• Tidak ada hasil yang ditemukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bab V Renc. Program

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bab V Renc. Program"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

1.05 2.650.000.000 1.340.000.000 2.145.000.000 4.900.000.000 1.790.000.000

1.05.00.15 Program perencanaan tata ruang 1. Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus

3.00 dokumen

3.00 dokumen

950.000.000 1.120.000.000 1.905.000.000 4.640.000.000 1.650.000.000

1.05.00.15.075 Pembahasan rtrw dan penyusunan draft rancangan perda rdtrk

1. Tersusunnya dok RTRW dan draft rancangan perda RDTRK

0 100% 500.000.000 0 - 0 - 0 - 0

-1.05.00.15.076 Sosialisasi rtrw kota semarang th. 2010-2030

1. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait

0 0 - 18 keg 250.000.000 0 - 0 - 0

-1.05.00.15.044 Penunjangan bkprd (badan koordinasi penataan ruang daerah)

1. Tersusunnya buku laporan kegiatan 0 100% 200.000.000 100% 220.000.000 100% 230.000.000 100% 240.000.000 100% 250.000.000

1.05.00.15.077 Penyusunan review masterplan balaikota semarang

1. Terwujudnya maket masterplan balaikota semarang

0 100% 250.000.000 0 - 0 - 0 - 0

-1.05.00.15.078 Penyusunan study perencanaan water front city pantai kota semarang

1. Tersusunnya dokumen perencanaan Water Front City Pantai Kota Semarang

0 0 - 0 - 0 - 100% 1.000.000.000 0

-1.05.00.15.079 Penyusunan study perencanaan kawasan perbatasan

1. Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan perbatasan

0 0 - 0 - 0 - 0 - 100% 1.000.000.000

1.05.00.15.080 Penyusunan study kawasan pendidikan tinggi

1. Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan pendidikan tinggi

0 0 - 0 - 0 - 100% 1.000.000.000 0

-1.05.00.15.081 Penyusunan study perencanaan kawasan sekitar pelabuhan

1. Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan sekitar pelabuhan

0 0 - 0 - 100% 1.000.000.000 0 - 0

-1.05.00.15.082 Penyusunan study perencanaan kawasan pusat kota (cbd) kota semarang

1. Tersusunnya dokumen perencanaan kawasan pusat kota (CBD) Kota Semarang

0 0 - 0 - 0 - 100% 1.000.000.000 0

-1.05.00.15.083 Penyusunan study perencanaan pusat-pusat pertumbuhan baru

1. Tersusunnya dokumen perencanaan pusat-pusat pertumbuhan baru

0 0 - 0 - 0 - 100% 1.000.000.000 0

-1. Tersusunnya draft dokumen pengembangan kawasan industri Semarang

0 0 50% 0 0 0

2. Tersusunnya dokumen pengembangan kawasan industri Semarang

0 0 0 100% 0 0

1.05.00.15.084 Penyusunan study

pengembangan kawasan industri kota semarang

PENATAAN RUANG

275.000.000 -

(2)

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

1.05.00.15.085 Koordinasi perencanaan tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur

1. Terselenggaranya koordinasi perencanaan tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur

0 0 - 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000

1.05.00.17 Program pengendalian pemanfaatan ruang

1. Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan

0.00 100.00 % 1.700.000.000 220.000.000 240.000.000 260.000.000 140.000.000

1.05.00.17.002 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

1. Tersusunnya program kebijakan pengendalian tata ruang Kota Semarang

100% 0 - 100% 110.000.000 100% 120.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000

1.05.00.17.042 Pembuatan maket dan audio visual pusat informasi pembangunan

1. Tersedianya maket dan data base informasi Kota Semarang

0 100% 1.700.000.000 0 - 0 - 0 - 0

-1.05.00.17.044 Operasional dan pengelolaan pusat informasi pembangunan

1. Pengelolaan PIP secara efektif 0 0 - 100% 110.000.000 100% 120.000.000 100% 130.000.000 0

-1.06 9.220.000.000 15.617.053.000 11.538.253.000 8.298.003.000 9.866.753.000

0.00.00.01 Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100.00 % 100.00 % 1.175.900.000 961.753.000 984.253.000 1.004.753.000 1.025.253.000

1.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselesaikannya pekerjaan administrasi

100% 100% 57.250.000 100% 59.000.000 100% 61.500.000 100% 62.500.000 100% 63.500.000

1.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. Tersedianya pelayanan komunikasi dan informasi

100% 100% 47.400.000 100% 48.400.000 100% 49.400.000 100% 50.400.000 100% 51.400.000

1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1. Terwujudnya pemeliharaan peralatan kerja

100% 100% 11.000.000 100% 12.000.000 100% 13.000.000 100% 14.000.000 100% 15.000.000

1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya ATK 100% 100% 61.353.000 100% 62.353.000 100% 63.353.000 100% 64.353.000 100% 65.353.000

1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. Tercukupinya cetakan & penggandaan dokumen kantor

100% 100% 35.827.000 100% 36.500.000 100% 37.500.000 100% 38.500.000 100% 39.500.000

1.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1. Tersedianya alat & instalasi listrik 100% 100% 8.220.000 100% 9.000.000 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.000.000

1.06.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100% 100% 425.300.000 100% 200.000.000 100% 210.000.000 100% 220.000.000 100% 230.000.000

1.06.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga

1. Tersedianya peralatan rumah tangga 100% 100% 8.000.000 100% 9.000.000 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.000.000

1.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. Tersedianya buku pengetahuan dan peraturan perundang-undangan

100% 100% 3.000.000 100% 3.500.000 100% 4.000.000 100% 4.500.000 100% 5.000.000

1.06.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

1. Tersedianya makan dan minum untuk kepentingan rapat

100% 100% 41.250.000 100% 42.500.000 100% 44.000.000 100% 45.000.000 100% 46.000.000

(3)

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

1.06.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan

1. Tersedianya jasa kepanitiaan 100% 100% 23.800.000 100% 24.500.000 100% 25.500.000 100% 26.500.000 100% 27.500.000

1.06.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. Terwujudnya konsultasi ke luar daerah 100% 100% 453.500.000 100% 455.000.000 100% 456.000.000 100% 457.000.000 100% 458.000.000

0.00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100.00 % 100.00 % 277.100.000 280.000.000 284.000.000 288.000.000 292.000.000

1.06.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

100% 100% 126.600.000 100% 127.000.000 100% 128.000.000 100% 129.000.000 100% 130.000.000

1.06.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer

1. Terwujudnya perawatan mebelair 100% 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.000.000 100% 13.000.000 100% 14.000.000

1.06.01.02.052 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1. Tersedianya sarana dan prasarana kantor

100% 100% 140.500.000 100% 142.000.000 100% 144.000.000 100% 146.000.000 100% 148.000.000

0.00.00.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100.00 % 100.00 % 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000

1.06.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1. Terciptanya kegiatan bimbingan teknis kpd aparatur

2 kegiatan 2 kegiatan 40.000.000 2 kegiatan 40.000.000 2 kegiatan 40.000.000 2 kegiatan 40.000.000 2 kegiatan 40.000.000

0.00.00.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD

100.00 % 100.00 % 152.000.000 160.300.000 168.000.000 176.250.000 183.500.000

1.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd

1. Tersusunnya buku laporan 100% 100% 6.600.000 100% 7.500.000 100% 8.500.000 100% 9.500.000 100% 10.500.000

1.06.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1. Tersusunnya HPS & laporan Akhir Tahun

100% 100% 13.000.000 100% 14.500.000 100% 15.500.000 100% 17.500.000 100% 18.500.000

1.06.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1. Tersusunnya laporan Keuangan 100% 100% 6.635.000 100% 7.000.000 100% 7.500.000 100% 8.000.000 100% 8.500.000

1.06.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1. Tersusunnya laporan Prognosis 100% 100% 6.600.000 100% 7.000.000 100% 7.500.000 100% 8.000.000 100% 8.500.000

1.06.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu

1. Peningkatan kinerja aparatur 100% 100% 27.000.000 100% 28.000.000 100% 29.000.000 100% 30.000.000 100% 31.000.000

1.06.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersusunnya laporan LAKIP 100% 100% 8.228.000 100% 8.500.000 100% 9.000.000 100% 9.500.000 100% 10.000.000 1.06.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunnya dokumen Renja Bappeda 100% 100% 8.000.000 100% 8.500.000 100% 9.000.000 100% 9.500.000 100% 10.000.000

1.06.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 100% 100% 11.250.000 100% 12.000.000 100% 12.500.000 100% 13.000.000 100% 13.750.000

1.06.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd

1. tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA 100% 100% 53.437.000 100% 54.800.000 100% 56.500.000 100% 57.500.000 100% 58.500.000

(4)

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

1.06.00.15 Program pengembangan data

informasi

600.000.000 1.050.000.000 1.072.000.000 924.000.000 986.000.000

1.06.01.15.013 Pengembangan sistem informasi profil daerah (sipd) kota semarang

1. Tersedianya Data dan Informasi tentang Profil Daerah Kota Semarang

100% 100% 200.000.000 100% 220.000.000 100% 250.000.000 100% 270.000.000 100% 300.000.000

1.06.01.15.014 Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian

1. Tersusunnya jurnal RIPTEK; Pengembangan Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan; dan pemasyarakatan LITBANGRAPTEK

100% 100% 300.000.000 100% 550.000.000 100% 500.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000

1.06.01.15.009 Pengembangan sistem monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis web

1. Terfasilitasinya keg. monitoring dan pengendalian menggunakan jaringan website

0 100% 100.000.000 100% 130.000.000 100% 170.000.000 100% 200.000.000 100% 230.000.000

1.06.01.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

- 150.000.000 152.000.000 154.000.000 156.000.000

1.06.00.16 Program kerjasama pembangunan

500.000.000 675.000.000 550.000.000 575.000.000 600.000.000

1. Terciptanya peningkatan kualitas hasil penelitian & pengembangan

0 100% 100% 100% 100% 100%

2. Terfasilitasinya program litbang dengan lembaga penelitian lainnya

0 9 kajian 9 kajian 10 kajian 11 kajian 11 kajian

1.06.01.16.011 Fasilitasi kesekretariatan apeksi 1. Terfasilitasinya penyelenggaraan kesekretariatan APEKSI

0 0 - 1 Kegiatan 150.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.00.19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

1.675.000.000 5.520.000.000 3.335.000.000 1.010.000.000 830.000.000

1.06.01.19.026 Penyusunan grand design kota lama

1. Tersusunnya dokumen Grand Design Kota Semarang

0 100% 250.000.000 0 - 0 - 0 - 0

-1.06.01.19.002 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

- - - -

-1.06.01.19.005 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

- - - -

-1.06.01.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha / lembaga

550.000.000 575.000.000 600.000.000

(5)

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

1.06.01.19.019 Koordinasi program

pembangunan dam jatibarang dan polder banger

1. Terbangunnya DAM Jatibarang dan Polder Banger

0 25% 200.000.000 50% 200.000.000 75% 200.000.000 100% 200.000.000 0

-1.06.01.19.020 Fasilitasi program pamsimas kota semarang

1. Terfasilitasinya program PAMSIMAS di Kota Semarang

0 20% 150.000.000 40% 150.000.000 60% 150.000.000 80% 150.000.000 10% 150.000.000

1.06.01.19.023 Penyusunan study urban renewal 1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Urban Renewal

0 30% 425.000.000 60% 450.000.000 100% 500.000.000 0 - 0

-1.06.01.19.022 Koordinasi program percepatan pembangunan sanitasi perkotaan

1. Terkoordinasinya Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

0 100% 200.000.000 100% 220.000.000 100% 240.000.000 100% 260.000.000 100% 280.000.000

1.06.01.19.024 Penyusunan study kelayakan pembangunan sport center

1. Tersusunnya dokumen study kelayakan pembangunan Sport Center di Semarang

0 100% 250.000.000 0 - 0 - 0 - 0

-1.06.01.19.025 Penetapan peraturan daerah masterplan drainase

1. Tersusunnya dokumen Perda masterplan drainase Kota Semarang th. 2010

0 100% 200.000.000 0 - 0 - 0 - 0

-1. Tersusunnya draft studi kelayakan Kasiba Lisiba

0 0 50% 0 0 0

2. Tersusunnya dokumen kelayakan Kasiba Lisiba

0 0 0 100% 0 0

1.06.01.19.028 Penyusunan study kelayakan jaringan air limbah terpusat

1. Tersusunnya dokumen kelayakan jar. air limbah terpusat Kota Semarang

0 0 - 100% 500.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.19.029 Penyusunan study optimalisasi iplt tambak lorok

1. Tersusunnya dokumen optimalisasi IPLT Tambaklorok

0 0 - 100% 300.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.19.030 Study evaluasi tpa jatibarang 1. Tersusunnya dokumen evaluasi TPA Jatibarang

0 0 - 0 - 100% 400.000.000 0 - 0

-1.06.01.19.031 Penyusunan masterplan monorail kota semarang

1. Tersusunnya dokumen masterplan Monorail Kota Semarang

0 0 - 0 - 100% 750.000.000 0 - 0

-1.06.01.19.032 Evaluasi penanganan banjir dan rob

1. Tersusunnya dokumen / buku laporan mengenai banjir dan rob

0 0 - 0 - 40% 200.000.000 80% 200.000.000 100% 200.000.000

1. Tersusunnya dokumen / buku laporan awal mengenai sanitasi di Kota Semarang

0 0 0 0 50% 0

2. Tersusunnya dokumen / buku laporan akhir mengenai sanitasi di Kota Semarang

0 0 0 0 0 100%

1.06.01.19.034 Penyusunan data base infrastruktur kota semarang

1. Tersedianya database infrastruktur kota

0 0 - 100% 400.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.19.027 Penyusunan study kelayakan kasiba lisiba

- 350.000.000 395.000.000

1.06.01.19.033 Evaluasi penanganan sanitasi di kota semarang

- -

(6)

-Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

1.06.01.19.035 Penyusunan draft perwal masterplan sanitasi kota semarang

1. Tersusunnya draft perwal masterplan sanitasi kota Semarang

0 0 - 100% 350.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.19.036 Study penanganan kawasan kumuh

1. Tersusunnya dokumen penanganan kawasan kumuh

0 0 - 100% 450.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.19.037 Penyusunan data base prasarana dan sarana umum (psu) perumahan permukiman

1. Tersedianya data base PSU perumahan permukiman

0 0 - 100% 450.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.19.038 Review rencana induk sistem persampahan

1. Tersedianya kajian hasil review terhadap Rencana Induk Sistem Persampahan

0 0 - 1 dok 300.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.19.039 Study kelayakan terminal angkutan barang

1. Tersusunnya dokumen FS terminal angkutan barang di Semarang

0 0 - 1 dok 300.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.19.041 Penyusunan study kelayakan sistem penyediaan air minum (spam)

1. Tersusunnya dokumen FS Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

0 0 - 1 dok 600.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.19.040 Study kelayakan pengembangan embung, kolam retensi dan polder

1. Tersusunnya dokumen FS pengembangan embung, kolam retensi dan polder

0 0 - 0 - 100% 500.000.000 0 - 0

-1.06.01.19.042 Study kelayanan (fs) ekpo centre 1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan Pembangunan Gedung Ekspo Center di Kota Semarang

0 0 - 100% 250.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.19.043 Stydu kelayakan (fs) gedung parkir 1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan Pembangunan Gedung Parkir

0 0 - 100% 250.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.00.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

350.000.000 0 0 0 0

1.06.01.20.002 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

1. Tersedianya sarana/ fasilitas sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan

100% 100% 350.000.000 0 - 0 - 0 - 0

-1.06.00.21 Program perencanaan pembangunan daerah

1.800.000.000 1.655.000.000 1.790.000.000 1.670.000.000 1.815.000.000

1.06.01.21.008 Penyusunan rkpd 1. Tersusunnya dokumen RKPD 0 100% 375.000.000 100% 385.000.000 100% 395.000.000 100% 405.000.000 100% 415.000.000 1.06.01.21.016 Koordinasi penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan

(7)

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

1.06.01.21.014 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1. Terlaksananya pemantauan kegiatan pada seluruh SKPD sebagai kontrol perencanaan pelaksanaan pembangunan

100% 100% 250.000.000 100% 260.000.000 100% 270.000.000 100% 280.000.000 100% 290.000.000

1.06.01.21.009 Penyelenggaraan musrenbang 1. Tersusunnya dokumen 100% 100% 175.000.000 100% 250.000.000 100% 300.000.000 100% 350.000.000 100% 410.000.000

1.06.01.21.022 City branding kota semarang. 1. Tersusunnya dokumen study kelayakan City Branding Kota Semarang

0 100% 250.000.000 100% 250.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.21.013 Penyusunan naskah akademis rpjmd

1. Tersusunnya naskah akademis RPJMD 100% 0 - 0 - 0 - 0 - 0

-1.06.01.21.007 Penetapan rpjmd 1. Tersusunnya perda dan dokumen RPJMD th. 2010-2015

0 - 100% 300.000.000 0 - 0 - 0 - 0

-1.06.01.21.024 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang

1. Terlaksananya penyelenggaraan tugas pembantuan Kota Semarang

100% 100% 150.000.000 100% 160.000.000 100% 175.000.000 100% 185.000.000 100% 200.000.000

1.06.01.21.025 Penyusunan review rpjmd th. 2010-2015

1. Tersusunnya dokumen review RPJMD th. 2010-2015

0 0 - 0 - 100% 250.000.000 0 - 0

-1.06.00.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

850.000.000 1.125.000.000 1.315.000.000 1.310.000.000 1.145.000.000

1.06.01.22.001 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

1. Tersedianya masterplan pembangunan ekonomi daerah

0 0 - 0 - 1 dok 250.000.000 1 keg

evaluasi

200.000.000 0

-1.06.01.22.002 Penyusunan indikator ekonomi daerah

1. Tersedianya FS pasar Kota Semarang 4 dok 0 - 2 dok 400.000.000 3 dok 500.000.000 3 dok 500.000.000 3 dok 500.000.000

1.06.01.22.003 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan FEDEP (cluster & pelatihan kewirausahaan)

2 klaster 20% 200.000.000 40% 200.000.000 60% 210.000.000 80% 225.000.000 100% 230.000.000

1.06.01.22.004 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1. Terlaksananya koordinasi perenc. pembangunan ekonomi produksi & dunia usaha

100% 100% 200.000.000 100% 225.000.000 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000

1.06.01.22.015 Penyusunan grand design agrowisata kota semarang

1. Tersusunnya dokumen Grand Design Agrowisata Kota Semarang

0 100% 300.000.000 0 - 0 - 0 - 0

-1.06.01.22.017 Fasilitasi pendampingan keg. penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat

1. Tersusunnya pendampingan penganganan lahan kritis berbasis masyarakat

0 0 - 1 dok 100.000.000 1 dok 105.000.000 1 dok 110.000.000 1 dok 115.000.000

1.06.01.22.016 Study pengembangan ekonomi pada wilayah pertumbuhan

1. Tersusunnya dok pengembangan ekonomi wilayah pertumbuhan

0 1 dok konsep

(8)

-Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

1.06.00.23 Program perencanaan sosial dan

budaya

1.450.000.000 2.950.000.000 1.150.000.000 1.300.000.000 1.450.000.000

1. Tersedianya dokumen perencanaan bidang sosbud

0 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku 20 buku

2. Tersusunnya dokumen capaian program MDGs

0 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.

3. Tersusunnya dokumen penyusunan strategi kebijakan pengembangan kebudayaan

0 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku

1. Tersedianya dokumen perencanaan bidang pemerintahan

3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku 3 buku

2. Tersusunnya dokumen/ buku kegiatan Rencana Operasi TMMD

0 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku 2 buku

1.06.01.23.012 Penyusunan grand design penciptaan lapangan kerja

1. Tersusunnya dokumen/profil tentang data pencari kerja

0 0 - - 2 buku 125.000.000 2 buku 150.000.000 2 buku 175.000.000 2 buku 200.000.000

1. Tersusunnya dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah th. 2010-2015

0 100% 0 0 0 0

2. Tersedianya fasilitasi kegiatan TKPKD 0 0 100% 100% 100% 100%

1.06.01.23.017 Perencanaan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial

1. Tersusunnya dokumen pengembangan jaminan kesejahteraan sosial

0 0 - 1 buku 100.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.23.007 Verifikasi & identifikasi warga miskin

1. Tersusunnya dokumen verifikasi warga miskin dan fasilitasi kegiatan TKPKD

0 - 2 jenis buku 750.000.000 2 jenis buku - 2 jenis buku - 2 jenis buku - 2 jenis buku

-1.06.01.23.019 Strategi kebijakan pelayanan publik

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang optimal

0 0 - 1 dok 150.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.23.009 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

1. Tersedianya dokumen strategi pendidikan yang berkualitas

0 0 - 1 dok 150.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.23.010 Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

1. Tersedianya dokumen strategi menuju Total Coverege Kesehatan

0 0 - 1 dok 250.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.23.016 Penyusunan strategi kebijakan pengembangan kebudayaan

1. Tersedianya dokumen strategi kebijakan pengembangan kebudayaan

0 0 - 1 dok 100.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.23.020 Penyusunan strategi anggaran responsive gender (arg)

1. Tersedianya program data pilah & perencanaan ARG

0 0 - 1 dok 100.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.23.021 Road map penanggulangan kemiskinan gerdu kempling

1. Tersedianya data potensi penanggulangan kemiskinan

0 0 - 1 dok 250.000.000 0 - 0 - 0

-Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

250.000.000 350.000.000 400.000.000 500.000.000

275.000.000 300.000.000

1.06.01.23.018 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (tkpkd)

250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000

1.06.01.23.011 Koordinasi perencanaan pemerintahan

200.000.000 225.000.000 250.000.000

(9)

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

1.06.01.23.022 Validasi & verifikasi warga miskin kota semarang

1. Terselenggaranya validasi & verifikasi warga miskin kota semarang

0 0 - 100% 407.840.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.23.023 Penandaan warga miskin kota semarang

1. Tersedianya kartu identitas warga miskin

0 0 - 100% 442.160.000 0 - 0 - 0

-1.06.00.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

350.000.000 1.200.000.000 850.000.000 0 1.500.000.000

1.06.01.24.004 Koordinasi kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim

1. Tersedianya dokumen laporan adaptasi dampak perubahan iklim

0 40% 100.000.000 80% 100.000.000 100% 100.000.000 0 - 0

-1.06.01.24.005 Penyusunan studi kelayakan pembangunan jalan inner ring road

1. Tersusunnya dokumen FS pembangunan Inner Ring Road Kota Semarang

0 100% 250.000.000 0 - 0 - 0 - 0

-1.06.01.24.006 Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

1. Tersusunnya dokumen perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

0 0 - 100% 750.000.000 0 - 0 - 0

-1.06.01.24.007 Penyusunan studi optimalisasi tpa jatibarang

1. Tersusunnya dokumen optimalisasi TPA Jatibarang

0 0 - 0 - 100% 750.000.000 0 - 0

-1.06.01.24.008 Koordinasi pengelolaan konservasi sda dan lahan kritis

1. Terkoordinasinya pengelolaan konservasi sda dan lahan kritis

0 0 - 0 - 0 - 0 - 100% 1.500.000.000

1.06.01.24.009 Studi landsubsident 1. Tersedianya dokumen landsubsident 0 0 - 100% 350.000.000 0 - 0 - 0

-1.23 450.000.000 460.000.000 470.000.000 480.000.000 490.000.000

1.23.00.15 Program pengembangan data / informasi / statistik daerah

1. Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah

75.00 % 2.00 % 450.000.000 460.000.000 470.000.000 480.000.000 490.000.000

1.23.00.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

1. Tersedianya dokumen penyusunan data dan informasi statistik secara periodik dan akurat

11 buku 12 buku 450.000.000 12 buku 460.000.000 12 buku 470.000.000 12 buku 480.000.000 12 buku 490.000.000

12.320.000.000 17.417.053.000 14.153.253.000 13.678.003.000 12.146.753.000

STATISTIK

Referensi

Dokumen terkait

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan diawali dengan penyiapan rancangan awal RPJMD, kemudian

Pasal 3 RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Lubuklinggau Ti:iliun 2013-2017 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Bidang Sarana dan Prasarana Perencanaan Pembangunan Tersusunnya data dan dokumen perencanaan serta monitoring, evaluasi pembangunan daerah Kab.Lamandau 8 Kecamat an

program badan. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program badan. Penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendalian. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan

c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2) Sub Bidang Data dan Informasi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Menyusun rencana pembangunan daerah yang inovatif, responsive dan partisipatif Menyusun dokumen

Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan yang di laporkan oleh perangkat daerah tidak tepat waktu Menyelenggarakan asistenti Evaluasi kinerja RPJMD

Rencana pembangunan daerah yang selaras dapat dilihat dari: (i) tingkat kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas pembangunan RPJMD; (ii) tingkat kesesuaian