OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun
Rencana Program Sasaran Program Indikator
Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator
Kegiatan Satuan Target Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
% 100 Penyediaan Jasa Komuniaksi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komuniaksi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa Komuniaksi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan 189,690,400.00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan 598,088,900.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 Bulan 58,239,650.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 Bulan 97,706,700.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Paket 119,400,700.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35 Unit 211,702,400.00
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman
1000 Kotak 222,776,000.00
Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Terlaksanananya Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
200 Kali 428,379,694.47
Pemeliharaan dan Perawatan Aset/Inventaris Kantor
Terpeliharanya dan Terawatnya Aset/InventarisKa ntor
Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor
12 Bulan 1,076,861,900.00
Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Kepegawaian
Tersedianya Jasa Administrasi Umum dan Kepegawaian
Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Kepegawaian
12 Bulan 57,199,400.00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tek nis Perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tek nis Perkantora
Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/
Teknis Perkantoran
12 Bulan 2,040,700,000.00
Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan
Pagu Anggaran (Rp)
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun
Rencana Program Sasaran Program Indikator
Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator
Kegiatan Satuan Target (Rp) Program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Unit 2 Pengadaan
Kendaraan Dinas Tahunan
Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas
Unit 1 580,000,000.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Dokumen 12 Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Tahunan
Tersusunnya Perencanaan dan Program Kerja Tahunan
Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Tahunan
Dokumen 6 76,295,000.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Hasil Pembangunan
Terlaksanananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Hasil Pembangunan
Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Hasil Pembangunan
Dokumen 2 63,657,200.00
Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
Tersusunnya Laporan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
Jumlah Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
Dokumen 8 57,840,000.00
Program Pengadaan Alat Berat
Terlaksananya Pengadaan Alat Berat
Percentase Pengadaan Alat Berat
% Pengadaan
Kendaraan Alat Berat
Terlaksananya Pengadaan Alat Berat
Jumlah Pengadaan Kendaraan Alat Berat
Unit 4,000,000.00
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Percentase Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
% Penyusunan
Laporan Data Pertanahan
Tersususnnya Laporan Data Pertanahan
Jumlah Laporan
Data Pertanahan Dokumen 1 249,010,000.00
Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya
Terlaksananya Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya
Percentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya
% 100 Kegiatan
Pembayaran Hutang Atas Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya
Terlaksananya Pembayaran Hutang Atas Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya
Jumlah Pembayaran Hutang Atas Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya
Pembayara n
110 17,282,574,635.00
Kegiatan Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya
Terlaksananya Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya
Jumlah Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya
Pembayara n
250 15,357,207,580.65
Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Terlaksanaya Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Percentase Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
% Peningkatan
Kualitas SDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jumlah Peningkatan Kualitas SDM PUPR
Orang 1 2,278,800.00
Program Peningkatan Sistem Informasi dan Ekspose Pembangunan Infrastruktur
Terlaksananya Peningkatan Sistem Informasi dan Ekspose Pembangunan Infrastruktur
Percentase Peningkatan Sistem Informasi dan Ekspose Pembangunan Infrastruktur
% 100 Pembuatan
Sistem/Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terlaksananya Pembuatan Sistem/Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jumlah Pembuatan Sistem/Teknologi Informasi
Aplikasi 2 386,319,928.30
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun
Rencana Program Sasaran Program Indikator
Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator
Kegiatan Satuan Target (Rp) Pengembangan
dan Pemeliharaan Sistem/Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
Terlaksananya Pembuatan Sistem/Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem/Teknologi Informasi
Aplikasi 2 86,842,900.00
Pameran dan Ekspose Pembangunan Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Pembuatan Sistem/Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jumlah Pameran dan Ekspose Pembangunan Kabupaten Tanggamus
Kali 4 101,808,700.00
Program Pengembangan Perencanaan Infrastruktur
Terlaksananya Pengembangan Perencanaan Infrastruktur
Percentase Pengembangan Perencanaan Infrastruktur
% 100 Perencanaan
Teknis dan Penyusunan DED Kegiatan Pembangunan Infrastruktur
Tersusunnya Perencanaan Teknis dan Penyusunan DED Kegiatan Pembangunan Infrastruktur
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis dan Penyusunan DED Kegiatan Pembangunan Infrastruktur
Dokumen 12 3,054,478,800.00
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi
Percentase Pengembangan Jasa Konstruksi
% Pelatihan Uji
Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Pelatihan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kabupaten Tanggamus
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi di Kabupaten Tanggamus
Orang 1 4,023,600.00
Pelatihan Uji Sertifikasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Irigasi di Kabupaten
Terlaksananya Pelatihan Uji Sertifikasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Irigasi
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Irigasi yang tersertifikasi
Orang 1 38,045,000.00
Pelatihan Uji Sertifikasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten
Terlaksananya Pelatihan Uji Sertifikasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan di
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan yang tersertifikasi
Orang 35 103,949,000.00
Pelatihan Uji Sertifikasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung dan Bangunan di
Terlaksananya Pelatihan Uji Sertifikasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung dan
Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung dan Bangunan
Orang 1 38,045,000.00
Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Untuk Petugas K3 Konstruksi
Terlaksananya Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Untuk Petugas K3
Jumlah Petugas K3
Orang 1 1,675,900.00
Operasional Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Operasional Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten
Jumlah Operasional Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
Dokumen 1 52,010,000.00
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas di bidang pekerjaan umum
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
: 1:10 Terwujudnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)
Km 600 Program
Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas-Ruas Jalan Strategis
Meningkatnya Jalan dan Jembatan pada Ruas-Ruas Jalan Strategis
Percentase Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas-Ruas Jalan Strategis
% Pembangunan
Jalan Rigid Ruas Ngarip-Ulu Semuong Kecamatan Ulu Belu
Terlaksananya Pembangunan Jalan Rigid Ruas Ngarip-Ulu Semuong Kecamatan Ulu Belu
Jumlah Pembangunan Jalan Rigid Ruas Ngarip-Ulu Semuong Kecamatan Ulu Belu
Km 0,710 6,126,000,000.00
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun
Rencana Program Sasaran Program Indikator
Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator
Kegiatan Satuan Target (Rp) Program
Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pedesaan
Terlaksananya Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pedesaan
Percentase Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pedesaan
% Pembangunan
dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Barat
Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Barat
Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Barat
Km 0 250,383,200.00
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Timur
Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Timur
Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Timur
Km 699,876,580.00
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Utara
Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Utara
Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Utara
Km 0 248,419,600.00
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Selatan
Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Selatan
Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Selatan
Km 0 169,037,100.00
Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur (Swakelola) Program BUDE SAR`I (Bunda Dewi Serap Aspirasi dan Inspirasi)
Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur (Swakelola) Program BUDE SAR`I (Bunda Dewi Serap Aspirasi dan Inspirasi)
Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur (Swakelola) Program BUDE SAR`I (Bunda Dewi Serap Aspirasi dan Inspirasi)
Km 3,494,294,099.00
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Percentase Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
% Peningkatan
Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Barat
Terlaksananya Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Barat
Jumlah Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Barat
Km 250,542,850.00
Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Timur
Terlaksananya Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Timur
Jumlah Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Timur
Km 245,680,400.00
Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Utara
Terlaksananya Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Utara
Jumlah Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Utara
Km 253,723,600.00
Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Selatan
Terlaksananya Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Selatan
Jumlah Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Selatan
Km 345,730,300.00
Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Percentase Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
% Pemeliharaan
Rutin Jalan Kabupaten
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
Km 2,026,361,600.00
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun
Rencana Program Sasaran Program Indikator
Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator
Kegiatan Satuan Target (Rp) Pemeliharaan
Berkala/Rehabilit asi Jalan Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Jalan Kabupaten Tanggamus
Jumlah Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Jalan Kabupaten Tanggamus
Km 603,277,100.00
Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Infrastruktur Jalan Melalui Dana DAK (DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Jalan)
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Infrastruktur Jalan Melalui Dana DAK
Jumlah Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Infrastruktur Jalan Melalui Dana DAK
Km 36,131,305,797.74
Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Infrastruktur Jalan Melalui Dana DAK (DAK Penugasan Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Jalan)
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Infrastruktur Jalan Melalui Dana DAK
Jumlah Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Infrastruktur Jalan Melalui Dana DAK
Km 16,903,342,200.00
Terwujudnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik
Persentase jembatan dalam kondisi baik
% 32 Program
Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Percentase Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
% Pembangunan
Infrasrtuktur Jembatan Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Pembangunan Infrasrtuktur Jembatan Kabupaten Tanggamus
Jumlah Pembangunan Infrasrtuktur Jembatan Kabupaten Tanggamus
Unit 161,046,900.00
Rasio Jaringan Irigasi : Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur Irigasi
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
% 35 Program
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi
Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi
Percentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi
% Rehabilitasi
Jaringan Irigasi Wilayah UPT Kota Agung Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Kota Agung Kabupaten Tanggamus
Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Kota Agung Kabupaten Tanggamus
M3 315,183,000.00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Talang Padang Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Talang Padang Kabupaten Tanggamus
Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Talang Padang Kabupaten Tanggamus
M3 143,684,600.00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Bulok Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Bulok Kabupaten Tanggamus
Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Bulok Kabupaten Tanggamus
M3 101,908,900.00
Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Melalui Dana DAK (DAK Penugasan Bidang Irigasi)
Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Melalui Dana DAK
Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Melalui Dana DAK
M3 2,485,879,646.00
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun
Rencana Program Sasaran Program Indikator
Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator
Kegiatan Satuan Target (Rp) Rehabilitasi
Jaringan Irigasi Penunjang Program IPDMIP Integrated Participtory Development and Management Of Irrigation Project)
Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang Program IPDMIP
Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang Program IPDMIP
M3 108,856,230.42
Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah UPT Kota Agung Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah UPT Kota Agung Kabupaten Tanggamus
Jumlah Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah UPT Kota Agung Kabupaten Tanggamus
D.I 10 113,801,500.00
Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah UPT Bulok Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah UPT Bulok Kabupaten Tanggamus
Jumlah Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah UPT Bulok Kabupaten Tanggamus
D.I 10 115,866,500.00
Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah Talang Padang Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah Talang Padang Kabupaten Tanggamus
Jumlah Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah Talang Padang Kabupaten Tanggamus
D.I 10 116,381,500.00
Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Partisipatif dan Tata Kelola Air di Kabupaten Tanggamus Sebagai Penunjang Program IPDMIP
Terlaksananya Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Partisipatif dan Tata Kelola Air di Kabupaten Tanggamus Sebagai Penunjang
Jumlah Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Partisipatif dan Tata Kelola Air di Kabupaten Tanggamus Sebagai Penunjang
Orang 10 58,060,775.00
Menurunnya daerah genangan banjir
Persentase daerah genangan banjir
% 25 Program
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Percentase Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
% Pembangunan
Talud/Bronjong/
Saluran Drainase dan Gorong-gorong di Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Pembangunan Talud/Bronjong/
Saluran Drainase dan Gorong-gorong di Kabupaten Tanggamus
Jumlah Pembangunan Talud/Bronjong/
Saluran Drainase dan Gorong-gorong di Kabupaten Tanggamus
Meter 0 285,570,053.00
Program Normalisasi Alur Sungai
Terlaksananya Normalisasi Alur Sungai
Percentase Normalisasi Alur Sungai
% Pembangunan
Talud/Bronjong Pada Alur Sungai Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Pembangunan Talud/Bronjong Pada Alur Sungai Kabupaten Tanggamus
Jumlah Pembangunan Talud/Bronjong Pada Alur Sungai Kabupaten Tanggamus
Meter 0 174,131,074.42
Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni
Persentase lingkungan pemukiman kumuh
% Meningkatnya
pemenuhan rumah layak huni
Jumlah Rumah Layak Huni
Unit 67,976 Program Peningkatan Pembangunan Perumahan
Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Perumahan
Percentase Peningkatan Pembangunan Perumahan
% Pemugaran
Perumahan MBR
Terlaksananya Pemugaran Perumahan MBR
Jumlah Pemugaran Perumahan MBR
Rumah 122 2,479,505,500.00
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun
Rencana Program Sasaran Program Indikator
Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator
Kegiatan Satuan Target (Rp) Pendataan dan
Verifikasi RTLH se-Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi RTLH se-Kabupaten Tanggamus
Jumlah Pendataan dan Verifikasi RTLH se-Kabupaten Tanggamus
Dokumen 1 87,450,000.00
Review Rencana Pembangunan dan Pengembanngan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Terlaksananya Review Rencana Pembangunan dan Pengembanngan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Jumlah Review Rencana Pembangunan dan Pengembanngan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
Dokumen 1 306,250,000.00
Sosialisasi Aplikasi E-RTLH dan Program SIBARU
Terlaksananya Sosialisasi Aplikasi E-RTLH dan Program SIBARU
Jumlah Sosialisasi Aplikasi E-RTLH dan Program SIBARU
Kali 2 2,574,800.00
Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Di Kawasan Kumuh (DAK Reguler / Sharing Bidang Perumahan)
Terlaksananya Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Di Kawasan Kumuh (DAK Reguler / Sharing Bidang Perumahan)
Jumlah Terlaksananya Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Di Kawasan Kumuh (DAK Reguler / Sharing Bidang Perumahan)
Rumah 1 5,660,000.00
Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Kumuh (Cadangan DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman)
Terlaksananya Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Kumuh (Cadangan DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman)
Jumlah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Kumuh (Cadangan DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman)
Rumah 169 3,370,402,000.00
Meningkatnya penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi layak
Persentase penduduk berakses air minum
% 76 Program
Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak
Terlaksananya Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak
Jumlah Pengembangan Air Bersih
Unit 952 Penyediaan Infrasruktur Air Minum Melalui DAK (DAK Reguler Bidang Air Minum)
Tersedianya Infrasruktur Air Minum Melalui DAK (DAK Reguler Bidang Air Minum)
Jumlah Penyediaan Air Minum
Unit 500 7,855,150,383.00
Penyediaan Infrasruktur Air Minum Melalui DAK (DAK Penugasan Bidang Air Minum)
Tersedianya Penyediaan Infrasruktur Air Minum Melalui DAK (DAK Penugasan Bidang Air Minum)
Jumlah Penyediaan Air Minum
Unit 451 3,376,345,832.00
Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Air Bersih
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Air Bersih
Jumlah Penyediaan Air Minum
Unit 1 48,002,458.00
Persentase penduduk berakses sanitasi
% 36 Jumlah
Pengembangan Sanitasi yang Layak
Unit 26 Penyediaan
Infrastruktur Sanitasi Melalui DAK (DAK Reguler Bidang Sanitasi)
Tersedianya Infrastruktur Sanitasi Melalui DAK (DAK Reguler Bidang Sanitasi)
Jumlah Penyediaan Sanitasi
Unit 1 7,470,000.00
Penyediaan Infrastruktur Sanitasi Melalui DAK (DAK Penugasan Bidang Sanitasi)
Tersedianya Infrastruktur Sanitasi Melalui DAK (DAK Penugasan Bidang Sanitasi)
Jumlah Penyediaan Sanitasi
Unit 0 0.00
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun
Rencana Program Sasaran Program Indikator
Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator
Kegiatan Satuan Target (Rp) Penyediaan
Infrastruktur Sanitasi ( Cadangan DAK Penugasan Bidang Sanitasi)
Tersedianya Infrastruktur Sanitasi ( Cadangan DAK Penugasan Bidang Sanitasi)
Jumlah Penyediaan Sanitasi
Unit 25 1,053,300,000.00
Tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
: 1:1250 Program
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah
Percentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah
% Rehab Papan
Reklame Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Rehab Papan Reklame Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus
Jumlah Rehabilitasi Papan Reklame
Unit 5 150,000,000.00
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Milik Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Milik Pemerintah Daerah
Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Milik Pemerintah Daerah
M2 20 985,712,798.00
Pembangunan Markas Komando Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung di Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Pembangunan Markas Komando Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung di Kabupaten Tanggamus
Jumlah Pembangunan Markas Komando Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung
M2 5 66,287,100.00
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Fasilitas Perkantoran dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Agung
Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Fasilitas Perkantoran dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Agung
Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Fasilitas Perkantoran dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Agung
M2 134 850,000,000.00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Terlaksananya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Percentase penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
% Pengadaan
Lahan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
Jumlah Pengadaan dan Penyediaan Lahan Pemerintah
Lahan 3 1,030,257,500.00
Penataan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Susun / Khusus Di Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
Jumlah Lahan untuk Pembangunan Rumah Susun
Lahan 1 427,547,500.00
Sosialisasi peraturan hukum dan pendaftaran hak atas tanah
Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
Jumlah Sosialisasi peraturan hukum dan pendaftaran hak atas tanah
Kali 3 5,389,000.00
Pembuatan Legalitas Tanah Milik Pemkab
Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
Jumlah Pembuatan Legalitas Tanah Milik Pemkab
Kali 1 76,660,000.00
Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun
Rencana Program Sasaran Program Indikator
Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator
Kegiatan Satuan Target (Rp) Penanganan
Konflik Pertanahan Milik Pemkab Tanggamus
Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
Jumlah Penanganan Konflik Pertanahan Milik Pemkab Tanggamus
Kali 1 900,000.00
Luasan RTH publik = 30,000 Program Penataan dan Pembangunan Tugu, Ornamen, dan Taman
Terlaksananya Penataan dan Pembangunan Tugu, Ornamen, dan Taman
Percentase Penataan dan Pembangunan Tugu, Ornamen, dan Taman
% Pembangunan
Rest Area Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Pembangunan Rest Area Kabupaten Tanggamus
Jumlah ketersediaan rest area di Kabupaten Tanggamus
Dokumen 2 303,964,100.00
Pembangunan Ruang Terbuka HIjau di Kabupaten
Terlaksananya Pembangunan Ruang Terbuka HIjau di Kabupaten
Jumlah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tanggamus
Dokumen 1 160,987,100.00
Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai RTRW
Percentase Ketaatan terhadap RTRW
% Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan penataan ruang dan wilayah
Persentase peningkatan kualitas penyelengaraan penataan ruang dan wilayah
% 8 Program
Pengembangan dan Penataan Ruang
Terlaksananya Pengembangan dan Penataan Ruang
Jumlah Pengembangan dan Penataan Ruang
= Operasional Tim
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Tanggamus
Terlaksananya Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Tanggamus
Jumlah Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
Dokumen 1 224,700,000.00
Penyusunan Laporan Data Wilayah Pemasangan Menara di Kabupaten Tanggamus
Tersususnnya Laporan Data Wilayah Pemasangan Menara di Kabupaten Tanggamus
Jumlah Penyusunan Laporan Data Wilayah Pemasangan Menara
Dokumen 1 29,450,000.00
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus
Tersusunnya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus
Jumlah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Dokumen 2 707,489,200.00