• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAMPIRAN : KEGIATAN YANG BERSENTUHAN LANGSUNG DENGAN PUBLIK/MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "LAMPIRAN : KEGIATAN YANG BERSENTUHAN LANGSUNG DENGAN PUBLIK/MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN :

NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI %

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 2.261.553.000,00 2.004.382.590,00 88,63 1 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 185.962.000,00 95.435.500,00 51,32

2 Beasiswa Pendidikan Tinggi 1.388.921.000,00 1.388.552.090,00 99,97

3 Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu 186.670.000,00 179.735.000,00 96,28

4 Publikasi Informasi Pembangunan 500.000.000,00 340.660.000,00 68,13

2.261.553.000,00

2.004.382.590,00 88,63 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 73.458.937.727,00 65.493.764.465,00 89,16

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.227.305.624,00 3.182.334.421,00 98,61

2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 316.350.000,00 312.205.000,00 98,69 3 Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan 54.220.000,00 36.910.000,00 68,07 4 Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK Non Fisik) 55.839.000,00 54.863.000,00 98,25

5 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dana Insentif Daerah) 12.883.044.500,00 12.866.639.842,00 100

1 Peningkatan kesehatan masyarakat 8.563.700.000,00 6.960.840.000,00 81,28 2 Jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesmasda) 21.302.228.478,00 18.389.480.254,00 86,33 3 Pelayanan Kesehatan Rujukan 39.370.000,00 35.262.000,00 89,57 4 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Bengkalis 2.808.000.000,00 2.377.467.307,00 84,67 5 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Pematang Duku 733.580.000,00 584.035.220,00 79,61 6 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Selat Baru 1.496.088.000,00 1.359.351.498,00 90,86 7 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Pambang 720.720.000,00 569.123.547,00 78,97 8 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sungai Pakning 979.200.000,00 813.543.480,00 83,08 9 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Lubuk Muda 688.464.000,00 502.962.266,00 73,06 10 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sadar Jaya 340.776.000,00 313.215.477,00 91,91 11 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Batu Panjang 1.190.880.000,00 955.536.600,00 80,24 12 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Teluk Lecah 720.000.000,00 691.492.000,00 96,04 13 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Tanjung Medang 658.440.000,00 559.302.600,00 84,94 14 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Duri Kota 1.857.816.000,00 1.589.115.943,00 85,54 15 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Balai Makam 892.656.000,00 776.832.951,00 87,02 16 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebangar 648.000.000,00 524.658.000,00 80,97 17 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Sebanga 691.200.000,00 604.714.800,00 87,49 18 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Muara Basung 687.600.000,00 511.900.975,00 74,45 19 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas Serai Wangi 432.000.000,00 358.937.400,00 83,09 20 Pembinaan Kesehatan Tradisional 79.400.000,00 63.970.000,00 80,57 21 Pembinaan Kesehatan Kerja Dasar 23.200.000,00 23.080.000,00 99,48 22 Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Tenggayun 276.810.000,00 263.029.340,00 95,02 23 Peningkatan Pelayanan kesehatan di puskesmas bengkalis (Darnon) dan jaringannya 17.700.000,00 17.700.000,00 100

24 Peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang duku dan jaringannya 353.020.000,00 334.002.317,00 94,61 25 peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas selat baru dan jaringannya 133.175.000,00 133.125.000,00 99,96 26 peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk pambang dan jaringannya 46.440.000,00 27.102.302,00 58,36 27 peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sungai pakning dan jaringannya 331.575.000,00 302.460.564,00 91,22 28 peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas tenggayun dan jaringannya 108.690.000,00 99.330.978,00 91,39 29 peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas lubuk muda dan jaringannya 392.212.500,00 370.150.600,00 94,38 30 peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sadar jaya dan jaringannya 112.931.875,00 108.336.875,00 95,93 31 peningkatan dan pelayanan dan kesehatan di puskesmas batu panjang dan jaringannya 179.700.000,00 174.700.000,00 97,22 32 peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas teluk lecah dan jaringannya 121.950.000,00 121.949.756,00 100

33 peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas tanjung medang dan jaringannya 289.180.000,00 259.220.000,00 89,64 34 peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas duri kota dan jaringannya 13.196.000,00 13.196.000,00 100

35 peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas pematang pudu dan jaringannya 115.424.750,00 114.245.750,00 98,98 36 peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas balai makam dan jaringannya 33.600.000,00 29.511.000,00 87,83 37 peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebangar dan jaringannya 80.385.000,00 72.167.202,00 89,78 38 peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas sebanga dan jaringannya 51.000.000,00 41.700.000,00 81,76 39 peningkatan dan pelayanan kesehatan di puskesmas muara basung dan jaringannya 69.000.000,00 69.000.000,00 100

40 peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas serai wangi dan jaringannya 315.110.000,00 284.374.000,00 90,25 41 Pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Pematang Pudu 215.280.000,00 180.941.400,00 84,05 42 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Bengkalis (DAK Non Fisik) 502.195.000,00 382.890.000,00 76,24 43 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Pematang Duku (DAK Non Fisik) 343.665.000,00 333.770.000,00 97,12 44 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Selat Baru (DAK Non Fisik) 351.330.000,00 341.930.000,00 97,32 45 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Pambang (DAK Non Fisik) 275.545.000,00 251.820.000,00 91,39 46 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Pakning (DAK Non Fisik) 314.615.000,00 312.470.000,00 99,32 47 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Lubuk Muda (DAK Non Fisik) 339.150.000,00 333.000.000,00 98,19 48 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sadar Jaya (DAK Non Fisik) 313.155.000,00 313.155.000,00 100

49 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Batu Panjang (DAK Non Fisik) 393.650.000,00 381.500.000,00 96,91 50 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Teluk Lecah (DAK Non Fisik) 442.605.000,00 397.785.000,00 89,87 51 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Medang (DAK Non Fisik) 449.190.000,00 380.535.000,00 84,72 52 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Duri Kota (DAK Non Fisik) 554.465.000,00 541.565.000,00 97,67 53 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Balai Makam (DAK Non Fisik) 293.100.000,00 252.560.000,00 86,17 54 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sebangar (DAK Non Fisik) 336.450.000,00 336.450.000,00 100

55 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Muara Basung (DAK Non Fisik) 363.440.000,00 361.940.000,00 99,59 56 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Serai Wangi (DAK Non Fisik) 444.025.000,00 413.230.000,00 93,06 57 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Pematang Pudu (DAK Non Fisik) 263.945.000,00 257.495.000,00 97,56 58 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Tenggayun (DAK Non Fisik) 409.790.000,00 341.030.000,00 83,22 59 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Pinggir (DAK Non Fisik) 256.500.000,00 243.450.000,00 94,91 60 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Fasilitas Rujukan UKM (DAK Non Fisik) 1.293.984.000,00 1.128.747.000,00 87,23 61 Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik) 68.097.000,00 63.440.800,00 93,16 62 Peningkatan distribusi obat dan manajemen sistem e-logistik IFK (DAK Non fisik) 103.584.000,00 90.984.000,00 87,84 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 5.250.000.000,00 4.974.938.118,00 94,76 1 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan (DAK) 5.250.000.000,00 4.974.938.118,00 94,76 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 121.212.500,00 120.796.000,00 99,66 1 Pembinaan dan pengembangan UKS 14.300.000,00 14.300.000,00 100,00 2 Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik 92.000.000,00 91.616.000,00 99,58 3 Pembentukan Desa Siaga dan Pembinaan Fasilitator Desa Siaga 14.912.500,00 14.880.000,00 99,78 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 335.016.000,00 333.336.500,00 99,50 1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 137.540.000,00 137.023.000,00 99,62 2 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)' Anemia Gizi Besi' Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)' Kurang Vitamin A' dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 156.070.000,00 154.985.500,00 99,31 3 Penatalaksanaan Kasus Balita Gizi Buruk 41.406.000,00 41.328.000,00 99,81 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 107.990.000,00 107.970.000,00 99,98 1 Sosialisasi pemeriksaan Kualitas air minum depot isi ulang (DAM) 56.090.000,00 56.090.000,00 100

2 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 31.900.000,00 31.900.000,00 100

3 Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM) 20.000.000,00 19.980.000,00 99,90 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 19.302.772.100,00 17.257.465.909,00 89,40 1 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 61.700.000,00 61.700.000,00 100

2 Peningkatan Imunisasi 163.890.000,00 153.300.000,00 93,54 3 Penanggulangan penyakit TB paru sistem DOTS 39.151.500,00 35.551.500,00 90,80 4 Pelacakan kasus HIV-AIDS serro survey 71.080.000,00 54.750.000,00 77,03 5 Pengendalian kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) 18.017.000,00 15.857.000,00 88,01 6 Penanggulangan KLB/wabah penyakit menular dan keracunan 31.304.000,00 29.010.000,00 92,67 7 Pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan jemaah calon haji 245.547.100,00 224.766.500,00 91,54 8 Peningkatan Surveilans Epidemiologi Penyakit Campak 18.050.000,00 14.430.000,00 79,94 9 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit DBD 1.026.110.000,00 884.841.100,00 86,23 10 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Malaria 44.263.000,00 44.253.000,00 99,98 11 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (DAK Fisik Penugasan) 2.226.007.000,00 2.216.867.750,00 99,59 12 Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK Fisik Reguler) 276.271.000,00 234.406.136,00 84,85 13 Pencegahan dan Penanganan Covid-19 (Dana Insentif Daerah) 15.081.381.500,00 13.287.732.923,00 88,11 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 31.760.000,00 31.760.000,00 100

1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 31.760.000,00 31.760.000,00 100

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TIDAK MENULAR 221.574.000,00 221.352.000,00 100

1 Pengendalian dan Pelayanan Penyakit Tidak Menular 77.062.000,00 77.040.000,00 100

2 Pelayanan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara 59.400.000,00 59.400.000,00 100

3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 85.112.000,00 84.912.000,00 100

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 3.654.384.000,00 3.445.892.345,00 94,29 1 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu. 22.687.500,00 22.687.500,00 100 2 Pembinaan kemitraan bidan dan dukun bayi 47.825.000,00 37.315.000,00 78,02 3 Pendataan penjaringan dan rujukan ibu hamil dan bayi resiko tinggi 59.578.500,00 45.668.500,00 76,65 4 Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi 3.600.000,00 3.360.000,00 93,33 5 Pealayanan Kesehatan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 3.520.693.000,00 3.336.861.345,00 94,78

102.483.646.327,00

91.987.275.337,00 89,76 KEGIATAN YANG BERSENTUHAN LANGSUNG DENGAN PUBLIK/MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020 PROGRAM KEGIATAN D A C PENDIDIKAN 1 2 KESEHATA N A F J I H G E

(2)

5.610.080.000,00

5.587.543.474,00 99,60

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.610.080.000,00 5.587.543.474,00 99,60

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.177.040.000,00 12.090.930.500,00 79,67 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 15.177.040.000,00 12.090.930.500,00 79,67

302.500.000,00

298.778.100,00 98,77 3 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan (1.02.02.23.002) 65.000.000,00 64.342.000,00 98,99 4 Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 237.500.000,00 234.436.100,00 98,71

24.764.399.693,00

17.934.280.128,00 72,42 5 Pengembangan Ruang Operasi 6.101.260.000,00 -

-6 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 3.013.500.000,00 2.903.540.656,00 96,35

7 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 117.400.000,00 108.479.000,00 92,40

8 Pengadaan Gas Oxygen dan N20 65.000.000,00 64.980.000,00 99,97

9 Pemeliharaan sanitasi lingkungan dan pengolahan air bersih 271.372.500,00 241.987.500,00 89,17 10 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) 15.195.867.193,00 14.615.292.972,00 96,18

1.046.250.000,00

991.677.990,00 94,78

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 210.000.000,00 206.025.000,00 98,11

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 300.000.000,00 299.992.990,00 100,00 13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit 536.250.000,00 485.660.000,00 90,57

53.165.960.237,10

57.904.847.848,00 108,91

14 Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 53.165.960.237,10 57.904.847.848,00 108,91

100.066.229.930,10

94.808.058.040,00 94,75 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 8.300.580.000,00 8.264.974.837,00 99,57

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.610.080.000,00 5.587.543.474,00 100

2 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dana Insentif Daerah) 2.690.500.000,00 2.677.431.363,00 99,51

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 15.177.040.000,00 12.090.930.500,00 79,67

1 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit 15.177.040.000,00 12.090.930.500,00 79,67

23.477.620.000,00 20.355.905.337,00 86,70 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 104.128.140.657,00 93.577.241.085,00 89,87 1 Pembangunan jembatan Kecamatan Siak Kecil A 65.300.000,00 64.700.250,00 99,08

2 Pembangunan jembatan Kecamatan Rupat A 114.716.000,00 114.317.450,00 99,65

3 Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis A 12.501.140.006,00 12.307.918.216,00 98,45 4 Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis B 2.072.420.000,00 2.047.083.500,00 98,78 5 Peningkatan jalan poros Kecamatan Bengkalis C 11.518.100.000,00 10.016.899.219,00 86,97 6 Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan A 11.535.595.000,00 9.958.654.454,00 86,33 7 Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan B 77.300.000,00 71.795.900,00 92,88 8 Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil A 11.993.992.466,00 10.185.845.292,00 84,92 9 Peningkatan jalan poros Kecamatan Siak Kecil B 85.300.000,00 79.905.100,00 93,68 10 Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau A 557.614.855,00 556.981.455,00 99,89 11 Peningkatan jalan poros Kecamatan Bathin Solapan 2.364.965.905,00 2.086.983.705,00 88,25 12 Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupat A 50.300.000,00 49.904.700,00 99,21 13 Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir A 435.120.000,00 383.471.700,00 88,13

14 Pembangunan jembatan kecamatan Mandau 253.150.000,00 150.399.750,00 59,41

15 Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupat Utara B 11.716.908.000,00 10.284.285.439,00 87,77

16 Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau E 26.504.740.000,00 23.445.664.000,00 88,46

17 Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Talang Muandau 8.770.074.425,00 8.616.764.355,00 98,25 18 Pembangunan jembatan Kecamatan Talang Muandau 17.300.000,00 16.879.000,00 97,57 19 Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau B 1.575.870.000,00 1.365.284.000,00 86,64 20 Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C 65.000.000,00 19.370.000,00 29,80 21 Peningkatan jalan poros Kecamatan Pinggir B 78.500.000,00 78.111.050,00 99,50 22 Pembangunan Jembatan Kecamatan Bandar Laksamana 17.300.000,00 14.676.021,00 84,83

23 Pembangunan Jembatan Kecamatan Rupat 1.676.834.000,00 1.591.654.379,00 94,92

24 Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Siak Kecil C 25.300.000,00 19.865.450,00 78,52 25 Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Siak Kecil D 55.300.000,00 49.826.700,00 90,10

6.484.008.863,00

6.178.855.273,00 95,29 1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bengkalis 468.180.000,00 430.597.878,00 91,97 2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bantan 23.800.000,00 18.612.500,00 78,20 3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bukit Batu 25.000.000,00 17.063.300,00 68,25 4 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Siak Kecil 50.400.000,00 34.465.800,00 68,38 5 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A 1.114.455.864,00 1.064.337.436,00 95,50 6 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir 318.100.000,00 300.519.813,00 94,47 7 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Rupat Utara 49.500.000,00 24.433.000,00 49,36 8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase 1.497.400.000,00 1.476.598.561,00 98,61 9 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau B 502.180.000,00 441.362.696,00 87,89 10 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bathin Sholapan 2.400.492.999,00 2.346.407.189,00 97,75 11 Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kecamatan Bandar Laksamana 34.500.000,00 24.457.100,00 70,89

4.170.676.000,00

2.488.475.512,00 59,67 1 Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bengkalis 690.420.000,00 627.545.355,00 90,89 2 Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bukit Batu 73.320.000,00 39.855.800,00 54,36 3 Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Siak Kecil 236.076.000,00 219.319.302,00 92,90 4 Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Mandau 104.300.000,00 41.554.000,00 39,84 5 Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rupat 2.051.140.000,00 893.279.055,00 43,55 6 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bantan B 582.740.000,00 524.098.000,00 89,94 7 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Pinggir 46.880.000,00 22.378.000,00 47,73 8 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Talang Muandau 45.300.000,00 42.571.000,00 93,98 9 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bengkalis A 280.000.000,00 30.910.000,00 11,04 10 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kecamatan Bantan A 60.500.000,00 46.965.000,00 77,63

55.238.109.261,00

55.048.700.625,00 99,66 1 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kabupaten Bengkalis 4.224.813.000,00 4.153.069.864,00 98,30 2 Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan di Kabupaten Bengkalis 51.013.296.261,00 50.895.630.761,00 99,77 1.187.200.000,00 1.173.415.320,00 98,84 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong 1.187.200.000,00 1.173.415.320,00 98,84

870.160.000,00

834.720.042,00 95,93 1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 800.840.000,00 791.945.042,00 98,89 2 Pembangunan Pintu Air Kabupaten Bengkalis 69.320.000,00 42.775.000,00 61,71

28.746.695.000,00

20.555.903.738,00 71,51 1 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat 264.065.000,00 262.055.250,00 99,24 2 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Pinggir 260.580.000,00 256.024.000,00 98,25 3 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis 6.395.450.000,00 278.109.082,00 4,35 4 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Siak Kecil 1.989.400.000,00 1.736.755.797,00 87,30 5 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Rupat Utara 147.300.000,00 143.019.000,00 97,09 6 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau 15.883.650.000,00 14.292.338.111,00 89,98 8 Pembangunan Sarana dan Prasrana Air Bersih Kec. Bukit Batu 3.806.250.000,00 3.587.602.498,00 94,26

154.927.400,00

29.949.115,00 19,33 1 Pembangunan embung' dan bangunan penampung air lainnya 33.300.000,00 29.949.115,00 89,94 2 Penyusunan Penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, Rencana dan Rencana Teknis Pengelolaan Sumber Daya

Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten (WS Bukit Batu) 121.627.400,00

3.403.214.000,00

3.101.773.379,00 91,14 1 Keberlanjutan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis 3.375.494.000,00 3.074.053.379,00 91,07 2 Keberlanjutan Program PAMSIMAS untuk Desa Mandiri Air Minum Se Kabupaten Bengkalis Pola Swakelola

Masyarakat 27.720.000,00

27.720.000,00 100,00 2.955.330.318,00

2.770.112.525,00 93,73 1 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bengkalis 139.280.000,00 137.713.632,00 98,88 2 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bantan 480.700.000,00 407.183.802,00 84,71 3 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Siak Kecil 146.540.000,00 143.647.998,00 98,03 4 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupat 894.900.000,00 869.443.992,00 97,16 5 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupat Utara 169.500.000,00 168.504.409,00 99,41 6 Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Bukit Batu 40.300.000,00 36.565.800,00 90,73 7 Pembangunan prasarana pengaman pantai Kec. Rupat 85.370.000,00 30.131.000,00 35,29 8 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Mandau 229.500.000,00 228.173.286,00 99,42 9 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bathin Solapan 709.600.000,00 704.213.606,00 99,24 10 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bengkalis 59.640.318,00 44.535.000,00 74,67

45.646.421.950,00

32.140.094.210,00 70,41 1 Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis A 1.201.200.000,00 1.115.321.914,00 92,85 2 Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis B 1.898.550.000,00 1.797.306.523,00 94,67 3 Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bantan 1.727.200.000,00 1.632.104.104,00 94,49 4 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis A 588.871.950,00 536.003.890,00 91,02 5 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis B 683.600.000,00 658.051.276,00 96,26 6 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bantan 923.800.000,00 868.351.435,00 94,00 7 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bukit Batu 43.400.000,00 43.304.000,00 99,78 8 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Siak Kecil 1.073.000.000,00 1.070.563.500,00 99,77 9 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Pinggir 323.900.000,00 321.342.187,00 99,21 10 Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis C 211.800.000,00 111.322.500,00 52,56 11 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis D 1.394.600.000,00 1.378.822.701,00 98,87 12 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis E 2.627.900.000,00 560.481.547,00 21,33 13 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau A 66.400.000,00 65.938.000,00 99,30 14 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau B 96.400.000,00 96.277.500,00 99,87 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI' RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI GEDUNG PEMERINTAH

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Program Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG

PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN TALUD/BRONJONG Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN

BENGKALIS 4 RSUD MANDAU B A B C D E F A A B. C. D. E. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5

PROGRAM PENGEMBANGAN' PENGELOLAAN' DAN KONSERVASI SUNGAI' DANAU DAN SUMBER DAYA AIR

K. F. G. H. I. J.

(3)

15 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bandar Laksamana 10.399.800.000,00 9.409.019.241,00 90,47 16 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Talang Muandau 8.134.700.000,00 78.971.200,00 0,97 17 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bandar Laksamana 62.900.000,00 62.411.000,00 99,22 18 Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kec. Rupat Utara 1.154.700.000,00 1.102.431.555,00 95,47 19 Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah Kec. Bathin Solapan 11.518.300.000,00 10.846.842.457,00 94,17 20 Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum kec. Talang Mandau 620.400.000,00 73.508.680,00 11,85 21 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bathin Solapan A 766.600.000,00 184.664.000,00 24,09 22 Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bathin Solapan B 128.400.000,00 127.055.000,00 98,95 9 Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bantan 74.700.000,00 72.713.160,00 97,34 10 Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bukit Batu 66.850.000,00 65.594.260,00 98,12 11 Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Mandau 233.800.000,00 229.443.998,00 98,14 12 Seleksi dan evaluasi calon orang tua angkat dalam proses adopsi anak 17.500.000,00 17.185.000,00 98,20 13 Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bathin Solapan 312.300.000,00 306.590.500,00 98,17 252.984.883.449,00 217.899.240.824,00 86,13 Penyediaan Rumah Swadaya (DAK Fisik Afirmasi) 3.325.000.000,00 3.290.000.000,00 98,95 1 Bantuan peningakatan kualitas rumah secara swadaya termasuk upah tukang Desa Pangkalan Nyirih 1.085.000.000,00 1.085.000.000,00 100,00 2 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya termasuk upah tukang Desa Hutan Panjang 980.000.000,00 980.000.000,00 100,00 3 Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya termasuk upah tukang Desa Air Putih 1.260.000.000,00 1.225.000.000,00 97,22 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Fisik Afirmasi) 275.000.000,00 275.000.000,00 100,00 1 Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Senggoro 275.000.000,00 275.000.000,00 100,00 2 Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK Desa Kelapapati 275.000.000,00 275.000.000,00 100,00 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman Kec. Bandar Laksamana A 920.000.000,00 920.000.000,00 100,00 1 Lanjutan Rabat Beton Jalan Parit Medan Api-Api Darat Desa Api-Api (TMMD) 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 2 semenisasi Jl. Rumah Sakit Rawat Inap Dusun Meranti RT 11 RW 06 Desa Tenggayun (TMMD) 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 3 Semenisasi Gg. Ibrahim Desa Temiang Kec. Bandara Laksamana (TMMD) 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00 4 Semenisasi Gg. Kadiran Desa Temiang Kec. Bandara Laksamana (TMMD) 160.000.000,00 160.000.000,00 100,00 5 Semenisasi Gg. Ekonomi Desa Temiang Kec. Bandara Laksamana (TMMD) 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00

300.000.000,00

300.000.000,00 100,00 1 Infrastruktur berbasis masyarakat Kec. Mandau dan Bathin Solapan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 2 nfrastruktur berbasis masyarakat Kec. Mandau dan Bathin Solapan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 3 Infrastruktur berbasis masyarakat Kec. Mandau dan Bathin Solapan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

4.820.000.000,00

4.785.000.000,00 99,27 PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAB HUTAN LAHAN 109.700.000,00 72.001.000,00 65,63 1 Penyukuhan, Penyebaran Informasi Pelarangan dan Peringatan Bahaya Kebakaran 40.750.000,00 34.686.000,00 85,12 2 Sosialisasi dan Bimtek Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Bangunan Bagi Masyarakat 68.950.000,00 37.315.000,00 54,12

109.700.000,00

72.001.000,00 65,63 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 460.418.244,00 433.924.244,00 94,25

1 Razia Penyakit Masyarakat 121.140.000,00 108.166.000,00 89,29

2 Patroli TIBUM 201.018.244,00 198.918.244,00 98,96

3 Sosialisasi Peraturan Daerah melalui papan reklame, dan media cetak 44.520.000,00 36.540.000,00 82,08

4 Penanganan Pedagang Kaki Lima 93.740.000,00 90.300.000,00 96,33

460.418.244,00

433.924.244,00 94,25 18.562.771.111,00 18.418.080.630,00 99,22 1 Peningkatan sarana permukiman/rumah layak huni warga KAT(PAH) Kecamatan Bengkalis dan Bantan 549.400.000,00 548.493.184,00 99,83 2 Peningkatan kualitas hidup masyarakat Komunitas Adat Terpencil(KAT) Kecamatan Rupat dan Rupat Utara 200.000.000,00 189.988.800,00 94,99

3 Penyediaan KUBE pertumbuhan 730.000.000,00 722.518.100,00 98,98

4 Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) 17.083.371.111,00 16.957.080.546,00 99,26 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.879.290.000,00 2.724.109.298,00 94,61 1 Pelatihan Keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal 11.490.000,00 11.490.000,00 100,00 2 Pelayanan Psikologi bagi PMKS di trauma center termasuk bagi korban bencana 324.000.000,00 258.328.000,00 79,73 3 Pemulangan Orang terlantar ke daerah asal 162.380.000,00 145.457.700,00 89,58 4 Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Lanjut Usia 267.000.000,00 266.880.000,00 99,96 5 Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial 629.800.000,00 605.869.840,00 96,20

6 Pemeliharaan usia lanjut Bedridden 278.920.000,00 278.910.000,00 100,00

7 Pelatihan mengemudi bagi eks anak bermasalah 150.000.000,00 149.185.000,00 99,46 8 Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Pinggir 255.900.000,00 222.935.180,00 87,12 9 Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bengkalis 94.650.000,00 93.526.660,00 98,81 10 Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bantan 74.700.000,00 72.713.160,00 97,34 11 Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bukit Batu 66.850.000,00 65.594.260,00 98,12 12 Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Mandau 233.800.000,00 229.443.998,00 98,14 13 Seleksi dan evaluasi calon orang tua angkat dalam proses adopsi anak 17.500.000,00 17.185.000,00 98,20 14 Penyediaan makanan dan perlengkapan sekolah bagi anak terlantar di Kecamatan Bathin Solapan 312.300.000,00 306.590.500,00 98,17 21.442.061.111,00 21.142.189.928,00 98,60

145.962.782,00

145.864.223,00 99,93 1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja jurusan perhotelan 84.391.954,00 84.391.954,00 100

2 Pendidikan dan pelatihan dasar satpam 34.657.328,00 34.657.325,00 100

3 Sosialisasi prosedur penempatan TKI ke luar negeri dan monitoring job order TKI 26.913.500,00 26.814.944,00 99,63 145.962.782,00 145.864.223,00 99,93

919.617.000,00

801.663.875,00 87,17 1 Pelatihan peningkatan keterampilan dan managemen usaha bagi perempuan pelaku ekonomi 270.000.000,00 262.198.000,00 97,11

2 Pelaksanaan pernikahan masal 315.245.000,00 222.216.000,00 70,49

3 Pencegahan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 334.372.000,00 317.249.875,00 94,88 91.935.000,00

86.295.000,00 93,87 1 Pembinaan dan evaluasi forum anak kabupaten bengkalis 91.935.000,00 86.295.000,00 93,87

377.443.000,00

308.680.500,00 81,78

1 Peningkatan kapasitas organisasi perempuan 311.310.000,00 273.760.500,00 87,94

2 Rapat pokja PUG dan Pelatihan PPRG bagi SKPD se Kabupaten Bengkalis 66.133.000,00 34.920.000,00 52,80 1.388.995.000,00

1.196.639.375,00 86,15 491.064.200,00

448.140.500,00 91,26

1 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 151.790.000,00 128.430.100,00 84,61

2 Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Sharing Program APBN) 80.614.200,00 73.349.200,00 90,99

3 Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan Segar 78.420.000,00 72.500.000,00 92,45

4 Lomba cipta menu dan sosialisasi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) 180.240.000,00 173.861.200,00 96,46 491.064.200,00 448.140.500,00 91,26 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN' PEMILIKAN' PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 655.251.500,00 120.825.000,00 18,44 1 Pemetaan Jalan Lingkungan Permukiman Se-Kabupaten Bengkalis 285.460.000,00 85.910.000,00 30,10 2 Pemetaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Se-Kabupaten Bengkalis 161.741.500,00 - 0,00 3 Pemetaan Sarana Sanitasi Dasar Se-Kabupaten Bengkalis 208.050.000,00 34.915.000,00 16,78 655.251.500,00 120.825.000,00 18,44 255.405.000,00 253.530.000,00 99,27 1 Peningkatan pengelolaan lingkungan melalui Program ADIWIYATA 255.405.000,00 253.530.000,00 99,27

141.269.000,00

132.590.000,00 93,86 1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kampung Iklim 141.269.000,00 132.590.000,00 93,86

183.772.000,00

173.300.815,00 94,30 1 Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Kerusakan dan Pencemaran 183.772.000,00 173.300.815,00 94,30

18.702.790.000,00

18.568.996.687,00 99,28 1 Penanganan Persampahan Dalam Upaya Peningkatan Kebersihan Kota 18.405.480.000,00 18.275.421.687,00 99,29

Peningkatan Pengelolaan Bank Sampah 263.430.000,00 261.625.000,00 99,31

Pembuatan Kompos 33.880.000,00 31.950.000,00 94,30

19.283.236.000,00

19.128.417.502,00 99,20 2.136.030.000,00

1.558.038.355,00 72,94 1 Peningkatan kinerja perangkat siak dan perangkat KTP-el 78.730.000,00 72.730.000,00 92,38 2 Pelayanan percepatan kepemilikan akta pencataan sipil 20.862.000,00 20.442.244,00 97,99 3 Penerbitan dokumen kependudukan dan kartu identitas anak (DAK Non Fisik) 1.463.816.600,00 989.650.000,00 67,61 4 Pelayanan keliling pendaftaran penduduk (DAAK Non Fisik) 415.661.400,00 357.414.111,00 85,99

5 Pelayanan keliling pencatatan sipil 235.690.000,00 190.532.000,00 80,84

2.136.030.000,00

1.558.038.355,00 72,94 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

7 DINAS PEMADAM KEBAKARAN A

8 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA A

6 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

C A

B DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5

Replikasi Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Bengkalis K.

A 9 DINAS SOSIAL

B

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT) DAN PENYANDANG MASALAH

10 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI A

11 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A

B C

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP A

B C D

12 DINAS KETAHANAN PANGAN A

13 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN

PERTANAHAN A

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)

15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

(4)

55.090.000,00

55.070.000,00 99,96 1 Pembinaan Pokjanal/ Pokja dan Pelatihan Kader Posyandu 55.090.000,00 55.070.000,00 99,96

1.892.118.600,00

1.808.547.500,00 95,58 1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa/Kelurahan 57.410.000,00 57.410.000,00 100

2 Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa 178.660.000,00 177.680.000,00 99,45

3 Penilaian Partisipasi Gotong-Royong Masyarakat Desa 241.577.900,00 241.567.900,00 100

4 Bimbingan Teknis Manajemen Pengelola BUMDesa 6.600.000,00 6.320.000,00 95,76

5 Pengamanan dan Pengawalan Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.270.536.700,00 1.249.349.600,00 98,33

6 Penetapan Kawasan Perdesaan 137.334.000,00 76.220.000,00 55,50

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 250.765.000,00 248.515.000,00 99,10

1 Penegasan dan Penetapan Batas Desa 13.875.000,00 13.875.000,00 100

2 Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan 236.890.000,00 234.640.000,00 99,05

2.197.973.600,00 2.112.132.500,00 96,09 44.400.000,00

40.490.000,00 91,19 1 Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi di Faskes Pelayanan KB 44.400.000,00 40.490.000,00 91,19

2.474.819.000,00

1.812.211.925,00 73,23 1 Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Keluarga Sejahtera (UPPKS) 17.999.000,00 15.822.300,00 87,91 2 Bantuan Operasional KB Program KKBPK Lini Lapangan (DAK Non Fisik) 2.456.820.000,00 1.796.389.625,00 73,12 2.519.219.000,00 1.852.701.925,00 73,54

2.814.118.000,00

2.611.007.721,90 92,78 1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 377.250.000,00 374.297.500,00 99,22 2 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 1.558.868.000,00 1.457.615.221,90 93,50 3 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan penyeberangan 878.000.000,00 779.095.000,00 88,74

4.932.825.000,00

4.746.150.300,00 96,22 1 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 1.533.225.000,00 1.522.465.000,00 99,30 2 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Kecamatan Bengkalis 642.800.000,00 613.433.900,00 95,43

3 Penyediaan jasa pelayanan pelabuhan 772.800.000,00 772.800.000,00 100,00

4 Penyediaan jasa pelayanan terminal 1.984.000.000,00 1.837.451.400,00 92,61

209.950.000,00

208.989.000,00 99,54 1 Pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan darat 209.950.000,00 208.989.000,00 99,54

717.550.000,00

292.652.800,00 40,79

1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 163.000.000,00 160.592.000,00 98,52

2 Pengadaan marka jalan 468.750.000,00 46.480.800,00 9,92

3 Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas 85.800.000,00 85.580.000,00 99,74 8.674.443.000,00

7.858.799.821,90 90,60 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI' INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.876.280.000,00 1.863.598.136,00 99,32

1 Penyediaan Langganan Jasa Internet 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 100

2 Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Internet 376.280.000,00 363.598.136,00 96,63

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 339.764.000,00 271.182.400,00 79,81 1 Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik (KIP) 153.110.000,00 117.900.000,00 77,00 2 Layanan Aspirasi Pengeaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N 134.554.000,00 105.801.600,00 78,63 3 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 52.100.000,00 47.480.800,00 91,13 444.400.000,00 410.458.000,00 92,36 1 Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah 444.400.000,00 410.458.000,00 92,36

2.660.444.000,00

2.545.238.536,00 95,67 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 199.711.000,00 171.931.000,00 86,09 1 Bimtek pengembangan kewirausahaan pelaku usaha mikro 199.711.000,00 171.931.000,00 86,09

199.711.000,00

171.931.000,00 86,09 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 686.659.960,00 649.073.935,00 94,53

1 Pengembangan potensi unggulan daerah 298.810.000,00 290.690.000,00 97,28

2 Promosi dan Kerjasama Investasi Dalam dan Luar Negeri 387.849.960,00 358.383.935,00 92,40 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI. 184.315.000,00 180.950.000,00 98,17 1 Pemanfaatan Teknologi Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Web 184.315.000,00 180.950.000,00 98,17

870.974.960,00

830.023.935,00 95,30 43.535.000,00

19.819.000,00 45,52

1 Pembinaan dan pelatihan paskibraka 43.535.000,00 19.819.000,00 45,52

43.535.000,00 19.819.000,00 45,52 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.189.900.000,00 2.054.758.460,00 93,83 1 Penerapan sistim otomasi pelayanan perpustakaan 462.200.000,00 462.143.000,00 99,99

2 PEMBANGUNAN PASAR PEMERINTAH 1.727.700.000,00 1.592.615.460,00 92,18

1.827.639.800,00

1.738.437.408,00 95,12 1 Pelatihan menjahit bagi pelaku usaha menjahit 399.996.000,00 394.378.000,00 98,60 2 Pelatihan design kemasan makanan/ produk unggulan IKM 471.724.800,00 445.992.000,00 94,54

3 Pelatihan menjahit tingkat dasar 255.920.000,00 236.130.000,00 92,27

4 Pelatihan produk makanan berbahan baku nenas bagi pelaku usaha IKM 699.999.000,00 661.937.408,00 94,56 4.017.539.800,00 3.793.195.868,00 94,42 294.592.000,00 216.269.500,00 73,41 1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 294.592.000,00 216.269.500,00 73,41 294.592.000,00 216.269.500,00 73,41 3.657.951.000,00 2.694.117.300,00 73,65 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 94.050.000,00 67.165.000,00 71,41

2 Penagihan dan verifikasi PAD 642.417.000,00 450.315.000,00 70,10

3 Pendataan PBB sektor perkotaan dan pedesaan 373.350.000,00 241.180.000,00 64,60

4 Pendataan Wajib Pajak Daerah 152.340.000,00 120.320.000,00 78,98

5 Observasi Dan Verifikasi Data Objek Pajak BPHTB 77.250.000,00 31.390.000,00 40,63

6 Penerapan Pajak Secara Online 449.814.000,00 371.195.800,00 82,52

7 Gerakan taat pajak 502.250.000,00 397.260.000,00 79,10

8 Pemeriksaan Pajak Daerah 190.655.000,00 151.510.000,00 79,47

9 Pelayanan Pajak Daerah 331.255.000,00 295.613.000,00 89,24

10 Pengelolaan Data dan Informasin Pajak Daerah 143.280.000,00 114.583.000,00 79,97

11 Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah 34.000.000,00 19.160.000,00 56,35

12 Penyampaian SPPT PBB P2 se Kabupaten Bengkalis 667.290.000,00 434.425.500,00 65,10 3.657.951.000,00

2.694.117.300,00 73,65 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 101.786.400,00 89.275.016,00 87,71 1 Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Sosial Pemerintahan 26.741.400,00 25.555.016,00 95,56 2 Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Ekonomi dan Pembangunan 46.940.000,00 38.311.000,00 81,62 3 Diseminasi, Difusi, Koordinasi dan Konsultasi Teknis Bidang Inovasi dan Teknologi 28.105.000,00 25.409.000,00 90,41

101.786.400,00

89.275.016,00 87,71 54.950.000,00

51.670.000,00 94,03 1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana. 54.950.000,00 51.670.000,00 94,03

54.950.000,00

51.670.000,00 94,03 764.093.000,00

497.684.138,00 65,13 1 Koordinasi Penyelesaian Penegasan Batas Antar Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten/ Kota 95.582.000,00 58.754.138,00 61,47 2 Koordinasi Penyelesaian, Penegasan Batas Antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis 116.696.000,00 51.300.000,00 43,96 3 Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif Batas di Darat

Kabupaten Bengkalis Dengan Kabupaten/Kota

222.553.000,00 155.190.000,00 69,73 4 Survei Pelacakan, Pengukuran, Pemasangan Pilar Batas dan Pemetaan Penegasan Batas Defenitif antar Kecamatan di

Darat Kabupaten Bengkalis 329.262.000,00

232.440.000,00 70,59 7.737.545.100,00

6.798.521.217,00 87,86

1 Publikasi Syiar Ramadhan dan Syawal 612.000.000,00 608.189.848,00 99,38

2 Peringatan hari besar Islam dan keagamaan 266.850.000,00 244.622.362,00 91,67 3 Peningkatan Kualitas Spritual Bagi Aparatur 142.790.000,00 94.103.100,00 65,90 4 Peningkatan Semarak Idul Fitri dan Idul Adha 174.360.000,00 130.005.000,00 74,56 5 Peningkatan Pemahaman Pengetahuan Keagamaan Sempena Tahun Baru Hijriah 261.692.500,00 213.146.800,00 81,45 6 Penyediaan Kesejahteraan Masjid Agung Kabupaten Bengkalis 960.300.000,00 862.985.707,00 89,87

7 Training Center Peserta MTQ 715.400.000,00 544.444.700,00 76,10

8 Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi 4.509.120.000,00 4.020.906.300,00 89,17 9 Pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Bengkalis 18.597.600,00 18.597.600,00 100,00 10 Pengiriman kafilah pada MTQ Tingkat Provinsi Riau 69.200.000,00 54.284.800,00 78,45 11 Pemberangkatan petugas TPHD Kabupaten Bengkalis 7.235.000,00 7.235.000,00 100,00

60.000.000,00

59.740.062,00 99,57 1 Majelis Silaturrahmi Masyarakat Kabupaten Bengkalis 60.000.000,00 59.740.062,00 99,57

8.561.638.100,00 7.355.945.417,00 85,92 9.471.250.000,00 9.036.023.625,00 95,40 1 Kegiatan Reses 9.471.250.000,00 9.036.023.625,00 95,40 9.471.250.000,00 9.036.023.625,00 95,40 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PELAKU UDAHA INDUSTRI KECIL MENENGAH

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENGEMBANGAN

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL KEMASYARAKATAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN

A 16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA

B

C

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

A DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 17

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

18 DINAS PERHUBUNGAN A

B

C D B

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

19

Program peningkatan pelayanan angkutan

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas PROGRAM KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

A

B

C

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH A

A

B A

23 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN A

B

24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH A

20

21

22 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

26 A

A BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

27

25 BADAN PENDAPATAN DAERAH A

29 SEKRETARIAT DPRD A

28 SEKRETARIAT DAERAH A

B

(5)

1.755.303.000,00

1.753.331.036,00 99,89

1 Penyelenggaraan operasi pekat 26.800.000,00 26.800.000,00 100,00

2 Penyelenggaraan musrenbang kecamatan 30.075.000,00 30.075.000,00 100,00

3 Pengiriman peserta MTQ 163.750.000,00 163.750.000,00 100,00

4 Evaluasi Kinerja Desa 29.975.000,00 29.975.000,00 100,00

5 Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 35.280.000,00 35.280.000,00 100,00 6 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya 193.800.000,00 193.128.036,00 99,65 7 Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan. 82.023.000,00 82.023.000,00 100,00 8 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kota Bengkalis 264.900.000,00 263.750.000,00 99,57 9 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung 293.400.000,00 293.400.000,00 100,00 10 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damon 285.300.000,00 285.300.000,00 100,00 11 Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Damon dan Pengiriman Peserta MTQ

Tingkat Kecamatan Bengkalis 17.500.000,00

17.500.000,00 100,00 12 Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Rimba Sekampung dan Pengiriman Peserta

MTQ Tingkat Kecamatan Bengkalis

32.500.000,00 32.500.000,00 100,00 13 Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)Tahun 2020 Kelurahan Kota

(BANKEU Kelurahan) 100.000.000,00

99.850.000,00 99,85 14 Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)Tahun 2020 Kelurahan Rimba

Sekampung (BANKEU Kelurahan)

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 15 Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)Tahun 2020 Kelurahan Damon

(BANKEU Kelurahan) 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.755.303.000,00 1.753.331.036,00 99,89 525.596.000,00 518.696.000,00 98,69

1 Penyelenggaraan operasi pekat 20.750.000,00 20.750.000,00 100,00

2 Penyelenggaraan musrenbang kecamatan 20.645.000,00 20.645.000,00 100,00

3 Pengiriman peserta MTQ 174.900.000,00 168.000.000,00 96,05

4 Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 8.750.000,00 8.750.000,00 100,00 5 Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 6 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya 143.051.000,00 143.051.000,00 100,00 7 Peningkatan Kualitas Seni baca Al-Qur an dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan. 27.500.000,00 27.500.000,00 100,00 8 Peningkatan Kualitas Seni Baca Al-Quran dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Sungai Pakning dan Pengiriman Peserta

MTQ Tingkat Kecamatan Bukit Batu

20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 9 Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)Tahun 2020 Kelurahan Sungai

Pakning (BANKEU Kelurahan)

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 525.596.000,00 518.696.000,00 98,69 4.185.375.640,00 4.077.077.424,00 97,41

1 Penyelenggaraan musrembang Kecamatan 24.670.000,00 24.670.000,00 100,00

2 Pengiriman Peserta MTQ 216.525.000,00 119.025.000,00 54,97

3 Evaluasi Kinerja Desa 42.400.000,00 42.400.000,00 100,00

4 Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 152.555.000,00 152.555.000,00 100,00 5 Penyelenggaraan Peringatan hari Besar Keagamaan 45.315.000,00 45.315.000,00 100,00 6 Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan kelurahan Batu Panjang 100.038.700,00 100.014.700,00 99,98 7 Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan kelurahan Terkul 100.038.700,00 99.439.200,00 99,40 8 Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan kelurahan Tanjung Kapal 100.038.700,00 98.538.754,00 98,50 9 Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan kelurahan Pergam 100.038.700,00 100.035.550,00 100,00 10 Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBDesa 26.010.000,00 25.970.000,00 99,85 11 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya 189.212.300,00 184.310.680,00 97,41 12 Pembinaan dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintah Desa /Kelurahan 2.300.000,00 2.200.000,00 95,65

13 Penyusunan monografi/Profil Kecamatan 11.555.000,00 11.555.000,00 100,00

14 Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) 2.280.000,00 2.250.000,00 98,68 15 Penguatan Kelembagaan PKK kelurahan Tanjung Kapal 93.342.000,00 93.342.000,00 100,00 16 Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Rupat 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00 17 Penguatan Kelembagaan PKK kelurahan Batu Panjang 93.342.000,00 93.342.000,00 100,00 18 Penguatan Kelembagaan PKK kelurahan Terkul 93.342.000,00 93.342.000,00 100,00 19 Penguatan Kelembagaan PKK kelurahan Pergam 93.342.000,00 93.342.000,00 100,00 20 Peningkatan Kwalitas seni Baca Al-quran dan Kaligrafi Tingkat Kecamatan 255.375.540,00 255.375.540,00 100,00 21 Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan batu panjang 412.100.000,00 408.500.000,00 99,13 22 Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Tanjung Kapal 393.200.000,00 393.200.000,00 100,00 23 Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Terkul 432.500.000,00 432.500.000,00 100,00 24 Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Pergam 362.300.000,00 362.300.000,00 100,00 25 Meningkatkan kwalitas Seni Baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Batu Panjang dan Pengiriman Peserta

MTQ Tingkat Kecamatan Rupat

15.250.000,00

15.250.000,00 100,00 26 Meningkatkan kwalitas Seni Baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Pergam dan Pengiriman Peserta MTQ

Tingkat Kecamatan Rupat

15.250.000,00

15.250.000,00 100,00 27 Meningkatkan kwalitas Seni Baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Terkul dan Pengiriman Peserta MTQ

Tingkat Kecamatan Rupat

15.250.000,00

15.250.000,00 100,00 28 Meningkatkan kwalitas Seni Baca Al-Qur'an dan Kaligrafi Tingkat Kelurahan Tanjung kapal dan Pengiriman Peserta

MTQ Tingkat Kecamatan Rupat

15.250.000,00

15.250.000,00 100,00 29 Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 152.555.000,00 152.555.000,00 100,00 30 Koordinasi, pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban umum diwilayah Kecamatan Rupat 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 31 Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Batu

Panjang ( Bankeu Kelurahan )

100.000.000,00

100.000.000,00 100,00 32 Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Terkul (

Bankeu Kelurahan )

100.000.000,00

100.000.000,00 100,00 33 Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Tanjug

Kapal ( Bankeu Kelurahan )

100.000.000,00

100.000.000,00 100,00 34 Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020 Kelurahan Pergam

( Bankeu Kelurahan ) 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 4.185.375.640,00 4.077.077.424,00 97,41 668.353.500,00 655.165.149,66 98,03 1 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Duri Timur (DANA APBD) 77.127.500,00 75.316.753,00 97,65 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kelurahan Batang Serosa (DANA APBD) 393.081.000,00 383.189.841,52 97,48 3 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Kelurahan Balik Alam (DANA APBD) 104.445.000,00 103.881.648,42 99,46 4 Pembangunan Sarana dan Prasarana PJU Kel. Batang Serosa (DAU Tambahan) 93.700.000,00 92.776.906,72 99,01

3.353.605.000,00

3.320.472.404,69 99,01 1 Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Timur (DANA APBD) 153.305.000,00 152.373.218,00 99,39 2 Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Air Jamban (DAU Tambahan) 366.000.000,00 364.952.200,00 99,71 3 Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Babussalam (DAU Tambahan) 366.000.000,00 365.204.223,72 99,78 4 Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Batang Serosa (DAU Tambahan) 272.300.000,00 270.816.402,00 99,46 5 Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Balik Alam (DAU Tambahan) 366.000.000,00 363.677.312,37 99,37 6 Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Barat (DAU Tambahan) 366.000.000,00 364.443.585,49 99,57 7 Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Duri Timur (DAU Tambahan) 366.000.000,00 364.819.199,00 99,68 8 Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Gajah Sakti (DAU Tambahan) 366.000.000,00 363.166.763,00 99,23 9 Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Talang Mandi (DAU Tambahan) 366.000.000,00 347.778.180,11 95,02 10 Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Kelurahan Pematang Pudu (DAU Tambahan) 366.000.000,00 363.241.321,00 99,25

156.186.500,00

156.186.500,00 100,00 1 Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Batang Serosa (DANA APBD) 103.945.000,00 103.945.000,00 100,00 2 Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Babussalam (DANA APBD) 52.241.500,00 52.241.500,00 100,00

13.017.672.165,00

12.955.877.083,00 99,53

1 Penyelenggaraan operasi pekat 185.950.000,00 185.950.000,00 100,00

2 Penyelenggaraan musrenbang kecamatan 53.460.000,00 53.460.000,00 100,00

3 Penerbitan Pedagang Kaki Lima (PKL) 151.003.820,00 150.975.000,00 99,98

4 Pemantauan dan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 32.875.000,00 32.875.000,00 100,00 5 Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau 280.925.000,00 270.478.550,00 96,28 6 Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau 220.775.000,00 219.990.400,00 99,64 7 Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau 169.825.000,00 166.496.818,00 98,04 8 Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau 377.825.000,00 371.629.197,00 98,36 9 Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau 247.825.000,00 245.505.850,00 99,06 10 Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau 197.425.000,00 196.159.840,00 99,36 11 Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau 269.575.000,00 265.391.554,00 98,45 12 Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau 248.725.000,00 240.671.649,00 96,76 13 Penyediaan Sarana dan Pelayanan Kedinasan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau 407.578.345,00 405.925.415,00 99,59 14 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masjid Raya 365.400.000,00 346.716.310,00 94,89 15 Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau 115.000.000,00 115.000.000,00 100,00 16 Penguatan Kelembagaan PKK Kecamatan Mandau 230.000.000,00 229.250.000,00 99,67 17 Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Gajah Sakti Kecamatan Mandau 106.500.000,00 106.500.000,00 100,00 18 Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau 106.500.000,00 106.500.000,00 100,00 19 Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau 106.500.000,00 106.500.000,00 100,00 20 Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau 115.000.000,00 115.000.000,00 100,00 21 Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau 106.500.000,00 106.500.000,00 100,00 22 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 251.760.000,00 251.754.000,00 100,00 23 Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau 106.500.000,00 106.500.000,00 100,00 24 Peningkatan kualitas seni baca Al-Qur'an dan kaligrafi Tingkat Kecamatan 90.000.000,00 89.595.000,00 99,55 25 Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau 115.000.000,00 115.000.000,00 100,00 26 Penguatan Kelembagaan PKK Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau 106.500.000,00 106.500.000,00 100,00 27 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gajah Sakti 644.400.000,00 644.400.000,00 100,00 28 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Duri Timur 402.300.000,00 402.300.000,00 100,00 29 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batang Serosa 272.700.000,00 272.700.000,00 100,00 30 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pematang Pudu 1.027.800.000,00 1.027.400.000,00 99,96 31 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Talang Mandi 920.700.000,00 920.700.000,00 100,00 32 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Balik Alam 493.500.000,00 493.500.000,00 100,00 33 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Babussalam 617.100.000,00 617.100.000,00 100,00 34 Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Duri Barat 738.600.000,00 738.600.000,00 100,00 A

B

C D

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN DI KECAMATAN

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN DI KECAMATAN

PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN DI KECAMATAN PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN DI KECAMATAN

30 KECAMATAN BENGKALIS A

31 KECAMATAN BUKIT BATU A

38 KECAMATAN RUPAT A

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan uraian tersebut di atas, hipotesis yang dianjurkan dalam penelitian tindakan kelas ini: “Jika kegiatan belajar mengajar menggunakan Realiting Approach

PENGARUH PERSEPSI BRAND IMAGE (CITRA MEREK) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TAS MEREK EIGER (Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik

- Untuk mahasiswa diluar Fakultas Teknik : Diketahui oleh Dekan Fakultas Teknik dan Kepala Laboratorium ( sesuai dengan peraturan yang berlaku dan S.O.P. Berkenaan

Analisa seismic adalah analisa dinamis, dinama massa struktur dan beban, kekakuan, damping dari stuktur dan jenis tanah pendukung struktur jacket diperhitungkan dalam

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pengendali, profitabilitas, dan ukuran

Demikian diterangkan untuk digunakan melengkapi syarat pendaftaran Ujian Meja Hijau Tugas Akhir Mahasiswa bersangkutan di Departemen Matematika FMIPA USU

Stokes Monsanto Hardness Tester. Uji Waktu Hancur Tablet. Dilakukan terhadap 6 tablet menggunakan alat penentu waktu hancur dengan medium air temperatur 36°-38°C.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan bahan pustaka oleh jasa pengguna memang perlu sekali disebabkan setiap personil masyarakat baik