (ADD) 4.3 Peningkatan etika dan etos kerja birokrasi Program Pembinaan, Pengembangan Aparatur dan Korpri Prosentase penyelesaia n dokumen kepegawaia n tepat waktu 100 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 3.169.111.800 BKPPD Pengiriman dan Penyelenggara an Diklat ASN Pengelolaan Kesejahteraan dan Pembinaan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban 4.4 Peningkatan sinergitas antar lembaga pemerintah 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaa n yang diselesaika n tepat waktu 100 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur 1.165.600.000 Bappeda Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 570.000.000 Penyusunan RKPD dan Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan 1.480.000.000 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah 383.100.000
28 Pemerintah Kabupaten Cianjur
KU-PAPBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 No. Janji Bupati/ Kepala Daerah Program Pembangunan Daerah Indikator
Program Capaian Target Kegiatan Plafon Anggaran (Rp.)
Perangkat Daerah Penanggung Jawab Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (Banprov 2018) 150.000.000 Bappeda Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (Banprov 2018) 100.000.000 Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (Banprov 2018) 150.000.000 Penyusunan revisi RPJMD dan KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 200.000.000 2. Program Penerapan Kepemerintaha n yang Baik Ketepatan waktu penyampai an LKPJ 31-Mar Laporan Keterangan Pertanggungja waban Bupati Cianjur 99,437,000 Sekretariat Daerah Pengendalian Pembangunan 218,738,000 Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan penyerapan realisasi anggaran dan pembangunan daerah 171.322.000 Ketepatan waktu penyampai an LPPD 31-Mar Penyusunan Laporan Penyelenggara an Pemerintah daerah (LPPD), Informasi laporan Penyelenggara an Pemerintahan daerah (ILPPD) dan EKPPD 165.007.200 Ketepatan waktu penyampai an LKIJ 31-Mar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur 322.000.000 Persentase BUMD yang berkinerja baik 100 Pembentukan dan Pembinaan BUMD 12.250.000