• Tidak ada hasil yang ditemukan

UNCANA KIN RJA TAHUNAN (RKT) DINAS PAIUWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATENPURWOR JO TAHUN2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "UNCANA KIN RJA TAHUNAN (RKT) DINAS PAIUWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATENPURWOR JO TAHUN2018"

Copied!
26
0
0

Teks penuh

(1)

UNCANA KIN£RJA

TAHUNAN (RKT)

DINAS PAIUWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATENPURWOR£JO

TAHUN2018

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

pJ~4,

P~ISJ\TA DAN

~BUij~VMfi

• 1Jl, Bri&j~Il Katrunso No.51 Pl.lIWQ~jq,

r~ip,

~i1;-

~iq4PJ

f

M

~~l~ 1

~~ijffQt

(2)

No

1

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JL. Brigjend Katamso No. 51 A. 11 0275 - 325401 PURWOREJO 54115

Purworejo, Jarmari 2018

Kepada

Yth. Bupati Purworejo

SURAT PENGANTAR

Nomor:

Surat yang dikirim Banyaknya

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 1 ( satu ) bendel Tahun Anggaran 2018

c.q. Kabag Organisasi dan Aparatur Setda Purworejo Di

Purworejo

Kererangan

Dikirim dengan hormat untuk dapat digunakan seperlunya

Purworejo, 8 Januari 2018

(3)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2018 telah selesai disusun.

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT) Tahun Anggaran 2018 Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Purworejo merupakan satu perencanaan tahunan yang memuat

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Purworejo tahun 2018 yang mengacu kepada sasaran strategis

dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Semoga RKT tahun 2018 ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi

Dinas sehingga terjadi keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan

pengawasan.

(4)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran serta masyarakat dalam era otonomi daerah , pemerataan dan keadilan serta perhatian pada potensi daerah harus semakin ditingkatkan. Pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan dengan memperhatikan upaya pemberdayaan daerah, peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan percepatan pembangunan ekonomi daerah yang ditopang dengan upaya-upaya pengembangan/pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Purworejo 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 2016-2021 maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai implementasi RPJMD dan Rentsra tersebut. Sesuai dengan visi Bupati "Terwujudnya

Kabupaten Purworejo yang semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan", yang dijabarkan melalui Misi Bupati. Misi Bupati yang berkaitan dengan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan yaitu Misi II "Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan; misi III "Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Daerah tujuan Wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan local dan misi IV Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya olahraga. Dalam hubungannya dengan bidang Pariwisata dan Kebudayaan, misi tersebut bertujuan untuk 1 ). Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekononnan daerah , 2) Meningkatkan aktualisasi dan Pelestarian Budaya serta\ kearifan lokal untuk menunjang pariwisata daerah 3) Meningkatkan prestasi seni dan budaya daerah 4) Meningkatkan wahana Pencapaian prestasi Seni budaya dan olahraga.

Adapaun sasaran yang ingin dicapai adalah :1) Berkembangnya dan meningk:atnya daya jual potensi wisata , 2) Meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah, 3) Meningkatnya pembinaan dan Perlindungan asset budaya, 4 ). Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah.

Dalam mencapai sasaran tersebut dituangkan ke dalam kegiatan non urusan dan urusan a).urusan pariwisata dan b). Urusan kebudayaan. Dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo menghadapi kendala-kendala yang bersifat internal maupun ekstemal antara

' lain:

(5)

1. Minimnya pengembangan pariwisata khususnya terkait dengan sarana dan

prasarana infrastruktus yang ada

2. Kurangnya koordinasi lintas instansi dalam pengembangan pariwisata

3. Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai

4. Behun ada pelatihan kepariwisataan untuk peningkatan kompetensi

5. Belum terjalin kerjasama dengan berbagai sektor usaha

6. Kesiapan masyarakat dalam menerima wisata masih kurang

7. Belum optimalnya kegiatan Pokdarwis

8. Belum tersedianya tenaga ahli di bidang : seni kontemporer, bahasa, arkeologi, antropologi dan sejarah, koreografer dan artistik serta teknik informatika

9. Kurangnya jumlah pamong budaya

10. Kurangnya publikasi potensi dan even seni budaya 11. Tingkat apresiasi seni masyarakat belum tinggi

12. Tingkat kemampuan pelatih/penggarap di kelompok sem masyarakat masih

rendah

13. Kader seniman banyak yang migrasi ke daerah lain setelah selesai sekolah

14. Sarana peralatan kesenian yang tidak memadai

Adapun prioritas kegiatan antara lain : 1. Pembuatan Sarana Promosi Pariwisata.

2. Pengiriman Bagus dan Roro Sebagai Finalis Mas dan Mbak Tingkat Propinsi Jawa Tengah

3. Even Wisata

4. Pelatihan Manajemen Kelompok Sadar Wisata

5. · Pengelolaan Obyek Wisata dan Aset Daerah 6. Rehab Fasilitasi Penunjang Wisata.

7. Pengadaan Sarana Fasilitasi Penunjuang Wisata.

8. Pemilihan Bagus dan Roro Tingkat Kabupaten

9. Purworejo Carnival (Tematik)

10. Rebrading Kabupaten Purworejo

11. Festival Desa Wisata dan Jambore Pokdarwis

12. Penyusunan Perda Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). 13. Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata Terpadu

14. Penyusunan DED Kawasan Wisata

15. Penyusunan DED Gedung Wanita A. Yani

(6)

17. Parade Budaya

18. Pelestarian Fisik Cagar Budaya

19. Pendataan dan Inventarisasi Cagar Budaya

20. Pengelolaan Museum clan Pelestarian Nilai Tradisi 21. Pembangunan Bangunan Cagar Budaya

22. Pelestarian Seni

23. Persemaian Karakter Bangsa 24. Workshop Sejarah Lokal

25. Pembinaan Kelompok Penghayat Kepercayaan

26. Fasilitasi Dewan Kesenian

2 7. · Lomba dan F estifal Seni

28. Fasilitasi Persatuan Pedalangan Indonesia

(7)

DAFTARISI Kata Pengantar . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. i Ringkasan Eksekutif . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ii Daftar Isi ... . . .. . . . .. . . .. . . . .. .. . ... . . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . .... .. . . .. . .. . .. . . ... .. . . . ... ... .. v BAB I PENDAIIULUAN ... 1 1. Latar Belakan ... : ... 1

2. Tugas Pokok dan Fungsi .... .. ... ... ... ... ... ... 2

3. Struktur Organisasi . .. ... .. .. .. . .. . .. .. .. .... ... ... ... . .. .. ... ... .. . .. .. .. ... .. .. .. ... ... 5

4. Mandat Yang Diberikan ... 6

5. Peran Strategis .... . ... . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ... .. . .. . .. . . . .. . . .. .. .. .. .. 6

6. Kekuatan 6 BAB II REN CANA STRA TEGIK DAN REN CANA KINERJA ... 7

A. REN CANA STRA TEGIK ... 7

1. Visi dan Misi ... 7

2. Tujuan ... 7

3. Sasaran . . . . ... . ... .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . ... .. ... .. .. ... . . .. . .. .. .. . .... .. . . 7

4. Kebijakan ... .. ... ... ... .. 8

B. RENCANA KINERJA ... 8

BAB III PENUTUP . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. ... . .. .. . . .. .. .... .. . .. .. . .... . . .. . . .. .. . 11

(8)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

JL. Brigjend Katamso No. 51 A.

tr

0275 - 325401

PURWOREJO 54115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR:

TENTANG

REN CANA KINERJA T AHUNAN ( RKT)

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO,

a. bahwa dalam dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang trasparan dan akuntabel setiap SK.PD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT) ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam b. rangka huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017.

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

(9)

Menetapkan PERTAMA

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2006-2025

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 12 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 14 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo

11. Perda Kabupaten Purworejo Nomor : 19 Tahun 2016 te.J?-tang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Dinas Pariwisata dan Kebudayan

Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana lampiran keputusan ini ;

Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja selama satu tahun anggaran sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan ;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo

(10)

1. Latar Belakang

BABI

PENDAHULUAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Oleh karena itu perlu penyusunan kembali dokumen perencanaan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (stake holder) di dalamnya, guna pemanfaatan clan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia, sejak awal pemerintahan Orde Barn sampai dengan sekarang, dikenal adanya 3 (tiga) tahapan pembangunan yaitu Jangka Panjang (20 tahunan), Jangka Menengah (5 tahunan) dan Jangka Pendek (1 tahunan). Pada era reformasi, terbitlah UU No 25/2004 dan UU No 32/2004. Dua undang-undang tersebut jo UU Nomor 12/2008 mengamanatk.an kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun pendek (RKPD). Selanjutnya, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing instansi dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan instansi untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disusun sebagai penjabaran yang memuat Visi - Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, serta Kebijakan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purworejo, yang secara spesifik

(11)

akan memuat Indikasi Program dan Kegiatan bidang-bidang yang menjadi kompetensi organisasi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo jangka menengah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Purworejo tahun 2017 disusun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan selama satu tahun berjalan.

DasarHukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 12 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 14 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo

(12)

2. Tugas Pokok dan Fungsi a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 14 tahun 2016 tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum clan kepegawaian.

Untuk Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan

perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di biclang pariwisata yang meliputi obyek, usaha rekreasi dan hiburan umum sera promosi dan kerjasama

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kebudayaan yang meliputi kesenian, sastra, perfilman, museum, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisional.

b. Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :

Dalam melaksanakan tugas pokok yang diembannya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo mempunyai fungsi sebagai berikut:

Bidang Sekretariat:

a. pengkoordinasian peny1apan perumusan kebijakan teknis dan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. pengkoordinasian peny1apan perumusan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara pengendalian administrasi keuangan;

kebijakan teknis dan

terpadu, pelayanan dan

c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian;

d. pelaksanaan tu.gas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepal& Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

'

(13)

Bidang Pariwisata.

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang obyek,usaha rekreasi dan hiburan umum.

b. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan

pengendalian di bidang promosi dan kerjasl'Jfila.

· c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bidang Kebudayaan

a. peny1apan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan

peµgendahan di bidang musewn, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai tradisiomµ;

b. penyiapan perumusan kebij&kan tekµis, pembinaan,

pelak~~aaq,

qcµi pengenqaijan di bidang k~enian, sastra dan perfilman;

c.

pel~~H'lllMP-

tµ!pw; ~edinascµi

l~in

yang dibetjk~ oleh Kl)P?ffl

piµas

sesuqi dengcµi

tugas polrnk

dan fungsi

(14)

\.NISASI

-

---

.

.

____

...

--

I

KEP ALA DIN AS

CELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

I I

BIDANG BIDANG

~GEMBANGAN PENGEMBANGAN KAPASIT AS

JASI PARIWISATA DAN PROMOS! PARIWISATA

I

SEKSI SEKSI

~A DAN PRASARANA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

PARIWISATA _ KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN JASA KEPARIWISAT AAN

SEKSI ---' SEKSI

rEMBANGAN ODTW PROMOS! DAN KERJASAMA

UPT

:wi.sata dan 1.(fl6ucfayaan 'l(fl6upaten Purworejo <J'afiun 2018 5

-LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR: 14 TAHUN 2016

FUNUSI SEKIA TATA KEBUDAYAAN KABl

I

SEKRETARAT

I

SUBBAGIAN SUB BAG

PERENC. EV ALUASI KEUANC

PELAPORAN DAN KEPEGAW

UMUM

I

BIDANG KEBUDAYAAN I SEKSI

KESEJARAHAN, MUSEUM, KEPURBAKALAAN,

NILA! BUDAY A DAN TRADISIONAL

SEKSI

KESENIAN, SASTRA DAN PERFILMAN

AN ORGANISASI, TUGAS

KERJA DINAS PARIWISATA D

PATEN PURWOREJO

IAN AN AIAN

(15)

BABU

RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA

A.

RE

N

CANASTRATEGIK

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Bupati Purworejo adalah Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan.

b. Misi

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.

2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Daerah tujuan Wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan local

3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya olahraga.

2. Tujuan

l. Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah

2. Meningkatkan aktualisasi dan Pelestarian Budaya serta\ kearifan lokal untuk menunjang pariwisata daerah

3. Meningkatkan prestasi seni dan budaya daerah

4. Meningkatkan wahana pencapa1an prestasi Seni budaya dan

olahraga.Meningkatkan pendapatan petani hutan dan kebun;

3. Sasaran

1. Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata 2. Meningkatnya partisipasi pelakubudaya daerah

3; Meningkatnya pembinaan dan Perlindungan asset budaya 4. Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah

5. Meningkatnya ketersediaan

(16)

4. Kebijakan

1. Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata clan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Daerah, community development, serta investor asing. Disertai upaya mitigasi meliputi: manajemen lingkungan dengan menyediakan;

2. Mengintensifkan pengembangan clan pelestarian seni , budaya, nilai sejarah dan kepurbakalaan daerah melalui peningkatan inventarisasi dan pembinaan potensi, serta meningkatkan frekuensievent aktualisasi potensi tersebut

3. Peningkatan Pembinaan prestasi seni dan budaya dengan meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat yang bergerak di bidang seni dan budayaserta meningkatkankualitas dan kuantitas kompetisi seni clan budaya daerah

4. Sentralisasi wahanaPeningkatan prestasi seni budaya dengan membangun dan mengembangkan art centerseni dan budayaserta meningkatkankualitas clan

kuantitas kompetisi seni dan budaya daerah;

B. RENCANA KINERJA

Untuk mewujudkan tujuan clan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengambil kebijakan yang kemudian dituangkan dalam bentuk Program clan Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun . Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 201 7 sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Tahun 2018 :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 6. Penyediaan Makanan dan Minuman.

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. 9. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

(17)

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan.

2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.

IV. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan.

1. Data Dasar Pembangunan

V. Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

1. Pembuatan Sarana Promosi Pariwisata.

2. Pengiriman Bagus dan Roro Sebagai Finalis Mas dan Mbak Tingkat Propinsi Jawa Tengah

3. Even Wisata

4. Pelatihan Manajemen Kelompok Sadar Wisata

5. Pengelolaan Obyek Wisata dan Aset Daerah

6. Rehab Fasilitasi Penunjang Wisata.

7. Pengadaan Sarana Fasilitasi Penunjuang Wisata.

8. Pemilihan Bagus dan Roro Tingkat Kabupaten

9. Purworejo Carnival (Tematik)

10. Rebrading Kabupaten Purworejo

11. Festival Desa Wisata dan Jambore Pokdarwis

12. Penyusunan Perda Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). 13. Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata Terpadu

14. Penyusunan DED Kawasan Wisata

15. Penyusunan DED Gedung Wanita A. Yani

VI. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya

1. Gelar Seni 2. Parade Budaya

VII. Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya , dan

Kepurbakalaan

1. Pelestarian Fisik Cagar Budaya

2. Pendataan dan Inventarisasi Cagar Budaya

3. Pengelolaan Museum dan Pelestarian Nilai Tradisi 4. Pembangunan Bangunan Cagar Budaya

(18)

2. Persemaian Karakter Bangsa 3. Workshop Sejarah Lokal

4. Pembinaan Kelompok Penghayat Kepercayaan

IX. Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi

1. Fasilitasi Dewan Kesenian

2. Lomba dan Festifal Seni

3. Fasilitasi Persatuan Pedalangan Indonesia

X. Program Pengembangan Wabana Seni Budaya

(19)

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 dibuat dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja yang mengacu pada dokumen terkait diantaranya RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016-2021. Peningkatan mekanisme dan penyediaan

kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap-tiap unit kerja dan personil di dalam menjalankan fungsi, tugas clan tanggungjawabnya di dalam kegiatannya RKT disusun untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang baik (good govermance) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna,

transparasi, bersih serta bertanggungjawab.

Terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukkan, saran clan kritik sehingga RKT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun

2018 dapat tersusun. Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan

demi suksesnya program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Purworejo.

(20)

\J aian 1ya an :\dum Sasaran lndikator 2 +Terlaksan~a ~egiatan Adum RTC (target) 3 100o/o _ ,

__

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

Kegiatan

Program Uraian lndikator Kerja

4 5 I Pelayanan Administrasl - Perkantoran -1 __Eenyediaai:i_ Jasa -Komunlkasi,sumber daya _ _iir_dan listr!k - -

= _

_11NP~T- _ • dana ·our PUT:- -6 Sat 7 BP RTC (tar_get) 8 Ket 9 22,800,ooo!APBD II -- -- -- -- -- -- -- -- - - t , , __

_ · jasa komunikasi sumber daya air dan ~ - - - 1 - - - - 12

---1-·

listrik

- - - -- -- - --- -

--

-

-- -- -- - -1 - - - -- -1- - - 1- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ iliffcOME

_______ Cakupan layanan administrasi perkantorar;-j~

==:j-

_____

100

I

=

- - - - -1- - - + -- +-- - - - --- - - ---l

-

--- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 --- --- - - - - ---➔-- - --+-- - -- - - --+

-2 Penyediaan ATK- ___ INPUT: _ _ _ - - - -

---

i ~

--___

APBD II

- - - _ _ _ - - - - + - - - _ _ _ _ _ _ _ - • dana _ _ _ _ _ _ _ _ _ R 22,500,000

OUTPUT: - - - . - - - -- 1-

-- I _ __,___ - - - Alat Tulis Kantor _ _ _ _ _ _ bulan _ _ _ - 12

=--:=

OUTCOME

Cakupan layanan administrasl perkantoran

1%

100 - - - 1 - - ·

INPUT: - - -I

-3 Penyediaan Barang

Cetakan dan * dana _J~ - --t--- - - -

__

____,_ 8,500,000 ----11--A_PBD II

-Penggandaan OUT PUT:

-- -- -- -- -- --+-- - - Tersedlanya barang cetakan dan

lpenggandaan lbulan _ _ , __ 12

-OUTCOME

- - - -! --

-

----Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100 -

-- -- -- -- -- --+-- - - 4 PeriyedTaan Komponen - - - -INPUT:

-lnstalasl Listrik/ • dana Rp

Penerangan bangunan OUTPUT:

-

kantor Alat listrik/Penerangan bulan

APB157i _ _ _ 3~,500,000, _

12 OUTCOME

Caku an layanan administrasi perkantoran I% 100 -5 Penyediaan alat kebersihan dan INPUT:

bahan pembersih • dana

-

IBii

APBDII 8,500,000

OUTPUT:

Alat keberslhan dan bahan pembersih lbulan 12 -oembersih OUTCOME - - - ---+- -- -, - - ---1f-- -- -- -- --- 1 -

---c;aKuoan 1ayanan ae1min1stras1 pen<amoran J % I

5 Penyedlaan Bahan INPUT:

Bacaan dan Peraturan • dana

IRp

- 1-- Perundang-undangan OUTPUT:

Tersedlannya bacaan bulan -··- OUTCOME

Cakupan l!!i'_anan administrasi perkantoran I%

100

- - -!-- - - -+ -3,000,000IAPBD II

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 Penyed1aan Makanan INl-'UI . IAl-'oull

dan Minuman • dana Rp 35,000,000

OUT PUT: .

Terpe!!uhi~a -~inuman harian pega~ai bulan 11

-OUTCOME

-

-Cakupan layanan administrasi e_e-rkantoran % 100

·-· . -

-- .

Rapat Koordinasi dan INPUT: - - -

-..

-- 7

-- - .

·Konsultasi ke luar . - -aana- - - .. ---~--- .BP _?1!00,000 APBDII

- ·- - - ·

--Daerah · - - OUT PU-Y-:- -· - · - -

-- - - -- - -

-Koordinasi dan konsultasi - · bulan - - · 72

-- -- -- -- - - - ---- - - · - - - --- - - · - · - - - ·

-Ke Luar Daerah

- - - · - - · - - - -- - - -OUTCOME - - - -t - - - - ·

- - · - - - ---·- - - · · - - -- - -

-Cakupan layanan administrasi perkantorai," % · - - - ~ 100

-- -- -- -- -- -- -- -- - - - -1-- · - - - -- - -

-- -- -- -- ~-- - - · - - -

-8 Rapat Koordinasi dan INPUT:

-Konsultasi kedalam • dana RP __w)00,000 ~BOIi

- - - · ·

-Daerah - OUTPUT:

-· - - -

-Koordinasi dan bulan 12

->-- - - - · - · - - · ·

-konsultasi Kedalam Daerah · - -- - - --·

-OUTCOME t--

--- Cakupan layanan administrasi perkantoran

% 100

-- -- -- --

-· -~ -

· - -

-10 Penyediaan Jasa --INPUT: · -t-- APBDil

Keamanan Kantor * dana RP 54,000,000

OUT PUT:

-honorer petugas ia_9a malam orang · -- 3 OUTCOME

---Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100 ·

-tan keceea-tan Kecepa-tan, kenyamanan 100% II Peningkatan Sarana 1 Pemeliharaan Rutin/Berka- INPUT: APBDII

nan dan dalam melaksanakan dan Prasarana Aparatur la Gedung Kantor * dana .B.e__ 26,208,512

-- ·

-OUTPUT:

n aparatur tugas kedinasan

-tersedianya pemeliharaan geduno kantor-

m2·----

902

-OUTCOME

-Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100

- - - -

-2 Pemeliharaan Rutin/Berka- INPUT: APBDII

· -la Kendaraan Dinas I Ope- * dana Rp 35,500,000

rasional OUTPUT:

- - -

-Terpeliharanva kendaraan dins/

-- - operasional unit 2 roda empat;

11 rode 2

- - - ~ - .

OUTCOME ·

-Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100

(22)

-2

3

4 5 6 7 8 9 APBD II

I

13

Pemeliharaan Rutin/Berka -la pera-latan gedung kantor INPUT· • dana

OUT PUT: IRp

r

23.,750.ooo·

6 CPU, 17 lapfup·I

_, Te!peliharc:1nya p~r~lata.!l kantor/

komputer

OUTCOME

-unit j 4jenis.

- · - - . ·- -

-

,

-Cakupan layanan administras~erkantor ~ % 100

INPUT: - · - - - -•- -

---keuangan keuangan yang akurat __

=

=~

pen emban anslstem ~ Pelaporan

=-

===_ __ -

daria _ _

=

=-_

- -

~2___

_:::_ - _

2 5,000,000 APB!? II an sistem Data dan lapora_n _

l'o0%

-

Ill Peoiogk,tao ~Penyusunan

==

dan laporan perencanaan. - kin~~euangan - - -· · _____ - · - -3 Te~edl,oy, l•porao ke,,og,o ~ meo

I

-~

____

~

=

canaan dan berkesinambungan ~ laporan capaian . Keuangan OUT PUT :

- - - - -+--- - - -- - I- - -- l---- - - -- - - -- - -- - - (bulanan, triwulan, semesteran, tahu ~- -_ _ _ _ _ _ _ _

OUTCOME

--~~~~-

=!;=

==

I

_____ ·

·-

I

I

________

·

I

======

======-= ___

; : ~ e Sistem Capaian Kinerja dan

±

-

[

2 ·Pen usunan erencanaan INPUT: ~

b

____

I

====~---

I

I

====== =======

dan evaluasi pelaporan - ~ U_T_:_ _ _ _ _ _ _ Be_ ____

-Dokumen RKA, RKT, LAKIP, DPA dokumen

OUTCOME: - - - ~

---

I

---- ----

- -+-- --+-- - -

I

---- ____ ____

Prosentase Sistem Ca aian Kiner'adan ____ _

- - - -- - - - -+--- - 1--- _ _ _ _ _ _ _ _ -~-1--- - - - ____ ____ Keuan an _ _ _ _ % _ _ _

I_

an ketersedia Data dan Laporan Bidang IV ProQram Penvusunan Data Data Dasar Pembangu.nan INPUT: ____

---

l~

==

t

bangunan Pariwisata dan Kebudayaan Dasar Pembangunan _ _ _ _ _ • dana

1iwisata dan _ _ _ OUT PUT :

an _ _ _ _ _

=

Terlaksananya data base potensi ariwisata dokumen _

_ _ _ _ _ dan kebuda aan _ _,___

L

- - - 10UTCOME I

-Data base potensi pariwisata dan kebudayaaj%

- -+-- --- 1- - - -- -f -- -- - - --1- - - -+-- - - -•

-,angkan I Kinerja Pengembangan V Pro ram Pen emban an 1 Pembuatan Sarana INPUT: IRP ~

-1 un9.g,ulan dalam Pariwisata ~nggerakan

11ian daerah

Destinasi, Pemasaran Promosi Pariwisata * dana

Pariwisata dan Ekonomi OUT PUT:

Kreatif Sarana 2romosi 2ariwisata

~

I .

-

,

-- •ouTCOME

Kineria Pengembangan Pariwisata I%

- - - - ----+--· __ ,

-··--

+

=

:

· -APBDII 25,000,000 - -, -28 - -100 I

-

1

10,000,000 APBDII -- -1 -1 ~ 405,000,000 APBDII 20

___

, 100.

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Pemilihan bagus roro tingkat INPUT: Rp 81,620,000 APBD II

- kabupaten dan pengiriman mas • dana

dan mbak !!_ngkat propinsi Jateng OUT PUT:

-Jum~hJiasangan yang dikirim pasan9__ 1

- -

-OUTCOME

- - - · - - -

-65

Kinerja P~1gi1mbangan P<!_riwisata %

- --·--· - - - -

-APBD Ii

3 Even Wisata INPUT: ~p_ 9.Q~. 000, 000

- -~ - - -

-• dana

- - - -- - - OUTPUT: - - - - - -•·

- - - · - - -

-Jumlah even yang dilaksanakan_ _eaket __ 7

- - - · - - - - · · · - f - - - - · · - --· - · - · - · - - - · · •··-- - - . · - -

-OUTCOME --·

-· - - - ---·-- - - -·---· - - - · ·---·-· ·-·-f - - - --··---··-- - 65

_ Kinerja P~embangan Pariwisata %

- - - --- - -- ----·- - -

---

- -

-4 Pelatihan Manajemen-Kelompok _ INPUT: ·-· Rp _ -· - - - -238,500,000 APBDII

--- -- -- - - · · - · - - -

-Sadar Wisata dan Jambore • dana

- - - · - - - 1 - - - · - - -

-Pokdarwis OUTPUT:

- - - ·- - - · - - - - · - -. ·

-~~ih_?n 15

- - - ~atnya pengetahuan tentang - - · - -

---- - - - ---- · - -- - · _ pengelolaan pariwisata

-OUTCOME

- - - · - - - - · - - -- - · - - -

-Kinerja Pengemban&an Pariwisata % 66

- - - -- - - · - - - -

--

-1NPDT:

- - - 5 Pengelolaan Obyek Wisata dan - - - -~ · - - - 1,045,000,000 - - - -APBD II

Asel Daerah • dana

- - - · - - OUTPUT:

-Obyek Wisata dan Aset Daerah yang dikelila lokasi - - - - 5

OUTCOME

Kinerja Pengembangan Pariwisata % 66

-- -- -- --

-6 Pembangunan Kawasan Wisata INPUT: Rp 5,000,000,000 APBDII

- - - ·

-Terpadu • dana

- - - --- - OUTPUT :

--•- - - --- - - . - · - - - ·

-Kawasan wisata terpadu iatimalang - keburuhan pake!_ 1

- - - -

-OUTCOME

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1tnya Partisipasi Cakupan Gelar Seni 75% VI Program Pengembangan 1 Gelar Seni INPUT:

Jdaya Daerah Misi Kesenian 100% dan Pelestarian Seni dan • dana Rp 581,234,700 APBD II

Budaya OUT PUT :

Persiapan dan Penyelenggaraan Pementasa kali 45

Seni Budaya dalam dan luar daerah kali 5

OUTCOME -

-.s:_akupan Gcln~ Seni _ % 100

--- - -

-_ - _ _ _ - _ _ ~ _ - 2 _l:ara~ Buiaya _ INPUT_: -~ _ _ _ _ ~ _ _ -

=

-____ _ _ _ _ _ _ _ _ __ - ~ _ _ __ _ _ _ __ _ _ * dana ___ _ _ _ _ _ -1-BL _ 965,794,300 APBD II OUT PUT:

--~ __ -__ -==--=-- ---

-=-==--- _____ ---_ -· __ -

-

--=----:_

- Feslifalsenfoudayamenyambutharijadi evenkec _ _ _ _ 16

=

even kab 3

- - - ====- - - _ _ _ - - - -OUTCOME - - -

-- -- -- -- -+-- - - ----+- - - - ·- - - --+-M-i-si-K-'---ese-ni-an- - - --+--%- - - : -10::-:0: ·

-- -- -- -- --_ ----1----lf--f---_ -_ -_ _ -_-_-_-_-_-:_ ___ - _ - -- - + - - _ --= -_ -~ ---=--- - -======- - - ======--- ======-- - -

-=---

- --+-- - - · ======---+---- - ,t--- - - - -- - -3 FasilitasiGrupKesenian = INPUT: _ _ _ - - - - ____ - - - = = = -

----

-

-=

___ - -+-- - - + - - - t - - - --t-- - - -*dana = - - - · - -~ - - - - 965,794,300 APBDII OUT PU~T_: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, __

_ _ _ - --+--

---==--- _____

--+-- - ________ ----+- - - _ _ _ _ _ _ Fasilitasi kepada grup kesenlan - -~ I= = = 45 _ OUTCOME

· - - - - --+-- _ _ _ _ _ _ - ---+---+---- ________ ----t- - - _ _ _ _ _ _ Misi Kesenian _ _ _ _ _ _ % - - 100

--_ --_ --_ - -+-- - - -- -+-- -t--- - - -+-- - - --+--- - ---+--- - - - -+-- --1

1tnya pembinaa 1 Jumlah cagar budaya _ ...__ VII Program Pelestarian 1 Penelusuran Hari Jadi _____ INPUT: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -+~ - - --1-- ..,,....,-.,.---,c-_- ----+-- ~ ~ - -....

1dungan asset vang diregistrasi (289) ______ , _ t>engelolaan "!ilai Sejarah, Kabupaten Purworejo • dana __ _ _ _ _ _ _ _ _ - 1-BL- --1- 299,999,900 APBD II 2 Jumlah cagar budaya Nilai Budaya, dan _ _ _ _ _ _ _ _ _ OUT PUT: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

vang direvitalisasi (86) _ --+---_ Kepurbakalaan - -t-- _ _ _ ________ dokumen naskah akademik _ _ _ dokumen _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ 3_ Tersedianya museum - -+-- _ ,__ _ _ _ _ _ _ _ _ - -t-- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sosialisasi hari jadi _ _ _ - ---t-- - - -+-- _ _ _ - --+- _ _

_ _ _ yang representalif (1) - --+---- - 1--- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OUT COME _ _ _ _ _ _ __ _ - -- 1- _ _ _ - - +- _ _

- - - _-_-_-:____ --===== - - - --===== - ---+-- - - - -•- - - -+---

-- -- -- -- _ _ _ _ ,...__ - - - --+

-- -- ·-- -- -+-- ====== _ _ _ ---+--- 1 - - - _ _ _ _ _ _ 2 Pe_n_a,e-lo-1-aa-n Museum dan INPUT: _ _ _ _ _ _ - --+---- ·

-- -- -- -- -- -- -+-- _ _ _ _ _ _ - -+-- - 1--- _ _ _ _ _ _ Pelestarian Nilai Tradisi_ _ _ • dana _ _ _ _ _ _ Rp - - - 171,622,344 APBDII

OUTPUT:

- --+-- - - - _ _ _ _ _,_ _ _ _,_ _ _ _ _ - - - --+- - _ _ _ _ Rekening Jasa, pemeliharaan Qeduna d~ paket - - - 1

=

- - - koleksi, pameran, jamasan dan ruwatan

- - - ---+-- - - --+-- - --+--- - - --+- - - -~OME ======---_-:_-_-_---=========== =

-3 Pembangunan Bangunan INPUT: _ _ _ _ _ _ __ __ - -f - -- - ----J- _ _ _ _ --=c=--=-+c-c=

=

Caaar Budava _ _ _ • dana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rp _ __ 2,290,712,200 APBD II - OUT PUT:

_ _ _ _ _ __,_ _ _ ,__ _ _ _ _ _ _ _ - -t-- _ _ _ _ _ _ ======-Bangunan Cagar ~udaya _ _ _ - ~ - - _ _ _ 1

-- -- -- OUTCOME

(25)

2 3 4 5 VIII Program Pembinaan Seni 11 Pelestarian Seni

Budaya dan Ada! Daerah

• 2 Persemai!!!l Karakter Ba~a

-INPUT:

• dana OUT PUT:

6

Workshop dan Monevlap Seni OUTCOME

Berke.'.!lbangnya seni budaya daerah INPUT: • dana OUT PUT:. - · - · Rp kali 7 8 9 100,700,000 IAPBD II 16 ___ - 1- _ 32,500,000 j_APBQ_!I _24 ___ ,

-

1

-= ··

1

.. __

-:= ~__:._

+

~

_-__ __

~~

===--

PemutaranFilm/BioskoE_!S~ling _

-=---

r

=

=--=-~-

-_--= ---

=

=--

-=

-j--

~

=-= --

-=~

==

- ;~~~:pendidikan karaktermasyarakatr -

-=--

=x

=-:-==

_

L

=

i

_ !3.p lkali - - - - -, - - · - - - -- - - -1- - -+- - - ---+-·· - - - --+- - - -- -1- -- - - -- - - -- ---4

-· - - 3 Workshop Sejarah Lok al - INPUT:

_ __ _ _ _ ____ _ _ _ _ • dana _ _ _ _ _ _ IRp ______ _;_;_..:.-c. - - - < - • - - - ! - - - · - - ¼ - - _ _ _ _ _ _ _

=::J

_________

OUTPUT: - - -

==

L

sosialisasi kesejarahan -OUT COME: I - - - · - - - - + - - · -1- - - - - - ----f- - ----f- - - · - - + -- -- -- - - --t-- -- - - j -- -- -- --- - 1 - - - ·- - - -½--- - - -½--- - - ·- - - - · - - - · - - - -t- -- -- -- -- -- ---1---1---25 OQ0,000 IAPBD II ' 25I - -- 1 orang _ _ __, ____ _ - - -

-meningkatnya pengetahuan kesejarahan

I

_ _ - - - 1 -_ _ _ _ _ _ _ _ ----+- _ ..,._ __________ - - + - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1terhadap guru - --+-· _ _ - - -+-- -- -- -- -- -- --+-- - -- -- --~ _ ~ 4 PembinaanKelomookPenghayat INPUT:_ _ _ _ _ _

.=1=

I __

- - - · - - - . ---.-- - - · Kepercayaan _ _ _ _ _ _ _ _ _ *dana _ _ _ _ _ _

7BL

__

R - - -t- -,---, -- - - 1 - - - _ _ _ _ ---+--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OUT PUT: _ _ _ _ _ - - -1- - - --:::-t-

-- -- -- _ _ _ _ _ _ _ _ - -t--- - - _ _ _ _ _ _ _ _ - Sarasehan dan Monevlap _ _ _ 1o~ac3isasi _

___

---

--=

=

===--- ___ -·-

=-=~~---

Fasilitasi

-- -- -- -- -- -- I

=-=--- ______

OUTCOME: _ _ _ _ _ _ _

- - - -

-- -- -- -- -- -- -- -- --- ! - ----f- - - ---- Terciptanya kerukunan beragama __ 1 _ _ t

-:.m 000.000 IAPBD II · 9I

-

__

, _ I ~

-tnya Prestasi !1 Cakupan Sumber Daya IX Program Pembinaan - 1 Festlvaiseni- - - INPUT: _ ,

-3udaya Daerah Manusia Kesenian 2 Cakupan Organisasi

- - - I -

-- - -

-Prestasi Seni dan - -+-- - - _ _ _ _ _ • dana _ _ _ _ _ _ Rp 100,000,000 APBD II

- -1-- --1-- O_rganisasi - -+--- _ _ _ _ _ _ OUT PUT :

-· - - - Festival Seni Buda~ - - - _ _ _ _ festival _ _ _ _ 1 _ _

OUTCOME:

Terjarngnya prestasi seni budaya · - - ->-· - - - --1-- - - t

- - - ·

- - - 1 - - - -- - - -<-- - -+-- - - -- - t

-- -- -- -- --1--- - - -- !- - -+-- - - -- - - --!- - - -+-- - - 1 -_ _ _ _ _ ___,,__ ___ _

- - - - --+- - - -+-- ----f- - - -- - + - - -- - - -- - - ---t- - -- - - -- - - -- - t- - ---+-- - - --

-- -- -- -- -- --

=E

+-- - - -- --t-- - --+-- - - ---+- -

---

3=

-

2 Fasilitasi Persatuan INPUT:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ·

-___

_

I

___ ____

I

Pedalangan Indonesia • dana _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -~ _ 72,000,000 APBOII'

- - - . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ OUTPUT:

Pementasan Seni Pedalangan kali 5

-_ -_ -_ - - - - 1 - - - -- -+-- -'--- _ _ _ _ _ _ - - 1 - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ 1OUT COME: _ _ _ _ _ _ _

-terfasilitasinya komunitas wayang . _ _ _

=

- - - --+-- - -

-- -- -- --~ ~- t ·fa,iiila,lfiiwao _ INPUT: _ _ - .

-

~~

____

I

____ _ _

=

=-______

--=---=--=

Kesenlan _ _ _

---=

dana _ _ _ _ _ _ · - - -_ .BP_- _ 100,000-· ,000 IAPBD II OUTPUT:

- - - -.. · - . . - - - 7

-- -- -- -- -- --·-1---

-- -- -- -- ---+---- -- -- - - - -1- --+-- - -

---- - - · - - - - -,- -

-

---

-

---- ----· -· -- - - Pementasan Dewan Kesenian'

-OUT CO~M.:::E:.:..: __

. ____ j terfasimasinya dewan kesenian __

1 _ - -I- _ _ _ _ _ _ .._ _ _

even_ - - 1

(26)

-3lnya iaan Wahana 1tan Prestasi aya 2 3 Tersedianya Tempat I IX

pembinaan seni budaya

4

Program Pengembangan

Wah~na Seni Budaya

5

Pengelolaan dan Pemeliharaan

_§ed_ung K_~senian

INPUT:

• dana

OUT PUT:

Rekening Jasa,

6

____ -

~~a

Keamanan dan Kebersihan Rehab atap - - _, OUTGO~-- · -Caku25ln tempat 7 8 9 R_p 100,000,000 IAPBD II

~

1

1

!~i

=~-=

1

=- - _:· - .

1

!

-·-· ·

-_

J%

---

r

--- -

50

-1- - --- - - - 2 . Pemi~n-gu~an Art Cent~_i:__ ---- - INPUT: - - - -- - - -- -- -- - -~

;

-=

1

= -

3,600,060,000 IAPBD II :

--- ====== -- -- -· ___

* dana _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - -~ -

--- --- ---

__

,

_____

-- --- --- ---- ---=-=-=-=-=-=-

-

-

~~t~

--- --

==

...

r

~

--

--- _____

I

_____ _

_ _____

1 I

======---

- -+-- _____ _ _ _ _ _ _ Caku an tempat _ _ _ _ _ _ % - 50

anuari 2018

Referensi

Dokumen terkait

14 Berdasarkan landasan teknis dalam teori ekonomi maka untuk dapat menganalisis dan mengukur besarnya pengaruh luas lahan, tenaga kerja, jumlah tanaman kopi,

5 1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah untuk mengetahui polinomial monik atas gelanggang

Dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, komposisi udara dan lama penyimpanan memberikan pengaruh terhadap susut bobot, kadar air, kadar vitamin C, total

Apakah akan terjadi perbedaan kemampuan fagositosis makrofag pada kelompok mencit adenokarsinoma mamma C3H yang mendapatkan stress, antara yang diberi Echinacea sp dan yang

Berdasarkan hasil analisis terhadap daya dukung lokasi yang ada dan manajemen penangkaran yang akan diterapkan (manajemen deer farming), maka dapat diperkirakan