• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun

Rencana Program Sasaran Program Indikator

Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan

Indikator

Kegiatan Satuan Target Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

% 100 Penyediaan Jasa Komuniaksi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komuniaksi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa Komuniaksi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan 189,690,400.00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 Bulan 598,088,900.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 Bulan 58,239,650.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 Bulan 97,706,700.00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 Paket 119,400,700.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

35 Unit 211,702,400.00

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman

1000 Kotak 222,776,000.00

Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Terlaksanananya Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

200 Kali 428,379,694.47

Pemeliharaan dan Perawatan Aset/Inventaris Kantor

Terpeliharanya dan Terawatnya Aset/InventarisKa ntor

Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Aset / Inventaris Kantor

12 Bulan 1,076,861,900.00

Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Kepegawaian

Tersedianya Jasa Administrasi Umum dan Kepegawaian

Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Kepegawaian

12 Bulan 57,199,400.00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tek nis Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tek nis Perkantora

Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/

Teknis Perkantoran

12 Bulan 2,040,700,000.00

Tujuan Sasaran Strategis Program Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

(2)

Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun

Rencana Program Sasaran Program Indikator

Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan

Indikator

Kegiatan Satuan Target (Rp) Program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Unit 2 Pengadaan

Kendaraan Dinas Tahunan

Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

Unit 1 580,000,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dokumen 12 Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Tahunan

Tersusunnya Perencanaan dan Program Kerja Tahunan

Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Tahunan

Dokumen 6 76,295,000.00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Hasil Pembangunan

Terlaksanananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Hasil Pembangunan

Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Hasil Pembangunan

Dokumen 2 63,657,200.00

Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Tersusunnya Laporan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Jumlah Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Dokumen 8 57,840,000.00

Program Pengadaan Alat Berat

Terlaksananya Pengadaan Alat Berat

Percentase Pengadaan Alat Berat

% Pengadaan

Kendaraan Alat Berat

Terlaksananya Pengadaan Alat Berat

Jumlah Pengadaan Kendaraan Alat Berat

Unit 4,000,000.00

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Percentase Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

% Penyusunan

Laporan Data Pertanahan

Tersususnnya Laporan Data Pertanahan

Jumlah Laporan

Data Pertanahan Dokumen 1 249,010,000.00

Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya

Terlaksananya Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya

Percentase Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya

% 100 Kegiatan

Pembayaran Hutang Atas Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya

Terlaksananya Pembayaran Hutang Atas Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya

Jumlah Pembayaran Hutang Atas Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya

Pembayara n

110 17,282,574,635.00

Kegiatan Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya

Terlaksananya Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya

Jumlah Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya

Pembayara n

250 15,357,207,580.65

Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Terlaksanaya Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Percentase Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

% Peningkatan

Kualitas SDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Peningkatan Kualitas SDM PUPR

Orang 1 2,278,800.00

Program Peningkatan Sistem Informasi dan Ekspose Pembangunan Infrastruktur

Terlaksananya Peningkatan Sistem Informasi dan Ekspose Pembangunan Infrastruktur

Percentase Peningkatan Sistem Informasi dan Ekspose Pembangunan Infrastruktur

% 100 Pembuatan

Sistem/Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Terlaksananya Pembuatan Sistem/Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Pembuatan Sistem/Teknologi Informasi

Aplikasi 2 386,319,928.30

(3)

Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun

Rencana Program Sasaran Program Indikator

Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan

Indikator

Kegiatan Satuan Target (Rp) Pengembangan

dan Pemeliharaan Sistem/Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Terlaksananya Pembuatan Sistem/Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem/Teknologi Informasi

Aplikasi 2 86,842,900.00

Pameran dan Ekspose Pembangunan Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Pembuatan Sistem/Teknologi Informasi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Pameran dan Ekspose Pembangunan Kabupaten Tanggamus

Kali 4 101,808,700.00

Program Pengembangan Perencanaan Infrastruktur

Terlaksananya Pengembangan Perencanaan Infrastruktur

Percentase Pengembangan Perencanaan Infrastruktur

% 100 Perencanaan

Teknis dan Penyusunan DED Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

Tersusunnya Perencanaan Teknis dan Penyusunan DED Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis dan Penyusunan DED Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

Dokumen 12 3,054,478,800.00

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi

Percentase Pengembangan Jasa Konstruksi

% Pelatihan Uji

Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Pelatihan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kabupaten Tanggamus

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi di Kabupaten Tanggamus

Orang 1 4,023,600.00

Pelatihan Uji Sertifikasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Irigasi di Kabupaten

Terlaksananya Pelatihan Uji Sertifikasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Irigasi

Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Irigasi yang tersertifikasi

Orang 1 38,045,000.00

Pelatihan Uji Sertifikasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten

Terlaksananya Pelatihan Uji Sertifikasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan di

Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan yang tersertifikasi

Orang 35 103,949,000.00

Pelatihan Uji Sertifikasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung dan Bangunan di

Terlaksananya Pelatihan Uji Sertifikasi Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung dan

Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung dan Bangunan

Orang 1 38,045,000.00

Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Untuk Petugas K3 Konstruksi

Terlaksananya Pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Untuk Petugas K3

Jumlah Petugas K3

Orang 1 1,675,900.00

Operasional Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Operasional Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten

Jumlah Operasional Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Dokumen 1 52,010,000.00

Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas di bidang pekerjaan umum

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk

: 1:10 Terwujudnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)

Km 600 Program

Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas-Ruas Jalan Strategis

Meningkatnya Jalan dan Jembatan pada Ruas-Ruas Jalan Strategis

Percentase Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas-Ruas Jalan Strategis

% Pembangunan

Jalan Rigid Ruas Ngarip-Ulu Semuong Kecamatan Ulu Belu

Terlaksananya Pembangunan Jalan Rigid Ruas Ngarip-Ulu Semuong Kecamatan Ulu Belu

Jumlah Pembangunan Jalan Rigid Ruas Ngarip-Ulu Semuong Kecamatan Ulu Belu

Km 0,710 6,126,000,000.00

(4)

Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun

Rencana Program Sasaran Program Indikator

Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan

Indikator

Kegiatan Satuan Target (Rp) Program

Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pedesaan

Terlaksananya Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pedesaan

Percentase Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pedesaan

% Pembangunan

dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Barat

Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Barat

Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Barat

Km 0 250,383,200.00

Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Timur

Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Timur

Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Timur

Km 699,876,580.00

Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Utara

Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Utara

Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Utara

Km 0 248,419,600.00

Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Selatan

Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Selatan

Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Perdesaan Wilayah Selatan

Km 0 169,037,100.00

Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur (Swakelola) Program BUDE SAR`I (Bunda Dewi Serap Aspirasi dan Inspirasi)

Terlaksananya Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur (Swakelola) Program BUDE SAR`I (Bunda Dewi Serap Aspirasi dan Inspirasi)

Jumlah Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur (Swakelola) Program BUDE SAR`I (Bunda Dewi Serap Aspirasi dan Inspirasi)

Km 3,494,294,099.00

Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Percentase Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

% Peningkatan

Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Barat

Terlaksananya Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Barat

Jumlah Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Barat

Km 250,542,850.00

Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Timur

Terlaksananya Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Timur

Jumlah Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Timur

Km 245,680,400.00

Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Utara

Terlaksananya Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Utara

Jumlah Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Utara

Km 253,723,600.00

Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Selatan

Terlaksananya Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Selatan

Jumlah Peningkatan Insfrastruktur Jalan Kabupaten Wilayah Selatan

Km 345,730,300.00

Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

Terlaksananya Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

Percentase Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

% Pemeliharaan

Rutin Jalan Kabupaten

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

Km 2,026,361,600.00

(5)

Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun

Rencana Program Sasaran Program Indikator

Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan

Indikator

Kegiatan Satuan Target (Rp) Pemeliharaan

Berkala/Rehabilit asi Jalan Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Jalan Kabupaten Tanggamus

Jumlah Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Jalan Kabupaten Tanggamus

Km 603,277,100.00

Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Infrastruktur Jalan Melalui Dana DAK (DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Jalan)

Terlaksananya Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Infrastruktur Jalan Melalui Dana DAK

Jumlah Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Infrastruktur Jalan Melalui Dana DAK

Km 36,131,305,797.74

Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Infrastruktur Jalan Melalui Dana DAK (DAK Penugasan Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang Sub Bidang Jalan)

Terlaksananya Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Infrastruktur Jalan Melalui Dana DAK

Jumlah Pemeliharaan Berkala/Rehabilit asi Infrastruktur Jalan Melalui Dana DAK

Km 16,903,342,200.00

Terwujudnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Persentase jembatan dalam kondisi baik

% 32 Program

Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Percentase Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

% Pembangunan

Infrasrtuktur Jembatan Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Pembangunan Infrasrtuktur Jembatan Kabupaten Tanggamus

Jumlah Pembangunan Infrasrtuktur Jembatan Kabupaten Tanggamus

Unit 161,046,900.00

Rasio Jaringan Irigasi : Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur Irigasi

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

% 35 Program

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi

Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi

Percentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengelolaan Irigasi

% Rehabilitasi

Jaringan Irigasi Wilayah UPT Kota Agung Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Kota Agung Kabupaten Tanggamus

Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Kota Agung Kabupaten Tanggamus

M3 315,183,000.00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Talang Padang Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Talang Padang Kabupaten Tanggamus

Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Talang Padang Kabupaten Tanggamus

M3 143,684,600.00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Bulok Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Bulok Kabupaten Tanggamus

Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah UPT Bulok Kabupaten Tanggamus

M3 101,908,900.00

Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Melalui Dana DAK (DAK Penugasan Bidang Irigasi)

Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Melalui Dana DAK

Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Melalui Dana DAK

M3 2,485,879,646.00

(6)

Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun

Rencana Program Sasaran Program Indikator

Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan

Indikator

Kegiatan Satuan Target (Rp) Rehabilitasi

Jaringan Irigasi Penunjang Program IPDMIP Integrated Participtory Development and Management Of Irrigation Project)

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang Program IPDMIP

Jumlah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang Program IPDMIP

M3 108,856,230.42

Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah UPT Kota Agung Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah UPT Kota Agung Kabupaten Tanggamus

Jumlah Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah UPT Kota Agung Kabupaten Tanggamus

D.I 10 113,801,500.00

Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah UPT Bulok Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah UPT Bulok Kabupaten Tanggamus

Jumlah Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah UPT Bulok Kabupaten Tanggamus

D.I 10 115,866,500.00

Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah Talang Padang Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah Talang Padang Kabupaten Tanggamus

Jumlah Perawatan Jaringan Irigasi Wilayah Talang Padang Kabupaten Tanggamus

D.I 10 116,381,500.00

Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Partisipatif dan Tata Kelola Air di Kabupaten Tanggamus Sebagai Penunjang Program IPDMIP

Terlaksananya Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Partisipatif dan Tata Kelola Air di Kabupaten Tanggamus Sebagai Penunjang

Jumlah Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Partisipatif dan Tata Kelola Air di Kabupaten Tanggamus Sebagai Penunjang

Orang 10 58,060,775.00

Menurunnya daerah genangan banjir

Persentase daerah genangan banjir

% 25 Program

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

Terlaksananya Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

Percentase Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

% Pembangunan

Talud/Bronjong/

Saluran Drainase dan Gorong-gorong di Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Pembangunan Talud/Bronjong/

Saluran Drainase dan Gorong-gorong di Kabupaten Tanggamus

Jumlah Pembangunan Talud/Bronjong/

Saluran Drainase dan Gorong-gorong di Kabupaten Tanggamus

Meter 0 285,570,053.00

Program Normalisasi Alur Sungai

Terlaksananya Normalisasi Alur Sungai

Percentase Normalisasi Alur Sungai

% Pembangunan

Talud/Bronjong Pada Alur Sungai Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Pembangunan Talud/Bronjong Pada Alur Sungai Kabupaten Tanggamus

Jumlah Pembangunan Talud/Bronjong Pada Alur Sungai Kabupaten Tanggamus

Meter 0 174,131,074.42

Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni

Persentase lingkungan pemukiman kumuh

% Meningkatnya

pemenuhan rumah layak huni

Jumlah Rumah Layak Huni

Unit 67,976 Program Peningkatan Pembangunan Perumahan

Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Perumahan

Percentase Peningkatan Pembangunan Perumahan

% Pemugaran

Perumahan MBR

Terlaksananya Pemugaran Perumahan MBR

Jumlah Pemugaran Perumahan MBR

Rumah 122 2,479,505,500.00

(7)

Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun

Rencana Program Sasaran Program Indikator

Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan

Indikator

Kegiatan Satuan Target (Rp) Pendataan dan

Verifikasi RTLH se-Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi RTLH se-Kabupaten Tanggamus

Jumlah Pendataan dan Verifikasi RTLH se-Kabupaten Tanggamus

Dokumen 1 87,450,000.00

Review Rencana Pembangunan dan Pengembanngan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Terlaksananya Review Rencana Pembangunan dan Pengembanngan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Jumlah Review Rencana Pembangunan dan Pengembanngan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Dokumen 1 306,250,000.00

Sosialisasi Aplikasi E-RTLH dan Program SIBARU

Terlaksananya Sosialisasi Aplikasi E-RTLH dan Program SIBARU

Jumlah Sosialisasi Aplikasi E-RTLH dan Program SIBARU

Kali 2 2,574,800.00

Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Di Kawasan Kumuh (DAK Reguler / Sharing Bidang Perumahan)

Terlaksananya Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Di Kawasan Kumuh (DAK Reguler / Sharing Bidang Perumahan)

Jumlah Terlaksananya Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Di Kawasan Kumuh (DAK Reguler / Sharing Bidang Perumahan)

Rumah 1 5,660,000.00

Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Kumuh (Cadangan DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman)

Terlaksananya Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Kumuh (Cadangan DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman)

Jumlah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Kumuh (Cadangan DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman)

Rumah 169 3,370,402,000.00

Meningkatnya penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi layak

Persentase penduduk berakses air minum

% 76 Program

Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak

Terlaksananya Pengembangan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak

Jumlah Pengembangan Air Bersih

Unit 952 Penyediaan Infrasruktur Air Minum Melalui DAK (DAK Reguler Bidang Air Minum)

Tersedianya Infrasruktur Air Minum Melalui DAK (DAK Reguler Bidang Air Minum)

Jumlah Penyediaan Air Minum

Unit 500 7,855,150,383.00

Penyediaan Infrasruktur Air Minum Melalui DAK (DAK Penugasan Bidang Air Minum)

Tersedianya Penyediaan Infrasruktur Air Minum Melalui DAK (DAK Penugasan Bidang Air Minum)

Jumlah Penyediaan Air Minum

Unit 451 3,376,345,832.00

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Air Bersih

Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Air Bersih

Jumlah Penyediaan Air Minum

Unit 1 48,002,458.00

Persentase penduduk berakses sanitasi

% 36 Jumlah

Pengembangan Sanitasi yang Layak

Unit 26 Penyediaan

Infrastruktur Sanitasi Melalui DAK (DAK Reguler Bidang Sanitasi)

Tersedianya Infrastruktur Sanitasi Melalui DAK (DAK Reguler Bidang Sanitasi)

Jumlah Penyediaan Sanitasi

Unit 1 7,470,000.00

Penyediaan Infrastruktur Sanitasi Melalui DAK (DAK Penugasan Bidang Sanitasi)

Tersedianya Infrastruktur Sanitasi Melalui DAK (DAK Penugasan Bidang Sanitasi)

Jumlah Penyediaan Sanitasi

Unit 0 0.00

(8)

Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun

Rencana Program Sasaran Program Indikator

Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan

Indikator

Kegiatan Satuan Target (Rp) Penyediaan

Infrastruktur Sanitasi ( Cadangan DAK Penugasan Bidang Sanitasi)

Tersedianya Infrastruktur Sanitasi ( Cadangan DAK Penugasan Bidang Sanitasi)

Jumlah Penyediaan Sanitasi

Unit 25 1,053,300,000.00

Tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

: 1:1250 Program

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah

Percentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah

% Rehab Papan

Reklame Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Rehab Papan Reklame Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus

Jumlah Rehabilitasi Papan Reklame

Unit 5 150,000,000.00

Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Milik Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Milik Pemerintah Daerah

Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Milik Pemerintah Daerah

M2 20 985,712,798.00

Pembangunan Markas Komando Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung di Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Pembangunan Markas Komando Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung di Kabupaten Tanggamus

Jumlah Pembangunan Markas Komando Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung

M2 5 66,287,100.00

Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Fasilitas Perkantoran dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Agung

Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Fasilitas Perkantoran dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Agung

Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Fasilitas Perkantoran dan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Kota Agung

M2 134 850,000,000.00

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Terlaksananya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Percentase penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

% Pengadaan

Lahan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Jumlah Pengadaan dan Penyediaan Lahan Pemerintah

Lahan 3 1,030,257,500.00

Penataan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Susun / Khusus Di Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Jumlah Lahan untuk Pembangunan Rumah Susun

Lahan 1 427,547,500.00

Sosialisasi peraturan hukum dan pendaftaran hak atas tanah

Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Jumlah Sosialisasi peraturan hukum dan pendaftaran hak atas tanah

Kali 3 5,389,000.00

Pembuatan Legalitas Tanah Milik Pemkab

Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Jumlah Pembuatan Legalitas Tanah Milik Pemkab

Kali 1 76,660,000.00

(9)

Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator sasaran Satuan Target Tahun

Rencana Program Sasaran Program Indikator

Program Satuan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan

Indikator

Kegiatan Satuan Target (Rp) Penanganan

Konflik Pertanahan Milik Pemkab Tanggamus

Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Jumlah Penanganan Konflik Pertanahan Milik Pemkab Tanggamus

Kali 1 900,000.00

Luasan RTH publik = 30,000 Program Penataan dan Pembangunan Tugu, Ornamen, dan Taman

Terlaksananya Penataan dan Pembangunan Tugu, Ornamen, dan Taman

Percentase Penataan dan Pembangunan Tugu, Ornamen, dan Taman

% Pembangunan

Rest Area Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Pembangunan Rest Area Kabupaten Tanggamus

Jumlah ketersediaan rest area di Kabupaten Tanggamus

Dokumen 2 303,964,100.00

Pembangunan Ruang Terbuka HIjau di Kabupaten

Terlaksananya Pembangunan Ruang Terbuka HIjau di Kabupaten

Jumlah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Tanggamus

Dokumen 1 160,987,100.00

Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai RTRW

Percentase Ketaatan terhadap RTRW

% Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan penataan ruang dan wilayah

Persentase peningkatan kualitas penyelengaraan penataan ruang dan wilayah

% 8 Program

Pengembangan dan Penataan Ruang

Terlaksananya Pengembangan dan Penataan Ruang

Jumlah Pengembangan dan Penataan Ruang

= Operasional Tim

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Tanggamus

Terlaksananya Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Tanggamus

Jumlah Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)

Dokumen 1 224,700,000.00

Penyusunan Laporan Data Wilayah Pemasangan Menara di Kabupaten Tanggamus

Tersususnnya Laporan Data Wilayah Pemasangan Menara di Kabupaten Tanggamus

Jumlah Penyusunan Laporan Data Wilayah Pemasangan Menara

Dokumen 1 29,450,000.00

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus

Tersusunnya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus

Jumlah Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dokumen 2 707,489,200.00

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus

Riswanda Djunaidi, S.E.,M.M.

Nip.19750109 200312 1 003

Referensi

Dokumen terkait

Pendapat lain mengemukakan, bahwa salah satu alasan dibentuknya Komisi Yudisial itu adalah satu sisi untuk mengawasi perilaku hakim di peradilan agar terhindar dari

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut : 1) Hasil penelitian menunjukkan

Untuk pengujian, diambil sampel sebanyak 50 dokumen dari seluruh dokumen yang ada di basisdata. Selanjutnya, dilakukan proses cek potensi plagiarisme dari 50 dokumen tersebut

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan mengenai perubahan kebijakan dividen terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, maka digunakan data-data

tentang apa yang akan mereka dapatkan pada mata Sekolah ini. Untuk membuat deskripisi mata pelajaran, pilih ‘ Create and edit course description ’ , pilih item menu, isi

[r]

Sebelum saya membaca buku ini, saya pernah berpikir bahwasanya keahlian itu ada pada diri seseorang karena ia memiliki motivasi yang kuat, rajin mengikuti seminar-seminar serta

[r]