• Tidak ada hasil yang ditemukan

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014"

Copied!
10
0
0

Teks penuh

(1)

DINAS KESEHATAN

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD Kab APBD Prov APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Urusan Wajib

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan

Tercapainya pelayanan

administrasi perkantoran 100%

Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan 12 bulan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100% 1.203.000.000 1.203.000.000 - -Kab Kep Anambas Usulan SKPD 1.2

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminnistrasi/Teknis Perkantoran Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianya Honorarium Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap

12 bulan Peningkatan kinerja 100% 10.000.000.000 10.000.000.000 - - Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 1.3 Penyediaan Rutinitas Perkantoran Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 100% Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran 12 bulan

Peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran 100% 15.636.749.500 15.636.749.500 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD

Bidang Kesehatan

2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan pelayanan

kesehatan 100%

Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

7 pkm, 1 RSL

Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat 80% 6.500.000.000 6.500.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 2.2

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

Peningkatan pelayanan

kesehatan 100%

Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu pengelolaan obat 9 Unit Pelaksana Teknis Peningkatan pelayanan kefarmasian 9 Unit Pelaksana Teknis 150.000.000 150.000.000 - - Kab Kep Anambas Usulan SKPD 2.3 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan 100%

Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Obat Rasional

Peningkatan pelayanan kefarmasian 9 Unit Pelaksana Teknis 200.000.000 200.000.000 - - Kab Kep Anambas Usulan SKPD

3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3.1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (JAMKESDA)

Peningkatan Derajat

Kesehatan Masyarakat 100%

Tersedianya Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Gratis Bagi Seluruh Masyarakat

1 tahun Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat 80% 9.258.685.000 9.258.685.000 -Kab Kep Anambas Program Pengentasan Kemiskinan 3.2 Pelayanan Kesehatan Penyakit

Tidak Menular

Peningkatan Derajat

Kesehatan Masyarakat 100%

Terlaksananya Pelayanan

Kesehatan bagi Masyarakat 7 Pos Bindu

Peningkatan Status Kesehatan

Lansia 100% 385.000.000 385.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 3.3

Fasilitasi dan Koordinasi Program Sistem Jaminan Sosial Nasional

Terfasilitasinya Program Sistem Jaminan Sosial Nasional

100%

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Program Sistem Jaminan Sosial Nasional

20 Orang Peningkatan Pengetahuan

Peserta Pelatihan 20 Orang 150.000.000 150.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 3.4 Pelatihan Eliminasi Kasus

Pasung

Peningkatan Pelayanan

Kesehatah Jiwa 100%

Terlaksanaya Pelatiahan Kesehatan Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan

20 orang

Peningkatan Pengetahuan Petugas Pemegang Program Kesehatan Jiwa

20 orang 200.000.000 200.000.000 - - Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 3.5 Pelatihan Asuhan Peningkatan Pelayanan 100% Terlaksananya Pelatihan 20 orang

Peningkatan Pengetahuan

Perawat Dalam Pembuatan 20 orang 200.000.000 200.000.000 - - Kab Kep Usulan SKPD

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Dan Program/Kegiatan Indikator Pagu Indikatif (Rupiah) Sumber Dana Lokasi Keterangan Capaian Program

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3.6 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 100% Terciptanya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 100% Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 90% 1.000.000.000 1.000.000.000 - -Kab Kep Anambas Usulan SKPD 4

4.1 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Terlaksananya Penyuluhan

Masyarakat Pola Hidup Sehat 100%

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

7 Kecamatan

Meningkatnya Pola Hidup

Sehat 90% 350.000.000 350.000.000 - -Kab Kep Anambas Usulan SKPD 4.2 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 100% Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 7 Kecamatan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat 90% 400.000.000 400.000.000 - -Kab Kep Anambas Usulan SKPD

4.3 Pelatihan Guru Usaha Kesehatan Sekolah

Peningkatan Promosi

Kesehatan di Sekolah 100%

Terlaksananya Pelatihan Guru Usaha Kesehatan Sekolah

122 orang guru

Peningkatan Pengetahuan Guru Sekolah dalam pengelolaan UKS

100% 350.000.000 350.000.000 - - Kab Kep

Anambas Usulan SKPD

4.4

Pengembangan Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Desa Siaga

Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat 100%

Meningkatnya Stratifikasi

Desa Siaga 52 Desa

Desa Siaga dengan Stratifikasi

Madya 100% 990.000.000 990.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 4.5 Penjaringan Anak Sekolah Peningkatan status kesehatan

anak sekolah 100%

Terlaksananya penjaringan

anak sekolah 2500 Siswa

Diperolehnya status kesehatan

siswa 100% 125.500.000 125.500.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 4.6

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat 70%

Tersedianya Sarana dan

Prasarana Promosi Kesehatan 1 paket

Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan

70% 500.000.000 500.000.000 - - Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 4.7 Pembentukkan Pos Usaha

Kesehatan Kerja (UKK)

Peningkatan Derajat

Kesehatan Masyarakat 70%

Terbentuknya Pos Usaha

Kesehatan Kerja 7 Pos UKK

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Bagi Masyarakat 70% 350.000.000 350.000.000 - - Tarempa Usulan SKPD 4.8 Pelatihan Kader Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 80% Terselenggaranya pelatihan kader pemberdayaan masyarakat

108 orang Peningkatan Pengetahuan

Kader 100% 350.000.000 350.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 4.9 Pengembangan PHBS

Tatanan Tempat Umum

Peningkatan pemberdayaan masyarakat 80% Terlaksananya Pengembangan PHBS tatanan umum 54 tatanan umum

Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat 80% 450.000.000 450.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD

5

5.1 Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin

Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat 90%

Tersedianya paket pemberian

makanan tambahan 400 paket Peningkatan status gizi balita 90% 300.000.000 300.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 5.2 Pelatihan Antropometri Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat 90%

Terselenggaranya pelatihan

antropometri 76 orang

Peningkatan pengetahuan petugas kesehatan dan kader posyandu dalam penggunaan antropometri 100% 300.000.000 300.000.000 - - Kab Kep Anambas Usulan SKPD 5.3 Pelatihan Penatalaksanaan Gizi Buruk Pelatihan Penatalaksanaan Gizi Buruk 90% Pelatihan Penatalaksanaan

Gizi Buruk 50 Peserta

Pelatihan Penatalaksanaan

Gizi Buruk 100% 250.000.000 250.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD

6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6.1 Pelatihan Petugas Sistim Informasi Kesehatan

Peningkatan Sarana Pelayanan Kesehatan dengan Informasi dan Teknologi

30%

Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Aplikasi Pelaporan bagi Petugas Penanggung Jawab Pengelola Sistim Informasi Kesehatan

20 Orang

Peningkatan pengetahuan Petugas Penanggung Jawab Pengelola Sistim Infomrasi Kesehatan

20 Orang 450.000.000 450.000.000 - - Tarempa Usulan SKPD

6.2 Rapat Kerja Kesehatan Daerah

Tercapainya pengembangan program kegiatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat

100%

Terselenggaranya pertemuan perencanaan dan evaluasi program

50 orang

Diperolehnya dokumen perencanaan dan profil kesehatan

1 paket 300.000.000 300.000.000 - - Tarempa Usulan SKPD

7 7.1 Pembangunan Puskesmas Pembantu Peningkatan pelayanan kesehatan 90% Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 9 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% - - Program Taskin

7.1.1

Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Tarempa Barat Daya

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 550.000.000 550.000.000 -

-Terap Tarempa Barat Daya

Usulan Musrenbang 7.1.2 Pembangunan Puskesmas

Pembantu Desa Teluk Sunting

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 550.000.000 550.000.000 -

-Desa Teluk Sunting

Usulan Musrenbang 7.1.3 Pembangunan Puskesmas

Pembantu Desa Batu Belah

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 550.000.000 550.000.000 - - Desa Batu Belah Usulan Musrenbang 7.1.4 Pembangunan Puskesmas

Pembantu Teluk Bayur

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 550.000.000 - 550.000.000

-Desa Teluk Bayur

Usulan Musrenbang 7.1.5 Pembangunan Puskesmas

Pembantu Desa Candi

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 550.000.000 - 550.000.000 - Desa Candi

Usulan Musrenbang 7.1.6 Pembangunan Puskesmas

Pembantu Desa Piasan

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 550.000.000 - 550.000.000 - Desa Piasan

Usulan Musrenbang 7.1.7 Pembangunan Puskesmas

Pembantu Desa Landak

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 550.000.000 - 550.000.000 - Desa Landak Usulan Musrenbang 7.1.8

Pembangunan Puskesmas Pembantu Teluk Kaut Batu Berapit

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 550.000.000 - 550.000.000

-Desa Batu Berapit

Usulan Musrenbang

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7.1.9 Pembangunan Puskesmas

Pembantu Batu Ampar

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 550.000.000 - 550.000.000

-Desa Batu Ampar

Usulan Musrenbang 7.1.10 Pembangunan Puskesmas

Pembantu Telaga Besar

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 550.000.000 - 550.000.000

-Desa Telaga Besar Usulan SKPD/Reses 7.1.11 Lanjutan Pembangunan Puskesmas Pembantu Temburun Peningkatan pelayanan kesehatan 90% Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 550.000.000 - 550.000.000 - Desa Temburun Usulan SKPD/Reses 7.1.12 Pembangunan Puskesmas

Pembantu Matak Kecil

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 550.000.000 - 550.000.000

-Desa Matak Kecil

Usulan SKPD/Reses 7.1.13 Lanjutan Pembangunan

Puskesmas Pembantu Lidi

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 250.000.000 - 250.000.000 - Desa Lidi

Usulan SKPD/Reses 7.1.14

Lanjutan Pembangunan Puskesmas Pembantu Air Putih

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 250.000.000 - 250.000.000

-Desa Air Sena Kec. Siantan Tengah

Usulan SKPD/Reses 7.1.15 Lanjutan Pembangunan

Puskesmas Pembantu Serat

Peningkatan pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya bangunan

puskesmas pembantu 1 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 250.000.000 - 250.000.000 - Desa Serat

Usulan SKPD/Reses

7.2 Pembangunan Posyandu Peningkatan Pelayanan

Kesehatan 90%

Tersedianya Bangunan

Posyandu 6 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% Program Taskin

7.2.1 Pembangunan Posyandu KusikPeningkatan Pelayanan Kesehatan 90% Tersedianya Bangunan

Posyandu 1 Unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 250.000.000 250.000.000 - - Desa Kusi

Usulan Musrenbang 7.2.2 Pembangunan Posyandu Gunung Cak Peningkatan Pelayanan Kesehatan 90% Tersedianya Bangunan Posyandu 1 Unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 250.000.000 250.000.000 -

-Dusun Gunung Cak

Usulan Musrenbang 7.2.3 Pembangunan Posyandu Teluk

Bakau

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan 90%

Tersedianya Bangunan

Posyandu 1 Unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 250.000.000 - 250.000.000

-Desa Teluk Bakau Usulan Musrenbang 7.2.4 Pembangunan Posyandu Langir Peningkatan Pelayanan Kesehatan 90% Tersedianya Bangunan Posyandu 1 Unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 250.000.000 - 250.000.000 - Desa Langir Usulan SKPD 7.2.5 Pembangunan Posyandu Pian

Pasir

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan 90%

Tersedianya Bangunan

Posyandu 1 Unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 250.000.000 - 250.000.000 - Desa Pian Pasir Usulan SKPD 7.2.6 Pembangunan Posyandu Matak Kecil Peningkatan Pelayanan Kesehatan 90% Tersedianya Bangunan Posyandu 1 Unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 250.000.000 - 250.000.000

-Desa Matak

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7.2.7 Pembangunan Posyandu Batu

Ampar

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan 90%

Tersedianya Bangunan

Posyandu 1 Unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 250.000.000 - 250.000.000

-Desa Batu Ampar

Usulan SKPD/Reses

7.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas

Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai 90% 7.3.1 Pengadaan Puskesmas

Keliling Darat

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 800.000.000 800.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 7.3.2 Pembangunan Puskesmas Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 1.500.000.000 - 1.500.000.000

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 7.3.3

Pembangunan Lanjutan Gudang Farmasi RS Bergerak Jemaja (1 Paket)

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 250.000.000 - 250.000.000 - Kec. Jemaja

Usulan SKPD/Reses 7.3.4 Pengadaan Ambulan Laut Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 21.000.000.000 - 21.000.000.000 - Kel. Tarempa Usulan SKPD 7.3.5 Paving Blok Puskesmas

Jemaja Timur

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana puskesmas 1 paket

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 250.000.000 250.000.000 -

-Kec. Jemaja Timur

Usulan Musrenbang 7.3.6 Pembuatan Drainase

Puskesmas Jemaja Timur

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana puskesmas 1 paket

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 150.000.000 150.000.000 -

-Kec. Jemaja Timur Usulan Musrenbang 7.3.7 Pembuatan Drainase Puskesmas Palmatak Peningkatan Pelayanan kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana puskesmas 1 paket

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 150.000.000 150.000.000 - - Desa Ladan

Usulan Musrenbang 7.3.8 Revitalisasi Ruang Tata Usaha

Puskesmas Letung

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana puskesmas 1 paket

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 512.000.000 512.000.000 - - Kel. Letung

Usulan Musrenbang 7.3.9 Revitalisasi Perumahan Medis/Paramedis Puskesmas Letung Peningkatan Pelayanan kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana puskesmas 3 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 750.000.000 750.000.000 -

-Dermaga 2 Letung Usulan Musrenbang 7.3.10 Pengadaan Meubiler Puskesmas Peningkatan Pelayanan kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana puskesmas 7 paket

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 350.000.000 350.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 7.3.11 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional Bidan Desa

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana puskesmas 12 unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 240.000.000 240.000.000 - - Desa Ladan Usulan SKPD

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7.4

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan kesehatan yang memadai 90% 7.4.1 Pembangunan Pagar Pustu

Impol

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 200.000.000 200.000.000 - - Desa Impol

Usulan Musrenbang 7.4.2 Pembangunan Pos Kesehatan

Desa Butun

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan 90%

Tersedianya Bangunan Pos

Kesehatan 1 Unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 300.000.000 300.000.000 - - Desa Butun

Usulan SKPD/Reses 7.4.3 Pembangunan Pos Kesehatan

Desa Belibak

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan 90%

Tersedianya Bangunan

Posyandu 1 Unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 300.000.000 300.000.000 - - Desa Belibak

Usulan SKPD/Reses 7.4.4 Pembangunan Pos Kesehatan

Desa Teluk Kaut

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan 90%

Tersedianya Bangunan

Posyandu 1 Unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 300.000.000 300.000.000 - - Desa Teluk Kaut

Usulan SKPD/Reses 7.4.5 Pembangunan Pos Kesehatan

Desa Teluk Durian

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan 90%

Tersedianya Bangunan

Posyandu 1 Unit

Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 300.000.000 300.000.000 -

-Desa Teluk Durian

Usulan SKPD/Reses 7.4.6 Pembangunan Batu Miring

Pustu

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 200.000.000 200.000.000 - - Dusun Telipok Usulan Musrenbang 7.4.7

Pembangunan Pagar, Drainase dan Paving Blok Pustu Kuala Maras

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 300.000.000 300.000.000 -

-Desa Kuala Maras Usulan Musrenbang 7.4.8 Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Piabung Peningkatan Pelayanan kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 200.000.000 200.000.000 - - Desa Piabung Usulan Musrenbang 7.4.9

Pembangunan Pagar Pustu Kiabu Paving Blok dan Pemasangan Keramik

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 300.000.000 300.000.000 - - Desa Kiabu

Usulan Musrenbang 7.4.10 Rehabilitasi Puskesmas

Pembantu Arung Hijau

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 300.000.000 300.000.000 -

-Desa Arung Hijau

Usulan Musrenbang 7.4.11 Pembangunan Pagar Pustu

Lingai

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 200.000.000 200.000.000 - - Desa Lingai

Usulan Musrenbang 7.4.12 Pembangunan Batu Miring dan

Pagar Pustu Piabung

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 300.000.000 300.000.000 - - Desa Piabung Usulan Musrenbang 7.4.13 Pembangunan Batu Miring

Pustu Bayat

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 200.000.000 200.000.000 - - Desa Bayat

Usulan Musrenbang

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7.4.14

Rehabilitasi Pustu Piabung, Pembangunan Pagar dan Batu Miring

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 400.000.000 400.000.000 -

-Desa Mubur Kec Palmatak

Usulan Musrenbang 7.4.15 Rehabilitasi Puskesmas

Pembantu Air Sena

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 300.000.000 300.000.000 -

-Desa Air Sena Kec. Siantan Tengah

Usulan Musrenbang

7.4.16 Revitalisasi Pustu Mubur Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 300.000.000 300.000.000 -

-Desa Mubur Kec Palmatak

Usulan Musrenbang

7.4.17 Pengadaan Meubiler Pustu Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 322.000.000 322.000.000 -

-Kab Kep Anambas

Usulan Musrenbang

7.4.18 Pengadaan Genset Pustu Peningkatan Pelayanan kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 140.000.000 140.000.000 -

-Kec Siantan Tengah, Sisel

Usulan Musrenbang

7.4.19 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Pembantu

Peningkatan Pelayanan

kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 675.000.000 675.000.000 -

-Kab Kep Anambas

Usulan Musrenbang

7.4.20 Pengadaan Meubiler PosyanduPeningkatan Pelayanan kesehatan 90%

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu

1 paket Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 90% 300.000.000 300.000.000 -

-Kab Kep Anambas

Usulan Musrenbang

7.4.21 Pembangunan Poskesdes Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 90% Tersediannya Poskesdes 7 unit Tersedianya Sarana pelayanan

kesehatan yang memadai 7 unit 3.850.000.000 3.850.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD

8

8.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Terlaksananya Pembangunan Gedung Obat/Apotik 100% Pembangunan Gedung Obat/Apotik 100% Meningkatnya Pembangunan Gedung Obat/Apotik 100% 8.1.1 Pembangunan Gedung Obat/Apotik Terlaksananya Pembangunan Gedung Obat/Apotik 100% Pembangunan Gedung Obat/Apotik 100% Meningkatnya Pembangunan Gedung Obat/Apotik 100% 200.000.000 200.000.000 - -Kab Kep Anambas Usulan SKPD 8.1.2 Pengembangan Ruang

Laboratirum Rumah Sakit

Terlaksananya Pengembangan Ruang Laboratirum Rumah Sakit

100% Pengembangan Ruang

Laboratirum Rumah Sakit 100%

Meningkatnya Pengembangan Ruang Laboratirum Rumah Sakit

90% 1.500.000.000 1.500.000.000 - - Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 8.1.3 Pembangunan RSUD Tipe C Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 90% Tersedianya RSUD Kelas C 1 unit Tersedianya sarana pelayanan

kesehatan rujukan 100% 100.000.000.000 100.000.000.000 - - Desa Payalaman Usulan SKPD

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru - Paru/RS Mata

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8.2.1

Pengadaan Mesin Generator Listrik RS Lapangan Palmatak (1 Paket)

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana rumah sakit 1 paket

Sarana pelayanan kesehatan

rujukan 100% 500.000.000 500.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 8.2.2 Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana rumah sakit 1 paket

Sarana pelayanan kesehatan

rujukan 100% 750.000.000 750.000.000 - - Kel. Letung

Usulan Musrenbang 8.2.3 Pembangunan Ruang Rawat

Inap

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana rumah sakit 1 paket

Sarana pelayanan kesehatan

rujukan 100% 750.000.000 750.000.000 - - Kel. Letung Usulan SKPD

8.2.4 Pengadaan Oksigen Sentral Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 90% Tersedianya sarana dan

prasarana rumah sakit 1 paket

Sarana pelayanan kesehatan

rujukan 100% 2.000.000.000 2.000.000.000 - - Kel. Letung Usulan SKPD

8.2.5 Pembangunan Unit Transfusi Darah

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana rumah sakit 1 paket

Sarana pelayanan kesehatan

rujukan 100% 3.000.000.000 3.000.000.000 -

-Desa Payalaman

dan Kel. Letung Usulan SKPD 8.2.6 Paving Blok RS Bergerak Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana rumah sakit 1 paket

Sarana pelayanan kesehatan

rujukan 100% 100.000.000 100.000.000 - - Kel. Letung

Usulan Musrenbang 8.2.7 Pembangunan Mushola RS Bergerak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana rumah sakit 1 paket

Sarana pelayanan kesehatan

rujukan 100% 350.000.000 350.000.000 - - Kel. Letung

Usulan Musrenbang 8.2.8 Pengadaan Mobil Jenazah RS Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 90% Tersedianya sarana dan

prasarana rumah sakit 2 Unit

Sarana pelayanan kesehatan

rujukan 100% 1.000.000.000 1.000.000.000 -

-Kel. Letung dan

Desa PayalamanUsulan SKPD 8.2.9 Pembangunan Batu Miring RS

Begerak

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana rumah sakit 1 paket

Sarana pelayanan kesehatan

rujukan 100% 200.000.000 200.000.000 -

-Usulan Musrenbang 8.2.10 Pembangunan Lahan Parkir

RS Bergerak

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana rumah sakit 1 paket

Sarana pelayanan kesehatan

rujukan 100% 200.000.000 200.000.000 -

-Usulan Musrenbang 8.2.11 Pengadaan Alat Kesehatan

RSUD

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan 90%

Tersedianya sarana dan

prasarana rumah sakit 1 paket

Sarana pelayanan kesehatan

rujukan 100% 30.000.000.000 10.000.000.000 - 20.000.000.000

9

9.1 Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah

Penurunan angka kesakitan

PD3I 90%

Cakupan Imunisasi Lengkap pada bayi dan anak sekolah

1229 balita dan 3084 siswa

Peningkatan Status Kesehatan

pada balita dan anak sekolah 90% 414.000.000 414.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD

9.2

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat 90% Penurunan prevalensi TB Paru

32 penderita menjadi 10 penderita TB

Penurunan Angka Kesakitan

TB 60% 226.100.000 226.100.000 - -Kab Kep Anambas Usulan SKPD 9.3 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 90%

Perunan Annual Parasit Insiden

28,9% menjadi 19%

Penurunan Angka Kesakitan

Malaria 67% 233.000.000 233.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9.4 Peningkatan Imunisasi Peningkatan Derajat

Kesehatan Masyarakat 90% Terlaksananya Pelayanan Imunisasi 52 desa, 2 kelurahan Peningkatan Pengetahuan Petugas Pengelola Program Imunisasi 90% 223.420.000 223.420.000 - - Kab Kep Anambas Usulan SKPD 9.5 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 90% Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan pencegahan penyakit menular

1 tahun Penurunan angka kesakitan

Penyakit Menular 100% 595.000.000 595.000.000 - -Kab Kep Anambas Usulan SKPD 9.6 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 100% Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 100% Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS 90% 250.000.000 250.000.000 - -Kab Kep Anambas Usulan SKPD 9.7

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta

100%

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta

100%

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta

90% 250.000.000 250.000.000 - - Kab Kep

Anambas Usulan SKPD

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

10.1 Pengembangan Sanitasi DasarPeningkatan Derajat

Kesehatan Masyarakat 90%

Masyarakat menggunakan MCK yang memenuhi standar kesehatan

1000 KK

Penurunan angka kesakitan akibat dari lingkungan yang tidak sehat

90% 243.000.000 243.000.000 - - Kab Kep

Anambas Usulan SKPD

11

11.1 Lomba Balita Sehat Terlaksananya Lomba Balita

Sehat 100% Lomba Balita Sehat 100% Meningkatnya Balita Sehat 90% 200.000.000 200.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 11.2 Audit Maternal Perinatal Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak 100%

Terlaksananya pertemuan

Audit Maternal Perinatal 1 Kali

Peningkatan Pengetahuan Bidan dalam penanganan kasus

24 Bidan 175.000.000 175.000.000 - - Kab Kep

Anambas Usulan SKPD 11.3 Pelatihan fasilitator kelas ibu

balita

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak 100%

Terlaksananya peltihan

fasilitator kelas ibu balita 21 Orang

Peningkatan pengetahuan

petugas kesehatan 21 Orang 137.625.000 137.625.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD

12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

12.1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

Peningkatan status kesehatan

manula 100%

Terlaksana pelayanan

kesehatan manula 250 Manula

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Manula 80% 149.175.000 149.175.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD

13

13.1 Penyuluh Keamanan Pangan dan Industri Rumah Tangga

Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan industri rumah tangga

100%

Terlaksananya Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga

Industri Rumah Tanga Yang

Memenuhi Syarat Kesehatan 150.000.000 150.000.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD

14

14.1* Sosialisasi Pembentukkan Rumah Tunggu Ibu Melahirkan

Peningkatan Status Kesehatan

Ibu Hamil 100%

Terlaksananya Sosialisasi

Rumah Tunggu Ibu Melahirkan 25 Orang

Terbentuknya Kepengurusan

Rumah Tunggu Ibu Melahirkan 1 Kab 137.625.000 137.625.000 -

-Kab Kep

Anambas Usulan SKPD

Peningkatan Kesehatan Ibu Terlaksananya Asuhan Peningkatan Ketrampilan Kab Kep

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14.3 Peningkatan Pelayanan Kesekolah Anak Peningkatan Pelayanan Kesekolah Anak 100% Peningkatan Pelayanan Kesekolah Anak 100% Peningkatan Pelayanan Kesekolah Anak 90% 200.000.000 200.000.000 - -Kab Kep Anambas Usulan SKPD 239.771.879.500 190.071.879.500 29.700.000.000 20.000.000.000 JUMLAH Jumlah Kegiatan : 111 Jumlah Program : 14

Referensi

Dokumen terkait

Penelitian ini bertujuan menilai pengaruh meloxicam terhadap jumlah eritrosit, leukosit, neutrofil, limfosit, dan trombosit dari darah tepi. Metoda : Desain post test only

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan model ( prototype ) alat praktikum (khususnya alat ukur besaran fisis) bagi

Adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH PROMOSI,

tingkat produksi kentang di Provinsi Aceh, yaitu: (i) Tingkat produksi kentang sangat dipengaruhi oleh kualitas bibit kentang yang dipakai, dan karena keterbatasan

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas III MI Darul Hijroh Surabaya Tahun Ajaran 2017/2018? 2) Bagaimana peningkatan prestasi belajar melalui model pembelajaran Contextual

 Pengurangan kas di bendahara pengeluaran adalah belanja operasi sebesar Rp. Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1a. Tidak ada penerimaan

Dari paparan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendukung peran wanita dalam pendididikan agama Islam anak adalah lingkungan masyarakat