6.1.
memperhitungkan kebutuhan nyata dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan.
untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan ataupun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pe
investasi masing
pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam suatu sistem wilayah yang disepakati bersama, sehingga
berbagai konflik kepentingan dalam investasi/ pembiayaan.
kualitas pelayanan prasarana/sarana dari suatu lingkungan/kawasan.
PENGERTIAN RENCANA INVESTASI
Rencana investasi disusun berdasarkan dokumen RTPLP yang memperhitungkan kebutuhan nyata dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan.
Rencana investasi merupakan rujukan bagi pemerintah, stakeholder, dan investor untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan ataupun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan. Rencana ini juga menjadi alat mobilisasi dana investasi masing-masing pemangku kepentingan seperti tersebut di atas dalam pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam suatu sistem wilayah yang disepakati bersama, sehingga
berbagai konflik kepentingan dalam investasi/ pembiayaan.
Rencana investasi juga mengatur upaya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan prasarana/sarana dari suatu lingkungan/kawasan.
BAB
KONSEP RENCANA
INVESTASI
PENGERTIAN RENCANA INVESTASI
Rencana investasi disusun berdasarkan dokumen RTPLP yang memperhitungkan kebutuhan nyata dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan
encana investasi merupakan rujukan bagi pemerintah, stakeholder, dan investor untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan ataupun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan mbangunan. Rencana ini juga menjadi alat mobilisasi dana masing pemangku kepentingan seperti tersebut di atas dalam pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam suatu sistem wilayah yang disepakati bersama, sehingga dapat tercapai kerja sama untuk mengurangi berbagai konflik kepentingan dalam investasi/ pembiayaan.
Rencana investasi juga mengatur upaya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan prasarana/sarana dari suatu lingkungan/kawasan.
BAB 6
RENCANA
INVESTASI
Rencana investasi disusun berdasarkan dokumen RTPLP yang memperhitungkan kebutuhan nyata dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan
encana investasi merupakan rujukan bagi pemerintah, stakeholder, dan investor untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan ataupun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai kesinambungan mbangunan. Rencana ini juga menjadi alat mobilisasi dana masing pemangku kepentingan seperti tersebut di atas dalam pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam suatu sistem dapat tercapai kerja sama untuk mengurangi
Dalam penyusunan rencana investasi, terdapat beberpa skenario strategi investasi. Strategi investasi tersebut adalah sebagai berikut:
1.
Memperhatikan aspea. Program bersifat ja mengindikasikan i ukur/kuantitas p pelaksanaan dan k
b. Meliputi investasi pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah berbagai sektor), dunia usaha/swasta, dan masyarakat.
c. Menjelaskan
pola-khususnya oleh Pemda setempat, sekaligus saran/alternatif waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.
d. Menjelaskan tata cara penyiapan dan penyepakatan investasi dan pembiayaan, termasuk menjelaskan langkah, pelaku, dan perhitungan teknisnya.
e. Menuntun para pemangku kepentingan dalam memperoleh justifikasi kelayakan ekonomi dan usulan perencanaan lingkungan den
berjenis cost recovery
2.
Strategi perencanaan investasi dengan skenario sebagai berikut:a. Langkah I : Penetapan paket kegiatan pada tiap jangka waktu pentahapan dan penyiapan rincian sumber
b. Langkah II : Perencanaan pembiayaan meliputi perhitungan prospek ekonomi, besaran investasi yang dibutuhkan, keuntungan setiap paket dan perhitungan investasi publik.
penyusunan rencana investasi, terdapat beberpa skenario strategi investasi. Strategi investasi tersebut adalah sebagai berikut:
ek-aspek Perencanaan Investasi
at jangka menengah, untuk kurun wa an investasi untuk berbagai macam kegia
pekerjaan, besaran rencana pembia kesepakatan sumber pendanaannya
Meliputi investasi pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah berbagai sektor), dunia usaha/swasta, dan masyarakat.
-pola penggalangan pendanaan, kegiatan yang perlu dilakukan khususnya oleh Pemda setempat, sekaligus saran/alternatif waktu pelaksanaan
kegiatan tersebut.
jelaskan tata cara penyiapan dan penyepakatan investasi dan pembiayaan, termasuk menjelaskan langkah, pelaku, dan perhitungan teknisnya.
Menuntun para pemangku kepentingan dalam memperoleh justifikasi kelayakan ekonomi dan usulan perencanaan lingkungan dengan memisahkan jenis paket
cost recovery, noncost recovery, dan pelayanan publik.
Strategi perencanaan investasi dengan skenario sebagai berikut:
Langkah I : Penetapan paket kegiatan pada tiap jangka waktu pentahapan dan penyiapan rincian sumber pembiayaan.
Langkah II : Perencanaan pembiayaan meliputi perhitungan prospek ekonomi, besaran investasi yang dibutuhkan, keuntungan setiap paket dan perhitungan penyusunan rencana investasi, terdapat beberpa skenario strategi investasi.
aktu5 (lima) tahun, serta atan, yang meliputi: tolok iayaan, perkiraan waktu
Meliputi investasi pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah/pusat (dari
pola penggalangan pendanaan, kegiatan yang perlu dilakukan khususnya oleh Pemda setempat, sekaligus saran/alternatif waktu pelaksanaan
jelaskan tata cara penyiapan dan penyepakatan investasi dan pembiayaan, termasuk menjelaskan langkah, pelaku, dan perhitungan teknisnya.
Menuntun para pemangku kepentingan dalam memperoleh justifikasi kelayakan gan memisahkan jenis paket , dan pelayanan publik.
Strategi perencanaan investasi dengan skenario sebagai berikut:
Langkah I : Penetapan paket kegiatan pada tiap jangka waktu pentahapan dan
Langkah II : Perencanaan pembiayaan meliputi perhitungan prospek ekonomi, besaran investasi yang dibutuhkan, keuntungan setiap paket dan perhitungan
c.
d.
6.2.
aspek penataan. misalnya,
penataan ruang terbuka hijau (RTH), penataan bangunan dan perumahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2015
tahun kedepan di kawasan prioritas K
hanya berupa nama kegiatan, tapi juga disertakan rencana biaya dan waktu pelaksanaan pada tahun keberapa serta sumber pembiayaannya dari mana asalnya.
Swadaya (PS) dan merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan di kawasan prioritas Kelurahan Menur Pumpungan. Semua kegiatan yang tercantum di sini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan yang difungsikan sebagai penggalian potensi dan masalah pada kawasan perencanaan serta sebagai sarana penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tersusunlah Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) yang benar
direncanakan dalam 5 tahun mendatang di kawasan prioritas Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.
c. Langkah III : Penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk masing- masing pelaku pembangunan.
d. Langkah IV : Penyiapan detail investasi tahunan sebagai pengendalian selama pelaksanaan.
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
Indikasi program merupakan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap aspek penataan. misalnya, ketersediaan air minum, program sanitasi, persampahan, penataan ruang terbuka hijau (RTH), penataan bangunan dan perumahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2015
tahun kedepan di kawasan prioritas Kelurahan Menur Pumpungan. Indikasi program tidak hanya berupa nama kegiatan, tapi juga disertakan rencana biaya dan waktu pelaksanaan pada tahun keberapa serta sumber pembiayaannya dari mana asalnya.
Indikasi program ini merupakan hasil akhir dari kajian d
Swadaya (PS) dan merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan di kawasan prioritas Kelurahan Menur Pumpungan. Semua kegiatan yang tercantum di sini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan yang difungsikan sebagai penggalian potensi an masalah pada kawasan perencanaan serta sebagai sarana penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tersusunlah Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) yang benar-benar berbasis komunitas.
Untuk lebih jelasnya berikut merupakan tabel indikasi p
direncanakan dalam 5 tahun mendatang di kawasan prioritas Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.
Langkah III : Penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk masing pelaku pembangunan.
Langkah IV : Penyiapan detail investasi tahunan sebagai pengendalian selama
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
Indikasi program merupakan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap ketersediaan air minum, program sanitasi, persampahan, penataan ruang terbuka hijau (RTH), penataan bangunan dan perumahan, aspek sosial ekonomi, dan aspek lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 – 2020 atau lima elurahan Menur Pumpungan. Indikasi program tidak hanya berupa nama kegiatan, tapi juga disertakan rencana biaya dan waktu pelaksanaan pada tahun keberapa serta sumber pembiayaannya dari mana asalnya.
Indikasi program ini merupakan hasil akhir dari kajian dan analisa Pemetaan Swadaya (PS) dan merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan di kawasan prioritas Kelurahan Menur Pumpungan. Semua kegiatan yang tercantum di sini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan yang difungsikan sebagai penggalian potensi an masalah pada kawasan perencanaan serta sebagai sarana penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tersusunlah Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman
benar berbasis komunitas.
Untuk lebih jelasnya berikut merupakan tabel indikasi program yang direncanakan dalam 5 tahun mendatang di kawasan prioritas Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.
Langkah III : Penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk
Langkah IV : Penyiapan detail investasi tahunan sebagai pengendalian selama
Indikasi program merupakan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap ketersediaan air minum, program sanitasi, persampahan, penataan ruang terbuka hijau (RTH), penataan bangunan dan perumahan, aspek sosial 2020 atau lima elurahan Menur Pumpungan. Indikasi program tidak hanya berupa nama kegiatan, tapi juga disertakan rencana biaya dan waktu pelaksanaan
an analisa Pemetaan Swadaya (PS) dan merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan di kawasan prioritas Kelurahan Menur Pumpungan. Semua kegiatan yang tercantum di sini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan yang difungsikan sebagai penggalian potensi an masalah pada kawasan perencanaan serta sebagai sarana penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tersusunlah Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman
rogram yang direncanakan dalam 5 tahun mendatang di kawasan prioritas Kelurahan Menur
I. Program Air Minum Kab/Kota Kelurahan
Surabaya Kedung
cowek Penyambungan Instalasi PDAM
II. Program Pekerjaan Paving Kab/Kota Kelurahan
Surabaya Kedung
cowek Paving Utama Bagian 1 Surabaya Kedung
cowek Paving Utama Bagian 2 Surabaya Kedung
cowek Paving Utama Bagian 3 Surabaya Kedung
cowek Surabaya Kedung
cowek Beton Jalan Baru Surabaya Kedung
cowek Urugan Jalan Baru Surabaya Kedung
cowek Urugan dan Paving Jalan Baru Surabaya Kedung
cowek Batu Kumbung Jalan Baru
III. Program Pengelolaan Sampah Lingkungan Kab/Kota Kelurahan
Surabaya Kedung cowek
Penyediaan gerobak sampah manual RW 2& RW 3 Surabaya Kedung
cowek
Penyediaan gerobak sampah
Kegiatan Volume Satu an
Penyambungan Instalasi PDAM 10 Titik
Kegiatan Volume Satu an
Paving Utama Bagian 1 23 M2 Paving Utama Bagian 2 237.94 M2 Paving Utama Bagian 3 72.21 M2 Paving Gang 186.11 M2 Beton Jalan Baru 84 M2 Urugan Jalan Baru 219 M3 Urugan dan Paving Jalan Baru 83 M2 Batu Kumbung Jalan Baru 178.57 M3
III. Program Pengelolaan Sampah Lingkungan
Kegiatan Volume Satu an
Penyediaan gerobak sampah
manual RW 2& RW 3 2 Unit Penyediaan gerobak sampah
motor 1 Unit
Harga Satuan Total Tahun Pelaksanaan 1
Rp 1,200,000
Rp 12,000,000
Harga Satuan Total Tahun Pelaksanaan 1 Rp 370,000 Rp 87,630,000 2015 Rp 370,000 Rp 90,120,000 2015 Rp 370,000 Rp 27,520,000 2015 Rp 370,000 Rp 64,070,000 2015 Rp 840,000 Rp 70,590,000 2015 Rp 380,000 Rp 82,540,000 2015 Rp 1,090,000 Rp 90,940,000 2015 Rp 470,000 Rp 83,120,000 2015
Harga Satuan Total Tahun Pelaksanaan 1 Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 40,000,000 Rp 40,000,000 Tahun Pelaksanaan 2 3 4 5 BLM 201 6 12,000,000 Tahun Pelaksanaan 2 3 4 5 BLM Rp 60,220,000 Rp 61,960,000 Rp 18,800,000 Rp 43,710,000 Rp 49,280,000 Rp 46,660,000 Rp 55,100,000 Rp 58,050,000 Tahun Pelaksanaan 2 3 4 5 BLM 201 6 10,000,000 201 6 40,000,000
Sumber Dana Realisasi Kegiatan APBD Pihak lain sudah
Rp 12,000,000
Sumber Dana Realisasi Kegiatan APBD Pihak lain sudah
Rp 27,410,000 Rp 28,160,000 Rp 8,720,000 Rp 20,360,000 Rp 21,310,000 Rp 35,880,000 Rp 35,840,000 Rp 25,070,000
Sumber Dana Realisasi Kegiatan APBD Pihak lain sudah
Rp 10,000,000 Rp 40,000,000 Realisasi Kegiatan Rencana Realisasi Kegiatan Rencana Rencana
IV. Program Pengembangan Ruang terbuka Hijau Kab/Kota Kelurahan
Surabaya Kedung
cowek Tanaman Pot kawasan prioritas
V. Program Penataan Bangunan Kab/Kota Kelurahan
Surabaya Kedung
cowek Bedah rumah Surabaya Kedung
cowek Bedah rumah Surabaya Kedung
cowek Bedah rumah Surabaya Kedung
cowek Bedah rumah Surabaya Kedung cowek Surabaya Kedung cowek Surabaya Kedung cowek Penanda Surabaya Kedung
cowek Renovasi Gudang Bersama Surabaya Kedung cowek Plester Dinding Surabaya Kedung cowek Plester Dinding
IV. Program Pengembangan Ruang terbuka Hijau
Kegiatan Volume Satu an
Tanaman Pot kawasan prioritas 114 Unit
Kegiatan Volume Satu an
Bedah rumah Martiwi 1 Unit Rp 13,580,000 Bedah rumah Ahmad Yazid 1 Unit Rp
Bedah rumah Hanisa 1 Unit Bedah rumah Supiah 1 Unit
Bedah balai RW 1 Unit Rp 18,300,000 Perapian rumah 7 Unit
Penanda Pengolahan Sampah
Kerang 156 M2
Renovasi Gudang Bersama 5,45 X 7,65 X 9 m2 Plester Dinding Rumah, finishing
cat jalan utama 25 Unit Plester Dinding Rumah, finishing
cat jalan gag 15 Unit
Harga Satuan Total Tahun Pelaksanaan 1
Rp 100,000
Rp 11,400,000
Harga Satuan Total Tahun Pelaksanaan 1 Rp 13,580,000 Rp 13,580,000 2015 Rp 13,160,000 Rp 13,160,000 2015 Rp 8,050,000 Rp 8,050,000 2015 Rp 8,704,000 Rp 8,704,000 2015 Rp 18,300,000 Rp 13,580,000 2015 Rp 3,230,000 Rp 22,600,000 2015 Rp 375,000 Rp 58,364,000 2015 Rp 2,500,000 Rp 938,081,250 Rp 1,754,000 Rp 43,858,000 2015 Rp 1,039,000 Rp 15,590,000 2015 Tahun Pelaksanaan 2 3 4 5 BLM 2016 11,400,000 Tahun Pelaksanaan 2 3 4 5 BLM Rp 10,300,000 Rp 9,900,000 Rp 6,230,000 Rp 6,774,000 Rp 12,310,000 Rp 9,100,000 Rp 55,625,000 201 6 938,081,250 Rp 27,418,000 Rp 11,330,000
Sumber Dana Realisasi Kegiatan APBD Pihak lain sudah
Rp 11,400,000
Sumber Dana Realisasi Kegiatan APBD Pihak lain sudah
Rp 3,280,000 Rp 3,260,000 Rp 1,820,000 Rp 1,930,000 Rp 5,990,000 Rp 13,500,000 Rp 2,739,000 Rp 938,081,250 Rp 16,440,000 Rp 4,260,000 Rencana Rencana
VI. Program Pekerjaan Saluran Kota Kelurahan
Surabaya Kedung
cowek Saluran Utama Bagian 1 Surabaya Kedung
cowek Saluran Utama Bagian 2 Surabaya Kedung
cowek Saluran Utama Bagian 3 Surabaya Kedung
cowek Surabaya Kedung
cowek Saluran Jalan Baru Surabaya Kedung
cowek Saluran Pintu Air
VII. Program Penataan Kawasan Wisata Kab/Kota Kelurahan
Surabaya Kedung
cowek Reklamasi Pantai Surabaya Kedung
cowek
Pekerjaan dermaga + tempat
Surabaya Kedung cowek
Pekerjaan tempat pengupasan
Surabaya Kedung
cowek Pekerjaan break water
VIII. Program Penataan Kawasan Perdagangan/Komersial/Industri Kerajinan Kab/Kota Kelurahan
Surabaya Kedung cowek
Pekerjaan Tempat Penjemuran
Surabaya Kedung cowek
Pekerjaan Tempat Penjemuran
IX. Program Penataan Penerangan Jalan Umum
Kegiatan Volume
Saluran Utama Bagian 1 43.10 m Saluran Utama Bagian 2 39.69 m Saluran Utama Bagian 3 70.00 m Saluran Gang 83.00 m Saluran Jalan Baru 175.00 m Saluran Pintu Air 175.00 m
VII. Program Penataan Kawasan Wisata
Kegiatan Volume Satu an
Reklamasi Pantai 1178 X 5 m2 Pekerjaan dermaga + tempat
pemancingan 6000 m2 Pekerjaan tempat pengupasan
kerang 17 unit Pekerjaan break water 670 m'
VIII. Program Penataan Kawasan Perdagangan/Komersial/Industri Kerajinan Kegiatan Volume Satu
an
Pekerjaan Tempat Penjemuran
Utara 1,255 M2 Pekerjaan Tempat Penjemuran
Selatan 116 M2
IX. Program Penataan Penerangan Jalan Umum
Harga Satuan Total Tahun Pelaksanaan 1 Rp 1,150,000 Rp 49,450,000 2015 Rp 2,200,000 Rp 86,590,000 2015 Rp 1,290,000 Rp 89,930,000 2015 Rp 380,000 Rp 30,920,000 2015 Rp 75,000 Rp 13,170,000 2015 Rp 14,000 Rp 2,350,000 2015
Harga Satuan Total Tahun Pelaksanaan 1 Rp 5,000,000 Rp 29,450,000,000 Rp 1,200,000 Rp 7,200,000,000 Rp 10,000,000 Rp 170,000,000 Rp 84,000,000 Rp 56,280,000,000
Harga Satuan Total Tahun Pelaksanaan 1 Rp 67,000 Rp 83,190,000 2015 Rp 469,000 Rp 54,330,000 2015 Tahun Pelaksanaan 2 3 4 5 BLM Rp 34,320,000 Rp 60,330,000 Rp 62,580,000 Rp 21,140,000 Rp 8,800,000 Rp 1,645,000 Tahun Pelaksanaan 2 3 4 5 BLM 201 6 201 7 201 8 29,450,000,000 201 8 7,200,000,000 201 8 170,000,000 201 6 201 7 201 8 201 9 56,280,000,000 Tahun Pelaksanaan 2 3 4 5 BLM Rp 51,180,000 Rp 39,820,000
Sumber Dana Realisasi Kegiatan APBD Pihak Lain Sudah
Rp 15,130,000 Rp 26,260,000 Rp 27,530,000 Rp 9,780,000 Rp 4,370,000 Rp 705,000
Sumber Dana Realisasi Kegiatan APBD Pihak lain sudah
Rp 29,450,000,000 Rp 7,200,000,000 Rp 170,000,000 Rp 56,280,000,000
Sumber Dana Realisasi Kegiatan APBD Pihak lain sudah
Rp 32,730,000 Rp 14,510,000 Rencana Rencana Rencana
Kab/Kota Kelurahan
Surabaya Kedung
cowek PJU kawasan prioritas Surabaya Kedung
cowek
PJU kawasan keseluruhan dan
X. Program Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota Kelurahan
Surabaya Kedung
cowek Pelatihan keterampilan nelayan Surabaya Kedung
cowek
Pelatihan kewirausahaan
Surabaya Kedung cowek
Pelatihan dan pendampinagan pengelolaan sampah nelayan Surabaya Kedung
cowek
Pelatihan dan pendampingan pengelolaan IPAL Surabaya Kedung
cowek
Pelatihan kebakaran dan evakuasi bencana Surabaya Kedung
cowek
Training pengembangan/ upgrade diri nelayan
XI. Program Mitigasi Bencana Kab/Kota Kelurahan
Surabaya Kedung cowek
Pembuatan sumur hydrant (antisipasi kebakaran),
Surabaya Kedung cowek
Perbaikan akses jalan, misalnya Perbaikan/pelebaran akses/gerbang jalan lingkungan
kawasan prioritas
Kegiatan Volume Satu an
PJU kawasan prioritas 64 Titik PJU kawasan keseluruhan dan
jalan dermaga 80 Titik
X. Program Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Volume Satu an
Pelatihan keterampilan nelayan 1 Ls Pelatihan kewirausahaan
nelayan 1 Ls
Pelatihan dan pendampinagan
pengelolaan sampah nelayan 1 Ls Pelatihan dan pendampingan
pengelolaan IPAL 1 Ls Pelatihan kebakaran dan
evakuasi bencana 1 Ls Training pengembangan/
upgrade diri nelayan 1 Ls
Kegiatan Volume Satu an
Pembuatan sumur hydrant
(antisipasi kebakaran), 2 Titik Perbaikan akses jalan, misalnya
Perbaikan/pelebaran akses/gerbang jalan lingkungan
kawasan prioritas
2 Titik
Harga Satuan Total Tahun Pelaksanaan 1 Rp 628,000 Rp 40,220,000 2015 Rp 1,000,000 Rp 80,000,000
Harga Satuan Total Tahun Pelaksanaan 1 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Harga Satuan Total Tahun Pelaksanaan 1 Rp 25,000,000 Rp 50,000,000 Rp 10,000,000 Rp 20,000,000 Tahun Pelaksanaan 2 3 4 5 BLM Rp,27,418,000 201 6 201 7 201 8 201 9 80,000,000 Tahun Pelaksanaan 2 3 4 5 BLM 201 6 201 6 201 6 10,000,000 201 6 10,000,000 201 6 10,000,000 201 6 Tahun Pelaksanaan 2 3 4 5 BLM 201 6 50,000,000 201 6 20,000,000
Sumber Dana Realisasi Kegiatan APBD Pihak lain sudah
Rp 12,802,000 Rp
80,000,000
Sumber Dana Realisasi Kegiatan APBD Pihak lain sudah
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 5,000,000
Sumber Dana Realisasi Kegiatan APBD Pihak lain sudah
Rp 50,000,000 Rp 20,000,000 Rencana Rencana Rencana